确认2026年财务预算执行情况的商洽函(3篇)_第1页
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文档简介

第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE确认2026年财务预算执行情况的商洽函(3篇)确认2026年财务预算执行情况的商洽函篇1尊敬的____:您好!我司作为贵司的长期合作伙伴,一直以来都秉持着互利共赢的原则,共同推动双方业务的稳健发展。在此,我司特就2026年度财务预算执行情况与贵司进行商洽,以期进一步优化双方的合作关系。根据我司财务预算执行情况,现将有关事项通报一、2026年度财务预算概览1.总预算:人民币____万元;2.预算构成:主营业务收入____万元,成本费用____万元,利润____万元。二、预算执行情况1.收入完成情况:截至____年____月,主营业务收入完成____万元,完成预算的____%;2.成本费用控制情况:截至____年____月,成本费用发生____万元,控制在预算的____%以内;3.利润完成情况:截至____年____月,实现利润____万元,完成预算的____%。三、存在的问题及改进措施1.存在问题:在预算执行过程中,部分项目存在超支现象,主要原因是____;2.改进措施:针对上述问题,我司已采取以下措施进行改进:____。为保证双方合作的顺利进行,现就以下事项与贵司进行商洽:1.请贵司就2026年度财务预算执行情况提出宝贵意见和建议;2.双方就现有合作项目进行梳理,,提高运营效率;3.共同探讨新的合作机会,实现互利共赢。期待贵司的回复,以便我司及时调整预算执行策略,保证双方合作目标的实现。如有任何疑问,请随时与我司联系。感谢贵司一直以来对双方合作的关心与支持,期待与贵司携手共创美好未来!顺祝商祺!____公司确认2026年财务预算执行情况的商洽函第2篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____:我谨代表____公司,就2026年度财务预算执行情况与贵公司进行商洽。感谢贵公司在过去一年中对我们的支持与信任。根据双方签订的《2026年度财务预算执行协议》,现将我司2026年度财务预算执行情况予以确认一、预算收入执行情况1.本年度预算总收入为人民币____元,截至____月____日,实际收入已达到人民币____元,完成预算的____%。2.主要收入来源包括:产品销售收入、服务收入、投资收益等,具体产品销售收入:预算人民币____元,实际完成人民币____元,完成预算的____%。服务收入:预算人民币____元,实际完成人民币____元,完成预算的____%。投资收益:预算人民币____元,实际完成人民币____元,完成预算的____%。二、预算支出执行情况1.本年度预算总支出为人民币____元,截至____月____日,实际支出为人民币____元,完成预算的____%。2.主要支出包括:人员工资、办公费用、研发费用、市场推广费用等,具体人员工资:预算人民币____元,实际支出人民币____元,完成预算的____%。办公费用:预算人民币____元,实际支出人民币____元,完成预算的____%。研发费用:预算人民币____元,实际支出人民币____元,完成预算的____%。市场推广费用:预算人民币____元,实际支出人民币____元,完成预算的____%。三、预算调整情况1.本年度预算调整情况调整原因:____调整金额:人民币____元调整后预算:人民币____元我司2026年度财务预算执行情况良好,各项指标均达到或超过预期目标。在此,我们对贵公司的支持表示衷心的感谢,并期待在未来的合作中继续保持良好的合作关系。如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时与我联系。感谢您的关注与支持!顺祝商祺!公司名称____姓名____职位____联系方式____电子邮箱____联系地址____确认2026年财务预算执行情况的商洽函第3篇尊敬的______:我代表公司名称______就2026年度财务预算执行情况,致以诚挚的商洽。为保证公司财务管理的规范性和有效性,现就以下事项与您进行详细沟通。一、背景与目的说明2026年度,我国行业名称行业面临市场波动和竞争加剧的双重挑战。为应对这些挑战,公司名称______在年初制定了详尽的财务预算方案,旨在,提高运营效率,实现可持续发展。本次商洽旨在确认预算执行情况,分析存在的问题,为后续财务决策提供依据。二、具体事项详细描述1.收入预算执行情况2026年度,公司实现收入总额为____元,较预算目标____元,完成率为____%。其中,主要收入来源为____,实现收入____元,完成率为____%。2.成本预算执行情况2026年度,公司总成本为____元,较预算目标____元,控制率为____%。其中,主要成本为____,发生成本____元,控制率为____%。3.投资预算执行情况2026年度,公司累计投资总额为____元,较预算目标____元,完成率为____%。主要投资方向为____,投资额为____元。三、数据事实支撑为保证数据的准确性,我们采用了以下方法:1.收入和成本数据来源于公司财务报表;2.投资数据来源于公司投资项目台账;3.预算数据来源于公司2026年度财务预算方案。四、明确的行动建议或要求1.对收入预算执行情况,建议进一步挖掘市场潜力,拓展业务范围,提高收入水平;2.对成本预算执行情况,建议加强成本控制,优化成本结构,提高成本效益;3.对投资预算执行情况,建议加强项目管理,保证投资效益最大化。五、时间节点和后续安排1.请贵公司在____日内,就以上事项提出书面反馈意见;2.我公司将根据反馈意见,制定相应的改进措施,并在____日内向贵公司汇报;3

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