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文档简介
销售付款通知书致:________________________(购货方/付款单位全称)统一社会信用代码:________________________联系地址:________________________联系电话:________________________根据我方与贵单位签订的销售合同约定,我方已依照合同条款,按时完成商品出库、打包、配送及交付工作,所售商品品类、数量、规格均与合同约定一致,质量达标无瑕疵,且已完成交付验收,双方无任何争议。经财务部门核对账目、核算金额,确认本次销售款项清晰无误,已达到付款节点。现正式通知贵单位,按期足额支付对应销售款项,履行合同约定的付款义务。一、销售款项明细销售合同编号:________________________销售商品名称:________________________销售订单号:________________________商品交付日期:______年______月______日应付销售款(大写):______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整应付销售款(小写):¥________________________元付款截止日期:______年______月______日二、指定收款账户收款单位名称:________________________开户银行:________________________银行账号:________________________温馨提示:付款前请仔细核对账户信息,因信息填写错误、转账操作失误造成的资金损失、款项到账延误,由付款方自行承担全部责任。三、付款要求及说明1.贵单位办理对公转账时,请在备注栏清晰填写“销售合同编号+商品名称”,方便我方财务快速核对账目、确认款项到账,及时开具正规销售发票并安排寄送。2.请贵单位严格遵守付款截止日期,足额付清全部销售款项。逾期未付款的,视为违约,我方将按照合同约定收取逾期违约金,同时有权暂停后续售后、补货等相关服务,由此产生的一切损失由贵单位承担。3.若贵单位对本次销售款金额、商品数量、验收情况存在异议,请在收到本通知书3个工作日内,以加盖公章的书面形式向我方提出,并提供相关对账凭证、验收单据;逾期未提出书面异议,视为贵单位认可本通知书全部内容,无任何款项争议。4.款项支付完成后,请将银行转账回单、付款凭证发送至我方对接人员,便于我方完成财务入账、票据归档等后续手续。四、联系方式销售对接人:________________________联系电话:________________________财务对接人:________________________财务联系电话:________________________感谢贵单位的信任与支持,望双方信守合约、诚信合作,维系长久稳定的合作关系。特此通知。通知单位(盖章):________________________经办人签字:___
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