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文档简介
2026ANNUALREPORT2026年度审计科负责人工作汇报履职·监督·整改·提升汇报人审计科负责人日期2026年汇报导览01履职尽责这一年年度审计工作总体定位与履职基础02审计成果亮答卷项目数据与问题揭示展现工作实效03整改闭环见真章问题整改跟踪与制度完善成效04队伍建设强根基团队能力提升与内控机制建设05短板不足不回避客观剖析现存问题与风险挑战06来年审计这样干明确下一年度工作思路与重点任务监督审计·年度述职履职尽责这一年守好监督关口,扛牢审计责任立足经济监督定位,聚焦主责主业01立足监督定位履职尽责审计科立足经济监督主责主业,以高质量监督服务单位发展大局聚焦重点领域重大政策落实紧盯政策执行,确保落地见效财政资金使用把好资金关口,提升使用绩效国有资产管理守护资产安全,促进保值增值坚持问题导向应审尽审拓展审计覆盖面,不留监督盲区凡审必严严格审计标准,敢于较真碰硬强化风险防控前移监督关口,筑牢风险防线恪守独立客观以公正审计监督坚持依法依规,客观公正执业护航高质量发展服务单位大局,助力行稳致远年度工作主线清晰明确全年工作按计划—推进—复盘三阶段闭环推进初年初·科学计划计划制定审计工作计划,明确项目安排与实施节点中年中·按月推进推进按月推进项目进度、按季调度工作落实调度确保任务不落空终年终·总结复盘复盘开展总结复盘,梳理经验与不足,形成全年闭环管理履职基础保障坚实有力制度保障3项健全审计制度体系完善制度框架,堵漏洞、补短板规范审计流程与文书标准明确各环节要求,统一标准、有序推进做到有章可循各项审计工作有据可依、规范运行有章可循资源保障2项落实审计资源配备人员、经费、装备足额到位保障各审计项目顺利组织实施项目推进不断档、实施无梗阻组织有力协作保障2项强化与相关部门沟通协作信息共享、协同配合、凝聚合力形成上下联动的监督合力构建纵向贯通、横向协同的监督格局上下联动监督审计·年度述职审计成果亮答卷用数据说话,以实效作答审计项目全面覆盖,问题揭示精准有力02审计项目开展全面覆盖审计领域与审计重点审计领域审计重点预算执行审计编制执行与资金拨付专项资金审计使用合规与绩效情况经济责任审计履职情况与重大决策工程项目审计招标采购与竣工结算内部控制审计制度健全与执行有效重点领域审计精准发力靶向聚焦,精准发力,让审计监督
有的放矢聚焦重点紧盯重点资金、重点项目、重点部门提高审计监督靶向性数据赋能探索运用数据分析手段提升问题发现效率与线索精准度风险预警关注苗头性、倾向性问题提前预警风险、防患未然问题揭示深入见底审计发现坚持定性准确、证据充分、表述规范,确保结论经得起检验定性准确证据充分、表述规范审计结论经得起检验成因剖析深入体制机制层面提出治本建议参谋助手及时报告重大发现服务领导决策审计建议务实管用审计建议直击要害,三个层面精准发力制度层面制度机制针对管理漏洞提出完善制度机制的建议流程层面操作规范针对流程缺陷提出优化操作规范的举措监督审计·年度述职整改闭环见真章发现问题不是终点,整改到位才算交卷跟踪督办闭环管理,制度完善标本兼治03整改闭环管理规范整改环节主要工作问题交办明确责任单位与整改时限过程督办定期跟踪调度整改进度结果核验逐项对照核查落实成效销号归档建立整改档案闭环管理整改跟踪机制健全完善建立
清单—台账—销号
全链条整改跟踪机制1问题清单逐项明确整改责任单位与完成时限›2台账管理动态掌握各项整改进展情况›3销号核验整改一项、核验一项、销号一项制度建设标本兼治审计不止于查问题,更在于
堵漏洞、建制度、促治理1着眼01梳理共性成因制度修订从具体问题中梳理
共性成因推动相关制度修订完善2着眼02堵塞管理漏洞防范复发堵塞管理漏洞,防范同类问题反复发生3着眼03转化治理效能标本兼治推动审计成果转化为
治理效能实现标本兼治追责问责形成震慑审计整改动真碰硬,以严肃追责强化监督震慑追究责任整改不力对整改不力、敷衍整改的情形严肃追究责任纳入考核考核评价将审计整改情况纳入相关考核评价警示教育监督震慑强化警示教育,发挥审计监督的震慑作用队伍建设·强基固本队伍建设强根基打铁必须自身硬专业能力持续提升,内控机制不断健全04专业能力持续提升审计队伍专业能力建设取得扎实进展,三项举措协同发力业务培训加强审计业务培训夯实队伍专业基本功职业资格鼓励参加职业资格考试持续优化队伍专业结构案例研讨开展案例研讨与经验交流提升实战能力内控机制不断健全审计质量管控实现全流程规范化运行体系完善健全审计质量管理体系规范审计作业流程复核把关落实审计复核与审理制度严把审计质量关口全程质控强化审计全过程质量控制提升审计成果可靠性廉洁从业筑牢底线依法廉洁审计严格执行审计纪律做到依法审计、廉洁审计依法审计廉洁审计严谨务实作风加强作风建设树立严谨务实的审计形象严谨务实严守保密底线强化保密意识严守工作秘密与信息安全底线信息安全监督审计·年度述职短板不足不回避正视差距,才能行稳致远清醒认识短板,直面风险挑战05审计覆盖仍存盲区审计覆盖仍存盲区,监督网络尚未织密盲三类盲区并存下属单位审计覆盖不够充分,监督存在薄弱环节业务领域审计频次偏低,尚未形成常态化监督审计资源相对有限,难以实现全领域同步覆盖审计手段有待升级技术赋能不足,审计手段亟待升级因审计手段短板数据应用深度不足,数据采集与分析能力有待加强信息化手段运用不够充分,审计效率仍有提升空间传统方法占比较高,技术赋能成效尚未充分显现队伍能力结构短板审计队伍在人才结构、任务承载与知识更新三个维度仍存在明显短板人才结构任务承载知识更新人才储备不足:复合型审计人才缺乏,专业结构有待优化任务矛盾突出:审计任务繁重与人员力量不足的矛盾较为突出能力更新滞后:知识更新速度滞后于业务发展需要,能力提升需持续加力监督审计·年度述职来年审计这样干谋定而后动,实干开新局明确工作思路,聚焦重点任务06来年工作总体思路来年审计工作以三个坚持统领全局以三个坚持为统领,为来年审计工作定方向、明路径、见实效坚持围绕中心聚焦主责主业服务发展大局坚持科技强审推动数字化转型稳步实施坚持标本兼治强化审计整改加强成果运用明年重点审计任务围绕单位中心工作,科学谋划来年重点审计任务,聚焦五大重点领域。重点任务主要方向重大政策落实审计跟踪政策执行效果财政资金绩效审计关注资金使用效益经济责任审计促进权力规范运行重点工程审计防范工程领域风险内部控制审计推动管理水平提升能力建设与机制优化以人、技、制三向发力,补齐短板、夯实根基人才建设队伍建设加强审计队伍专业化建设,着力培养复合型人才。技术赋能数字化提升深化数据分析与信息化应用,提升审计效能。制度保障体系完善完善审计制度体系,健
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