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文档简介
2026年安全隐患排查情况自查报告范文一、自查工作总体开展情况2026年是我单位安全生产专项整治三年行动巩固提升后的首个长效运行年,为全面落实《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及属地应急管理部门年度工作部署,切实筑牢安全风险防控底线,我单位于2026年3月15日-6月25日组织开展了覆盖全业务链条、全作业区域、全人员岗位的安全隐患拉网式排查自查工作。本次自查严格遵循“全员参与、全面覆盖、闭环管理、标本兼治”原则,由单位主要负责人任组长,安全管理部牵头,联合生产、设备、后勤、信息化、人力资源等8个职能部门组建12个专项排查小组,共动员专兼职安全员47人、岗位操作人员216人,制定排查清单18类共276项检查项,累计排查生产作业区域12.7万平方米、各类设备设施1328台套、重点危险作业点位42个、人员密集场所7处,共排查出各类安全隐患317项,其中重大隐患2项、较大隐患17项、一般隐患298项,截至目前已完成整改292项,剩余25项正在按整改方案有序推进,整改完成率92.11%,未发生因隐患排查不到位导致的安全生产事故,安全生产形势整体稳定可控。本次自查重点围绕消防、危险化学品、特种设备、电气安全、建筑施工、作业安全、人员安全、应急管理、自然灾害防范、外包单位管理十大领域开展,坚持“隐患即事故”理念,对排查出的问题逐项建立“一隐患一台账”,明确整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求,同步建立隐患整改溯源机制,深入分析隐患产生的深层次管理原因,累计修订完善安全管理制度12项,优化作业流程8项,新增安全防护设施37套,有效从源头提升了安全风险防控能力。二、各领域隐患排查具体情况(一)消防安全领域本次共排查消防点位247个,包括消防控制室3个、消防水泵房4个、室内外消火栓526个、自动报警系统点位1242个、灭火器1872具、疏散通道32条、应急照明设施729套,共排查出隐患49项,占隐患总数的15.46%。1.已整改完成隐患(46项):一是消防设施类隐患28项,包括32具灭火器压力不足、17处应急照明灯具故障、6个室内消火栓锈蚀出水不畅、2处消防报警系统点位误报率超过10%,均已在4月30日前完成更换、维修及系统调试,经第三方消防检测机构复检全部合格。二是疏散通道类隐患12项,包括3处疏散通道临时堆放生产物料、7处安全出口标识模糊不清、2处疏散门被锁闭,已当场完成物料清理、标识更换及门锁拆除,明确各区域疏散通道管理责任人,建立每日巡检机制。三是动火作业管理类隐患6项,主要是部分车间动火作业审批记录缺失、作业现场未配备监火人,已对相关责任人员进行安全约谈,修订《动火作业安全管理细则》,要求所有动火作业必须通过安全管理系统线上审批,作业现场配备视频监控全程记录。2.正在整改隐患(3项):一是1号生产车间自动喷水灭火系统管网老化,部分管道承压能力不足,存在爆裂风险,当前已完成管网改造设计及招标工作,预计7月30日前完成更换,整改期间安排专人每日对管网压力进行监测,配备2组移动灭火装置驻守重点区域。二是员工宿舍楼消防疏散宽度不足,原设计疏散宽度1.2米,实际因两侧加装防护栏导致有效宽度仅为0.9米,不符合《建筑设计防火规范》要求,已制定改造方案,计划于8月员工集中休假期间进行防护栏拆除及通道拓宽,整改期间在每层宿舍楼增设2名应急疏散引导员,每月组织2次疏散演练。三是园区西门口消防通道转弯半径不足6米,无法满足大型消防车通行要求,已协调园区管理方制定路面拓宽方案,预计9月15日前完成改造,整改期间建立消防通道临时调度机制,遇火情立即清理通道两侧临时停放车辆。3.消防安全管理漏洞:部分车间员工消防“四个能力”掌握不熟练,抽查的72名一线员工中,有13人无法正确使用灭火器、17人不掌握本岗位应急疏散路线,暴露出日常消防安全培训针对性不足、实操演练频次不够的问题。(二)危险化学品安全领域我单位现有危险化学品储存库房2个,储存有丙酮、异丙醇、硫酸等共计12类危险化学品,年使用量约120吨,本次排查共覆盖储存、运输、使用、废弃处置全流程,排查出隐患37项,占隐患总数的11.67%。1.已整改完成隐患(35项):一是储存环节隐患18项,包括2处危化品库房通风设施故障、3处化学品安全技术说明书(MSDS)缺失、5处危化品存放未做到“双人双锁”、4处库房地面防渗漏层破损、4处可燃气体报警仪量程设置不符合要求,均已在5月15日前完成整改,对所有危化品建立电子台账,实现出入库数量、流向、使用人全程可追溯。二是使用环节隐患12项,包括部分岗位员工未佩戴防腐蚀手套、防毒口罩等防护用品,7处作业现场危化品临时存放量超过24小时使用量,3处废弃危化品容器未按要求分类存放,已对违规作业人员进行批评教育,在各使用岗位设置危化品临时存放专用柜,明确临时存放最大阈值,建立废弃容器每日清运机制。三是运输环节隐患5项,主要是内部转运危化品的叉车未安装防静电装置、转运人员未接受危化品运输专项培训,已为3台转运叉车安装防静电接地带,组织12名转运人员完成专项培训并考核合格。2.正在整改隐患(2项):一是危化品库房未设置独立的应急洗消区,仅在库房门口配备简易洗消装置,无法满足泄漏事故后的人员洗消需求,已完成洗消区设计及设备采购,预计7月20日前完成建设。二是废弃危化品暂存点防渗围堰高度仅为10厘米,不符合《危险废物贮存污染控制标准》要求的15厘米标准,已制定围堰加高方案,计划于6月30日前完成施工,整改期间安排专人每日对暂存点进行巡查,配备200公斤吸附棉备用。3.危化品管理漏洞:危化品采购环节资质审核存在漏洞,本年度新合作的2家危化品供应商未按要求提供安全生产许可证及运输资质证明,暴露出采购部门与安全管理部门信息沟通不畅、资质审核机制不完善的问题。(三)特种设备安全领域我单位现有在用特种设备132台,包括锅炉2台、压力容器47台、电梯8部、起重机械32台、厂内机动车辆43台,全部在检验有效期内,本次排查共发现隐患42项,占隐患总数的13.25%。1.已整改完成隐患(40项):一是设备本体隐患22项,包括3台起重机械限位器失灵、2台压力容器安全阀校验标识脱落、5部电梯轿厢内紧急呼叫装置故障、7台叉车制动系统磨损超标、5台锅炉水质监测记录缺失,均已在5月20日前完成维修、校验及记录补全,对所有特种设备标识进行统一规范,确保检验合格标识、安全警示标识张贴到位。二是作业人员管理隐患12项,包括4名起重机械作业人员证件即将到期、7名叉车司机未按要求佩戴安全帽、1名锅炉工未掌握应急处置流程,已组织相关人员完成证件复审及专项培训,对锅炉工岗位操作流程进行重新梳理并组织全员考核。三是日常维护保养隐患6项,主要是部分特种设备维护保养记录不全、维保单位未按要求每月上门检查,已对维保单位进行约谈,重新签订维保合同,明确维保频次、内容及责任条款,建立维保工作双人签字确认机制。2.正在整改隐患(2项):一是3号压力容器使用年限已达18年,接近设计使用年限20年,经检测壁厚存在轻微腐蚀减薄情况,当前已制定监控运行方案,降低设备运行压力15%,安排专业技术人员每周对壁厚进行检测,计划于12月生产淡季进行设备更换。二是2号货运电梯运行噪音超标,轿厢门关闭速度过快存在夹人风险,已联系电梯厂家制定改造方案,预计7月10日前完成门机系统更换,整改期间在电梯口安排专人值守,限制单次载重量不超过额定载重的70%。3.特种设备管理漏洞:特种设备安全技术档案管理不规范,17台压力容器的安装、改造、维修记录缺失,部分设备的历次检验报告未按要求存档,暴露出设备管理部门档案管理制度落实不到位、责任意识薄弱的问题。(四)电气安全领域本次共排查高低压配电室6个、变压器8台、配电箱427个、用电设备1126台、临时用电线路32处,共发现隐患68项,占隐患总数的21.45%,是隐患最集中的领域。1.已整改完成隐患(64项):一是配电设施隐患27项,包括12个配电箱未上锁、7处配电箱内接线裸露、5处配电室绝缘胶垫破损、3台变压器散热风扇故障,均已在4月25日前完成整改,对所有配电箱进行编号管理,明确各配电箱责任人,建立配电室每日巡检台账。二是用电线路隐患24项,包括17处线路老化破损、9处线路私拉乱接、5处线路未穿管保护、3处线路与金属构件直接接触无绝缘防护,已完成全部老旧线路更换及规范敷设,明确所有临时用电必须经过安全管理部审批,严禁私拉乱接。三是用电设备隐患13项,包括8台设备外壳未接地、5台移动电动工具绝缘层破损,已完成设备接地整改及工具更换,为所有移动电动工具建立检测台账,每季度进行一次绝缘检测。2.正在整改隐患(4项):一是1号高低压配电室进线柜断路器已使用12年,属于淘汰产品,运行过程中存在误跳闸风险,当前已完成设备采购,计划于7月5日停电进行更换,整改期间安排电工24小时值守,制定停电应急预案,配备备用发电设备。二是部分生产车间线路负荷不足,夏季用电高峰期间存在过载发热风险,已完成线路增容设计,预计8月生产淡季完成线路改造,整改期间加强用电负荷监测,对高耗能设备进行错峰调度。三是员工宿舍存在使用大功率电器现象,抽查发现有12间宿舍使用电热锅、电暖器等大功率电器,已当场收缴违规电器,修订《员工宿舍用电管理规定》,为所有宿舍安装过载保护装置,预计6月30日前完成安装。四是园区露天配电箱未安装防雨罩,暴雨天气存在进水短路风险,已采购防雨罩27个,预计6月28日前完成安装。3.电气安全管理漏洞:临时用电审批把关不严,部分作业区域临时用电线路敷设超过30天仍未办理正式用电手续,暴露出电气巡检频次不足、违规用电行为查处力度不够的问题。(五)建筑施工及场所安全领域我单位本年度在建项目共3个,包括2号生产车间扩建、污水处理站升级、园区道路改造,总施工面积约2.1万平方米,本次排查共发现隐患28项,占隐患总数的8.83%。1.已整改完成隐患(27项):一是施工防护隐患15项,包括7处临边洞口未设置防护栏杆、5处施工人员未佩戴安全帽、3处高处作业人员未系安全带、2处安全网破损未及时更换,已当场完成隐患整改,对施工单位项目负责人进行约谈,明确施工现场安全防护标准,安排专人每日对施工区域进行巡查。二是施工设备隐患8项,包括2台施工升降机安全联锁装置失灵、3台电焊机未安装漏电保护器、2处脚手架搭设不符合规范要求、1台挖掘机刹车系统故障,已要求施工单位停止相关设备使用,完成维修整改并经我单位验收合格后方可重新投入使用。三是施工临时设施隐患4项,包括施工人员临时板房消防设施配备不足、临时用电线路私拉乱接、食堂未办理卫生许可证、生活垃圾未及时清运,已督促施工单位完成全部整改,对施工食堂从业人员进行健康检查,确保持证上岗。2.正在整改隐患(1项):2号生产车间扩建项目深基坑边坡坡度不符合设计要求,近期雨水较多存在滑坡风险,当前已要求施工单位停止基坑附近作业,在边坡顶部设置位移监测点,每2小时监测一次,制定边坡加固方案,预计7月15日前完成加固施工。3.建筑施工管理漏洞:对施工单位的安全资质审核及过程监管不到位,部分施工人员未接受入场安全教育即上岗作业,暴露出我单位项目管理部门安全责任落实不到位、未将施工单位安全管理纳入统一管理体系的问题。(六)作业安全及人员管理领域本次共排查有限空间作业、高处作业、动火作业等特殊作业记录127份,抽查岗位操作人员189名,共发现隐患39项,占隐患总数的12.30%。1.已整改完成隐患(37项):一是特殊作业管理隐患18项,包括7份有限空间作业审批记录未注明气体检测结果、5处高处作业未设置警戒区域、4次动火作业监火人中途离开现场、2份作业票证填写不规范,已对相关作业负责人进行安全培训,重新修订《特殊作业安全管理细则》,明确所有特殊作业必须安排专人全程旁站监督,作业票证实行“一人一票、一次一票”管理。二是人员操作行为隐患13项,包括9名操作人员存在违章操作行为、4名人员未按要求佩戴劳动防护用品,已对违规人员进行批评教育及考核,组织所有岗位操作人员开展岗位安全操作规程再培训,累计培训324人次,考核通过率100%。三是劳动防护用品管理隐患6项,包括部分岗位防护用品配备不足、2批次防护用品未按要求进行质量检测,已完成防护用品补充采购,对所有库存防护用品进行质量抽检,建立防护用品采购、发放、检测全流程台账。2.正在整改隐患(2项):一是有限空间作业应急救援器材配备不足,仅配备1套正压式呼吸器、2台气体检测仪,无法满足多个有限空间同时作业的救援需求,已完成器材采购,预计6月30日前配备到位。二是岗位安全操作规程更新不及时,部分2025年新投入使用的设备未制定专项操作规程,已组织设备管理、安全管理及操作人员共同编制操作规程,预计7月10日前完成印发及全员培训。3.作业安全管理漏洞:违章操作行为查处机制不完善,本年度以来共查处违章操作17起,仅对当事人进行口头警告,未落实“四不放过”要求,未对违章原因进行深入分析,导致同类违章行为重复出现。(七)应急管理及自然灾害防范领域本次共排查应急物资仓库3个、应急救援队伍1支、各类应急预案12份,针对2026年汛期极端天气增多的情况重点排查了自然灾害防范措施落实情况,共发现隐患28项,占隐患总数的8.83%。1.已整改完成隐患(26项):一是应急物资管理隐患12项,包括300件应急救援服老化、17个应急照明手电筒电池失效、5台抽水泵无法正常启动、200沙袋未按要求存放在防汛点位附近,已完成所有应急物资的补充更换,对各类应急物资建立动态台账,每季度进行一次盘点校验,确保物资完好可用。二是应急预案及演练隐患9项,包括3份专项应急预案未按要求进行修订、2026年以来仅组织1次综合应急演练、部分岗位员工不熟悉应急处置流程,已完成所有应急预案的修订及备案,计划全年组织综合演练2次、专项演练6次、现场处置演练12次,截至目前已完成4次专项演练,参与人数217人次。三是自然灾害防范隐患5项,包括园区3处排水管网堵塞、2处低洼区域未设置防汛挡板、5棵高大乔木临近高压线路存在倒伏风险,已完成排水管网疏通及防汛挡板配备,对临近高压线路的乔木进行修剪,建立汛期24小时值班值守机制,每日关注气象预警信息,提前做好应急准备。2.正在整改隐患(2项):一是园区西侧围墙地基沉降,汛期存在倒塌风险,已制定围墙加固方案,预计7月20日前完成施工,整改期间在围墙周边设置警戒区域,安排专人每日巡查沉降情况。二是应急救援队伍专业能力不足,17名应急救援队员中仅有5人接受过专业救援培训,已联系属地应急管理部门制定培训计划,预计8月组织所有队员完成专业培训及考核,取得应急救援资格证书。3.应急管理漏洞:应急预警信息传递机制不顺畅,部分倒班员工无法及时收到气象预警及应急通知,暴露出应急信息发布渠道单一、未覆盖所有作业班次的问题。(八)外包单位及相关方管理领域我单位现有常驻外包单位7家,外包人员192人,主要负责物业服务、设备维修、物流运输等工作,本次排查共发现隐患26项,占隐患总数的8.20%。1.已整改完成隐患(25项):一是外包单位资质管理隐患9项,包括2家外包单位安全生产许可证过期、3家单位未按要求配备专兼职安全员、4家单位未缴纳安全生产责任险,已要求相关单位在规定期限内完成资质更新及人员配备,对未按要求落实的单位暂停合作。二是外包人员管理隐患11项,包括17名外包人员未接受入场安全教育、7名特种作业人员证件过期、9名外包人员不熟悉我单位安全管理制度,已组织所有外包人员完成安全教育及考核,对证件过期的作业人员要求立即更换,建立外包人员动态管理台账,人员变动必须提前报我单位安全管理部审核。三是外包作业过程管理隐患5项,包括3次外包作业未办理作业审批手续、2次外包作业现场未设置安全警示标识,已修订《外包单位安全管理办法》,明确所有外包作业必须接受我单位的统一管理,作业审批流程与本单位员工一致,违规作业累计超过3次的外包单位直接纳入黑名单。2.正在整改隐患(1项):部分外包单位安全投入不足,作业人员劳动防护用品配备标准低于我单位要求,已与所有外包单位签订补充协议,明确防护用品配备标准,要求7月1日前全部配备到位,未按要求落实的单位扣除相应的履约保证金。3.外包管理漏洞:对外包单位的安全考核权重偏低,现行合同中安全考核占比仅为5%,无法有效倒逼外包单位落实安全管理责任,暴露出外包单位准入及考核机制不完善的问题。三、重大隐患整改情况说明本次自查共排查出重大隐患2项,均已制定专项整改方案,严格落实管控措施,具体情况如下:1.重大隐患一:1号危化品库房与周边民用建筑安全距离不足:该库房建成于2012年,原周边为工业用地,2025年属地政府调整规划,库房西侧28米处新建了一栋3层民用建筑,根据《危险化学品经营企业安全技术基本要求》,存放乙类危化品的库房与民用建筑的安全距离应不小于30米,当前实际距离不符合要求。我单位已制定整改方案,计划将1号库房内的乙类危化品全部转移至2号危化品库房存放,1号库房改为存放一般劳保用品,目前已完成2号库房的仓储空间调整及防爆设施升级,预计6月30日前完成危化品转移,整改期间安排专人每日对1号库房进行巡查,严格控制库房储存量不超过1吨,严禁储存易燃易爆程度较高的危化品。2.重大隐患二:有限空间作业未实现“双监护”要求:当前我单位有限空间作业仅配备1名现场监护人,不符合《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》要求的“作业现场应当有专人监护,监护人员不得离开作业现场,并与作业人员保持联系”的最新执行要求,部分高风险有限空间作业需配备2名监护人分别负责作业面监护及外部应急联络。我单位已修订《有限空间作业安全管理细则》,明确所有有限空间作业必须配备2名持证监护人,目前已组织24名人员参加有限空间监护专项培训,预计7月10日前完成考核发证,所有新开展的有限空间作业全部落实“双监护”要求,整改期间暂停涉及高毒、易燃易爆环境的有限空间作业,确需作业的必须由安全管理部负责人现场审批。四、存在的主要管理问题(一)安全责任落实不到位部分部门及岗位“三管三必须”要求落实不到位,生产部门重进度轻安全、设备部门重维修轻防护、行政部门重后勤轻管理的现象依然存在,安全责任压力传导存在“上热中温下冷”的问题,一线岗位员工安全责任落实不到位,违章操作、违规作业行为时有发生。本年度以来共查处各类安全违规行为42起,其中部门负责人履职不到位导致的隐患占比达31%,暴露出责任考核机制不完善、责任追究力度不足的问题。(二)安全投入有待加强2026年我单位安全投入预算为217万元,占营业收入的0.82%,低于同行业平均1.1%的水平,部分老旧设备设施更新改造不及时,安全防护设施、应急救援装备配备不足,员工安全培训、隐患整改的资金保障存在滞后情况,尤其是消防系统、电气线路等基础设施老化问题突出,需要进一步加大资金投入力度。(三)人员安全素养有待提升一线员工安全知识和技能水平参差不齐,新入职员工三级安全教育培训针对性不足,实操培训占比仅为22%,员工隐患排查能力、应急处置能力薄弱,抽查显示32%的一线员工无法准确识别本岗位的3项以上主要安全风险,27%的员工不掌握基本的应急逃生技能,员工主动安全意识不足,“要我安全”尚未转变为“我要安全”。(四)安全信息化管理水平偏低当前安全管理仍以人工巡检、纸质台账为主,安全风险监测预警、隐患排查治理信息化系统尚未建成,无法实现隐患排查、整改、验收、溯源的全流程闭环管理,风险预警不及时、数据统计不准确、责任追溯不清晰的问题突出,与安全生产智能化、信息化的管理要求存在较大差距。五、下一步工作计划(一)严格落实隐患闭环整改,确保全部隐患清零对尚未完成整改的25项隐患,严格按照整改方案要求推进,倒排工期、挂图作战,每周调度整改进展,整改完成一项验收一项,确保7月31日前所有隐患全部清零。对已整改完成的隐患开展“回头看”检查,防止隐患反弹回潮,建立隐患整改长效机制,每季度组织一次全覆盖隐患排查,对同类隐患重复出现的部门加倍考核,切实从源头上减少隐患产生。(二)健全安全责
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