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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务对账周期性变更确认通知[4篇]财务对账周期性变更确认通知第1篇尊敬的____:本公司现就财务对账周期性变更事项,确认如下内容:一、对账周期调整经双方协商一致,自____年____月____日起,财务对账周期由原定的____月/____日调整为____月/____日。调整后的对账周期将依据双方约定的结算规则进行执行,保证账务数据的准确性和及时性。二、对账内容范围本次对账内容包括但不限于以下项目:1.采购款项结算2.供应商付款记录3.库存账目核对4.财务报表数据核对5.其他相关账务事项三、对账方式与时间安排对账工作将由____(部门/人员)负责组织实施,具体时间安排2025年____月____日(星期____)为对账启动日每月____日为对账执行日对账结果将在____日(星期____)前提交至____(接收方)四、对账结果处理对账完成后,双方将就对账数据进行核对,并签署确认函。若发觉差异,双方应于____日(星期____)前完成原因分析并提出整改方案。五、联系方式如需进一步沟通或反馈,请及时与以下人员联系:联系人:________电子邮箱:____地址:____特此确认。____有限公司____(部门/人员)____(职位)____年____月____日____(签字)____(盖章)财务对账周期性变更确认通知第2篇尊敬的____公司:我司现就财务对账周期性变更事宜,作出如下确认:一、对账周期调整内容根据双方协商一致,我司财务对账周期自____年____月____日起,由原定的____月____日调整为____月____日。本次调整涉及对账周期内的所有账务数据,包括但不限于应收、应付、预收、预付、往来款项等,均需按新周期进行核对与确认。二、调整依据本次周期性变更系基于双方实际业务经营情况以及财务核算需求作出,旨在提升账务处理效率,保证账实一致。调整依据包括但不限于:1.业务量波动情况,预计未来____个月业务量将有所变化;2.财务核算系统功能升级,需调整对账周期以适应新系统运行;3.双方在前期对账过程中发觉部分数据在原周期内存在不一致或误差,需重新核算。三、执行要求1.请贵方在____年____月____日前,完成对账周期调整后的数据核对工作,并提交书面确认函至我司财务部;2.我司将在____年____月____日前,完成对账周期的重新梳理与核对,并将结果反馈至贵方;3.如有特殊情况需变更周期,双方应另行协商并签署补充协议。四、其他事项1.请贵方在收到本函后____个工作日内,将确认函发送至我司指定电子邮箱:____@____;2.本函自送达之日起生效,双方应严格遵守新周期对账要求,保证账务处理的准确性与及时性;3.如有疑问或需要进一步解释,可联系我司财务部:联系人:________电子邮箱:____特此确认。____公司财务部____年____月____日____公司财务部____年____月____日财务对账周期性变更确认通知篇3尊敬的公司名称______:您好!我司现就财务对账周期性变更事项,特此正式通知为保证财务数据的准确性和账务处理的规范性,我司计划自起始日期起,将原定的财务对账周期由现行的每月一次调整为每两周一次。此次变更将涉及我司与贵司之间的账务核对流程,因此,我司特此向贵司确认并告知如下事项:1.对账周期调整自起始日期起,我司将按照每两周一次的频率进行财务对账,具体对账时间及安排详见附件《财务对账计划表》。2.对账内容及范围对账内容包括但不限于以下事项:本月账务数据的核对本期各项费用的核算与归集与贵司相关财务报表的核对本期银行对账单及其他财务凭证的核对3.对账流程说明对账工作将由我司财务部统一组织,相关人员将按计划进行对账,并在对账完成后向贵司提交对账报告及核对结果。4.沟通与反馈机制如贵司在对账过程中发觉任何问题或有特殊要求,敬请及时与我司财务部联系,联系方式为:联系人姓名,联系方式______,邮箱:电子邮箱______。5.后续安排我司将根据贵司反馈,及时调整对账计划并保证对账工作的顺利进行。如贵司对本次调整有异议,敬请于截止日期前反馈,我司将根据实际情况进行协商与调整。本次调整旨在提升财务工作的效率与准确性,保证双方账务数据的一致性。我司诚挚希望与贵司保持良好的合作关系,共同推进财务工作的规范化与高效化。敬请贵司予以理解与支持,如有任何问题,欢迎随时与我司联系。此致敬礼!公司名称______日期______联系人姓名电话电子邮箱______联系地址______财务对账周期性变更确认通知第(4)篇尊敬的_____:根据贵司财务管理系统近期运行情况及双方账务数据核对结果,现就财务对账周期性变更事项作出如下确认:一、背景与目的说明为保证双方账务数据的准确性和合规性,根据《企业财务管理制度》及《财务对账操作规范》,现对财务对账周期进行调整,以适应业务发展及财务核算需求。本次变更旨在提升账务处理效率,减少数据误差,保障双方财务数据的同步与一致。二、具体事项详细描述经核对,贵司自2025年3月1日起,财务对账周期由原来的每月一次调整为每两周一次。具体调整1.对账周期:原为每月15日,现调整为每两周(即每15日与30日)进行对账。2.对账内容:包括但不限于银行对账单、应收应付款项、固定资产及无形资产台账、财务报表等。3.对账方式:采用电子对账系统进行自动化核对,对账结果由双方财务部门负责人审核确认。4.对账频率:自2025年3月1日起,双方应按上述周期进行对账,并在对账完成后5个工作日内向对方提交对账报告。三、数据事实支撑根据贵司提供的2024年12月财务数据及我方系统记录,自2024年11月起,双方账务数据存在以下差异:银行对账单差异:累计差异金额为人民币____元,涉及账户____(账户编号____)。应收应付款项差异:累计差异金额为人民币____元,涉及供应商____(供应商编号____)及客户____(客户编号____)。固定资产及无形资产台账差异:累计差异金额为人民币____元,涉及资产____(资产编号____)及无形资产____(资产编号____)。财务报表差异:累计差异金额为人民币____元,涉及资产负债表及利润表科目。四、明确的行动建议或要求1.贵司应于2025年3月1日前,完成对账周期调整,并同步更新相关财务系统参数。2.我方将根据新周期安排对账任务,双方应保证系统数据同步,避免因系统延迟导致对账延误。3.对账报告应于对账完成后的5个工作日内提交至对方指定邮箱(____@____),并附上对账明细表及审核意见。4.对账过程中如发觉异常情况,双方应立即沟通并提交书面说明,保证账务处
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