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文档简介
PAGE房屋征收办财务工作制度一、总则(一)制定目的为加强房屋征收办财务管理,规范财务行为,保障房屋征收工作顺利开展,提高资金使用效益,根据国家相关法律法规及行业标准,结合本单位实际情况,制定本制度。(二)适用范围本制度适用于房屋征收办及其所属各部门的财务活动。(三)基本原则1.合法性原则严格遵守国家法律法规和财务规章制度,依法进行财务收支活动。2.规范性原则建立健全财务管理制度,规范财务核算流程,确保财务工作有序进行。3.准确性原则财务数据真实、准确、完整,如实反映房屋征收办财务状况和收支情况。4.效益性原则合理配置资源,优化资金使用,提高资金使用效益,降低征收成本。二、财务机构与人员职责(一)财务机构设置房屋征收办设立独立的财务部门,配备必要的财务人员,负责本单位的财务管理工作。(二)财务人员职责1.财务负责人职责负责组织和领导本单位的财务管理工作,贯彻执行国家财经法规和财务制度。制定和完善财务管理制度,组织实施财务预算、核算、监督等工作。审核财务报表和重要财务事项,为领导决策提供财务依据。协调与财政、税务等部门的关系,维护单位合法权益。2.会计人员职责按照国家统一会计制度进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务报表。负责财务收支的核算和管理,审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。定期核对账目,保证账账相符、账实相符。协助编制财务预算,分析预算执行情况。3.出纳人员职责办理现金收付和银行结算业务,严格遵守现金管理和银行结算制度。负责保管库存现金、有价证券和空白票据,确保资金安全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。协助会计做好其他财务工作。三、财务预算管理(一)预算编制1.财务部门应根据房屋征收工作计划和任务,结合上年度财务收支情况,编制年度财务预算。2.预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则,确保预算的科学性和合理性。3.各部门应根据本部门工作任务和实际需要,提出年度预算建议数,报财务部门审核汇总。4.财务部门对各部门预算建议数进行审核、平衡,提出综合预算草案,报单位领导审批。(二)预算执行1.经批准的财务预算是年度财务收支活动的依据,各部门应严格按照预算执行。2.财务部门应建立预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行分析和检查,及时发现问题并采取措施加以解决。3.因特殊情况需要调整预算的,应按照规定程序报经批准后执行。(三)预算调整1.预算执行过程中,如遇国家政策调整、征收任务变化等特殊情况,需要调整预算的,由相关部门提出书面申请。2.财务部门对申请进行审核,提出调整建议,报单位领导审批。3.预算调整应遵循“先有预算、后有支出”的原则,确保预算的严肃性。四、收入管理(一)征收补偿收入1.房屋征收办应按照国家规定的征收补偿标准,及时足额收取征收补偿收入。2.征收补偿收入应开具合法有效的票据,确保收入的真实性和合法性。3.财务部门应加强对征收补偿收入的核算和管理,定期与征收部门核对收入情况。(二)其他收入1.房屋征收办的其他收入包括利息收入、租金收入等。2.其他收入应按照相关规定进行核算和管理,确保收入及时足额入账。3.财务部门应加强对其他收入的监督检查,防止收入流失。五、支出管理(一)支出审批1.房屋征收办各项支出应严格按照审批程序进行,确保支出的合理性和合法性。2.一般支出由部门负责人审核,报分管领导审批;重大支出由单位领导集体研究决定。3.支出审批应严格审核原始凭证的真实性、合法性和完整性,对不符合规定的支出不予审批。(二)费用报销1.报销人员应按照规定填写报销凭证,注明报销事由、金额、附件张数等,并签字确认。2.财务部门对报销凭证进行审核,审核无误后予以报销。3.费用报销应严格按照国家有关规定执行,不得超标准、超范围报销。(三)专项资金支出1.房屋征收办专项资金应专款专用,不得挪作他用。2.专项资金支出应按照规定的用途和程序进行,确保资金使用效益。3.财务部门应加强对专项资金的核算和监督,定期对专项资金使用情况进行检查。六、资产管理(一)固定资产管理1.房屋征收办应建立固定资产管理制度,对固定资产进行分类核算和管理。2.固定资产购置应按照规定程序进行,纳入单位预算管理。3.财务部门应定期对固定资产进行清查盘点,确保固定资产账实相符。4.固定资产处置应按照规定程序进行,处置收入应及时足额上缴财政。(二)流动资产管理1.房屋征收办应加强对流动资产的管理,确保流动资产安全完整。2.流动资产包括现金、银行存款、应收款项、预付款项等。3.财务部门应定期对流动资产进行清查盘点,及时清理往来款项,防止资产损失。七、财务监督(一)内部监督检查1.房屋征收办应建立健全内部财务监督制度,定期对财务工作进行内部审计和监督检查。2.内部审计机构应独立行使审计监督权,对财务收支、经济活动等进行审计监督。3.财务部门应积极配合内部审计机构的工作,及时提供相关资料和信息。(二)外部监督检查1.房屋征收办应接受财政、审计、税务等部门的监督检查,如实提供财务资料和信息。2.对监督检查中发现的问题,应及时整改,确保财务工作规范有序。八、财务档案管理(一)档案整理1.财务部门应按照国家档案管理规定,对财务档案进行整理和归档。2.财务档案包括会计凭证、会计账簿、财务报表、审计报告、合同协议等。3.财务档案应分类存放,编号管理,便于查阅和保管。(二)档案保管1.财务档案应妥善保管,确保档案的安全和完整。2.财务档案保管期限应按照国家规定执行,期满后按照规定程序进行销毁。3.财务档案管理人员应严格
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