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文档简介
1、链板式冰箱生产线项目立项申请报告一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx公司(二)法定代表人韦xx(三)项目单位简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流
2、程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx公司实现营业收入7201.63万元,同比增长13.72%(868.62万元)。其中,主营业业务链板式冰箱生产线生产及销售收入为5778.90
3、万元,占营业总收入的80.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1656.56万元,较去年同期相比增长233.09万元,增长率16.37%;实现净利润1242.42万元,较去年同期相比增长169.77万元,增长率15.83%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1512.342016.461872.421800.417201.632主营业务收入1213.571618.091502.511444.725778.902.1链板式冰箱生产线(A)400.48533.97495.83476.761907.042.2链板式冰箱生产线(B)279.12372.16
4、345.58332.291329.152.3链板式冰箱生产线(C)206.31275.08255.43245.60982.412.4链板式冰箱生产线(D)145.63194.17180.30173.37693.472.5链板式冰箱生产线(E)97.09129.45120.20115.58462.312.6链板式冰箱生产线(F)60.6880.9075.1372.24288.942.7链板式冰箱生产线(.)24.2732.3630.0528.89115.583其他业务收入298.77398.36369.91355.681422.73上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7201.63完成
5、主营业务收入万元5778.90主营业务收入占比80.24%营业收入增长率(同比)13.72%营业收入增长量(同比)万元868.62利润总额万元1656.56利润总额增长率16.37%利润总额增长量万元233.09净利润万元1242.42净利润增长率15.83%净利润增长量万元169.77投资利润率50.86%投资回报率38.15%财务内部收益率20.14%企业总资产万元10166.52流动资产总额占比万元35.01%流动资产总额万元3559.50资产负债率49.05%(五)报告咨询机构xxx泓域咨询二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:链板式冰箱生产线项目2、承办单位:xxx公司(
6、二)项目建设地点某工业示范区(三)项目提出的理由主动对接“中国制造2025”“互联网+”,做大增量优化存量,积极发展服务型制造,深入实施产业龙头促进计划,培育一批千亿级产业集群、百亿级品牌企业和十亿级品牌产品,建成东部沿海先进制造业重要基地,实现现代服务业大发展,促进产业迈向中高端,打造福建产业升级版。(一)建设先进制造业大省推进主导产业高端化集聚化。加快提升电子信息、石油化工、机械装备三大主导产业的技术水平和产品层次,延伸产业链、壮大总量,增强核心竞争力,到2020年产值规模均超万亿元。推进传统特色产业改造提升。开展新一轮技术改造提升工程,实施工业强基、“机器换工”、质量品牌提升、工业互联网
7、创新试点等行动,广泛应用数控技术和智能装备,推动传统特色产业智能化改造和创新转型,推动生产方式向数字化、精细化、绿色化转变,提高产品功效、性能、适用性和可靠性。轻工业重点推进食品工业、制鞋业、造纸业提升发展,打造全球顶尖的休闲运动鞋制造中心。纺织业发挥化纤、织造、染整、服装、纺机产业链优势,做大做强纺织化纤和服装生产基地。冶金业加快延伸下游精深加工产业,提升产品品质和附加值,打造中国最大不锈钢产业基地和铜生产研发重要基地。电机电器重点推广集成制造、高效节能电机制造、精密制造等先进生产方式,鼓励发展高端产品。建材业加快发展新型墙体材料,促进行业转型升级,提升石材、建筑陶瓷、汽车玻璃工业发展水平。
8、(二)推动现代服务业大发展优化服务业发展环境。开展加快发展现代服务业行动,推进服务业与一二产业深度融合,促进服务业发展提速、比重提高。总结推广国家级、省级服务业改革创新试点成果经验。创新财政引导资金扶持方式,探索以服务业股权投资基金、创业投资基金和融资增信等方式,吸引各类社会投资和金融机构加大对服务业投入力度。推进营业税改征增值税试点扩围。构建服务业高层次人才激励机制,制订实施服务业高层次创业创新人才培养引进计划。完善土地和价格政策,促进节约集约绿色发展。促进生产性服务业社会化专业化高端化。加快推进物流、金融、文化创意、服务外包、科技和信息服务、节能环保、检验检测等生产性服务业社会化专业化发展
9、、向价值链高端延伸,为制造业升级提供支撑。加快多式联运设施建设,推进物流信息化,加快建设物流节点、物流园区和航运枢纽,大力发展第三方物流、商贸物流和电子商务流。加快发展融资租赁、互联网金融等金融服务业,推进跨境人民币业务,建成两岸区域性金融服务中心。大力发展工业设计、创意设计、数字传媒、动漫游戏等文化创意产业,推进设计服务与相关领域融合发展。推进制造业主辅分离,加快向生产服务型转变。引导生产性服务业在中心城市、开发区(工业园区)、现代农业产业基地以及有条件的城镇等区域集聚,推动在区域间形成分工协作体系和特色产业集群。到2020年,物流业、金融业成为新兴主导产业,实现增加值分别超过3000亿元、
10、3200亿元。专栏5:生产性服务业重大工程推动生活性服务业便利化精细化品质化。重点发展旅游、健康养老、商贸流通、文化体育和家庭服务等生活性服务业,丰富服务内容、创新服务方式,实现总体规模持续扩大。加快旅游业转型升级,开展省内旅游资源整合,推动旅游与特色文化等相关产业融合,创建一批5A级旅游景区、国家旅游度假区和国家生态旅游示范区,培育若干家年营业额超十亿元的旅游产业集团和产业联盟。到2020年,旅游业成为新兴主导产业,增加值占全省地区生产总值比重达8%,打响“清新福建”品牌。加快发展健康服务业,扶持建设若干个健康服务产业示范园区。推动批发零售、住宿餐饮、家庭服务、市政服务、农村服务等传统服务业
11、改造升级。以增加有效供给、改善住宅质量、提升人居环境为重点,推动房地产业转型升级和去库存化,促进房地产市场健康发展。(三)加速发展互联网经济深入推进“数字福建”建设。实施“互联网+”行动计划,加速网络化进程和智慧化应用,实现处处相连、物物互通、事事网办、业业创新。推动移动互联网、云计算、大数据、物联网在经济社会各领域普及应用,基本形成网络经济与实体经济协同互动的发展格局,促进经济发展提质增效。支持发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费模式和服务业态,发展分享经济。深化政府信息化服务,深入推进信息惠民工程,全面形成以人为本、惠及全民的民生服务体系。实施“互联网+城市”行动,构建市民服务云平台
12、,积极推广基于移动互联网入口的各项城市服务。促进互联网产业发展。壮大电商经济规模,推进海峡两岸电子商务经济合作实验区建设,建立健全农村电商服务体系、跨境电商服务体系,支持发展行业垂直电商平台、第三方电商平台。加快发展互联网金融,支持基于互联网的金融产品、服务、技术和平台创新,规范发展P2P网贷和众筹融资。做强软件产业,强化工业应用软件研发,促进软件服务外包发展,加快发展移动互联网、工业控制系统、信息安全、集成电路设计及应用软件等特色产业集群。实施物联网先行工程,加快物联网推广应用,打造千亿级物联网产业集群。到2020年互联网经济总规模实现倍增。积极发展大数据产业。实施大数据战略,推进数据资源开
13、放共享应用。完善大数据应用创新体系,支持社会主体开发利用政府信息资源,建设一批全国性大数据云平台。积极发展安全可信的云计算和大数据外包服务,培育发展地理信息产业、信用信息服务业。推动国家部委、央企、互联网企业等来闽开发大数据应用,打造大数据产业集聚区。建立区域性大数据交易市场。(四)建设海洋经济强省推动现代海洋产业发展。深入推进海峡蓝色经济试验区建设,发展特色鲜明的湾区经济,完善海洋产业布局,壮大海洋经济。优化发展现代渔业,重点发展海洋水产品精深加工、远洋渔业、设施水产养殖和休闲渔业,培育一批知名海产品品牌,打造现代海洋渔业基地。培育壮大海洋生物制药、生物制品、生物材料和海洋能等产业,打造海洋
14、新兴产业基地。加快发展海洋旅游与海洋文化创意、港口物流、航运服务、涉海金融、信息服务等,提升发展滨海旅游业,打造现代海洋服务业基地。加快建设四大船舶产业集中区,大力发展专业船舶、船用机械配套产业和海工装备产业,打造高端临海产业基地。到2020年,海洋生产总值争取突破万亿元,力争远洋捕捞产量、产值全国第一。实施科技兴海。加强海洋科学研究机构建设,新建一批海洋高技术研发中心。整合提升省内外海洋科技资源,加快协同创新平台建设,构建海洋创新战略联盟,提升海洋科技支撑能力。着力特色海产品资源保护利用与海洋生物资源开发等关键共性技术研究和应用,打造海峡“蓝色硅谷”。加强海域、海底、岸线、海岛等测绘工作,开
15、展海洋生物、海底矿产、海洋能与油气等资源调查和勘探开发。创新海洋综合管理体制。合理开发利用岸线、海域、海岛等资源,建立海岛、海岸带和海洋生态环境保护开发综合协调机制。强化海洋资源市场化配置,完善海域海岛资源有偿使用制度,建立海域海岛收储制度。合理控制近岸海域资源开发强度,强化闲置海域监督管理。集中集约用海,建立海域、岸线、滩涂、海岛等重要海洋资源的投资强度标准,实行差别化的用海供给政策。实施蓝色海湾整治行动计划,加强海洋环境保护和生态修复,加强陆源和海域污染控制。创新海洋综合执法体制,建设海洋事务联合联动执法平台。在闽江口、罗源湾、厦门湾、泉州湾等开展水质和环境综合整治。到2020年,近岸海域
16、一、二类水质比例达72%。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为链板式冰箱生产线,根据市场情况,预计年产值10116.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。项目承办单位计划
17、在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(五)项目投资估算项目预计总投资5331.92万元,其中:固定资产投资4023.90万元,占项目总投资的75.47%;流动资金1308.02万元,占项目总投资的24.53%。(六)工艺技术按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质
18、量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(七)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际
19、完成投资3257.01万元,占计划投资的61.09%。其中:完成固定资产投资2017.32万元,占总投资的61.94%;完成流动资金投资1239.69,占总投资的38.06%。(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积15827.91平方米(折合约23.73亩),其中:净用地面积15827.91平方米(红线范围折合约23.73亩)。项目规划总建筑面积17885.54平方米,其中:规划建设主体工程11783.40平方米,计容建筑面积17885.54平方米;预计建筑工程投资1429.11万元。项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1512.08万元。(九)设备方案项目承办单位通过对相关工艺设备
20、、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考
21、察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计53台(套),设备购置费1512.08万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8008.928008.9211783.4011783.401035.681.1主要生产车间4805.354805.357070.047070.04642.121.2辅助生产车间2562.852562.853770.693770.69331.4
22、21.3其他生产车间640.71640.71683.44683.4462.142仓储工程1699.211699.213966.393966.39253.542.1成品贮存424.80424.80991.60991.6063.382.2原料仓储883.59883.592062.522062.52131.842.3辅助材料仓库390.82390.82912.27912.2758.313供配电工程90.6290.6290.6290.626.523.1供配电室90.6290.6290.6290.626.524给排水工程104.22104.22104.22104.225.834.1给排水104.2210
23、4.22104.22104.225.835服务性工程1076.161076.161076.161076.1668.795.1办公用房630.77630.77630.77630.7738.435.2生活服务445.39445.39445.39445.3932.246消防及环保工程303.59303.59303.59303.5921.836.1消防环保工程303.59303.59303.59303.5921.837项目总图工程45.3145.3145.3145.311.927.1场地及道路硬化2908.40591.78591.787.2场区围墙591.782908.402908.407.3安全保卫
24、室45.3145.3145.3145.318绿化工程999.9835.00合计11328.0417885.5417885.541429.11节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤112.841.1年用电量千瓦时914553.841.2年用电量吨标准煤112.401.3年用水量立方米5108.141.4年用水量吨标准煤0.442年节能量吨标准煤46.093节能率22.14%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3257.011.1完成比例61.09%2完成固定资产投资万元2017.322.1完成比例61.94%3完成流动资金投资万元1239.693.1完成比例38.06%
25、人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元521.362工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元160.333企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元46.554品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元74.805其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元63.046职工工资总额万元866.08固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计
26、占总投资比例1项目建设投资万元1429.111512.08169.574023.901.1工程费用万元1429.111512.087895.201.1.1建筑工程费用万元1429.111429.1126.80%1.1.2设备购置及安装费万元1512.081512.0828.36%1.2工程建设其他费用万元1082.711082.7120.31%1.2.1无形资产万元510.41510.411.3预备费万元572.30572.301.3.1基本预备费万元280.36280.361.3.2涨价预备费万元291.94291.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元4023.904023.90流动资
27、金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7895.202444.375107.407895.207895.207895.201.1应收账款万元2368.56947.421657.992368.562368.562368.561.2存货万元3552.841421.142486.993552.843552.843552.841.2.1原辅材料万元1065.85426.34746.101065.851065.851065.851.2.2燃料动力万元53.2921.3237.3053.2953.2953.291.2.3在产品万元1634.31653.721144.
28、011634.311634.311634.311.2.4产成品万元799.39319.76559.57799.39799.39799.391.3现金万元1973.80789.521381.661973.801973.801973.802流动负债万元6587.182634.874611.036587.186587.186587.182.1应付账款万元6587.182634.874611.036587.186587.186587.183流动资金万元1308.02523.21915.611308.021308.021308.024铺底流动资金万元436.00174.40305.20436.00436
29、.00436.00总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5331.92132.51%132.51%100.00%2项目建设投资万元4023.90100.00%100.00%75.47%2.1工程费用万元2941.1973.09%73.09%55.16%2.1.1建筑工程费万元1429.1135.52%35.52%26.80%2.1.2设备购置及安装费万元1512.0837.58%37.58%28.36%2.2工程建设其他费用万元510.4112.68%12.68%9.57%2.2.1无形资产万元510.4112.68%12.68%9.57%2.
30、3预备费万元572.3014.22%14.22%10.73%2.3.1基本预备费万元280.366.97%6.97%5.26%2.3.2涨价预备费万元291.947.26%7.26%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4023.90100.00%100.00%75.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1308.0232.51%32.51%24.53%7铺底流动资金万元436.0110.84%10.84%8.18%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4046.407081.2010116.0010116.0010116.001.1
31、万元4046.407081.2010116.0010116.0010116.002现价增加值万元1294.852265.983237.123237.123237.123增值税万元136.02238.03340.05340.05340.053.1销项税额万元1618.561618.561618.561618.561618.563.2进项税额万元511.40894.961278.511278.511278.514城市维护建设税万元9.5216.6623.8023.8023.805教育费附加万元4.087.1410.2010.2010.206地方教育费附加万元2.724.766.806.806.80
32、9土地使用税万元63.3163.3163.3163.3163.3110税金及附加万元79.6391.88104.12104.12104.12折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1429.111429.11当期折旧额1143.2957.1657.1657.1657.1657.16净值285.821371.951314.781257.621200.451143.292机器设备原值1512.081512.08当期折旧额1209.6680.6480.6480.6480.6480.64净值1431.441350.791270.151189.501108.86
33、3建筑物及设备原值2941.19当期折旧额2352.95137.81137.81137.81137.81137.81建筑物及设备净值588.242803.382665.572527.762389.952252.144无形资产原值510.41510.41当期摊销额510.4112.7612.7612.7612.7612.76净值497.65484.89472.13459.37446.615合计:折旧及摊销2863.36150.57150.57150.57150.57150.57总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4596.681838.673
34、217.684596.684596.684596.682外购燃料动力费万元372.36148.94260.65372.36372.36372.363工资及福利费万元866.08866.08866.08866.08866.08866.084修理费万元16.546.6211.5816.5416.5416.545其它成本费用万元1648.42659.371153.891648.421648.421648.425.1其他制造费用万元573.87229.55401.71573.87573.87573.875.2其他管理费用万元431.71172.68302.20431.71431.71431.715.3
35、其他销售费用万元913.18365.27639.23913.18913.18913.186经营成本万元7500.083000.035250.067500.087500.087500.087折旧费万元137.81137.81137.81137.81137.81137.818摊销费万元12.7612.7612.7612.7612.7612.769利息支出万元-10总成本费用万元7650.653670.255660.457650.657650.657650.6510.1可变成本万元6634.002653.604643.806634.006634.006634.0010.2固定成本万元1016.651016.651016.651016.651016.651016.6511盈亏平衡点59.26%59.26%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营
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