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文档简介
事业单位保密工作自查自纠报告根据市保密局关于开展全市机关事业单位保密工作自查自纠的通知要求,我单位组织专班对2023年1月以来的保密工作开展了全领域拉网式排查,现将自查及整改情况报告如下。本次自查成立了由单位分管保密工作的副主任任组长,办公室机要员、各科室保密联络员为成员的自查工作专班,对照党政机关保密检查零差错标准,对涉密人员管理、涉密文件流转、网络与载体管理、要害部位管理等全环节逐一核查,不留死角。我单位现有核心涉密人员1名、重要涉密人员3名、一般涉密人员8名,所有涉密人员均按要求完成了入职保密审查,签订了保密承诺书,全部纳入出入境备案管理,2023年以来未发生涉密人员违规出境情况,全年组织2次全员保密培训,邀请市保密局业务骨干现场授课,所有涉密人员均完成保密知识考核,考核合格率100%。涉密文件管理方面,2023年以来我单位共收发中央、省、市各级涉密文件127份,其中绝密级2份、机密级31份、秘密级94份,所有涉密文件均在专用涉密登记本逐份登记编号,传阅流程严格限定在机要室内完成,未擅自复印、摘抄、外传涉密内容,按季度完成涉密文件清退,清退率100%,无逾期留存涉密文件情况,过期涉密载体销毁均统一送至市保密局指定销毁机构处理,2023年共销毁过期涉密文件、废弃涉密光盘共计11.2公斤,销毁流程全程登记,有经手人签字和销毁凭证,本次排查中发现业务科1份标注内部工作敏感信息的材料误放入普通办公文件柜,排查当日已完成整改,重新归入保密文件柜存放。计算机网络与移动存储载体管理方面,我单位现有涉密计算机3台,全部放置在机要室专用区域,实行物理隔离,从未连接互联网及其他公共信息网络,涉密U盘全部贴有专用标识,实行专人专管,未发生交叉使用情况,本次排查对单位24台非涉密办公计算机逐一进行硬盘内容核查,未发现存储处理涉密信息的情况,抽查了单位17名在编公职人员的工作微信、QQ等工作社交账号,未发现违规传输涉密信息、敏感工作信息的问题,排查中发现两个业务科室的内网连接打印机未关闭蓝牙配对功能,个别工作人员曾用私人手机连接打印机打印私人文件,虽未打印涉密内容,但存在信息泄露风险,排查当日已关闭所有内网打印机的蓝牙配对功能,明确禁止私人设备连接单位办公打印设备。保密要害部门部位管理方面,我单位确定的要害部位为机要室和涉密档案室,全部安装了符合标准的防盗门窗、电子监控和密码锁,涉密文件全部存放于经资质认证的密码保险柜中,钥匙由专职机要员专人保管,每日下班、节假日都对要害部位进行锁闭检查,全年未发生无关人员擅自进入要害部位的情况。定密管理方面,我单位定密责任人按要求持证上岗,2023年共完成法定定密事项12项,全部严格依照定密权限和流程拟定密级,未发生越权定密、定密不当、应定未定的情况。本次自查共梳理出3项存在的问题:一是部分干部职工保密意识仍存在松懈麻痹思想,个别工作人员会在单位食堂、楼道等公共场合讨论未公开的业务工作内容,还有1名业务岗老同志,因习惯居家改材料,曾违规将单位内网的非涉密工作材料拷入私人U盘带出单位,虽未涉及涉密内容,但暴露出风险防范意识不足;二是日常保密管理存在细节漏洞,全年仅组织2次集中保密学习,对新入职年轻干部的保密后续教育跟进不足,仅在入职培训开展一次教育,部分涉密文件传阅登记存在事后补签的情况,登记不够规范;三是保密技术防护存在短板,机要室安装的入侵报警装置已使用5年,近期检测发现装置灵敏度下降,部分区域监测不到,单位内网未安装实时违规操作监测软件,无法及时预警违规拷贝信息等行为。针对排查出的问题,我单位已立行立改落实整改措施:一是对违规携带工作材料的当事人进行了约谈提醒,组织全体干部职工重新学习保密纪律,重新签订了保密行为承诺书,明确将保密纪律执行情况纳入职工年度考核内容,计划每季度组织一次保密警示教育,下个月将再次邀请市保密局同志开展泄密案例专题培训,进一步强化全体人员的保密意识;二是重新修订完善了我单位《涉密文件管理办法》《移动存储介质使用规定》《工作人员网络行为规范》等制度,明确要求涉密文件传阅必须当日完成签字登记,禁止私人移动存储介质带入涉密工作区域,明确了违规的追责条款,由办公室每月开展一次保密工作抽查,及时纠正不规范行为;三是已经向上级申请了专项经费,计划本周完成采购招标,更换机要室的入侵报警装置,为单位内网加装保密违规操作实时监测系统,安装完成后将对所有办公设备开展一次全面的保密技术检测,排查潜在风险。我单位始终把保密工作作为重要政治任务抓落实,通
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