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安全工作自查报告(3篇)第一篇本次安全工作自查严格按照应急管理部门《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2023版)》及集团总部《2024年度安全生产管控工作要点》要求,由公司安全管理委员会牵头,联合生产运营部、设备管理部、行政后勤部、人力资源部各抽调1名业务骨干组成5人自查工作组,于2024年4月12日至4月18日对厂区全区域、全流程、全岗位开展拉网式排查,共覆盖冲压、焊接、涂装、组装4个生产车间,原材料、成品2个仓储库房,起重、叉车、压力容器等特种设备12台,电焊、高处、有限空间等特种作业岗位28个,员工宿舍、食堂、办公区3处后勤配套区域,累计排查点位127个,发现各类安全隐患32项,其中重大隐患0项、较大隐患3项、一般隐患29项,现将自查全过程及整改安排报告如下。一、自查工作组织实施基本情况本次自查严格遵循“全覆盖、零容忍、重实效”的原则,事前制定了详细的《安全自查工作实施方案》,明确排查依据、排查范围、排查标准、责任分工及时间节点,采取“资料核查+现场核验+人员问询+应急抽检”四结合的方式开展工作。资料核查环节累计调阅安全生产责任制文件、安全投入台账、安全教育培训记录、特种作业人员持证档案、隐患排查治理台账、应急预案及演练记录等各类资料117份,核查制度流程的合规性与执行落地情况;现场核验环节对照《工贸企业安全隐患排查清单》逐项对作业现场、设备设施、安全防护、消防管控、危化品管理等模块开展排查,对所有发现的隐患现场拍照留证、登记造册;人员问询环节随机抽取一线作业人员、基层班组长、部门负责人共42人,考核安全操作规范、岗位风险点、应急处置流程等内容的掌握程度;应急抽检环节随机组织1次涂装车间可燃气体泄漏应急处置演练,检验现场人员的应急响应速度与处置能力。二、现有安全管理体系运行情况核查结果(一)安全生产责任制落实情况公司已建立覆盖主要负责人、分管安全负责人、各部门负责人、班组长、一线作业人员的五级安全生产责任体系,2024年初逐级签订了安全生产责任书,明确各岗位安全职责与考核标准,主要负责人每月主持召开1次安全生产专题会议,研究解决安全管理过程中存在的问题,本年度已召开4次专题会议,协调解决了老旧电路改造、安全防护设施升级等12项问题,“一岗双责”要求基本落实到位。(二)安全投入落实情况2024年度公司计划安全投入150万元,截至目前已完成投入128.6万元,其中安全教育培训经费17.2万元,占比13.4%,用于全员安全技能培训、特种作业人员复审考核、安全宣传物料制作;安全防护设施投入42.9万元,占比33.4%,用于更换冲压设备安全联锁装置、喷漆房废气处理设施滤芯、危化品库房防爆灯具;隐患整改投入38.5万元,占比29.9%,用于2023年排查出的老旧电路改造、消防通道拓宽、特种设备升级;应急管理投入30万元,占比23.3%,用于添置应急救援器材、应急演练开展、应急物资储备更新,安全投入符合不低于年产值1%的要求,专款专用台账清晰。(三)安全教育培训开展情况本年度已组织全员安全培训2次,覆盖所有在岗员工327人,培训内容包括岗位安全操作规范、风险隐患识别、应急处置流程等,培训考核合格率98.5%,未合格人员已进行补考通过;新入职员工42人全部完成三级安全教育,培训时长不低于24学时;28名特种作业人员全部持有有效操作证件,证件复审率100%;每月组织1次基层班组长安全管理技能培训,提升基层现场安全管控能力。(四)应急预案与演练开展情况已编制《生产安全事故综合应急预案》及火灾、有限空间作业、特种设备事故等6项专项应急预案,建立了20人的应急救援队伍,储备了消防器材、防毒面具、急救药品、应急照明等充足的应急物资;本年度已组织消防应急演练、有限空间作业应急演练各1次,参与人数212人,演练后及时开展评估复盘,对应急预案存在的不足进行了修订完善。(五)双重预防机制运行情况已完成全厂安全风险辨识分级,共辨识出风险点79个,其中红色风险2个、橙色风险5个、黄色风险27个、蓝色风险45个,全部落实了对应的管控措施;建立了日常隐患排查治理机制,要求班组每日排查、车间每周排查、公司每月排查,2024年以来累计排查出隐患87项,已完成整改82项,剩余5项正在按计划推进整改,隐患整改闭环率94.3%。三、排查发现的具体隐患明细(一)较大隐患1.1号五金涂装车间喷漆房可燃气体探测报警装置失效,现场核查发现3个探测点位中有2个探头因长期沾染漆雾未清理导致灵敏度为0,报警装置主机接线端子老化松动,存在喷漆作业时可燃气体浓度超标无法及时预警的风险,符合《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》中“涂装作业场所未按规范设置可燃气体报警装置”的较大隐患判定范畴,现场已要求喷漆房暂停作业,拉设警戒标识。2.危化品库房防雷装置检测有效期至2024年1月,已过期3个月,未按要求每年开展1次防雷检测,雷雨天气存在危化品库房遭雷击引发火灾爆炸的风险。3.有限空间作业审批流程不规范,未设置现场监护人员签字确认环节,抽查2024年以来的12份有限空间作业审批单,均只有作业申请人与作业负责人签字,无现场监护人员签字确认,存在作业过程中监护不到位引发安全事故的风险。(二)一般隐患1.生产作业现场类:共排查出隐患11项,包括3台冲压设备的安全联锁装置螺丝松动未及时紧固;12名焊接作业人员未按要求佩戴防护面罩,仅佩戴普通口罩作业;冲压车间2处安全通道被半成品物料占用,通道宽度仅0.8米,不符合不小于1.2米的要求;组装车间有3处临边作业点位未设置防护栏杆,仅拉设了警示带;部分作业现场存在工具乱堆乱放、地面油污未及时清理的情况。2.设备设施类:共排查出隐患7项,包括2台桥式起重机的上升限位器灵敏度不足,存在吊钩冲顶的风险;3台叉车的刹车系统存在异响,未及时送检维修;压力容器的安全阀校验有效期至2024年3月,已过期1个月;涂装车间废气处理设施的压差表损坏,无法实时监测滤芯堵塞情况;部分设备的安全警示标识脱落未及时补粘。3.消防安全类:共排查出隐患5项,包括组装车间2个疏散指示标识损坏未更换;12具灭火器压力不足,未及时充装;焊接作业现场附近未按要求配备灭火器材;办公区1处消防栓前堆放了办公用品,无法正常开启;消防通道出口的卷帘门下方堆放了成品物料,影响应急疏散。4.危化品管理类:共排查出隐患3项,包括危化品领用台账登记不及时,4月10日领用的5桶稀释剂未登记入账;作业现场存放的剩余稀释剂未按要求当日退回危化品库房,随意放置在涂装车间角落;危化品库房的通风装置故障,未及时维修。5.后勤管理类:共排查出隐患3项,包括员工宿舍存在3处私拉乱接电线使用大功率电热锅的情况;食堂燃气报警装置安装位置距离地面2.5米,不符合距离地面不超过0.3米的要求;食堂操作间的防鼠网存在破损,未及时更换。四、隐患成因深度分析本次排查出的隐患,表面上看是现场管理、设备维护等方面的问题,本质上暴露出公司安全管理存在四方面短板:一是思想认识存在偏差,部分基层管理人员重生产进度、轻安全管控,存在“隐患不影响生产就可以暂时不整改”的错误思想,对安全隐患的危害性认识不足;二是制度执行存在“最后一公里”漏洞,虽然建立了完善的安全管理制度,但部分制度在基层班组层面未严格落实,比如有限空间作业审批、危化品领用登记等制度,存在走形式、打折扣的情况;三是监督考核力度不足,安全考核在部门绩效中的占比仅为8%,考核权重偏低,对违规行为的处罚力度较小,无法形成有效震慑;四是培训实效有待提升,部分安全教育培训仅停留在念文件、看视频的层面,未结合岗位实际开展实操培训,员工的安全操作技能与风险识别能力不足,安全意识淡薄。五、整改措施及时间安排针对本次排查出的所有隐患,公司安全管理委员会已逐项明确整改责任人、整改措施、整改时限,建立隐患整改台账,实行“闭环管理”,整改完成后逐一验收销号,确保所有隐患全部整改到位。(一)较大隐患整改安排1.针对喷漆房可燃气体报警装置失效问题,由设备管理部经理为整改责任人,4月25日前完成所有可燃气体探测探头的清理更换、主机接线端子的紧固维修,邀请第三方机构对报警装置的灵敏度进行检测,检测合格后方可恢复喷漆房作业,整改完成后建立可燃气体报警装置每周清理检查的常态化机制。2.针对危化品库房防雷检测过期问题,由行政后勤部经理为整改责任人,4月22日前联系具备资质的第三方防雷检测机构完成防雷检测,出具合格的检测报告,后续严格落实每年1次的防雷检测要求,提前1个月预约检测机构,避免出现检测过期的情况。3.针对有限空间作业审批流程不规范问题,由安全管理委员会办公室主任为整改责任人,4月23日前完成有限空间作业审批流程的修订,增加现场监护人员签字确认环节,组织所有涉及有限空间作业的人员开展流程培训,严格落实“先审批、后作业,无监护、不作业”的要求。(二)一般隐患整改安排所有一般隐患由各部门负责人为整改责任人,4月30日前全部完成整改,其中能当场整改的隐患已要求责任部门当场整改,截至目前已有17项一般隐患完成整改,剩余12项隐患正在按计划推进。针对生产作业现场类隐患,要求各车间立即清理占用安全通道的物料,对所有设备的安全联锁装置进行全面检查紧固,为所有作业人员配齐合格的劳动防护用品,加强现场作业行为的监督检查;针对设备设施类隐患,立即联系第三方机构对起重设备、叉车、压力容器等特种设备进行全面检测维修,建立设备每周巡检机制,及时发现并处置设备故障;针对消防安全类隐患,立即更换损坏的疏散指示标识、充装压力不足的灭火器,清理消防栓、消防通道前的堆放物,在所有作业现场按要求配备灭火器材;针对危化品管理类隐患,立即完善危化品领用台账,要求当日剩余危化品必须退回库房,及时维修危化品库房的通风装置;针对后勤管理类隐患,立即清理员工宿舍私拉乱接的电线与大功率电器,调整燃气报警装置的安装位置,更换破损的防鼠网。(三)长效机制建设一是强化思想认识,每月组织一次全员安全警示会,通报同行业安全事故案例,讲解隐患的危害性,提升所有人员的安全意识,树立“隐患就是事故”的理念;二是加大安全考核权重,将安全考核在部门绩效中的占比提升至20%,对隐患整改不及时、违规作业的部门与个人加大处罚力度,对安全管理成效突出的部门与个人给予奖励,充分调动全员参与安全管理的积极性;三是提升培训实效,改变传统的培训模式,结合岗位实际开展实操培训与应急演练,每季度组织一次岗位安全操作技能考核,考核不合格的人员不得上岗作业;四是完善隐患排查治理机制,每周组织一次专项隐患排查,每月组织一次全覆盖隐患排查,建立隐患整改跟踪督办机制,确保所有隐患及时整改到位,防范各类安全事故发生。第二篇为严格落实教育部《中小学幼儿园安全管理办法》及市教育局《关于开展2024年春季学期校园安全专项排查的通知》要求,我校于2024年3月18日至3月22日由校长任组长,分管安全副校长任副组长,政教处、总务处、教务处、保卫科及各年级组负责人共11人组成自查工作组,对全校42个教学班级、2个学生食堂、1栋6层学生宿舍、1个室内体育馆、3个理化生实验实训室、校园围墙及周边200米区域开展全覆盖安全自查,共排查点位89个,发现各类安全隐患17项,无重大安全隐患,现将自查情况报告如下。一、自查工作总体部署情况本次自查以“排查全覆盖、隐患零容忍、整改全闭环”为目标,事前制定了《2024年春季学期校园安全自查工作方案》,明确排查重点为校舍安全、食品安全、消防安全、实验室安全、校园防控安全、防欺凌防控、心理健康安全、校园周边安全8个模块,每个模块指定1名负责人牵头排查,对照《中小学校园安全隐患排查清单》逐项核查,对发现的隐患现场登记、拍照留证,明确整改责任与时限,确保所有隐患见底、整改到位。二、现有校园安全工作开展情况(一)安全责任制落实情况我校已建立“校长负总责、分管副校长具体抓、各部门各岗位各负其责”的安全管理责任体系,2024年初与各年级组、各部门、各班主任签订了《安全管理责任书》,明确各岗位的安全职责与考核标准,每月召开1次校园安全工作专题会议,研究解决安全管理存在的问题,本年度已召开3次专题会议,协调解决了监控系统升级、消防设施更换、安保人员增补等问题。(二)安全经费投入情况2024年度我校计划安全投入72万元,截至目前已完成投入68.3万元,其中监控系统升级投入32.5万元,新增高清摄像头47个,实现校园公共区域基本全覆盖;防爆安保器材投入8.2万元,添置了防爆叉、防爆盾、辣椒水、防刺服等安保器材;消防设施更换投入15.6万元,更换了过期的灭火器、应急灯、疏散指示标识;安全教育培训投入7万元,邀请公安、消防、卫健等部门人员到校开展安全讲座,组织应急演练;剩余3.7万元计划用于隐患整改与安全宣传物料制作。(三)安全教育开展情况我校严格落实每周1节安全班会课制度,由班主任对学生开展防溺水、防欺凌、交通安全、消防安全、食品安全等方面的安全教育;每月组织1次应急演练,本年度已组织消防应急演练、地震应急疏散演练各1次,参与师生2147人;每季度邀请辖区民警、消防员、疾控中心人员到校开展安全专题讲座,本年度已开展防欺凌、防电信诈骗、春季传染病防控3次专题讲座;通过校园公众号、家长微信群、宣传栏等渠道,定期向家长推送安全提示,形成家校共育的安全管控格局。(四)日常安全管控情况安保方面,配备了8名专职保安,实行24小时值班巡逻制度,严格落实外来人员登记、身份核验制度,学生上下学时段安排保安、值班老师在校门口值守;食品安全方面,严格落实食材溯源、索证索票、餐具消毒、食品留样制度,食堂从业人员全部持有有效健康证,每日开展晨检;校舍安全方面,每半个月组织一次校舍设施排查,及时处置设施故障;实验室安全方面,理化生实验室的危化品实行双人双锁管理,建立了危化品领用、消耗、处置台账,实验课上老师全程指导学生操作,防范实验安全事故。三、排查发现的具体隐患明细(一)校舍及设施安全类共排查出隐患4项,一是西校区北侧围墙存在2处开裂,长度约3米,裂缝宽度最大达到2厘米,墙体有轻微倾斜,受近期降雨影响存在倒塌风险;二是初二年级3个教室的墙面插座松动,部分插座外壳破损,存在学生触电的风险;三是教学楼走廊有3个应急灯损坏,发生紧急情况时无法提供应急照明;四是室内体育馆的篮球架固定螺丝松动,存在倾倒风险。(二)消防安全类共排查出隐患3项,一是实验楼一楼消防通道堆放了闲置的实验桌椅,通道宽度仅0.9米,不符合不小于1.5米的要求,影响应急疏散;二是学生宿舍有12具灭火器过期未更换,2个疏散指示标识被宣传海报遮挡;三是食堂操作间的消防栓前堆放了食材包装箱,无法正常开启。(三)食品安全类共排查出隐患3项,一是食堂的留样冰箱温度记录不全,3月10日至3月15日的温度记录缺失,未安排专人每日登记温度;二是3名食堂从业人员的健康证将于2024年4月到期,未提前安排复审体检;三是食堂操作间的防鼠网存在1处破损,长度约10厘米,存在鼠害入侵的风险。(四)校园防控类共排查出隐患2项,一是监控系统存在5个监控盲区,分别位于操场西北角、教学楼后侧转角、学生宿舍楼顶、西校区围墙外侧、食堂后侧,无法实现全区域监控覆盖;二是外来人员登记制度执行不严格,抽查3月1日至3月15日的外来人员登记记录,有2份登记记录未留存身份核验信息,仅登记了姓名与到访事由。(五)防欺凌与心理健康类共排查出隐患3项,一是部分班级的防欺凌排查台账记录不详细,仅简单记录“无欺凌情况”,未对班级内性格内向、家庭特殊的重点关注学生进行登记;二是心理咨询室开放时间不足,仅工作日上午开放,无法满足学生课后咨询的需求;三是未建立重点关注学生的定期谈话机制,对存在心理问题倾向的学生跟踪帮扶不到位。(六)校园周边安全类共排查出隐患2项,一是学校门口上下学时段有5个流动摊贩摆摊售卖“三无”食品,存在食品安全风险,且摊贩占用非机动车道,容易引发交通拥堵;二是学校门口上下学时段没有交警值守,部分家长接送学生时车辆乱停乱放,存在交通安全隐患。四、隐患成因分析本次排查出的隐患,主要源于四方面的管理短板:一是运维排查频次不足,校舍设施、消防设施的日常排查仅停留在表面,未安排专人定期对隐蔽部位、易损耗设施进行检查,导致部分设施损坏未及时发现;二是制度执行不严,部分安全管理制度在落实过程中存在打折扣的情况,比如食堂温度登记、外来人员登记制度,相关责任人未严格按要求执行,存在侥幸心理;三是人员配备不足,目前我校仅配备1名专职心理咨询师,无法满足2000多名学生的心理咨询需求,安保人员年龄普遍偏大,部分安保人员对管控流程不熟悉;四是部门联动机制不畅,与辖区城管、交警等部门的联动仅停留在重大活动期间,未建立上下学时段的常态化联动管控机制,校园周边的流动摊贩、交通拥堵问题无法得到有效解决。五、整改措施及时间安排针对本次排查出的所有隐患,我校已建立《校园安全隐患整改台账》,逐项明确整改责任人、整改措施、整改时限,确保所有隐患在4月10日前全部整改到位。(一)校舍及设施安全隐患整改由总务处主任为整改责任人,3月28日前联系施工队对西校区开裂的围墙进行加固维修,维修期间拉设警戒标识,安排专人值守,禁止学生靠近;3月25日前完成所有松动、破损插座的更换,对全校所有教室的电路设施进行全面排查;3月26日前更换损坏的应急灯,对全校所有应急照明设施进行全面检查;3月25日前紧固篮球架的固定螺丝,对体育馆的所有设施进行全面排查,确保设施安全。(二)消防安全隐患整改由保卫科科长为整改责任人,3月23日前清理实验楼消防通道堆放的闲置桌椅,确保消防通道畅通;3月25日前更换所有过期的灭火器,清理遮挡疏散指示标识的宣传海报,对全校所有消防设施进行全面排查;3月23日前清理食堂消防栓前的食材包装箱,确保消防栓正常使用。(三)食品安全隐患整改由总务处负责食堂管理的副主任为整改责任人,3月23日前完善留样冰箱的温度登记制度,安排专人每日早中晚三次登记温度,留存登记记录;3月30日前组织健康证即将到期的从业人员进行体检,确保健康证到期前取得新的有效证件;3月23日前更换破损的防鼠网,对食堂的防鼠、防蝇、防尘设施进行全面检查,确保符合食品安全要求。(四)校园防控隐患整改由保卫科科长为整改责任人,4月5日前完成监控盲区的摄像头新增安装,实现校园全区域监控覆盖;3月23日前组织所有安保人员开展业务培训,严格落实外来人员身份核验、登记制度,对未按要求执行登记的安保人员进行考核处罚,后续不定期抽查外来人员登记记录,确保制度严格落实。(五)防欺凌与心理健康隐患整改由政教处主任为整改责任人,3月30日前完善防欺凌排查台账,要求各班级每周开展一次防欺凌排查,对重点关注学生逐一登记,建立“一人一档”;4月1日前调整心理咨询室开放时间,调整为工作日全天、周六上午开放,招聘2名兼职心理咨询师,满足学生的咨询需求;建立重点关注学生定期谈话机制,要求班主任每半个月与重点关注学生谈话一次,及时掌握学生的心理状态与思想动态,做好跟踪帮扶。(六)校园周边安全隐患整改由分管安全副校长为整改责任人,3月25日前联系辖区城管、交警部门,建立上下学时段联合值守机制,每周一至周五上下学时段安排城管人员到学校门口整治流动摊贩,安排交警到学校门口维护交通秩序,整治车辆乱停乱放问题,保障学生上下学安全。为巩固本次自查整改成效,我校后续将进一步完善安全管理长效机制,每半个月组织一次专项安全排查,每月组织一次全覆盖安全排查,定期对安全管理制度的执行情况进行检查,加大安全考核力度,对未按要求落实安全管理责任的人员严肃追责;定期组织安全教育培训与应急演练,提升师生的安全意识与应急处置能力;加强与家长、辖区公安、城管、交警、卫健等部门的联动,形成家校社协同的安全管控格局,为师生营造安全稳定的校园环境。第三篇本次安全自查严格按照住房和城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》及省住建厅《关于开展建筑施工领域安全生产专项整治的通知》要求,由XX住宅小区一期项目安全总监牵头,建设单位、施工单位、监理单位三方联合组成9人自查工作组,于2024年5月6日至5月12日对项目施工现场开展全环节安全自查,项目总建筑面积12.7万平方米,共8栋高层住宅,目前处于主体结构施工阶段,最高施工至18层,本次自查共涉及基坑工程、模板支撑体系、起重机械、高处作业、临时用电、消防安全、文明施工、劳动防护、教育培训、应急管理等12类排查模块,累计排查点位213个,发现各类安全隐患47项,其中重大隐患0项、较大隐患4项、一般隐患43项,现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况本次自查严格遵循“谁主管、谁负责,谁排查、谁签字”的原则,事前制定了《建筑施工安全专项自查工作方案》,明确各方职责、排查标准、排查范围与时间节点,采取“实测实量+设备检测+资料核查+人员考核”的方式开展工作。实测实量环节对基坑边坡位移、高支模立杆间距、临边防护高度等参数进行实地测量,核实是否符合专项方案要求;设备检测环节联合第三方设备检测机构对塔吊、施工电梯、起重设备等特种设备的安全装置进行检测,核实设备运行是否安全;资料核查环节累计调阅专项施工方案、安全技术交底、特种作业人员证件、隐患排查台账、安全教育培训记录、应急演练记录等各类资料236份,核查资料的合规性与真实性;人员考核环节随机抽取一线作业人员、班组长、安全员共68人,考核安全操作规范、岗位风险点、应急处置流程等内容的掌握程度。二、项目安全管理体系运行情况核查结果(一)安全生产责任制落实情况项目已建立建设单位、施工单位、监理单位三方共同参与的安全管理体系,明确各方安全职责,施工单位按要求配备了8名专职安全员,符合每5000平方米配备1名专职安全员的要求,2024年初施工单位与各劳务班组、各岗位管理人员签订了《安全生产责任书》,明确各岗位安全职责与考核标准,每周组织一次三方联合安全例会,研究解决安全管理存在的问题,本年度已召开18次安全例会,协调解决了高支模验收、起重机械检测、隐患整改等32项问题。(二)安全投入落实情况2024年度项目计划安全投入280万元,截至目前已完成投入235.7万元,其中安全防护设施投入112.5万元,用于搭设临边防护、安全网、安全通道,配备安全帽、安全带、防滑鞋等劳动防护用品;安全教育培训投入27.2万元,用于进场工人三级安全教育、特种作业人员培训、安全宣传物料制作;隐患整改投入68.3万元,用于2024年以来排查出的各类隐患整改;应急管理投入27.7万元,用于添置应急救援器材、开展应急演练、储备应急物资,安全投入符合要求,专款专用台账清晰。(三)安全教育培训开展情况本年度已组织进场工人三级安全教育12批次,覆盖所有进场工人726人,培训时长不低于24学时,培训考核合格率97.8%,未合格人员已补考通过;87名特种作业人员包括塔吊司机、施工电梯司机、架子工、电工、焊工等全部持有有效操作证件,证件复审率100%;每月组织一次劳务班组长、安全员安全管理技能培训,提升基层现场安全管控能力。(四)专项方案编制与论证情况项目已编制深基坑、高支模、起重机械安装与拆卸、临时用电、消防安全等12项专项施工方案,其中深基坑、高支模、起重机械安装拆卸3项超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案已通过专家论证,所有专项方案均按要求进行了技术交底,严格按方案组织施工。(五)隐患排查与应急管理情况建立了日常隐患排查治理机制,要求施工单位安全员每日巡查、每周三方联合排查,2024年以来累计排查出隐患217项,已完成整改209项,剩余8项正在按计划推进整改,隐患整改闭环率96.3%;已编制《生产安全事故综合应急预案》及火灾、高处坠落、基坑坍塌、起重机械事故等5项专项应急预案,建立了30人的应急救援队伍,储备了消防器材、急救药品、应急照明、沙袋等充足的应急物资,本年度已组织消防应急演练、高处坠落应急演练、基坑坍塌应急演练各1次,参与人数216人,演练后及时开展评估复盘,对应急预案存在的不足进行了修订完善。三、排查发现的具体隐患明细(一)较大隐患1.3号楼北侧18米高支模体系部分立杆间距不符合专项方案要求,方案要求立杆间距为0.8米,现场实测最大间距达到0.95米,偏差18.75%,部分立杆底部未设置垫板,存在模板支撑体系坍塌的风险,现场已要求该区域暂停施工,拉设警戒标识。2.2号塔吊的力矩限制器灵敏度不足,现场检测发现起重量达到额定起重量的90%时未发出预警信号,未按要求每月开展一次校准,存在塔吊超载作业引发倾覆的风险,现场已要求2号塔吊暂停使用。3.施工现场总配电箱漏电保护器参数不符合规范要求,额定漏电动作电流为75mA,动作时间为0.5s,不符合额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的要求,存在作业人员触电的风险。4.基坑南侧边坡位移监测数据连续3天超出预警值,最大位移达到12mm,超出8mm的预警值,未及时开展原因分析与处置,存在基坑坍塌的风险。(二)一般隐患1.高处作业类:共排查出隐患12项,包括17名高处作业人员未按要求系挂安全带,仅将安全带搭在肩上;3处临边防护高度不足1.2米,未设置挡脚板;安全网存在8处破损未及时更换;电梯井内未按要求每10米设置一道水平硬防护;部分高处作业点位未设置上下通道,作业人员攀爬脚手架上下。2.起重机械类:共排查出隐患7项,包括1号施工电梯的门联锁装置失效,开门时电梯仍能启动运行;2号施工电梯的钢丝绳存在3处断丝,未及时更换;塔吊的标准节连接螺丝存在松动情况,未及时紧固;起重吊装作业未安排专人指挥,信号工配备不足。3.临时用电类:共排查出隐患9项,包括12个开关箱未上锁,未落实“一机一闸一漏一箱”要求,一个开关箱连接2台设备;部分电缆线拖地、浸泡在积水中,未按要求架空或穿管保护;生活区存在私拉乱接电线使用大功率电器的情况;部分用电设备未接保护零线。4.消防安全类:共排查出隐患6项,包括木工加工区的木屑未及时清理,未按要求配备灭火器材;工人宿舍存在使用电热锅、“热得快”等大功率电器的情况;施工现场部分区域消防器材配备不足,50平方米范围内未配备2具灭火器;消防通道被建筑材料占用,宽度仅1.1米,不符合不小于4米的要求。5.文明施工类:共排查出隐患4项,包括施工现场裸土未全覆盖,存在扬尘污染;出入口洗车池损坏无法正常使用,车辆带泥上路;施工现场建筑材料乱堆乱放,未按要求分区存放;生活区生活垃圾未及时清理,存在卫生死角。6.资料与劳动防护类:共排查出隐患5项,包括部分安全技术交底记录未签字,存在代签情况;隐患整改台账闭环记录不全,部分隐患整改完成后未留存验收记录;部分工人佩戴的安全帽不符合国家标准,无3C认证标识;特种作业人员证件未随身携带,无法提供有效证件;部分劳务班组未按要求开展班前安全教育活动。四、隐患成因分析本次排查出的隐患,主要源于四方面问题:一是重进度轻安全的思想依然存在,部分劳务班组为了抢工期,忽视安全管控,未按专项方案要求施工,存在“能省则省、能快则快”的侥幸心理;二是现场管控不到位,部分安全员、监理人员未严格履行巡查职责,对现场存在的隐患未及时发现、及时制止,隐患整改跟踪督办不到位;三是制度执行不严,安全技术交底、班前安全教育、隐患整改验收等制度未严格落实,存在走形式、打折扣的情况;四是作业人员安全意识淡薄,部分作业人员未接受系统的安全教育培训,安全操作技能不足,存在违规作业的情况,对安全隐患的危害性认识不足。五、整改措施及时间安排针对本次排查出的所有隐患,项目三方已共同制定

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