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文档简介
1、联接器项目审查申请书一、概述(一)项目名称联接器项目(二)项目建设单位xxx有限公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询机构(四)法定代表人范xx(五)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司始终
2、秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才
3、引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18164.58万元,
4、同比增长14.90%(2355.29万元)。其中,主营业业务联接器生产及销售收入为14578.89万元,占营业总收入的80.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3473.52万元,较去年同期相比增长806.50万元,增长率30.24%;实现净利润2605.14万元,较去年同期相比增长396.02万元,增长率17.93%。(六)项目选址xxx产业示范中心(七)项目用地规模项目总用地面积18836.08平方米(折合约28.24亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.30%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度173.84万元/亩。项目净用地面积188
5、36.08平方米,建筑物基底占地面积13618.49平方米,总建筑面积31832.98平方米,其中:规划建设主体工程25072.10平方米,项目规划绿化面积1721.28平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费2129.45万元。(十)节能分析1、项目年用电量582987.39千瓦时,折合71.65吨标准煤。2、项目年总用水量10977.69立方米,折合0.94吨标准煤。3、“联接器项目投资建设项目”,年用电量582987.39千瓦时,年总用水量10977.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.59吨标准煤/年。达产年综合节能量28.23吨标准煤/年,项目
6、总节能率20.52%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资6782.97万元,其中:固定资产投资4909.24万元,占项目总投资的72.38%;流动资金1873.73万元,占项目总投资的27.62%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17391.00万元,总成本费用13828.55万元,税金及附加134.31万元,利润总额3562.45万元,利税总额4188.13万元,税后净利润2671.84万元,达产年纳税总额1516.29万元;达产年投资利润率52.52%,投资利税率61.74%,投资回报率39.39%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位366个
7、。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率52.52%,投资利税率61.74%,全部投资回报率39.39%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放40年来,民间投资和民营经
8、济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。二、投资背景及必要性分析初步预计全年全省地区生产总值增长4.5%左右。规上工业增加值增长2.5%左右。固定资产投资增长5%左右。城镇新增就业59.69万人,城镇登记失业率3.53%。居民消费价格上涨2.8%。落实大规模减税降费政策,一般公共预算收入下降1.6%。预计城镇和农村居民人均可支配收入分别增长6%
9、和8.5%左右。单位地区生产总值能耗下降2.5%左右。综合考虑各方面情况,今年全省发展主要预期目标是:地区生产总值增长5%左右。规上工业增加值增长4%左右。固定资产投资增长5%左右。城镇新增就业36万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内。居民消费价格涨幅控制在3.5%以内。一般公共预算收入增长2%。城镇、农村居民人均可支配收入增长不低于经济增长幅度。单位地区生产总值能耗下降2%以上。脱贫攻坚任务完成,现行标准贫困人口全部脱贫。三、建设内容(一)产品规划项目主要产品为联接器,根据市场情况,预计年产值17391.00万元。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业
10、化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。(二)用地规模该项目总征地面
11、积18836.08平方米(折合约28.24亩),其中:净用地面积18836.08平方米(红线范围折合约28.24亩)。项目规划总建筑面积31832.98平方米,其中:规划建设主体工程25072.10平方米,计容建筑面积31832.98平方米;预计建筑工程投资2311.73万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.30%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度173.84万元/亩。项目预计总建筑面积31832.98平方米,其中:计容建筑面积31832.98平方米,计划建筑工程投资2311.73万元,占项目总投资的34.08%。(四)选址综合评价项目承办
12、单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条
13、件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、项目风险情况投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层
14、次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个
15、就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社
16、会和人的全面发展”的科学发展观。五、投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4909.24(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1873.73万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6782.97万元,其中:固定资产投资4909.24万元,占项目总投资的72.38%;流动资金1873.73万元,占项目总投资的27.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2311.73万元,占项目总投资的34.08%;设备购置费2129.45万元,占项目总投资的31.39%;其它投资468.06万元,占项目总投资的6.9
17、0%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4909.24+1873.73=6782.97(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益评估(一)营业收入估算该“联接器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑联接器行业设备相对价格变化,假设当年联接器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17391.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=491.37万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13828.55万元,其中:可变成本1164
18、1.61万元,固定成本2186.94万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3562.45(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3562.4525.00%=890.61(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3562.45(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3562.4525.00%=890.61(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3562.45万元,缴纳企业所得税890
19、.61万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3562.45-890.61=2671.84(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=52.52%。(2)达产年投资利税率=61.74%。(3)达产年投资回报率=39.39%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17391.00万元,总成本费用13828.55万元,税金及附加134.31万元,利润总额3562.45万元,企业所得税890.61万元,税后净利润2671.84万元,年纳税总额1516.29万元。七、项目综合评估1、中国制造2025对促进中小企业结构调
20、整与转型升级提出了明确的工作任务,为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出,推动大众创业、万众创新,这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,就是要培育和催生经济社会发展新动力,根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场,来改造传统引擎,打造新引擎。我国有13亿多人口,9亿多劳动力,6000多万企业和个体工商户,蕴藏着无穷的创造力,千千万万的小微企业活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能,打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深
21、化,创业环境不断改善,市场主体持续大幅增加。2015年一季度,新登记注册企业84.4万户,同比增长38.4%;新增注册资本4.8万亿元,增长90.6%,创业主体更加多元,大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚,创业创新的引擎作用进一步增强。引导中小企业集聚发展,按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则,支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设,改善产业集聚条件,完善服务功能,壮大龙头骨干企业,延长产业链,提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,加强与中西部地区中小企业的合作,实现产业有序转移。2、投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目
22、建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率52.52%,投资利税率61.74%,全部投资回报率39.39%,全部投资回收期4.04年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18836.0828.24亩1.1容积率1.691.2建筑系数72.30%1.3投资强度万元/亩173.841.4基底面积平方米13618.49
23、1.5总建筑面积平方米31832.981.6绿化面积平方米1721.28绿化率5.41%2总投资万元6782.972.1固定资产投资万元4909.242.1.1土建工程投资万元2311.732.1.1.1土建工程投资占比万元34.08%2.1.2设备投资万元2129.452.1.2.1设备投资占比31.39%2.1.3其它投资万元468.062.1.3.1其它投资占比6.90%2.1.4固定资产投资占比72.38%2.2流动资金万元1873.732.2.1流动资金占比27.62%3收入万元17391.004总成本万元13828.555利润总额万元3562.456净利润万元2671.847所得税
24、万元1.698增值税万元491.379税金及附加万元134.3110纳税总额万元1516.2911利税总额万元4188.1312投资利润率52.52%13投资利税率61.74%14投资回报率39.39%15回收期年4.0416设备数量台(套)5417年用电量千瓦时582987.3918年用水量立方米10977.6919总能耗吨标准煤72.5920节能率20.52%21节能量吨标准煤28.2322员工数量人366土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9628.279628.2725072.1025072.102002.831.1主要生
25、产车间5776.965776.9615043.2615043.261241.751.2辅助生产车间3081.053081.058023.078023.07640.911.3其他生产车间770.26770.261454.181454.18120.172仓储工程2042.772042.774394.574394.57255.312.1成品贮存510.69510.691098.641098.6463.832.2原料仓储1062.241062.242285.182285.18132.762.3辅助材料仓库469.84469.841010.751010.7558.723供配电工程108.95108.95
26、108.95108.957.123.1供配电室108.95108.95108.95108.957.124给排水工程125.29125.29125.29125.296.374.1给排水125.29125.29125.29125.296.375服务性工程1293.761293.761293.761293.7675.165.1办公用房660.73660.73660.73660.7338.705.2生活服务633.03633.03633.03633.0337.636消防及环保工程364.98364.98364.98364.9823.856.1消防环保工程364.98364.98364.98364.98
27、23.857项目总图工程54.4754.4754.4754.47-110.657.1场地及道路硬化3572.77641.68641.687.2场区围墙641.683572.773572.777.3安全保卫室54.4754.4754.4754.478绿化工程1478.3351.74合计13618.4931832.9831832.982311.73节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤72.591.1年用电量千瓦时582987.391.2年用电量吨标准煤71.651.3年用水量立方米10977.691.4年用水量吨标准煤0.942年节能量吨标准煤28.233节能率20.52%节项目建设
28、进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6012.411.1完成比例88.64%2完成固定资产投资万元3929.462.1完成比例65.36%3完成流动资金投资万元2082.953.1完成比例34.64%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2491.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元1276.442工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元341.493企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元108.994品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.264.
29、3年工资额万元164.925其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元82.766职工工资总额万元1974.60固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2311.732129.45173.844909.241.1工程费用万元2311.732129.4511106.471.1.1建筑工程费用万元2311.732311.7334.08%1.1.2设备购置及安装费万元2129.452129.4531.39%1.2工程建设其他费用万元468.06468.066.90%1.2.1无形资产万元251.88251.
30、881.3预备费万元216.18216.181.3.1基本预备费万元112.91112.911.3.2涨价预备费万元103.27103.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元4909.244909.24流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11106.476396.029364.7711106.4711106.4711106.471.1应收账款万元3331.941999.162665.553331.943331.943331.941.2存货万元4997.912998.753998.334997.914997.914997.911.2.1原辅材料
31、万元1499.37899.621199.501499.371499.371499.371.2.2燃料动力万元74.9744.9859.9774.9774.9774.971.2.3在产品万元2299.041379.421839.232299.042299.042299.041.2.4产成品万元1124.53674.72899.621124.531124.531124.531.3现金万元2776.621665.972221.292776.622776.622776.622流动负债万元9232.745539.647386.199232.749232.749232.742.1应付账款万元9232.74
32、5539.647386.199232.749232.749232.743流动资金万元1873.731124.241498.981873.731873.731873.734铺底流动资金万元624.57374.75499.66624.57624.57624.57总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6782.97138.17%138.17%100.00%2项目建设投资万元4909.24100.00%100.00%72.38%2.1工程费用万元4441.1890.47%90.47%65.48%2.1.1建筑工程费万元2311.7347.09%47.0
33、9%34.08%2.1.2设备购置及安装费万元2129.4543.38%43.38%31.39%2.2工程建设其他费用万元251.885.13%5.13%3.71%2.2.1无形资产万元251.885.13%5.13%3.71%2.3预备费万元216.184.40%4.40%3.19%2.3.1基本预备费万元112.912.30%2.30%1.66%2.3.2涨价预备费万元103.272.10%2.10%1.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4909.24100.00%100.00%72.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1873.7338.17%38.17%27.62%7铺底流
34、动资金万元624.5812.72%12.72%9.21%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10434.6013912.8017391.0017391.0017391.001.1万元10434.6013912.8017391.0017391.0017391.002现价增加值万元3339.074452.105565.125565.125565.123增值税万元294.82393.10491.37491.37491.373.1销项税额万元2782.562782.562782.562782.562782.563.2进项税额万元1374.711832
35、.952291.192291.192291.194城市维护建设税万元20.6427.5234.4034.4034.405教育费附加万元8.8411.7914.7414.7414.746地方教育费附加万元5.907.869.839.839.839土地使用税万元75.3475.3475.3475.3475.3410税金及附加万元110.72122.52134.31134.31134.31折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2311.732311.73当期折旧额1849.3892.4792.4792.4792.4792.47净值462.352219.26
36、2126.792034.321941.851849.382机器设备原值2129.452129.45当期折旧额1703.56113.57113.57113.57113.57113.57净值2015.881902.311788.741675.171561.603建筑物及设备原值4441.18当期折旧额3552.94206.04206.04206.04206.04206.04建筑物及设备净值888.244235.144029.103823.063617.023410.984无形资产原值251.88251.88当期摊销额251.886.306.306.306.306.30净值245.58239.292
37、32.99226.69220.395合计:折旧及摊销3804.82212.34212.34212.34212.34212.34总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9634.985780.997707.989634.989634.989634.982外购燃料动力费万元823.75494.25659.00823.75823.75823.753工资及福利费万元1974.601974.601974.601974.601974.601974.604修理费万元24.7214.8319.7824.7224.7224.725其它成本费用万元1158.166
38、94.90926.531158.161158.161158.165.1其他制造费用万元561.49336.89449.19561.49561.49561.495.2其他管理费用万元269.99161.99215.99269.99269.99269.995.3其他销售费用万元483.01289.81386.41483.01483.01483.016经营成本万元13616.218169.7310892.9713616.2113616.2113616.217折旧费万元206.04206.04206.04206.04206.04206.048摊销费万元6.306.306.306.306.306.309利息支出万元-10总成本费用万元13828.559171.9111500.2313828.5513828.5513828.5510.1可变成本万元11641.616984.979313.2911641.6111641.6111641.6110.2固定成本万元218
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