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文档简介
县级审计考试题目及答案一、选择题(8题,每题3分,共24分)
1.县级审计机关在对某企业进行审计时,发现该企业存在虚假利润的情况,以下哪种审计程序最适用于揭露这种情况?
A.实地盘点存货
B.函证银行存款
C.审查销售合同
D.分析财务报表比率
2.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大,审计人员应该采取哪种措施?
A.立即报告缺陷并要求管理层整改
B.在审计报告中披露该缺陷
C.忽略该缺陷,继续进行审计
D.记录该缺陷,但在审计报告中不予披露
3.县级审计机关在对某政府部门进行审计时,发现该部门存在资金使用效率低下的问题,以下哪种审计方法最适用于评估资金使用效率?
A.详细审计
B.抽样审计
C.分析性复核
D.专项审计
4.审计证据的质量主要取决于哪些因素?以下哪项不是影响审计证据质量的关键因素?
A.审计证据的充分性
B.审计证据的相关性
C.审计证据的客观性
D.审计证据的主观性
5.在审计过程中,审计人员发现某项会计估计存在不确定性,以下哪种处理方法最合适?
A.忽略该会计估计,继续进行审计
B.要求管理层重新估计
C.在审计报告中披露该会计估计的不确定性
D.记录该会计估计,但在审计报告中不予披露
6.县级审计机关在对某企业进行审计时,发现该企业存在关联方交易,以下哪种措施最适用于评估关联方交易的风险?
A.函证关联方交易的合理性
B.实地考察关联方交易的执行情况
C.审查关联方交易的合同条款
D.分析关联方交易的财务影响
7.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制设计合理但未得到有效执行,以下哪种措施最适用于处理这种情况?
A.立即报告内部控制缺陷并要求管理层整改
B.在审计报告中披露内部控制缺陷
C.记录内部控制缺陷,但在审计报告中不予披露
D.忽略内部控制缺陷,继续进行审计
8.县级审计机关在对某金融机构进行审计时,发现该机构存在风险管理缺陷,以下哪种措施最适用于评估风险管理缺陷的影响?
A.实地考察风险管理的执行情况
B.函证风险管理的有效性
C.分析风险管理的财务影响
D.审查风险管理的政策文件
二、(一)多项选择题(5题,每题4分,共20分)
1.在审计过程中,审计人员可以使用哪些方法来获取审计证据?
A.实地盘点
B.函证
C.分析性复核
D.询问管理层
E.审查会计记录
2.县级审计机关在对某企业进行审计时,需要关注哪些内部控制要素?
A.授权和批准
B.业绩评价
C.信息和沟通
D.监控活动
E.风险评估
3.在审计过程中,审计人员发现某项会计估计存在不确定性,以下哪些处理方法是合适的?
A.要求管理层重新估计
B.在审计报告中披露该会计估计的不确定性
C.记录该会计估计,但在审计报告中不予披露
D.忽略该会计估计,继续进行审计
E.实地考察该会计估计的执行情况
4.县级审计机关在对某政府部门进行审计时,需要关注哪些方面的资金使用效率?
A.预算编制
B.预算执行
C.资金使用效果
D.资金回收
E.资金管理
5.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,以下哪些措施是合适的?
A.立即报告内部控制缺陷并要求管理层整改
B.在审计报告中披露内部控制缺陷
C.记录内部控制缺陷,但在审计报告中不予披露
D.忽略内部控制缺陷,继续进行审计
E.实地考察内部控制缺陷的执行情况
(二)判断题(7题,每题2分,共14分)
1.审计证据的质量主要取决于审计证据的充分性和适当性。(对)
2.在审计过程中,审计人员发现某项会计估计存在不确定性,应该要求管理层重新估计。(对)
3.县级审计机关在对某企业进行审计时,需要关注关联方交易的风险。(对)
4.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制设计合理但未得到有效执行,应该在审计报告中披露内部控制缺陷。(对)
5.县级审计机关在对某金融机构进行审计时,需要关注风险管理的缺陷。(对)
6.在审计过程中,审计人员可以使用实地盘点、函证、分析性复核、询问管理层和审查会计记录等方法来获取审计证据。(对)
7.县级审计机关在对某政府部门进行审计时,需要关注预算编制、预算执行、资金使用效果、资金回收和资金管理等方面的资金使用效率。(对)
三、(一)填空题(6题,每题3分,共18分)
1.审计证据的充分性是指审计人员获取的审计证据的数量和质量能够______审计目标。
2.审计证据的适当性是指审计证据的______和相关性能够支持审计结论。
3.县级审计机关在对某企业进行审计时,需要关注关联方交易的______和______。
4.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,应该在审计报告中______内部控制缺陷。
5.县级审计机关在对某金融机构进行审计时,需要关注风险管理的______和______。
6.在审计过程中,审计人员可以使用______、______、______、______和______等方法来获取审计证据。
(二)计算题(2题,每题6分,共12分)
1.县级审计机关在对某企业进行审计时,发现该企业存在存货管理问题。审计人员通过对存货进行实地盘点,发现实际存货数量比账面数量少10%。假设该企业存货的账面价值为100万元,审计人员认为该存货管理问题对财务报表的影响重大,要求企业进行整改。请计算该存货管理问题对财务报表的影响金额。
2.县级审计机关在对某政府部门进行审计时,发现该部门存在资金使用效率低下的问题。审计人员通过对资金使用情况进行分析,发现该部门实际支出比预算支出多20%。假设该部门预算支出为500万元,请计算该资金使用效率低下问题对财务报表的影响金额。
四、综合题(2题,每题10分,共20分)
1.县级审计机关在对某企业进行审计时,发现该企业存在关联方交易。审计人员需要评估关联方交易的风险。请说明审计人员可以采取哪些措施来评估关联方交易的风险。
2.县级审计机关在对某金融机构进行审计时,发现该机构存在风险管理缺陷。审计人员需要评估风险管理缺陷的影响。请说明审计人员可以采取哪些措施来评估风险管理缺陷的影响。
五、材料分析题(2题,每题14分,共28分)
1.某县级审计机关在对某企业进行审计时,发现该企业存在虚假利润的情况。审计人员通过对销售合同、银行存款和财务报表进行审查,发现该企业通过虚构销售合同和伪造银行对账单来虚增利润。请分析该企业虚假利润的情况,并提出相应的审计建议。
2.某县级审计机关在对某政府部门进行审计时,发现该部门存在资金使用效率低下的问题。审计人员通过对预算编制、预算执行和资金使用效果进行分析,发现该部门资金使用效率低下的问题主要由于预算编制不合理和预算执行不严格所致。请分析该部门资金使用效率低下的问题,并提出相应的审计建议。
答案部分:
一、选择题
1.C
2.D
3.C
4.D
5.B
6.A
7.A
8.C
二、(一)多项选择题
1.A,B,C,D,E
2.A,B,C,D,E
3.A,B,E
4.A,B,C,D,E
5.A,B,E
(二)判断题
1.对
2.对
3.对
4.对
5.对
6.对
7.对
三、(一)填空题
1.满足
2.可靠性
3.风险,影响
4.披露
5.缺陷,影响
6.实地盘点,函证,分析性复核,询问管理层,审查会计记录
(二)计算题
1.存货管理问题对财务报表的影响金额为10万元。
2.资金使用效率低下问题对财务报表的影响金额为100万元。
四、综合题
1.审计人员可以采取以下措施来评估关联方交易的风险:
-函证关联方交易的合理性
-实地考察关联方交易的执行情况
-审查关联方交易的合同条款
-分析关联方交易的财务影响
2.审计人员可以采取以下措施来评估风险管理缺陷的影响:
-实地考察风险管理的执行情况
-函证风险管理的有效性
-分析风险管理的财务影响
-审查风险管理的政策文件
五、材料分析题
1.该企业虚假利润的情况分析:
-该企业通过虚构销售合同和伪造银行对账单来虚增利润。
-审计建议:
-要求企业整改虚假利润问题,并追究相关责任人的责任。
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