派出所经费管理工作制度_第1页
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文档简介

PAGE派出所经费管理工作制度一、总则(一)目的为加强派出所经费管理,规范经费使用行为,提高经费使用效益,保障派出所各项工作的顺利开展,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合派出所实际情况,制定本制度。(二)适用范围本制度适用于本派出所及所属各部门的经费管理活动。(三)基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和财经纪律,确保经费管理活动合法合规。2.预算管理原则坚持“先预算、后支出”,强化预算约束,严格执行预算安排,确保经费收支平衡。3.专款专用原则各项经费应按照规定的用途使用,不得擅自挪用、挤占。4.勤俭节约原则树立节约意识,合理安排经费支出,杜绝浪费,提高经费使用效益。5.公开透明原则经费管理应做到公开、公正、透明,接受内部监督和外部审计。二、经费预算管理(一)预算编制1.每年末,派出所应根据下一年度工作计划和任务,结合实际情况,编制经费预算草案。2.预算草案应涵盖人员经费、公用经费、业务经费等各项支出,并详细说明预算项目、金额及依据。3.各部门应负责本部门预算的编制工作,确保预算数据真实、准确、完整,并按时报送财务部门汇总。(二)预算审批1.财务部门应对各部门报送的预算草案进行审核,提出审核意见。2.审核后的预算草案提交所长办公会审议,经所长批准后报上级主管部门备案。(三)预算执行1.预算一经批准,必须严格执行。各部门应按照预算安排使用经费,不得超预算支出。2.财务部门应建立预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行分析和通报,及时发现和解决预算执行中存在的问题。(四)预算调整1.在预算执行过程中,因特殊情况需要调整预算的,应按照规定的程序进行。2.预算调整申请应由相关部门提出,说明调整原因、调整金额及调整后的预算安排,经财务部门审核后报所长办公会审议,经所长批准后方可调整。三、经费支出管理(一)支出审批1.经费支出应严格按照审批程序进行,实行“一支笔”审批制度。2.日常经费支出由部门负责人审核后报分管领导审批;重大经费支出应提交所长办公会审议,经所长批准后方可列支。3.审批人应认真审核支出事项的真实性、合法性和合理性,对不符合规定的支出不予批准。(二)支出范围1.人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金福利等,按照国家和地方有关规定执行。2.公用经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等,应严格按照相关标准和规定支出。3.业务经费包括办案经费、装备购置经费、信息化建设经费、应急处置经费等,应根据实际工作需要合理安排支出。(三)支出标准1.差旅费严格按照国家和地方有关差旅费管理办法执行,明确出差审批流程、交通工具乘坐标准、住宿标准、伙食补助费标准等。2.公务接待费严格执行公务接待审批制度,控制接待范围和标准,不得超标准接待。接待费用应按照规定的渠道列支,并附接待清单。3.公务用车运行维护费严格执行公务用车编制管理和配备标准,加强车辆使用管理,控制车辆维修、加油、保险等费用支出。(四)支出报销1.经费支出报销应提供真实、合法、有效的原始凭证,包括发票、收据、审批单等,并按照财务制度规定的格式和要求填写报销单。2.财务部门应认真审核报销凭证,对不符合规定的报销凭证不予受理。3.报销凭证经审核无误后,按照规定的审批程序进行报销。四、经费收入管理(一)收入范围1.财政拨款收入包括上级财政部门拨入的人员经费、公用经费、专项经费等。2.其他收入包括罚没收入、行政事业性收费收入、捐赠收入等。(二)收入管理1.各项收入应及时足额上缴财政,不得截留、挪用。2.罚没收入应严格按照法律法规规定执行,开具合法票据,确保罚没收入的真实性和合法性。3.行政事业性收费收入应按照规定的项目和标准收取,使用财政部门统一印制的收费票据,并及时上缴财政专户。五、经费资产管理(一)资产购置1.资产购置应按照预算安排和实际工作需要进行,严格执行政府采购制度。2.采购前应进行市场调研,选择性价比高的产品或服务,并按照规定的采购程序进行采购。3.资产购置应签订合同,明确双方的权利和义务,确保资产质量和售后服务。(二)资产登记1.财务部门应建立资产台账,对购置、调入、调出、处置等资产变动情况进行详细登记。2.各部门应指定专人负责本部门资产的管理,定期与财务部门核对资产台账,确保账实相符。(三)资产使用1.各部门应合理使用资产,提高资产使用效益,不得擅自将资产出租、出借或对外投资。2.资产使用过程中应做好维护和保养工作,确保资产正常运行。(四)资产处置1.资产处置应按照规定的程序进行,包括资产清查、评估、审批、处置等环节。2.资产处置收入应及时足额上缴财政,不得隐瞒、截留。六、经费监督检查(一)内部监督1.财务部门应定期对经费收支情况进行内部审计,检查经费使用的合规性和效益性。2.各部门应加强对本部门经费使用情况的自我监督,发现问题及时整改。3.建立健全经费管理举报制度,鼓励全体民警对经费管理中的违规行为进行举报。(二)外部审计1.接受上级主管部门和财政、审计等部门的监督检查,积极配合审计部门开展审计工作。2.对审计部门提出的意见和建议,应认真整改落实,并及时将整改情况报告上级主管部门。七、责任追究(一)对违反本制度规定的行为,应视情节轻重,给予相应的处罚。1.对违反财经纪律,擅自挪用、挤占、截留经费的,责令限期改正,并追回违规资金;对相关责任人给予警告、记过等处分。2.对因管理不善,造成经费浪费或资产损失的,责令限期整改,并追究相关责任人的责任。

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