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2026年审计专业(内部审计)试题及答案
(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______第I卷(选择题,共40分)答题要求:本卷共20小题,每小题2分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。请将正确答案的序号填在括号内。1.内部审计的主要目的是()A.对组织的财务报表进行审计B.评估组织内部控制的有效性C.发现和纠正组织的错误和舞弊D.为组织的管理层提供决策支持2.以下哪项不属于内部审计的职能()A.监督B.评价C.鉴证D.咨询3.内部审计机构的独立性主要体现在()A.组织上的独立B.人员上的独立C.工作上的独立D.以上都是4.内部审计人员应具备的职业道德不包括()A.诚信正直B.客观公正C.保守秘密D.追求利润最大化5.内部审计计划包括()A.年度审计计划B.项目审计计划C.审计方案D.以上都是6.内部审计程序的第一步是()A.审计准备B.审计实施C.审计报告D.后续跟踪7.以下哪种审计方法不属于内部审计常用的方法()A.询问法B.观察法C.函证法D.分析程序8.内部审计报告的收件人通常是()A.组织的管理层B.董事会C.监事会D.审计委员会9.内部审计发现的问题应及时与被审计单位沟通,沟通的方式不包括()A.口头沟通B.书面沟通C.会议沟通D.私下沟通10.内部审计人员对审计证据的可靠性进行评价时,不需要考虑的因素是()A.证据的来源B.证据的性质C.证据的数量D.证据的获取途径11.以下哪项不属于内部控制的要素()A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.外部监督12.内部控制的目标不包括()A.保证财务报告的可靠性B.提高经营效率和效果C.确保法律法规的遵循D.增加企业利润13.内部审计对内部控制的评价内容不包括()A.内部控制的设计有效性B.内部控制的运行有效性C.内部控制的成本效益性D.内部控制的风险评估14.内部审计在风险管理中的作用不包括()A.识别风险B.评估风险C.控制风险D.报告风险15.以下哪种情况不属于内部审计的增值服务()A.提供管理咨询B.参与组织的战略规划C.对财务报表进行审计D.协助组织改进业务流程16.内部审计人员在审计过程中发现重大问题时,应及时向()报告。A.组织的管理层B.董事会C.监事会D.审计委员会17.内部审计机构应定期对审计工作进行总结和分析,总结的内容不包括()A.审计工作的开展情况B.审计发现的问题及整改情况C.审计工作的经验教训D.组织的财务状况18.以下哪项不属于内部审计质量控制制度的内容()A.审计计划的制定与执行B.审计工作底稿的编制与审核C.审计报告的数据准确性D.审计人员的培训与考核19.内部审计人员应不断提高自身的专业素质和业务能力,培训的方式不包括()A.参加内部培训课程B.参加外部培训课程C.自学D.参加社交活动20.内部审计工作应遵循的基本原则不包括()A.独立性原则B.客观性原则C.重要性原则D.随意性原则第II卷(非选择题,共60分)答题要求:本卷共4小题,请根据题目要求,用简洁明了的语言回答问题。21.(15分)简述内部审计的定义和目标。22.(15分)简述内部审计的职能和作用。23.(15分)请阐述内部审计与外部审计的区别与联系。材料分析题24.(15分)某公司内部审计部门在对公司的采购业务进行审计时,发现了以下问题:采购部门在采购一批重要物资时,未对供应商进行充分的调查和评估,导致采购的物资质量不符合要求,给公司造成了一定的损失。要求:请分析该问题产生的原因,并提出相应的改进措施。综合论述题25.(15分)在当今复杂多变的经济环境下,内部审计对于企业的发展具有重要意义。请结合实际,论述内部审计如何为企业的风险管理、内部控制和公司治理提供支持。答案:
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