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文档简介
1、汽车吊项目实施方案一、项目基本情况(一)项目名称汽车吊项目(二)规划设计机构泓域咨询机构(三)项目建设单位xxx有限责任公司(四)法定代表人邹xx(五)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质
2、量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司通过了ISO质量管理
3、体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8100.05万元,同比增长27.89%(1766.49万元)。其中,主营业业务汽车吊生产及销售收入为6657.32万元,占营业总收入的82.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1915.60万元,较去年同期相比增长284.74万元,增长率17.46%;实现净利润1436.70万元,较去年同期相比增长139.58万元,增长率10.76%。(六)项目选址xxx产业示范中心(七)项目用地规模项
4、目总用地面积14287.14平方米(折合约21.42亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.89%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度188.38万元/亩。项目净用地面积14287.14平方米,建筑物基底占地面积9270.93平方米,总建筑面积17573.18平方米,其中:规划建设主体工程10974.26平方米,项目规划绿化面积1299.81平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1925.28万元。(十)节能分析1、项目年用电量836279.75千瓦时,折合102.78吨标准煤。2、项目年总用水量4988.39立方米,
5、折合0.43吨标准煤。3、“汽车吊项目投资建设项目”,年用电量836279.75千瓦时,年总用水量4988.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.21吨标准煤/年。达产年综合节能量30.83吨标准煤/年,项目总节能率24.72%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资5358.15万元,其中:固定资产投资4035.10万元,占项目总投资的75.31%;流动资金1323.05万元,占项目总投资的24.69%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10478.00万元,总成本费用8026.70万元,税金及附加97.72万元,利润总额2451.30万元,利
6、税总额2887.13万元,税后净利润1838.48万元,达产年纳税总额1048.66万元;达产年投资利润率45.75%,投资利税率53.88%,投资回报率34.31%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位143个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率45.75%,投资利税率53.88%,全部投资回报率34.31%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方
7、面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有
8、变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。二、项目基本情况“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年,也是转型步伐明显加快、城乡面
9、貌明显变化、改革开放明显突破的五年,更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期,我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇;“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施,长三角区域发展一体化进程加速,为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口;经历“十二五”发展,常州站在了新的历史起点,发展基础更为扎实、发展优势更为彰显,新的增长动力正在加速形成,苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加,这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。三、建
10、设规划(一)产品规划项目主要产品为汽车吊,根据市场情况,预计年产值10478.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项
11、目产品具有广阔的潜在市场。(二)用地规模该项目总征地面积14287.14平方米(折合约21.42亩),其中:净用地面积14287.14平方米(红线范围折合约21.42亩)。项目规划总建筑面积17573.18平方米,其中:规划建设主体工程10974.26平方米,计容建筑面积17573.18平方米;预计建筑工程投资1460.03万元。常州,简称常,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,城镇
12、化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281年)
13、,改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.89%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度188.38万元/亩。项目预计总建筑面积17573.18平方米,其中:计容建筑面积17573.18平方米,计划建筑工程投资1460.03万元,占项目总投资的27.25%。(四)选址综合评价投资项目用地位于项
14、目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、风险应对评估投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业
15、机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济
16、效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。五、投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4035.10(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1323.05万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5358.15万元,其中:固定资产投资4035.10万元,占项目总投资的75.31%;流动资金1323.05万元,占项目总投资的24.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程
17、投资1460.03万元,占项目总投资的27.25%;设备购置费1925.28万元,占项目总投资的35.93%;其它投资649.79万元,占项目总投资的12.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4035.10+1323.05=5358.15(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济评价(一)营业收入估算该“汽车吊项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑汽车吊行业设备相对价格变化,假设当年汽车吊设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=338.11万元。(
18、三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用8026.70万元,其中:可变成本7049.82万元,固定成本976.88万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2451.30(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2451.3025.00%=612.83(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2451.30(万元)。2、达产年应纳企业所得税
19、:企业所得税=应纳税所得额税率=2451.3025.00%=612.83(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2451.30万元,缴纳企业所得税612.83万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2451.30-612.83=1838.48(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=45.75%。(2)达产年投资利税率=53.88%。(3)达产年投资回报率=34.31%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入10478.00万元,总成本费用8026.70万元,税金及附加97.72万元,利润总额2451.30万
20、元,企业所得税612.83万元,税后净利润1838.48万元,年纳税总额1048.66万元。七、综合评价说明1、中小企业促进法以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业
21、社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。中小企业促进法强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率45.75%,投资利税率53.88%,全部投资回报率34.31%,全部投资回收期4.41年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有
22、较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14287.1421.42亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.89%1.3投资强度万元/亩188.381.4基底面积平方米9270.931.5总建筑面积平方米17573.181.6绿化面积平方米1299.81绿化率7.40%2总投资万元5358.152.1固定资产投资万元4035.102.1.1土建工程投资万元1460.032.1.1.1土建工程投资占比万元27.25%2.1.2设备投资万元1925.282.1.2.1设备投资占比35.93%2.1.3其它投资万元649.792.1.3.
23、1其它投资占比12.13%2.1.4固定资产投资占比75.31%2.2流动资金万元1323.052.2.1流动资金占比24.69%3收入万元10478.004总成本万元8026.705利润总额万元2451.306净利润万元1838.487所得税万元1.238增值税万元338.119税金及附加万元97.7210纳税总额万元1048.6611利税总额万元2887.1312投资利润率45.75%13投资利税率53.88%14投资回报率34.31%15回收期年4.4116设备数量台(套)7617年用电量千瓦时836279.7518年用水量立方米4988.3919总能耗吨标准煤103.2120节能率24
24、.72%21节能量吨标准煤30.8322员工数量人143土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6554.556554.5510974.2610974.261002.951.1主要生产车间3932.733932.736584.566584.56621.831.2辅助生产车间2097.462097.463511.763511.76320.941.3其他生产车间524.36524.36636.51636.5160.182仓储工程1390.641390.644289.304289.30285.092.1成品贮存347.66347.66107
25、2.331072.3371.272.2原料仓储723.13723.132230.442230.44148.252.3辅助材料仓库319.85319.85986.54986.5465.573供配电工程74.1774.1774.1774.175.553.1供配电室74.1774.1774.1774.175.554给排水工程85.2985.2985.2985.294.964.1给排水85.2985.2985.2985.294.965服务性工程880.74880.74880.74880.7458.545.1办公用房489.83489.83489.83489.8333.705.2生活服务390.9139
26、0.91390.91390.9133.766消防及环保工程248.46248.46248.46248.4618.586.1消防环保工程248.46248.46248.46248.4618.587项目总图工程37.0837.0837.0837.0852.327.1场地及道路硬化2400.42373.62373.627.2场区围墙373.622400.422400.427.3安全保卫室37.0837.0837.0837.088绿化工程915.3132.04合计9270.9317573.1817573.181460.03节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤103.211.1年用电量千瓦
27、时836279.751.2年用电量吨标准煤102.781.3年用水量立方米4988.391.4年用水量吨标准煤0.432年节能量吨标准煤30.833节能率24.72%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3806.551.1完成比例71.04%2完成固定资产投资万元2893.532.1完成比例76.01%3完成流动资金投资万元913.023.1完成比例23.99%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元560.632工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元107.
28、193企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元39.424品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元60.685其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元39.906职工工资总额万元807.82固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1460.031925.28188.384035.101.1工程费用万元1460.031925.288171.241.1.1建筑工程费用万元1460.031460.0327.25%1.1.2设备
29、购置及安装费万元1925.281925.2835.93%1.2工程建设其他费用万元649.79649.7912.13%1.2.1无形资产万元319.13319.131.3预备费万元330.66330.661.3.1基本预备费万元149.68149.681.3.2涨价预备费万元180.98180.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元4035.104035.10流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8171.243885.595813.788171.248171.248171.241.1应收账款万元2451.371348.251715.96245
30、1.372451.372451.371.2存货万元3677.062022.382573.943677.063677.063677.061.2.1原辅材料万元1103.12606.71772.181103.121103.121103.121.2.2燃料动力万元55.1630.3438.6155.1655.1655.161.2.3在产品万元1691.45930.301184.011691.451691.451691.451.2.4产成品万元827.34455.04579.14827.34827.34827.341.3现金万元2042.811123.551429.972042.812042.8120
31、42.812流动负债万元6848.193766.504793.736848.196848.196848.192.1应付账款万元6848.193766.504793.736848.196848.196848.193流动资金万元1323.05727.68926.131323.051323.051323.054铺底流动资金万元441.01242.56308.71441.01441.01441.01总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5358.15132.79%132.79%100.00%2项目建设投资万元4035.10100.00%100.00%7
32、5.31%2.1工程费用万元3385.3183.90%83.90%63.18%2.1.1建筑工程费万元1460.0336.18%36.18%27.25%2.1.2设备购置及安装费万元1925.2847.71%47.71%35.93%2.2工程建设其他费用万元319.137.91%7.91%5.96%2.2.1无形资产万元319.137.91%7.91%5.96%2.3预备费万元330.668.19%8.19%6.17%2.3.1基本预备费万元149.683.71%3.71%2.79%2.3.2涨价预备费万元180.984.49%4.49%3.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4035
33、.10100.00%100.00%75.31%5建设期间费用万元6流动资金万元1323.0532.79%32.79%24.69%7铺底流动资金万元441.0210.93%10.93%8.23%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5762.907334.6010478.0010478.0010478.001.1万元5762.907334.6010478.0010478.0010478.002现价增加值万元1844.132347.073352.963352.963352.963增值税万元185.96236.68338.11338.11338.11
34、3.1销项税额万元1676.481676.481676.481676.481676.483.2进项税额万元736.10936.861338.371338.371338.374城市维护建设税万元13.0216.5723.6723.6723.675教育费附加万元5.587.1010.1410.1410.146地方教育费附加万元3.724.736.766.766.769土地使用税万元57.1557.1557.1557.1557.1510税金及附加万元79.4685.5597.7297.7297.72折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1460.03146
35、0.03当期折旧额1168.0258.4058.4058.4058.4058.40净值292.011401.631343.231284.831226.431168.022机器设备原值1925.281925.28当期折旧额1540.22102.68102.68102.68102.68102.68净值1822.601719.921617.241514.551411.873建筑物及设备原值3385.31当期折旧额2708.25161.08161.08161.08161.08161.08建筑物及设备净值677.063224.233063.152902.072740.992579.914无形资产原值31
36、9.13319.13当期摊销额319.137.987.987.987.987.98净值311.15303.17295.20287.22279.245合计:折旧及摊销3027.38169.06169.06169.06169.06169.06总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4824.132653.273376.894824.134824.134824.132外购燃料动力费万元461.32253.73322.92461.32461.32461.323工资及福利费万元807.82807.82807.82807.82807.82807.824修理
37、费万元19.3310.6313.5319.3319.3319.335其它成本费用万元1745.04959.771221.531745.041745.041745.045.1其他制造费用万元549.85302.42384.89549.85549.85549.855.2其他管理费用万元467.81257.30327.47467.81467.81467.815.3其他销售费用万元648.83356.86454.18648.83648.83648.836经营成本万元7857.644321.705500.357857.647857.647857.647折旧费万元161.08161.08161.08161.08161.08161.088摊销费万元7.987.987.987.987.987.989利息支出万元-10总成本费用万元8026.704854.285911.758026.708026.708026.7010.1可变成本万元70
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