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文档简介

2 一、以“三个更加注重”的工作思路统揽全乡工作;以“单笔明细公示公用 费”推进“阳光政务”建设;以“四级三联制”推进经济建设;以“评分制” 推进效能建设。 二、白庙乡基层民主建设: 1、2007 年 10 月起,党委会集体签名制、通气会; 2、2008 年上半年起:从院坝梁村“村民评.村民议”、村民代表“票决制 ”“会议公示+上墙公示”的村级试点。 3、2009 年上半年起“同级纪委监督制”、“行政效能周评分制“; 4、2010 年 1 月预算公开和民主议事; 5、2010 年 2 月起,公务费“明细”、“单笔”公开。 三、2010 年力争完成的十件事实: 1、完成中兴至白庙的 10 公里道路硬化。 2、完成乡政府综合办公楼 740m2的灾后重建,完成和派出所、司法所的联 建工程,并投入使用。 3、完成场镇 5 户居民灾后重建,5 月底前搬进新居。 4、新增 713 人的农村低保,做到应保尽保。 5、抓好城镇居民的医疗保险。 6、争取立项完成 1 个村以上的人畜安全饮水工程。 7、结合白庙实际深入推进城乡环境综合治理,达到相关要求。 8、搞好村道公路整治,确保通畅。 9、进一步做到政务、财务、事务公开;推行财政预算收支公开;探索基层 议事会的民主机制。 10、抓好安全信访工作,确保全乡稳定和谐。 巴中市巴州区白庙乡 2010 年财政预算编制原则和口径 一、编制原则 根据巴区财预200925 号文件精神,按照建立公共财政基本框架的要求,实行积极的财政政策,进 一步推行“乡财乡用区管”,促进我乡各项事业健康协调发展。坚持“收支统管,量入为出,确保重点” 的总体要求,并遵循以下原则: (一)坚持综合预算的原则。预算内外资金统一预算综合平衡。 (二)坚持零基预算的原则。实行人员经费按标准,公用经费按定额。 3 (三)坚持有保有压的原则。按照公共财政的支出方向,保人员经费、保政权机构运转经费,稳定行 政事业单位公用经费、压缩“人、车、会和招待费用”等一般性支出的增长。 (四)坚持收支平衡的原则。坚持量入为出、量财办事,努力增收节支,确保收支平衡。 二、编制口径 1、人员经费财政预算内负担部分 (1)区级预算部分:教育、民政部门经费由区级财政预算 (2)乡级预算部分: A、工资福利支出: 基本工资:行政单位财政供给在职人员的职务工资、级别工资、岗位工资、技术等级工资,事业单 位财政供给在职人员的岗位工资、薪级工资。津贴补贴:国家规定的 78 元津贴、老粮贴、机关工勤人 员和除义务教育教师外的地方生活补助 75 元。奖金:在职财政供给人员第十三个月奖励工资依据组织 、人事年终考核结果按 2009 年底基本工资标准纳入 2010 年预算内负担。社会保障缴费:行政事业单位 职工基本医疗保险费按财政供给人员基本工资的 6%预算到单位。由区财政直接拨付到区医保局。 B:对个人和家庭的补助支出 离退休人员费用:公务员和参照公务员管理的退休人员的退休费、78 元津贴和生活补贴(不含 75 元部分),机关工勤和其他事业单位的退休费、78 元津贴、75 元地方生活补助及 1993 年退休人员生活补 助 25 元纳入 2010 年财政预算内负担。 生活补助:行政事业单位职工遗属的生活补助,村(居委会)组干部的补助纳入 2010 年财政预算 内负担,村支部书记 640 元/月,村主任 580 元/月,村文书 510 元/月,村团支书、治保主任(民兵连长 )、妇女主任(职数 1 人)150 元/月,村计生专干 150 元/月、村新型家村合作医疗卫生员 100 元/月, 村畜牧防疫员 100 元/月,组干部 165 元/月,任期满一届连任的村“三职干部”每届每月增加 10 元的标 准补助纳入 2010 年财政预算内负担,三类社区按 3 职(书记 700 元/月,主任 600 元/月,副书记、副主 任或专职干部 550 元/月),居民小组长按每人每月 115 元的标准补助由财政内负担。 医疗费:计划生育节育手术减免费用纳入 2010 年财政预算内负担。 住房公积金:按行政事业单位财供人员基本工资的 6%纳入 2010 年财政预算内负担。 其他对个人和家庭的补助支出:行政事业单位在职人员独生子女保健费按 5 元/月 标准纳入 2010 年财政内负担。 2、公用经费支出 4 行政单位综合预算公用经费支出定额为:行政在编人员人平 12034 元,其中财政预算内供给在职人 员按在职人均 8102 元由预算内负担。 公益性事业单位综合预算公用经费支出定额为:在职人员人平 6000 元,其中财政预算内供给在职 人员人平 2000 元由财政预算内负担。 乡镇人大主席团、武装部工作经费各 5000 元由财政预算内负担。 村、居委会办公经费按 4500 元/年由财政预算内负担。 巴中市巴州区白庙乡 2009 年度财政决算情况说明 一、收入 全乡收入总计 10005766 元,其中:财力性转移支付收入 4,329,155 元、专项转移支付收入 5,497,41 1 元、 地震灾后恢复重建补助收入 179,200 元。 二、支出 全乡财政支出总计 10005766 元,其中:本级支出 1820058 元,区级划转支出 8185708 元。支出项目 如下:(1)党委、人大、政府、群团支出 455819 元,其中:人员经费 325838 元,公用经经费 129918 元,其中:办公费 65120 元、印刷费 6450 元、水费 、电费 4516 元,差旅费 5000 元,会议费 8000 元, 培训费 7980 元,租赁费 4000 元,招待费 28852 元。 (2)统计支出 15799 元其中:人员经费支出 13999 元,公用经费支出 1800 元。(3)财政事务支出 1025 57 元,其中:人员经费支出 55465 元,公用经费支出 47092 元。(4)教育支出 2043346 元,其中:人员 经费支出 1937303 元,公用经费支出 106043 元。(5)社会保险机构(劳动保障所)支出 17242 元,其 中:人员经费支出 15442 元,公用经费支出 1800 元。(6)行政单位离退休支出 281232 元。(7)事业 单位离退休 281903 元。(8)其他行政事业单位离退休(卫生院)109420 元。民政支出 305596 元,其中 :抚恤支出 235696 元,自然灾害救助支出 69900 元。(10)医疗保障支出 68854 元,其中:行政单位医 疗 17178 元,事业单位医疗 41676 元,其他医疗保障支出 10000 元。(11)农村卫生支出 250782 元,其 中:人员经费 29212 元,公用经费 31520 元,区级划转卫生专项 190000 元.。(12)退耕退林支出 56105 0 元。(13)城乡社区事务支出(居委会)31080 元,其中:公用经费 2000 元。(14)农业事业机构支出 (农技,畜牧)55149 元,其中:人员经费 51549 元,公用经费 3600 元。(15)区级划转病虫害控制支 出 16500 元。(16)对村民委员会和村党支部的补助(16)对村民委员会和村党支部的补助 453,380 元, 其中:办公费 35000 元。(17)公路养护支出 10000 元,公路改建区级划转支出 4000000 元(18)中小企 5 业事务支出(企业办)14655 元,其中:人员经费 12855 元,公用经费

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