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文档简介

入库管理制度

入库管理制度第1篇

为规范车辆出入库的管理,保证车辆运行正常,特制定本办法。

一、出库管理

1、所有车辆听从调度派车安排,不得随意出车。出车必须填写“哈拉沟煤矿

车辆使用凭证”,详细登记用车单位、车辆类型、车辆编号、作业地点、作业内

容、越数(小时),由调度员、驾驶员签字,收车后由用车单位领导签字确认。

2、司机严格执行“三检”制度,做好出车前的准备工作,检查车辆的完好,

发现故障及时修理,不完好车辆坚决不允许入井。

3、司机出车前重点检查车辆的‘转向,制动,灯光,仪表,喇叭,雨刮器等

要齐全有效;确保车辆的油、水、电、气充足及其他性可靠,发现问题及时处理。

4、车辆出车前、收车后填写“车辆出入车场登记表”详细登记车型、车号、

出车时间、出车时的车况、车容、车貌、收车时的车况、车容、车貌。

二、入库管理

1、司机下班后车辆必须入库,不得随意停放车辆,入库后车钥匙上交调度室。

第二天出车时从调度领取钥匙。

2、驾驶员必须保证车辆的干净,整洁。车辆交回车库时必须在洗车点洗车,

由车场安稽员检查,合格后方可进入车场。

3、收车时,所有车辆必须到加油点加油,以备下一班车辆的正常使用。

4、收车时,发现故障及时向调度汇报,由调度通知修理厂驾驶员及时配合修

复车辆。

5、车辆定点、按区停放,所有车辆车头必须俣持在一条直线上。

6、机动车驾驶员将车辆停入车位后,必须把车辆的各种开关关闭并关闭电瓶

总电源。

7、机动车驾驶员在收车后必须全面检查车辆的完好情况,车辆有无四漏现象,

转向、刹车、底盘部分都是否完好,检查完毕后招车辆停入车位,发现存在问题

的进行记录后及时修复。

8、收车后驾驶员交回防爆栅栏,认真填写驾驭员交接班记录,包括车号、交

接日期、交班遗留问题。

入库管理制度第2篇

为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必

要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程

序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。

一、采购

(一)采购原则:

公司设专职人员进行材料采购,采购人员在对材料市场进行调查了解的基础

上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集

中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采

购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材

料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员

进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。

(二)采购程序:

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审

批签字手续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定

库中没有留存方可进行采购。

(1)采购计划审批:采购资金每次在5000元以上原料或辅料,应提前10天

提出采购计划,经总经理审批。采购资金每次在1C00元以上原料或辅料,应提前

5天提出采购计划,经总经理审批。

(2)确定供应商:采购资金每次在5000元以上,至少要确定没有关联关系的

供应商3家以上;采购费金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原

料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时,将所有供应商的名祢、

地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

(3)确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合

同,实施采购。

(三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主

管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购

然后再补办手续。

二、入库的办理

采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购

申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、

型号、单价等进行详细入帐。填写入库单(一式二联)一联由库管保存,一联交给

财务做账。

(一)、采购后进行入库登记。

1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字。库管员负责

验收数量,并保存相关技术资料,经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单

(五)材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需

求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材

料购入公司。

(六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有

发生,要严厉处罚。

(七)材料采购要在5日内结算,要履行完所有签字与报销手续,对借款余额

及时返回财务。

(八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管

负责人允许,不得将材耨占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。

(九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己有,否则,

需进行经济处罚。

(十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口,

否则,要追究相应的领导责任。

X有限公司

入库管理制度第3篇

一、仓储物品的接运

仓储物品的接运方式有四种:铁路专用线接车、车站提货、库内接货、外出

提货。

本公司采用库内接货的形式,即供货单位直接或委托运输部门送货到库。收

货时,应注意以下几点:

1、在送货人的'当面开箱验货,并做好验收记录。

2、外观检查时,发现短件、缺件、损坏、受潮、变质等情况,应清送货人当

场复查,签字认可,留作凭证。

3、无采购计划送来的物品,拒绝验收,更不能代管,以免发生纠纷。

4、一时不能全部安全完成验收项目时,应进行外观初验并点清数量,在验收

记录备注栏内写明情况。

二、仓储物品的验收

仓储物品的验收包括验收准备、证件核对、实物验收、验收报告等环节。

1、验收准备:收集和熟悉订货合同、物品技术标准等有关订货资料,准备已

校验过的计量器具,根据到货的数量、性质和特点,准备仓储货位,检查必要的

堆码、苫垫材料及起重设备设施、工具和材料,防护设施。

2、证件核对:核对入库单或订货合同中的供货单位、收货单位、物品名称、

品种、规格、数量、计量单位、实收数、制单时间、收单时间及验收完毕时间;

核对供货单位的质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、明细表,以及安全生产

许可证等资格证明;核对承运单位的运单及有关证件等。

3、实物验收:包括验收物品数量和验收进货质量。

4、验收报告:包括物品名称、规格、供货单位、出厂日期(或批号)、运单

号、到达日期、验收完毕日期、应收数量、实收数量、抽验数量、质量情况、验

收人等。

三、仓储物品的入库

仓储物品验收后,应立即办理入库手续,做到“六清”:渠道清、数量清、

规格清、价格清、用途清、质量清。

1、仓储物品验收后,应填制仓储物品入库单。

2、建立仓储物品明细账(登帐)。

3、建立仓储物品实物卡片(料牌)。

4、建立仓储物品档案。

四、仓储物品的出库

1、保管员发料必须以手续齐全的发货凭证为依据。

2、保管员发料时,出库凭证上没有规定发货批次的,应按物品入库时间前后

顺序,先进先发。

入库管理制度第4篇

为了加强公司对危险化学品出入库的管理,特制定公司的出入库登记管理制

度。

(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对,看实物是否与帐面相符,进行人

库,将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

(2)仓管员接到发料传票后,依据传票进行发料,并将发料数量写于传票上。

(3)原料使用完毕,将剩余原材料归还仓库,仓管员将原材料归还原处并将

归还的原材料数量写于传票上,在库存表上进行登记。

(4)经验收合格的成品入库时,仓管员清点产品的数量,检查用料数量与人

库数量之间的‘损耗是否在规定范围内,如果不一致,查找原因,如果一致,在传

票上写清数量,依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。

(5)产品出库时,仓管员先依据出库单和派车单进行备货。

(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后,进行装车出货,依据

发完货的出库单在库存表上进行登记。

入库管理制度第5篇

建筑工程公司物资入库验收管理制度

1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单’,即应按物资类别、来源和人

库时间等分门别类归档存放。

2.物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、

数量及人库日期。

3.内购物资人库

(1)材料人库前,保管人员必须对照‘采购单’,对物料名称、规格、数量、送

货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单

(2)如发现实物与‘采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员

和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注

明实际收料状况,并请采购部门会签。

4.外购物资人库

(1)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照‘装箱单‘及‘采购单’开箱核对

材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人’采购单二

(2)开箱后,如发现所装载材料与'装箱单’或‘采购单'记载不符,应立即通知

进货人员及采购部门处理。

(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在

20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理

商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实

际数量办理人库,并在‘采购单’上注明损失程度和数量。

(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单’呈主管批示,

再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填

人'进货日报表'作为入账依据。

5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的.

材料,其超交量在3舟以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意

后手以接收。

6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,

可采用财务方式解决c届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收至『请购单’,收料人员应先询问采

购部门。确认无误后,方可办理入库。

8.验收与退货

(1)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管

理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求

制订’材料验收规范’,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。

(4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表’中注

明预定完成日期,一般不得超过7d。

(5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。

(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报

告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,

通知保管部门办理退货。

(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具’材料交运单‘并附’材料检验

报告表’呈主管签认,作为出厂凭证。

9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

入库管理制度第6篇

一、成品的出入库

1、成品的入库

成品入库时,保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量,减去车间

统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对,无误后开出“成品入库单”,成

品入库单上有关人员的签字要完备。

2、成品的出库

成品出库时,应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量,

填写要规范,及时,准确,清楚,有负责人的签字要完备。

3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8:30前交财务部门一份。

4、以上三条规定,将由财务部进行不定期抽查,每违反一条,违反此规定的

次数,给予该仓库负责人每次5元,其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。

二、成品的月末盘存

1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确,不得遗漏,

切实做到帐物相符

3、成品盘存表必须于每月1日下午5:00以前交财务部,违者将按每拖延一

日对该仓库负责人给予5元罚款,其它保管员每日扣2元,从当月工资中扣除。

4、财务人员对该仓库报送的数据,将进行实地抽查,每发现一种帐实不符的

产品,扣除该仓库负责人当月工资5元,其它保管员扣当月工资2元。

三、对成品仓库(计划组)的奖励规定:

对以上各项规定.如该仓库管理人员都能正确执行,无差错发生,则月底将

对该仓库负责人奖励100元,其它管理人员奖励50元。

入库管理制度第7篇

1、为确保购进医疗器械产品质量,把好医疗器械的入库质量关,根据国家相

关法律法规,结合本企业实际,特制定本制度。

2、医疔器械质量验收由专职质量验收人员负责,验收人员应熟悉医疔器械相

关知识,取得上岗合格证后方可上岗。

3、到货医疗器械应存放于待验区,验收员根据《医疗器械验收管理规程》进

行验收。

4、验收时应按照医疗器械的分类,对产品的包装标识、标签、说明书以及有

关的证明或文件进行逐一检查。

5、验收医疗器械时应有符合规定的票据

5.1应严格执行国家局对票据管理的规定,依据供货方开具的税票,对照供

货方销售出库单进行验收。

5.2对于税票不能随货同行的,应凭质量负责人审批同意验收的税票传真件

进行验收,税票原件应在验收后十五个工作日取得。

5.3对于无税票及其传真件或税票、销售出库单、货物之间内容不相符的,

不得验收,应按照器械标示的储存条件放置在相应库房或冷库的待验区内,待票

据符合要求后才能验收。

6、验收整件包装中应有产品合格证,对脸收扣取的整件产品应加贴明显的脸

收抽样标识,进行复原封箱。

7、对验收不合格或有疑问的医疗器械,应打印医疗器械拒收报告单,并在卷

收记录上注明原因,及时报采购员及质量管理员审核并签署处理意见。

8、应做好《医疗器械质量验收记录》。记录要求内容真实、完整、准确、不

缺项,字迹清晰,结沦明确,每笔验收均应由验收员签字或盖章。验收记录严格

按《文件、记录、档案管理制度》执行,保存至超过产品有效期后一年,但不得少

于三年。

9、验收后的医疗器械,验收员应在入库通知单上签字或盖章,并注明验收结

论。仓庠保管员凭验收员的入库通知单办理入庠手续,对货单不符、质量异常、

包装不牢固或破损、标志模糊或有其它问题的产品,应予以拒收并报质量管理员。

10、对销货退回的产品,验收人员应凭销售员开具的《医疗器械退货审批单》,

对照原发货记录,按来货睑收的管理规程逐批验收;与原发货记录相符的,经理

审批后办理退货;不符的,不能办理退货手续,并及时报经理处理。

11、应加强销货退回医疗器械的验收质量控制,必要时应加大抽样比例。

入库管理制度第8篇

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金

占用,特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、

成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。

其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部

门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行

政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库

存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B类、C类,分别以重点、次要

和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和

供货不足。

2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、

订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提

出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准

物品入库

2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、

型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主

办处理。

3.仓管员於物料入库时发现问题,未及时於次一个工作日内报告处理的,该

物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管

理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应

回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联

领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的

可拒绝出货并报主管c

6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理

员态度和蔼,热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项:

1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位;

2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

3.储物空间分区及编号,标不醒目、朝外,便於盘存和领取。

4.对危险物品隔离管制;

5.地面负荷不得过大、超限;

6.通道不得乱堆放物品;

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防灌、防漏、防虫工作,注意清洁

卫生,定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,

保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相

符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。每年年终,仓管部门会同帐务、

营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。对盘

点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调

整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产

物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和

库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会司财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存戌

本,提出建议,改进仓库管理。

入库管理制度第9篇

第一章总则

第一条为了加强公司产成品仓库的管理,进一步规范物资和成品流通、保管

和控制程序,维护公司资产的安全完整,结合公司的实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司产成品仓库(包括露天临时堆场)的管理。

第二章入库

第三条产成品办理入库,必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入庠,

未经允许不合格品不准办理入库手续。当天生产的合格产品原则上当天办理入库

手续。

第四条办理入库的产成品,生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级,

分区域码放整齐,便丁清点、出库。如堆放混乱、标示不清楚,保管员有权拒绝

办理入库手续。

第五条办理成品入库时,保管员要根据ERP入库单所列成品,及时到车间现

场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。做到入库货物、账物相

符。库管员每日必须做当日产成品、半成品台帐,每天的帐物卡必须一一对应。

第六条根据公司成品库房的实际情况,入库产成品仍有生产车间代理管理。

第三章出库

第七条产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。

第八条成品出库(或调拨)必须具备如下条件:

(1)由销售部门责任人出具的货物出库(或调拨)通知;

(2)有确认的产品合格检脸报告。绝不允许手续不全的产成品出库。货物出

库时,保管员要根据销售部门的通知所列各项内容,逐一核实,避免发错觉物。

第九条保管员在发货时,要协调好车间(库房)、运输车辆、装卸、上站等

各个环节的工作关系,确保工作顺利进行。

第十条产成品发货,必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生

产批号等准确无误;外包装无污染、无破损。并做好产品发货原始记录。

第十一条在装卸时,如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受损,

发货保管员应做好记录(同时由责任人在《出库记录》上签字)并及时报告主管,

追究其经济责任。

第十二条顾客自提或汽车(调拨)装运发货,货物装完后,必须由提货人或

承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。

第十三条外购产成品出(入)库,保管员要认真核实规格、数量,并向质检

部门了解产品是否合格,如有问题要及时向有关领导汇报。

第卜四条任何货物出库,均应F出货当日将窄关资料输入ERP系统,做到日

清月结。

第四章仓储管理

第十五条产成品仓库一般不允许闲杂人员入内。因工作需要进入库内者,必

须按规定穿戴劳保防护用品,方可入内。

第十六条因工作需要进入产成品仓库的外来人员,要有公司有关人员陪同,

不得独自进入库房。

第十七条成品库房要保持干净整洁,若发现屋顶、门窗、水、电等损坏,要

及时通知相关部门及时修理。

第十八条成品入库后,根据ERP系统库存量经常查验库存产品,做到账、物

一致。如发现有包装根坏及产品异变,要及时通知质量部、车间进行处理,并侬

好详细记录。

第十九条成品存储要求:按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及

区位;物品堆放整齐、平稳,分类清楚;储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,

便于盘存和领取。对危险物品隔离管制;通道不得乱堆放物品;保持适当的温度、

湿度、通风、照明等条件。

第二十条保管员须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注

意清洁卫生。

第二十一条保管员要坚持原则、不徇私情、态度和蔼、热情主动。严格按批

准数量、质量发放物品。

第五章盘点管理

第二十二条每月月底保管员应对产成品实物进行盘库。要求数据真实、准确,

盈亏分析实事求是。及时向公司有关领导和部门提供产成品月度入库、出库、库

存以及分析情况。

第二十三条年终保管员应会同生产、财务等部门对产成品进行年度盘点。并

将产成品盘盈、盘亏情况在《库存盘点表》中明确体现,如实反映产成品的真实情

况并做出年度分析总结汇报。保证产成品的账物相符,数据真实、准确。

第六章附则

第二十五条本制度由仓储部负责解释。

第二十六条本制度经总经理批准后,自下发之日起执行。

入库管理制度第10篇

第一章总则

第一条为落实地方政府层级负责的粮食安全行政首长责任制,加强和规范县

级成品储备粮管理,保证县级成品储备粮数量真实、质量艮好和储存安全,维护

粮食市场稳定,有效发挥县级成品储备粮在宏观调控中的作用,根据《粮食流通管

理条例》《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》(国发(20xx)

69号)和《省人民政府关于贯彻落实国务院完善粮食流通体制改革政策措施实施

意见的通知》的有关要求和《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油仓储管理办法》

《粮油储存安全责任暂行规定》《粮食质量安全监管办法》《XX市储备粮管理办

法实施细则》《互助县粮食应急预案》等规定办法及文件精神,结合县情实际,制

定本办法。

第二条本办法所称的县级成品储备粮,是指县政府储备的纳入地方储备粮规

模总量而建立的,用于调节全县粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对各种重大

突发事件、重大疫情和自然灾害等情况的成品储备粮。粮权归县人民政府,未经

县人民政府或县粮食应急工作领导小组批准,任何单位和个人不得擅自动用。

第三条互助县本级行政区域内从事和参与县级成品储备粮经营管理、监督活

动的单位和个人,应当遵守本制度。

第四条根据XX市发展和改革委、XX市财政局、农业发展银行XX市分行《关

于下达县区级成品粮储备计划的通知》(东发改粮食(20xx)370号)文件,下达

给互助县县级成品储备粮规模300吨,品种为小麦粉和大米。粮油品牌由承储单

位根据本地群众粮油消费习惯自行决定。县级成品储备粮数量按照省粮油统计制

度规定的折合率确定。

第五条县人民政府应根据本县人口增长情况和粮食消费增长量,及时增加县

级成品储备规模,合理确定储备品种结构。

第六条县级成品错备粮按照“政府委托、部门管理、企业运作”的原则管理

和运营,成品储备粮根据全县粮食应急供应需要和储存企业仓储能力及运营状况

合理布局,考虑成品粮储存期短、难以轮换的实际,成品粮实行动态管理,平时

参与承储单位的经营周转,应急时用于政府调控,但不得将成品储备粮对外进行

抵押、质押、担保、赊欠、体外循环和清偿债务。

第七条县级成品错备粮管理机构和承储单位应当严格遵守和执行国家有关根

食政策,在坚持市场化经营方向的基础上应符合政策导向,当出现粮油供求异常、

市场大幅波动以及发生重大自然灾害或其他突发事件时,服从调控大局和应急需

要。

第二章职责分工

第八条县发展和改革局是县级成品储备粮管理的职能部门,对县级成品储备

粮管理履行以下职责:

(一)负责县级成品储备粮承储企业资格的审核,指导和协调承储企业做好县

级成品储备粮管理工作,对县级成品储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检

查。

(二)根据全县棺食应急的需求以及市政府及相关部门的规定,及时向县政府

提出县级成品储备粮规模计划和品种调整建议,经县政府批准后,会同县级相关

部门,按批准的品种、布局落实县级成品储备粮。落实县级成品储备粮的数量、

品种和布局。

(三)负责核实和处理县级成品储备粮的损失、损耗。

(四)负责县级成品储备粮库存实物和账务的检查。

(五)负责与县财政局清算县级成品储备粮保管费用、轮换费用、管理费用和

差价补贴,及时将各项补贴拨付至承储单位。

(六)负责调查处理县级成品储备粮管理中发生的有关问题。

(七)委托法定的粮油质监部门对县级成品储备粮质量和品质进行检验,确保

县级成品储备粮安全。

第九条县财政局履行以下职责:

(一)负责将县级成品储备粮的成本保管费用、轮换费用、管理费用和差价补

贴纳入县级财政预算,并保证及时、足额拨付。

(二)核销县级成品储备粮的损失、损耗,加强财务检查管理,对县级储备粮

财政补贴使用情况实施监督检查。

第十条承储企业主要履行以下职责:

(一)严格执行储备粮管理的行政法规和规章制度,以及国家和行业标准、技

术规范,建立健全县级成品储备粮各项业务管理制度,报县发展和改革局备案,

并严格按照业务管理钥度落实各项工作任务。

(二)负责县级成品储备粮的日常管理,科学俣粮,确保县级成品储备粮数量

真实、质量良好和储存安全。

(三)负责组织实施县级成品储备粮出、入库计划。

(四)建立和管理库存实物台账,严格执行《统计法》和《青海省狼食流通统

计制度》,按规定报送有关报表。

(五)按照规定合理使用储备粮各项补贴。

(六)自觉接受县级相关部门的监管。

第三章承储资格审定

第十一条申请县汲成品储备粮承储资格的单位,应当提出书面申请,由县发

展和改革局、县财政局按照“公开、公正、公平、高效”的原则,对符合承储条

件的单位进行核定,并依据储备需要确定承储单位资格分配承储任务。

第十二条县级成品储备粮的承储单位应当具备乂下条件:

(一)具有独立法人资格;

(二)具有符合我县储备粮布局与流向的、交迫便利的粮食仓储、经营设施设

备条件。仓房条件应符合国家和行业相关标准与技术规范的要求,仓储设备条件

应与粮油储存功能、仓型、进出粮油方式、粮油品种、储存周期等相适应,仓容

应达到2500吨以上。

(三)具有一定数量的专职粮食保管、防治、检验等管理技术人员,且经过专

业培训,持有相应的从业资格证书。

(四)自愿承担成品储备粮储存安全风险,具有组织管理和经营县级成品储备

粮的能力以及稳定的销售网络,经营的产品质量安全符合国家有关标准。

(五)符合粮食市场调控、民族地区稳定及应急保障供应布局要求。

第四章仓储管理

第十三条县级成品储备粮的仓储管理要贯彻“安全第一、预防为主、综合治

理”的保粮方针,坚持“谁储粮、谁负责,谁坏粮、谁担责”的原则,承储单位

要认真贯彻执行《国家粮食仓储管理办法》《粮油仓储技术规范》规定,做到制度

化、规范化。

第十四条承储单位要有专职人员负责县级成品储备粮的保管安全,做到“一

符”,,三专”“四无”“四落实”,仓房内要悬挂“二牌”“三簿”。

“一符”是指账实相符,即统计账、会计账与保管总账相符;保管总账与分

仓保管账相符;分仓保管账与仓专卡相符,专卡与库存实物相符。

“三专”是指专仓储存、专人保管、专账记载。

“四无粮仓”是指无害虫、无变质、无鼠雀、无事故,储粮仓房应常年达到

四无粮仓标准。

“四落实”是指数量落实、质量落实、品种落实、地点落实。

“二牌”是指保管员岗位责任牌、储备粮专卡。

“三簿”是指粮情检查记录簿、粮食熏蒸记录簿、机械通风作业记录簿。

第十五条储存县汲成品储备粮的仓储设施必须符合成品粮储存要求,储存环

境整洁,并与有毒有害场所以及其他污染源保持安全距离。仓房必须保持完好,

达到隔热、防潮、通风等储粮基本功能要求。不准使用禁止的化学药剂对空仓或

县级成品储备粮进行处理。承储企业应定期对县级成品储备粮的仓房进行检查、

维护。

第十六条储存县级成品储备粮的仓房必须悬挂县级储备粮专牌,不同产地、

不同批次、不同规格的县级成品储备粮应分货位、分垛位储存,并在醒目位置设

置县级储备粮专卡。

第十七条县级成品储备粮实行专仓存放,储存专仓需报县发展和改革局备案

核准,储存仓号一经落实承储单位不得随意变更。确需变更仓号的,需事前报县

发展和改革局批准。同一仓号内县级成品储备粮垛位可以根据周转情况自行调整,

但须建立专门的统计、保管和轮换台账,详细记载,做到三账相符。因承储单位

因仓房不足,确实达不到专仓存放的,应实行仓内区域存放,但必须加强台账和

垛卡的管理,分垛存放的县级成品储备粮须加挂“县级成品储备粮”的垛卡,不

允许在同一区域混合存放不同性质的成品储备粮。

第十八条承储单位必须配有专职人员负责县级成品储备粮的管理。凡从事县

级成品储备粮保管、检验、防治等管理的技术人员必须经过专业培训,持有相应

的职业资格证书。

第十九条县级成品储备粮实行专人保管。承储单位要按照成品粮储藏的有关

要求,定期进行检查.分析粮情,做好粮情检测记录,发现问题及时处理,不得

发生发热、板结、霉变、生虫等质量安全和储粮事故。如发生储粮安全责任事故,

要按照仓储管理有关规定及时报告县发展和改革局,对隐瞒不报的要严肃处理。

保管员要对所管理的仓房、仓容和储粮品种、数量、质量、粮情等情况做到“一

口清”。粮库负责人每月至少检查一次粮情,并在棉情检查记录簿上签署意见。

第二十条县级成品储备粮实行专账管理。承储单位须按照有关统计、财务和

保管制度的要求,建立健全管理账簿、台账,并定期进行核查,做到账目齐全、

装订规范、内容真实,账账、账实、账卡相符。

第二十一条县级成品储备粮采取仓内包装储存,必须做到“包装完整、码垛

整齐、数字准确、堆垛安全”。

第二十二条县级成品储备粮包装规格为10公斤及以下的,要求储存时每垛不

超过30吨,四周包装与墙之间走道间距不小于0.8米,垛间距不小于0.6米,垛

高不超过20层。包装规格为25公斤的,要求储存时大米每垛不超过30吨,垛高

不超过20层,小麦粉每垛不超过60吨,垛高不超过25层,四周包装与墙之间走

道间距不小于0.8米,垛间距不小于0.6米。

第二十三条承储单位应积极应用绿色、生态、无公害的科学储粮技术,特别

是低温、准低温等保鲜储根技术,保证县级成品储备棉储存安全。

第二十四条县级成品储备粮出、入库必须凭证齐全,及时登记账、表、卡,

保证账账、账实相符;出入库时要准确计量,保管、计量人员对粮食数量负责。

第二十五条县级成品储备粮在保管、轮换、调拨工作中必须保质、保量,不

得以次充好或擅自串换品种,不得多调少付。由于以上原因造成的损失,由承储

单位负责。

第二十六条县级成品储备粮出、入库要经县发展和改革局批准,在突发事件

发生需要动用县级成品储备粮时,根据互助县粮食应急预案的相关要求,承储单

位凭县粮食应急指挥部办公室的纪要或文件通知办理出库。

第二十七条县级成品储备粮的调入、调出、轮换财务会计处理,必须严格执

行《会计法》《会计准则》及相关的法规,做到及时、准确、真实。必须定期核对

账务,做到账表、账账、账实相符。

第二十八条县级成品储备粮的损失是指因人力不可抗拒的因素造成的损失和

因人为因素造成的损失,损失发生后,承储单位应在24小时内向县发展和改革局

报告,由县发展和改革局组织相关单位到现场调查核实。

第二十九条以上根失、损耗按规定进行核实。属正常损耗或属因人力不可抗

拒的因素造成的损失由县财政局承担;超额损耗和人为因素造成的损失,由承储

单位自行负责。

第五章质量管理

第三十条县发展改革局委托青海省粮油产品质量监督检验站,按照国家粮食

质量标准和食品安全标准组织实施检验检测,并出具相关检测报告。小麦粉必须

达到GB1355T986《小麦粉》特制一等质量指标,大米必须达到GB/T1354-20_《大

米》一级粳米质量指标。

笫三I一条承储单位要依照国家有关法律、法规、政策及服食质量标准和食

品安全标准从事县级成品储备粮经营活动,对粮食质量安全承担第一责任人责任。

建立县级成品储备粮质量安全管理制度和质量档案管理制度,按照国家标准质量

要求适时进行报检或检验。健全质量安全控制体系,明确质量安全管理责任,被

好县级成品储备粮的质量安全管理工作。

第三十二条承储单位按照《粮油仓储管理办法》《粮油储藏技术规范》等要求,

定期进行粮情检查和品质检验,确保县级成品储备粮储存安全。加强成品粮储存

过程中温度、湿度等管理,防治霉变。

第三十三条县级成品储备粮出入库质量安全实行出入库粮食检验制度。粮食

有关部门出具出入库检验报告,不符合规定质量等级标准和食品安全标准的,不

得出入库。

第三十四条县级成品储备粮在轮换经营过程中严禁短斤少两,不得掺杂使假、

以次充好。

第三十五条县级成品储备粮包装规格为每袋25公斤、10公斤、5公斤,每袋

计量误差符合国家有关规定。包装物、标识必须符合国家食品包装、标签标准等

有关规定,注明品种名称、等级、净含量、执行标准、生产日期、保质期、生产

企业名称和地址等内容。各项标签必须清晰、齐全、准确。

第三十六条县级成品储备粮的运输应当严格执行国家粮食质量安全管理有关

规定。不得使用被污染的运输工具或者包装材料运输,不得将县级成品储备粮与

其他物资混装运输,各种运输车辆不得进入成品库。严防发生污染、潮湿、霉变

发热等质量安全事故。

第三十七条运输工具清洁干净,备有良好的铺垫、遮盖挡栏和防潮设备,铺

垫物、包装材料等应符合有关要求,防止污染和雨水浸入。不符合规定的运输工

具不得用「县级成品储备棉的运输。

第三十八条县级成品储备粮质量安全风险监测、经营质量安全管理、检验、

质量安全事故处置、监督管理等未尽事宜,严格按照《粮食质量安全监管办法》执

行。

第六章轮换管理

第三十九条县级成品储备粮的轮换应当遵循有利于保数量、质量和储存安全,

保持粮食市场稳定,防止造成市场粮价剧烈波动,节约成本、提高效率的原则。

第四十条县级成品储备粮按照“保持规模、动态管理、滚动轮换、市场运作”

的方式,遵循保持规模、保证质量、推陈储新、均衡有序、降低费用、品质优良

的原则,由承储企业自行适时轮换、组织销售、自主经营。

第四十一条县级成品储备粮承储企业轮换过程中,不得出现架空、串换、移

点轮换等现象,原则上采取“库存保持常量、实物顶替轮出”的办法进行滚动轮

换,即成品储备粮库存任何时期不得少于90%计划量,其余在周转轮换中(表现为

资金),以储新换旧的滚动轮换方式,保证库存粮食常储常新,年底库存必须达到

100%。

第四十二条县级成品储备粮出入库不得超过保质期,承储单位应根据实际,

统筹安排、及时组织轮换,每批成品储备粮的轮空期不得超过三个月(每垛从拆垛

销售之日到新粮补库到位之时)。

第四十三条县级成品储备粮每年轮换次数小麦粉、大米不得少于3次,每四

个月至少轮换1次,不能因轮换或其他原因造成县级成品储备粮库存架空、空庠

和亏库。

第四十四条承储单位要按规定建立成品储备粮轮换台账,根据轮换进度逐日

登录轮换台账。轮换期间,以每半月为单位每月2日、17日向县发展和改革局各

报送一次轮换情况,确保台帐与实际出入库、质检报告和县发展和改革局台帐一

致,做到规范运作。每半年向县发展和改革局、县财局报送一次轮换工作总结。

第七章储备服的动用和补充

第四十五条县发展和改革局应当完善县级储备粮的动用预警机制,加强对需

要动用县级储备粮情况的监测,适时提出动用县级成品储备粮的建议。未经县政

府批准,任何单位和个人不得动用县级储备粮。

第四十六条有下列情形之一的,经县政府批准,可以动用县级成品储备粮:

(一)县级粮食出现明显的供不应求或者粮食市场价格异常波动需要动用县级

成品储备粮。

(二)发生重大自然灾害或者其他突发公共事件需要动用县级成品储备粮。

(三)县人民政府认为需要动用县级成品储备根的其他情形。

第四十七条县级成品储备粮动用方案,由县发展和改革局、财政局根据互助

县粮食应急预案的相关要求提出,报县政府批准。动用方案应当包括所动用成品

粮的品种、数量、质量、价格、价差处理、使用安排、运输保障等内容。县发展

和改革局根据县政府批准的县级储备粮动用方案下达动用命令,由县级储备粮承

储单位具体组织实施。任何单位和个人不得拒绝执行或者擅自改变县级成品储备

粮动用命令。

第四十八条承储单位在执行县级成品储备粮动用指令时,应及时制定应急保

障措施,组织落实所承担县级成品储备粮的运输车辆、物资和人力,承担运输任

务,确保需要时调得出,出得快、用得上。

第四十九条应急状态下动用县级成品储备粮的,要在半年时间内按原计划规

模及时补充已动用的县级成品储备粮,恢复应对根食应急状态的能力。

第五十条如无重大应急情况发生,正常储存情况下,县级成品储备粮主要用

于保障市场的需求,由承储单位按照有关规定,实行动态管理,及时组织轮换,

确保常储常新。

第八章储备费用扑贴

第五十一条县级成品储备粮的保管费用、轮换费用和管理费用等,参照省财

政厅《关于调整省级储备粮费用补贴标准的通知》(青财建字(20xx)2428号)

及省粮食局《关于调整省级储备粮费用补贴标准的通知》(青粮财(20xx)47号)

文件执行,即成品储备粮费用补贴标准(成品粮折成原粮计算),即保管费用每年

每公斤0.12元;小麦粉、大米按每年轮换三次,每次按0.08元/公斤计算,全年

补贴0.24元/公斤执行。

第五十二条为规范县级储备粮管理费用的使用,其管理费用以当年县级成品

储备粮数量折成原粮数量计算(年平均库存按季加双平均计算)为准,按照每公斤

0.004元的标准核定,由县财政局包干给县发展和改革局统筹使用,结余留用,

超支不补。县发展和改革局按照业务管理需要在核定的补贴范围内,主要用于县

级成品储备粮的管理、有关账簿、票据、会同印制费用、培训、监督检查及调研

支出等相关费用。

第五十三条在应急状态下,县人民政府动用县级成品储备粮,动用价格低于

核定的入库结算价,造成承储单位亏损的,由县级财政据实核补;发生的价差收

入(扣除有关费用)上缴县财政。

第五十四条县级成品储备粮保管费用、轮换费用采取按季预拨,年度清算的

方式进行。补贴资金由县财政局拨付给县发展和改革局专户进行管理。年终会同

县财政局进行清算,多退少补。

第五十五条任何单位和个人不得以任何方式骗取、挤占、截留、挪用县级戌

品储备粮贷款、保管费用、轮换等各项补贴。

笫五卜六条县级成品狼储备享受战略储备根法承储单位同样的税费减免等优

惠政策,承储企业名单由县发展改革局逐级上报,省粮食局会同省财政、省地税

局共同审定。

第九章安全管理

第五十七条承储单位要成立由主要负责人任组长的安全生产领导小组,落实

安全生产责任制,定期研究安全生产工作。承储企业主要负责人为本单位安全生

产第一责任人。

第五十八条承储单位要制定年度安全生产管理工作目标,制定切实可行的安

全生产事故防控方案和应急救援预案。

第五十九条承储企业要严格执行《安全生产法》《粮油安全储存守则》《粮库

安全生产守则》等有关规定,建立健全县级成品储备粮安全生产、保卫、防火、防

汛等各项安全工作管理制度,严格值班制度和进出库登记制度;配备必要的消防

设施和安全防护设施:教育和培训职工严格遵守各项安全操作规程,全面提高安

全意识;定期组织安全生产检查,及时消除安全生产P急患。

第六十条严格按照《危险化学品安全管理条例》《粮油储藏技术规范》和其他

有关储粮专用化学药剂管理的规定收发、运输、储存、使用化学药剂。

第六十一条安全生产工作实行重大事项报告制度。发生储粮事故和安全生产

责任事故,承储企业在积极采取措施开展救援的同时,及时报告县发展和改革局。

第十章监督管理

第六十二条县级成品储备粮的监督检查按照国家发展和改革委员会、国家粮

食局、财政部、卫生部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局印

发的《粮食流通监督检查暂行办法》(国粮检(20xx)230号)的有关规定执行。

第六十三条县发展和改革局主要采取日常检查、专项检查、定期检查、全面

检查等方式对承储企业县级成品储备棉业务管理工作进行监督检查。

日常检查主要是:检查储备粮数量、质量、粮情,储存安全等情况,以及储

粮化学药剂、设备设施、有关档案的管理情况;专项检查主要是:检查出、入库

期间的成品粮质量,出、入库结束后对入库成品粮的数量、质量进行检查确认,

以及根据业务需要对其它事项的检查;定期检查包括:每年春季、秋季安全普查,

定期检查一般采取企业自查、县发展和改革局抽查的方式进行。

建立粮情分析会制度。承储企业每季度召开一次粮情分析会,并作好记录。

县发展和改革局每年组织两次粮情分析会。对检查中发现的问题要责令承储企业

限期整改。违反本制度的,按照制度的有关规定处理。

第六十四条县财政局对各项补贴使用情况进行监督检查,并负责对成品粮储

备财务执行情况实施监督检查,对库存情况进行定期监控。

第十一章约束与责任

第六十五条国家机关的工作人员违反本办法,有下列行为之一的,依纪依规

追究责任,涉及严重违法犯罪的移送司法机关,依法追究责任:

(一)无正当理由不及时下达地方储备粮油补走、销售及年度轮换计划及动用

命令的;

(二)给不具备地方储备粮油承储条件的单位确定承储单位资格,分配承储任

务的;

(三)未及时、足额拨付地方储备粮油的保管与轮换费用等财政补贴资金的;

(四)无正当理由未及时、足额安排地方储备限油所需信贷资金的;

(五)接到举报、发现违法行为不及时查处的:

(六)其他违纪违规违法行为。

第六十六条承储单位违反本办法规定的,由县财政、发改按照各自职责,责

令限期整改,拒不整改到位的,取消县级成品储备粮承储资格;对直接负责的主

管人员和其他直接责任人员依纪依规追究责任,涉及严重违法犯罪的移送司法机

关,依法追究责任:

(一)未执行县级成品储备粮补库、销售、轮换计划及动用命令的;

(二)擅自动用县级成品储备粮油的;

(三)入库的成品储备粮油不符合国家质量安全标准和县级成品储备粮油质量

安全要求的;

(四)对县级成品储备粮油未实行专仓(罐)储存、专人保管、专账记载,县

级成品储备粮油账账不符、账实不符;

(五)挤占、截留、挪用县级成品储备粮油管理费用等财政补贴,或者擅自更

改县级成品储备粮油入库成本的;

(六)虚报、瞒报承储的储备粮数量的;

(七)掺杂使假、以次充好的;

(八)擅自串换品种、变更储存地点的;

(九)以储备粮油对外担保、抵押、质押、赊欠、体外循环或者对外清偿债务

的;

(+)因管理不善造成县级成品储备粮油不宜存、霉变等储粮事故的;

(十一)熏蒸剂、防护剂等化学药剂的使用不符合国家规定的;

(十二)发现地方储备粮油数量、质量和储存安全等方面的问题不及时处理,

或者处理不了不及时报告的;

(十三)拒绝、阻挠、干涉国家及县发改、财政、审计等部门监督检查人员依

法履行职责的;

(十四)其他违纪违规违法行为的。

第卜二章附则

第六十七条本办法由县发展和改革局、县财政局共同负责解释。本办法自公

布之日起30日后施行,有效期至20_年12月30日。

入库管理制度第11篇

为规范县本级储备粮出入库管理,确保储备粮出入库质量安全、数量真实,

依据《粮油仓储管理刃、法》《政府储备粮质量安全管理办法》《政府储备粮仓储管

理办法》等有关规定,制定本规定。

第一条承储单位应当严格按照国家粮油质量标准对入仓粮食按批次杆取样品,

检测粮食水分、杂质、色泽气味等指标,并做好记录,逐仓建立粮油质量档案,

质量不达标的粮食应整理合格后,方可入仓。成品粮油质量档案还应包括生产企

业出具的质量检验报告、生产日期、保质期限等内容。轮换入库成品粮油原则上

应为30天内加工的产品,食品安全指标符合食品安全国家标准。

第二条承储单位应及时对入库粮油进行整理,使其达到储存安全的要求,粮

油入库(仓)应当准确计量,并制作计量凭证,做好入库记录。不得伪造、篡改入

库原始计量凭证。

第三条粮油入仓期间,承储单位质量管理人员应对入库粮油进行全过程跟踪

检查,保证入库粮油质量符合储存要求。质量检验人员应当填写粮油入库质量检

验单据并签字,分管负责人每月末须对入库粮油质量检测原始记录情况进行全面

检查并签字。

第四条承储单位在粮油出库前按规定检验项目检验出库粮油质量并出具检验

报告。检验报告有效期为3个月,超过有效期的,应当重新检验并出具检验报告,

并将检测结果录入质量管理档案和货位卡。现场杆样应在主管部门监督下进行,

确保杆样程序规范、样品真实。

第五条正常储存年限储备粮油销售出库的,承储单位具备条件的可自行检验

并出具检验报告,不能自行检验的,须经过专业粮食检验机构检验并出具检验报

告;超过正常储存年限的储备粮油出库,须经过专业粮食检验机构进行质量鉴定。

禁止不符合食品安全国家标准的储备粮油销售进入口粮市场和食品生产企业。未

经质量安全检验的粮食不得销售出库。

第六条粮油出库前,承储单位须及时将粮油出库质量安全检验结果(检验结

果报告原件或复印件)报告县主管部门。

第七条粮油出库期间,应当准确计量,并制作计量凭证,做好出库记录。不

得伪造、篡改出库原始计量凭证。承储单位每月如实向主管部门报送购销存数据。

第八条承储单位应当严格按照国家有关粮油储存损耗处置方法的规定处置粮

油储存损耗,规范粮油储存损耗报批程序,严禁虚报损耗。粮油出库数量多于人

库数量的溢余,不得冲抵其他货位或批次粮油的损耗和损失。承储单位应当在股

油出库结束10日内将粮食出库、损耗处置和损失等情况书面报告主管部门。

第九条粮油出库结束后,承储单位应及时整理归档保管总账和分仓保管账,

存档期限不少于5年。

第十条粮油出入库实行验收制度,承储单位应当在粮(原粮)油出入库结束

15日内,书面申请主管部门组织开展验收。

第十一条成品粮在保持库存量不低于90%的前提下,由承储企业根据库存成

品粮质量和市场供求情况进行动态轮换。

入库管理制度第12篇

为规范市本级储备粮出入库管理,确保储备粮出入库质量安全、数量真实,

依据《粮油仓储管理刃、法》《政府储备粮质量安全管理办法》《政府储备粮仓储管

理办法》等有关规定,制定本规定。

第一条承储单位应当严格按照国家粮油质量标准对入仓根食按批次杆取样品,

检测粮食水分、杂质、色泽气味等指标,并做好记录,逐仓建立粮油质量档案,

质量不达标的粮食应整理合格后,方可入仓。成品粮油质量档案还应包括生产企

业出具的质量检验报告、生产日期、保质期限等内容,轮换入库成品粮油原则上

应为30天内加工的产品,食品安全指标符合食品安全国家标准。

第二条承储单位应及时对入库粮油进行整理,使其达到储存安全的要求,粮

油入库(仓)应当准确计量,并制作计量凭证,做好入库记录。不得伪造、篡改人

库原始计量凭证。

第三条粮油入仓期间,承储单位质量管理人员应对入库粮油进行全过程跟踪

检查,保证入库粮油质量符合储存要求。质量检验人员应当填写粮油入库质量检

验单据并签字,分管负责人每月末须对入库粮油质量检测原始记录情况进行全面

检查并签字。

第四条承储单位在粮油出库前按规定检睑项目检验出库粮油质量并出具检验

报告。检验报告有效期为3个月,超过有效期的,应当重新检验并出具检验报告,

并将检测结果录入质量管理档案和货位卡。现场杆样应在主管部门监督下进行,

确保杆样程序规范、样品真实。

第五条正常储存年限储备粮油销售出库的,承储单位具备条件的可自行检验

并出具检验报告,不能自行检验的,须经过专业粮食检验机构检验并出具检验报

告;超过正常储存年限的储备粮油出库,须经过专业粮食检验机构进行质量鉴定。

禁止不符合食品安全国家标准的储备粮油销售进入口粮市场和食品生产企业。未

经质量安全检验的粮食不得销售出库。

第六条粮油出库前,承储单位须及时将粮油出库质量安全检验结果(检验结

果报告原件或复印件;报告主管部门。

第七条粮油出库期间,应当准确计量,并制作计量凭证,做好出库记录。不

得伪造、票改出库原始计量凭证。承储单位每月如实向主管部门报送购销存数据。

第八条承储单位应当严格按照国家有关粮油储存损耗处置方法的规定处置粮

油储存损耗,规范粮油储存损耗报批程序,严禁虚报损耗。粮油出库数量多于人

库数量的溢余,不得冲抵其他货位或批次粮油的损耗和损失。承储单位应当在狼

油出库结束10日内将粮食出库、损耗处置和损失等情况书面报告主管部门。

第九条粮油出库结束后,承储单位应及时整理归档保管总账和分仓保管账,

存档期限不少于5年。

第十条粮油出入库实行验收制度,承储单位应当在粮油出入库结束15日内,

书面申请主管部门组织开展验收。

入库管理制度第13篇

工地所需的材料经采购员采购回场后,应进行材料的验收。

(1)、材料保管员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所

列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超

过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审批核准后可以追加

采购手续入库。

(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具《入库单》,在

材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/

经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码,以便领导复核,如因数量品质、

规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补

齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,

根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,

禁止估约。

(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格

证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料

的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。

(5)、入库单应一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购

买时数量有无异议。一联交于采购人员,并和同材料的.发票一起作为材料款的报

销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

(6)、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可

以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再行

正式验收,必要时在出库中再行对照后验收。

(7)、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行

复验,如发现与入库倩况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人

员赔偿。

(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建

用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指

定人员二方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据此验收依据一次

性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

入库管理制度第14篇

1、科长的领导下,负责本科所用各种材料领发,公用工具的保管工作。

2、守纪律,不善离工作岗位,热情服务。

3、格按照科规定的工具管理,材料发放制度进行工作,对班组、车间使用的

材料必须车间负责人签字后才能发放。

4、严格遵守各项规章制度,严把发放关,努力降低材料消耗。

5、负费库存、领发及外借工作的登记造册,所有工具,一律

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