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文档简介

建筑工程款结算审计报告模板报告编号:[XXXX]审字第[XXX]号审计项目名称:[例如:XX市XX区XX路XX号XX项目]工程款结算审计委托单位:[委托方全称]施工单位:[施工方全称]建设单位(业主):[业主方全称,若委托方非业主方则需列明]审计机构:[审计公司/事务所全称]审计期间/日期:[例如:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]---一、审计概况为核实[审计项目名称](以下简称“本项目”)的工程结算造价的真实性、准确性与合规性,[委托单位全称](以下简称“委托方”)特委托我司对[施工单位全称](以下简称“施工方”)提交的本项目工程结算资料进行审计。我司接受委托后,组织审计人员,依据国家及地方相关法律法规、工程建设标准、施工合同、招投标文件及经确认的工程变更等资料,对本项目的工程结算进行了独立、客观、公正的审计。本报告旨在反映审计结果,为委托方及相关单位办理工程价款结算提供参考依据。二、项目基本情况(一)项目概况1.项目名称:[审计项目名称]2.项目地点:[项目具体建设地址]3.立项批复:[立项批准文号,如有]4.主要建设内容及规模:[简要描述项目的主要功能、结构类型、建筑面积、层数、主要工程量等]5.合同情况:*合同名称:[施工合同全称]*合同编号:[施工合同编号]*签订日期:[合同签订年月日]*合同金额:[人民币大写金额](¥[阿拉伯数字金额])*承包方式:[例如:固定总价合同、固定单价合同、可调价格合同等]*结算方式:[合同约定的结算方式]6.施工单位:[施工方全称],[简述施工单位资质等级等基本信息]7.监理单位(如有):[监理单位全称]8.设计单位(如有):[设计单位全称]9.开工日期:[合同或实际开工日期]10.竣工日期:[合同或实际竣工日期]11.验收情况:[例如:已于XXXX年XX月XX日通过竣工验收,验收结论为合格/优良](二)送审结算概况施工方提交的本项目工程结算送审金额为:人民币大写[送审金额大写](¥[送审金额阿拉伯数字]),并提交了相应的结算书、工程量计算书、竣工图、签证单、变更单、材料认价单及其他相关支持性资料。三、审计依据1.法律法规及政策文件:*《中华人民共和国建筑法》*《中华人民共和国合同法》*《建设工程价款结算暂行办法》(财建[XXXX]XXX号)等国家及地方现行有效的法律、法规、规章和规范性文件。2.标准规范:*《建设工程工程量清单计价规范》(GB[相关年份]XXX)*国家及行业现行的工程建设概预算定额、消耗量定额、计价办法、取费标准及人工、材料、机械台班价格信息等。3.项目相关文件:*委托方与施工方签订的《建设工程施工合同》及其附件、补充协议;*经备案的招投标文件(包括招标文件、投标文件、中标通知书);*经批准的初步设计文件、施工图设计文件、竣工图;*经建设单位、监理单位(如有)及施工单位共同确认的工程变更单、现场签证单、会议纪要;*材料设备认质认价单、甲方供材清单及结算资料(如有);*施工组织设计或施工方案(经批准的);*工程竣工验收报告或相关证明文件;*施工方提交的工程结算书及全套结算资料;*审计过程中各方提供的其他相关资料。四、审计范围与方法(一)审计范围本次审计范围主要包括:[明确审计的工程范围,例如:本项目土建工程、装饰装修工程、安装工程(给排水、电气、暖通等)]等施工方已完成并符合合同约定及竣工验收合格的工程内容所涉及的工程价款结算。(二)审计方法1.资料审查法:对施工方提交的结算资料、合同文件、图纸、签证变更等进行完整性、合规性和有效性审查。2.全面审核与重点抽查相结合法:对送审结算书的工程量、综合单价、取费标准等进行全面复核,并结合项目特点对重点子目、大额费用进行重点抽查与核实。3.现场勘验法:对重要分项工程的实际施工情况、工程量、使用材料品牌规格等与图纸及结算资料进行现场核对。4.市场询价法:对结算中涉及的部分主要材料、设备价格,如合同约定可调或信息价缺项的,通过市场调研或咨询等方式进行核实。5.沟通协调法:对于审计过程中发现的疑问或争议,及时与委托方、建设单位(若不同)、监理单位(如有)及施工单位进行沟通、取证和核实。6.计价软件复核法:利用专业工程造价计价软件对工程量清单计价进行重新组价与复核。五、审计结果经审计,本项目工程结算造价审定情况如下:序号项目名称送审金额(元)审定金额(元)核增金额(元)核减金额(元)备注:---:---------------:-------------:-------------:-------------:-------------:---------------1[分部分项工程1][送审数][审定数][核增数][核减数]2[分部分项工程2][送审数][审定数][核增数][核减数]..................**合计****[总送审]****[总审定]****[总核增]****[总核减]**1.送审结算金额:人民币大写[送审总金额大写](¥[送审总金额阿拉伯数字])2.审定结算金额:人民币大写[审定总金额大写](¥[审定总金额阿拉伯数字])3.净核减金额:人民币大写[净核减金额大写](¥[净核减金额阿拉伯数字])(净核减金额=送审结算金额-审定结算金额)六、主要审计调整事项说明在审计过程中,我们发现送审结算中存在一些需调整的事项,主要如下:1.工程量调整:*核减部分:[例如:部分分项工程工程量计算有误,多计工程量,如XXX工程量送审为XX,经复核应为XX,核减XX]。*核增部分(如有):[例如:部分签证工程量漏报或计算不足,经核实后予以补计,核增XX]。2.综合单价调整:*核减部分:[例如:部分清单项目综合单价与投标报价或合同约定不符,存在高估冒算情况;或材料价格未按合同约定调整,多计材料价差等]。*核增部分(如有):[例如:部分新增项目综合单价组价合理,但送审时未计取或计取不足,经核实后予以调整,核增XX]。3.措施项目费调整:*[例如:部分措施项目费计取与实际施工情况或合同约定不符,如脚手架、模板等工程量或费用计取过高/过低,予以调整]。4.其他费用调整:*[例如:规费、税金计取基数或费率有误;部分独立费、暂列金额、专业工程暂估价的计取不符合合同约定或实际发生情况等]。5.变更签证审核:*对送审的工程变更及现场签证,我们依据合同约定及相关规定,对其真实性、合规性、完整性及费用计算进行了审核。[简述对签证变更的审核结果,例如:部分签证因手续不全或依据不足未予认可,部分签证费用计算有误予以调整]。(注:以上调整事项应根据项目实际情况分条详细阐述,可另附详细调整明细表作为附件。)七、审计结论经审计,[施工单位全称]承建的[审计项目名称]工程,送审结算金额为人民币[送审总金额阿拉伯数字]元,审定结算金额为人民币[审定总金额阿拉伯数字]元,净核减金额为人民币[净核减金额阿拉伯数字]元。本审定金额是依据国家现行法律法规、相关计价规范、合同文件及经核实的工程实际情况确定的,客观反映了本项目已完工程的合理结算造价。八、审计建议1.加强合同管理:建议建设单位在后续项目中,进一步细化合同中关于工程价款调整、变更签证确认、材料价格确认等条款,减少结算争议。2.规范资料管理:建议各方重视工程建设全过程资料(特别是变更、签证、认价单等)的及时签署、整理与归档,确保资料的完整性和有效性,为工程结算提供坚实依据。3.注重过程控制:建议建设单位及监理单位加强对施工过程的监督与管理,特别是对隐蔽工程、设计变更、现场签证的核实与确认,确保工程实体与结算资料的一致性。4.争议协调机制:对于结算审计中出现的争议,建议各方本着实事求是、公平合理的原则,建立有效的沟通协调机制,及时解决问题,提高结算效率。5.[其他针对本项目审计过程中发现的具体问题提出的改进建议]。九、其他事项说明1.本报告的审计结果是基于委托方、施工方及相关单位提供的资料。若因提供资料的真实性、完整性、准确性由委托方及相关单位负责。如因资料不实或不完整导致审计结果失实,审计机构不承担相关责任。2.本报告仅为委托方及相关单位办理[审计项目名称]工程价款结算之目的使用,未经我司书面同意,任何单位和个人不得将本报告用于其他任何目的或向第三方提供。3.对于本报告中未涉及的或有事项、遗留问题,建议相关单位另行协商处理。4.如对本审计报告有异议,各方应在收到本报告之日起[例如:十五个工作日]内提出书面意见,逾期未提出视为认可本报告结论。十、附件(可选,根据需要列出)1.《工程结算审定签署表》(需各方签字盖章)2.《工程结算审核汇总表》3.《分部分项工程量清单与计价表(审定)》4.《措施项目清单与计价表(审定)》5.《其他项目清单与计价表(审定)》6.《规费、税金项目清单与计价表(审定)》7.《工程结

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