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文档简介

砂石料供应质量控制及保证措施

一、生产质量控制措施

1、为确保加工碎石的质量,将从加工产料石原材进行控制,现场

放置原材样品箱,所有加工原材必须以样品箱中的材料品质作比照,

有差异的原材弃除出场,不得进行加工。

2、在加工过程中,将配备专门的检测人员,对已加工的碎石成品

料进行定期的随机抽样,对不合格的碎石进行清除,并找出原因,以

避免在接下来的碎石加工中出现类似问题。

3、防止骨料破碎、分离、混料。成品料从出筛分楼至搅拌机经历

多次转动环节,往往引起粗骨料破碎,特别是针片状、含有裂隙和脆

性的骨料较易破碎。破碎有碎裂和剥落两种,前者常因卸料自由落差

过大所致,后者则发生在辗转研磨中。破碎常是引起逊径的主要原因。

成品料的级内粗细颗粒分离主要发生在堆料与物料装卸过程中,如措

施不当,容易引起粉滚落到料堆底部的严重分离现象,强风也会使自

由抛落的细骨料产生离析。由于分离,使同一粒径级骨料的级内颗粒

分布发生不应有的波动,从而引起比表面积和空隙率的变化,造成混

凝土质量控制困难°且此种分离现象一旦大量出现,往往难以补救,

必须注意防止。

由于挡墙、料仓隔离不好,筛网、溜槽损坏,运载工具和装料受料

仓排料仓排料不净,骨料轮换运输时的误操作,都有可能产生混料。

混料也是造成超径的重要原因之一。防止破碎、分离和混料将采取下

列一些措施:

(1)工艺设计中力求减少成品骨料的转运环节,降低自由落差,

避免料流的剧烈碰撞和急剧改向。

(2)采用摇臂堆料机堆料时,要不断移动堆料机,回转和俯仰动

臂,以保证均匀成层布料,自由落料高度不应超过3m。对于卸料点

固定的堆料,大、中石的自由落差5m时,要加缓降器。

(3)一般不要在料仓、料堆排空后进行装料和堆料。但经一定时

间后,以须及时清仓,以免碎料、粉料累积。对于几种料共用的料仓,

为避免混料,仓底不应有存料死角。落差超过3m时,大中石应设缓

降设施。

(4)带式输送机的抛料点要用适当形状的溜筒,以保证物料从中

心竖起落下。

(5)运输途中应有弃料设施,以便弃置不合格石料或将它改作其

他用途。

(6)经常做好设备和设施的维修工作,避免发生混料。

(7)堆料场的各级骨料的隔墙应有足够高度及强度,并应避开强

风。

(8)采用孔径略大的筛网,有意识地增多超径石含量,以补偿由

于破碎引起的大颗粒含量的减少。

4、防止成品骨料污染。

骨料污染的途径主要有尘土沉积、泥水污水流入、机械和人员挟带

污物进入堆料场,以及机械油脂泄漏和排气污染等,将采取下列防止

措施:

(1)禁止无关的设备和人员进入成品堆料场。装车作业应尽量避

免在堆料场上进行。

(2)堆料场子地面应平整,并有适当的坡度和截水排水设施。对

于大型堆料场,地面应有料径为40-150皿11的干净、压实的石料垫层

作护面。

(3)成品料的堆存时间不宜过长,尽量做到及时周转使用。如系

统中无二次筛分设施,而且骨料污染又较严重时,在进入拌和楼前设

冲洗脱水设施。

(4)堆料场地弄取料时,进料口并没有适当高出地弄顶板,地弄

顶板则应适当高出堆料场地面,地弄内要有排水设施。

(5)地弄取料时,尽可能从两个以上料口同时取料。

(6)防止将污物带入堆料场。

5、碎石比例控制。

砂石料级配偏粗时,用破碎多余大粒径碎石来调整级配。加上转运

过程中的破碎,粗骨料中碎石含量可能有较大的波动。

如碎石含量波动在10%以内,每立方米混凝土用水只增减1kg左右,

对混凝土的性能影响甚微,一般可以不必调整配合比。

如果调整级配后粗骨料内碎石含量不大,原料级配又较稳定,碎石

含量的波动范围就不会很大,碎、砾石可以混合使用。

如原料的天然级配波动范围大,可适当增加成品堆料场的容量,生

产中保持原有碎石比例不变,此时出现的级配不平衡,可由堆料场来

调节。

如果石料不足要通过制砂补充时,则可采用开路或局部闭路生产,

将一部分大中石进行破碎。

二、采购产品质量控制措施

对采购过程进行控制,确保所采购的产品符合规定的要求。

1、目的

2、原则

(1)必须向评定合格的供应商采购;

(2)采购前应提供有效的采购文件和货料;

(3)对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商

采购,由品控部进行物资的验证,验证合珞后,即可进行订购。

3、职责

(1)采购部负责物资按时按量按质采购;

(2)技术部负责编制相关原材料技术指标,负责物资技术要求;

(3)品管部负责编制《原材料检验制度》,负责物资质量要求;

(4)品管部负责物资进厂检验及定期复查。

4、程序要求

(1)采购部保证采购的适时、适量、适价和采购物资的质量;

(2)采购部组织有关部门进行对供货方的评定与选择,经评定合

格的供方为合格供货方,应作为主要供货来源,并列入《合格供货方

名单》,建立供货方档案以及记录供货方的质量。

(3)对合格供货方的控制方式和程度,根据产品类别和供货方的

产品对本企业成品质量的影响程度,其控制的方式和控制程度不同,

有的可以严格,有的只用一般的检验与试验或对其产品进行外观查验

等基本方式控制。

(4)企业使用的采购计划应标明物资名称、类别、型号、规格和

时间,注明技术标准和质量要求等。

(5)采购物资到厂后,按《检验管理制度》进行检验,合格后方

可办理入库手续和投入使用,对经检验为不合格的产品,按《不合格

品的控制》处理。

(6)当采购物资出现质量问题时,采购部要及时和供货方联系和

处理质量纠纷。

(7)当需要时,派代表到供货方处对拟采购物资按有关质量技术

标准进行验证,并做好验证记录,但这些验证不能免除供货方提供产

品的事故责任,也不能排除其后的拒收货物。

(8)采购部对采购物资做好质量记录,追踪使用情况,保管好有

关的采购资料及样品,以保证以后能利用这些资料来评估分供方。此

外,还应保存好各批物资的识别记录,以达到追溯的目的。

5、采购物资的检验

(1)采购物资检验的依据

①采购部与供应商签订的采购合同。

②供应商出示的质量认证。

③供应商出示的产品合格证。

④采购物资技术标准。

⑤物资工艺图纸。

2)检验方案

①采购物资送货前,采购跟单部应以书面形式通知品控部进行

检验。

②品控部检验专员负责对订购物资的抽样检验,按《产品检验

控制标准》的规定进行检验,并填写相应的《产品检验报告表》。

③采购物资检验合格后,方可安排送货。

④若采购物资检验不合格,采购跟单部应及时与供应商进行沟

通处理。

⑤公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量

信息,必要时对供应商提出改进建议。

6、检验程序

①技术部编制《采购物资质量标准》,由技术部经理批准后发放采

购检验人员执行。

②质量管理部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》,经质量

部经理审批后发放相关检验人员执行,检验的规范包括货物的名称、

检验项目、方法、记录要求。

③采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓储部

和质量管理部准备检验和验收采购物资。

④采购物资运到后,由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规

格、数量(重量)、包装情况,填写“采购物资检验报告单”,并通知

采购检验专员到现场抽样,同时对该批采购物资进行“待检”标识。

⑤采购检验专员接到检验通知后,到标识的待检区域按《采购货

物检验控制标准及规范程序》对采购物资进行检验,并填写“采购物

资检验报告单”,交采购物资检验主管审核。

⑥采购物资检验专员将通过审批的“采购物资检验报告单”作为

检验合格物资的放行通知,通知库管人员办理入库手续。库管员对采

购物资按检验批号标识后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制、

发放和使用。

⑦采购检验专员储存和保管抽样的样品。

⑧检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》

的相关规定处置,不合格的采购物资不允许入库,由采购人员移入不

合格品库,并进行相应的标识。

⑨如果是紧急采购物资,来不及检验和试验时,需按紧急放行相

关制度规定的程序执行。

⑩采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。

三、供方的质量控制措施

质量管理体系的出发点是以质量为链条,通过供方一一组织一一顾

客的良性化运作,来达成提高各物料流程的产品质量,供方做为组织

产品实现的前道工序,从重视相应的质量控制,来达到质量良性互动

的目标。供方质量控制的关键点:

1、供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质

量实施有效的控制;

2、供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度;

3、供方的产品质量必须进行自身的检验与测量,严格控制不合格

产品的转移和出厂;

4、对需方提出的质量异议应给予高度的重视,在供方内部也应建

立相应的质量问责运行体系;

5、与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享,以便共同抵

御市场的风险;

6、供方应不断完善质量承诺制,在对自身施加压力的同时来营造

良好的质量氛围。

四、与采购有关人员的控制措施

确保采购产品的贵量符合规定的要求,一方面需要供方的诚信经营,

另一方面需要对采购有关人员实施有效控制,由于采购有关人员的失

误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。对与采购有关人员控

制的关键点:

1、应建立健全有效的约束制衡控制体系,供方的评价与选择应采

取相关方评价与阳光式招标的模式,防止暗箱操作;

2、应完善质量定期问责制,对因采购产品连锁引发的质量问题进

行追溯,对责任人实行责任追究,对相关人员实行管理绩效连带考核;

3、对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价,提前

采取预防性的措施,以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量;

4、应对采购有关人员实行末尾淘汰制,每年按10%进行淘汰,并

实行质量一票否决制;

5、应不定期对采购有关的人员进行培训,以便提高其综合素质,

防止因人为因素而影响采购成本。

五、产品质量管理措施

1、产品标准管理

①所经营的产品须符合国家规定的各项标准。

②产品的质量特征表现明显,绝对保证性能可靠,安全稳定有效

③对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的

质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。

④对产品检验结果发生分歧时,提请鉴定部门或法定计量部门仲

裁。

2、各级质量责任制

①质量管理实行三级检验负责制,一是主管领导的责任,二是质

检员责任,三是保管员责任,分工明确,各负其责。

②质检部门对本企业经营的全部设备进行质量验收、检查并负责

监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。

③质量主管领导定期召开质量分析会,质检员定期对在库商品复

查,保管员应经常自检自查,发现问题及时解决。

④质量事故的处理,产品若出现质量问题,查明原因,追究当事

人责任,并针对工作中的不足,进行行之有效的处理。

3、质量跟踪及不良反应报告制度

①产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。

②定期对此类商品的质量进行检查,养护,发现问题及时解戾。

③密切注视产品的使用情况,跟踪了解产品质量,积极反馈质量

信息。

④定期走访用户,作好产品的质量跟踪调查,要求有详细、准确

的记录。

4、产品售后服务的管理制度

①熟悉了解产品的性能,工作原理及使用方法。

②对操作人员提供必要的培训,使之了解本产品的结构,详细讲

解使用方法,避免因使用不当而造成的损失。

③保证产品的使用效果。

④定期征求抑持使用意见,及时处理产品在工作中出现的故障。

⑤树立信誉,为消费者利益负责,为企业形象负责,对用户反映

的问题一一落实。

⑥新产品投入市场,必须多做调查,跟踪服务。

5、质量验收制度

质检员要认真贯彻执行有关的法律、法规及各项规章制度,入库时

要坚持做到以下几点:

①要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。

②必须做到验收有记录,对品名的各项检查、验收记录应完整、

详细、规范。

③必须做到验收人签字盖章,证明商品合格后方能入库,要求记

录完整,无涂改,存档保存。

④对企业白用的精密仪器、计量器具设有管理台帐,定期检查,

并有检查记录。

⑤建立产品质量档案,研究处理产品质量问题。

6、用户回访制度

①为使产品在使用过重中应用安全、方便、质量稳定,避免在使

用过程中产生质量问题,我们应广泛征求意见,经常走访用户,听取

使用后的反映意见以便使产品更完善。

②定期走访用户,收集拥护对设备管理、服务质量的评价意见,

对反馈回的品种,对其供方的质量、销售信誉进行综合分析,取长补

短。

③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确,有效。

④经常走访用户,积极反馈信息,查品牌,讲信誉,做到货真价

实,保证消费者利益。

六、仓储管理措施

1、商品入库流程

①采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

②采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝

出现库存积压,滞销等情况。

③订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。

④当商品从厂家运抵至仓库时、收货员必须严格认真检查商品外

包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人

必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检

查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货

员承担。

⑤确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随

货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期

进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应

及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,

由该收货人承担因比造成的损失。

⑥入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;

在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按

规定进行操作,因比造成的商品损坏由收货人承担。

⑦入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到

帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详

细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、

存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济

损失由仓库管理员承担。

⑧按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

2、商品出库流程

①业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上

应该注明产地、规格、数量等。

②仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必

须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损

失,由当事人承担。

③出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应

认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,

办清交接手续。

④商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货

品结余数,做到账货相符。出库方法是:下架后f通过采集器扫描f

后台数据库自动减少出库产品f完成出库。此外,还需要考虑运输过

程所损坏产品导致不合格,库存需要做增减。

七、质量保障措施

1、质量管理体系

(1)质量管理体系

我单位的质量管理是按统一归口、分级管理的原则,建立了质管办

为信息管理中心的质量信息管理系统。对来自企业内部和外部质量信

息进行系统手机和处理。建立对设计、制造、销售、服务全过程的质

量信息人机处理系统。各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记

录、及时处理、及时传递、整改落实。并按反馈信息的要求,制定相

应的管理办法。通过上述措施,我单位建立健全了信息的收集、整理、

分析、处理、反馈、储存的流程,实现了质量信息的闭环管理系统。

(2)我单位建立和实施《合同评审程序》,按程序对各类合同、标

书、订单在签订前进行评审,保证合同、订单提出的要求均能得到满

足。

(3)我单位建立和实施《采购控制程序》,由技术部提出《外购外

协重要度分级表》,将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。

供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容

的评价,其他有关部门协同进行评价工作,选择合适的供应商作为合

格分承包方。

(4)我单位按IS09001质量保证体系标准对产品的购置、验收、

使用、整个寿命周期进行全过程的管理,对每家客户都有单独档案管

理。

(5)质检科制定并实施符合IS09001质量保证体系标准要求的《检

验和试验控制程序》;并编制了详细的检验和试验计戈IJ,包括检验规

程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件;建立

了完善的质量检验和质量监督体系,保证了产品加工质量。

质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》,明确了不合格

品的处理程序和评审职责;防止了不合格品的非预期使用。进行了不

合格的统计分析工作,为采取纠正预防措施提供了依据。

(6)我单位建立《纠正和预防措施控制程序》,本程序对纠正实际

存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制,以质管办为核心

部门,负责组织实施该程序。

(7)我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制

程序》,对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行

控制,使物资和产品得到保护,以防止物资和产品误用、变质、损坏

或遗失。

(8)我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”,

由各部门提出培训申请,由质管办制定“年度培训计戈『'并组织实施。

(9)我单位设置“售后服务部”,并建立和实施了《服务控制程序》,

使售后服务能够做到完善实施,做到用户满意。

2、质量问题的处理

我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制,规

范和指导应急处理工作,有效预防、积极应对、及时控制产品质量事

故,高效组织应急补救工作,最大限度地减少质量问题事件的危害,

障用户的权益,降低各项损失。

在公司各级领导、部门的

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