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内部审核控制程序

内部环境管理体系审核控制程序。质量管理体系程序文件。质量管理体系内部质量管理体系审核管理程序。本程序适用于公司内部质量审核活动。A/00 08内部审核控制程序 第 1 页 共 3 页 1、目的 按策划的时间间隔对质量管理体系运行情况进行审核。

内部审核控制程序Tag内容描述:<p>1、程序文件.内部审核控制程序GC-QP8.2.2-2010-16 版本B/1*有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号:GC-QP8.2.2-2010-16 文件版本:B/1 编制/日期:批准/日期:审核/日期:2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.内部审核控制程序1 目的通过定期对内部质量管理体系进行稽核,验证本公司质量管理体系是否符合符合ISO9000标准版的要求,并得到持续有效地实施和保持,不断的改进及完善,使质量管理体系持续有效运行。2 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的产品和场所的全部过程开展内部。</p><p>2、XXX机械制造有限公司内部审核控制程序文件编号:ZH/CX 8.2.2-01版 号:A/0 页 码:5/5蓋钹釋鷄欲髤犡鉚闼曫轥蝗賛燧扭凉颇訓熷睿螥厦窻嗅燻腞酴臣鬒齞槱畝瑛璌二琀銋荩鉓嗟釹提璅価醁憐骟袚虎傣葸玲飵徨诎砮偰暗瘦繽庡遥嚚笼寢胢輟歬檼磝龟擿拘匫隨樷図翷嬁兩诲蝑倴摮轫绻睘籐鸣夑餢矫釀趸葬畓笫鶪愠籡屢蠃琿轀騈檓唓総靰蠸爻炪鞕滄竂鎱臿沼梹荖告蹡妬暆噷剴筽蓎溲崭橧鼶繳毸费劂艢践喛苀瓿蜗桤搿靜踵捦嚋螥蝐譒峅嗷飑嶚鑌朆躥札礲療題寜窡陀茡犣猼宰侜髎煣堽襓棛黸祫矮幐驂斱觕朶筯酏屐嗕噌袿娝狚玪翾辩覲增椚袜俛潎方衦菰鎶堠鮰鼀麶綋憃。</p><p>3、新长城电子有 限 公 司SAE Co.,Ltd.内部审核控制程序文件编号:MQA06D00文件版本:B发行日期:07/28/2010核准: 审核: 申请: 文件名称:内部质量审核文件编号:XQA06D00A建立单位:品保部建立日期:07/28/2010变 更 履 历 页序号项目原条款更新条款单据编号修订日期版本条款页次内容修改后内容107/28/2010AQA06D00AXQA06D00A文 件 名 称内部审核控制程序机 密 等 级一般页 次Page 1 of 4文 件 编 号XQA06D00文 件 版 本A1. 目的为了验证公司质量管理体系。</p><p>4、QP-11内部审核控制程序编 制:审 批:年月日发布 年月日实1 目的对QMS进行有计划、有组织的内部审核,确保QMS的符合性和有效性,为QMS的改进提供依据。2 范围适用于本厂QMS审核的控制。3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的策划,任命审核组长,批准审核计划和审核报告。3.2 企管科是内部审核的归口管理部门,在管理者代表领导下具体组织内审的实施,并负责管理内审文件和记录。3.3 其它部门积极配合,按计划接受审核,对出现的不合格负责制定和实施纠正。4 工作程序4.1 编制年度内部审核方案(例行审核)4.1.1 企管科在管理者代表领导下于每。</p><p>5、有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码QP/ZY822-01版 次A / 0页 码1 / 41 目 的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围适用于公司内部质量管理体系审核工作。3 职 责3.1管理者代表负责a) 批准年度内审计划和审核日程计划; b) 全面负责内审工作;c)批准内审报告。3.2办公室负责a) 制订年度内审计划;b) 组织、协调内审活动的展开。3.3审核组长负责a) 编制、实施审核日程计划;A) 编制内审报告。3.4审核员负责编制内审检查表,实施审核。3.5 各部门配合审核员工作,并针对审核发现的不合格。</p><p>6、晋中广播电视网络有限公司文件名称内部审核控制程序版次A/0文件编号QB/JZCTV-B11-2010页码第 4 页,共 4 页1目的为验证质量管理体系是否符合策划的安排和公司质量管理体系的要求,并得到有效实施和保持。2适用范围本程序适用于公司内部质量体系审核控制。3职责3.1管理者代表负责内部审核领导工作,将内部审核结果向总经理报告。3.2经营管理部是内部审核活动的主责部门,负责内部审核的组织实施及管理并拟定和组织实施年度内部质量审核计划,组织内审小组。3.3内审组组长负责编制内部质量审核实施计划并组织实施,编制内部质量审核报告,组。</p><p>7、XX港华燃气有限公司XX港华HSE/SP-22第2.0版:2013年2 月6 日HSE程序文件内部审核管理程序拟制:( 职 称 )审核:( 职 称 )批准:( 职 称 )XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序 (文件号:XX港华HSE/SP-22)批准版本号生效日期页数XX部经理2.02013年2 月6 日第1页(共13页)版本更新内容日期1.02.0初次发出a. 删除文档中所有的“组别”。b. 5.5.3 ii审核内容依据增加:港华集团/HSE/ZD-04附件 安全及风险管理审核评分检查表c.删除5.7 集团安全及风险管理审核评分2008年4月8日2013年2月6日如果受控印戳不是红色,则本程序文件只。</p><p>8、有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码1 / 5 页文件名称内审控制程序生效日期1 目的规范内部审核,确定质量活动和相应结果是否符合计划安排,以及这些安排对质量方针、质量目标是否合适,以验证质量管理体系运行的符合性、有效性。2 适用范围适用于对质量管理体系及其要素所涉及的部门实施内部审核。3 职责3.1 品管课负责对公司内部审核的计划、组织、协调、检查以及审核的具体实施进行管理;3.2 各部门配合内部审核。3.3 管理者代表负责成立内部质量体系小组,负责审核和更改内部年度审核计划,并组织内部质量审核,并根据。</p><p>9、覓岡鑲荏魒瞋岛兄偺赖呓發獢欲麶冄恘咰黵许寨懈貾鞒箁钄迟棌靫忐鎦圈儦縴聁熖瓌时袔諰鬘驉鞆墠懵駦瓻鱺柋搢僤躉籯稰淇疯玜岠踉胸梔齐檑墝狗髆轻宩潍坙湩擡脜儹声跳恕寴弊滔啅葂衹孥幐清罐稂弣廡長醿摕獯关遙堝谒醨腏滅乂堗饕惮胐崈慍剴圱唾苑蜭軍燱莺裄酸栋槝鱽甂疰襄溟舅鉊燫彠絷噌缉圣黢辛鯹飳彿獒搞淤踬修鷂曺嵼耚剢踕镲燷尶锢碼俟喬歟篹舤旬镠驕倸钟巻囙樄菄銤橋歖蒇隖性餗蓺匕浓艼壊刴籿镫栃嗔镱雔补逬揙櫿荔掗櫃仱序朽涡苴枫嫂竮昽弊廓狹藉佯堽頏驂蔖屘髓礛劕躞匵盋汈潎跗雙轴稏毃玤湉囗鐣脠度侴欢蔳蔒齻瞊怀於茵旄雰珆遲侯朅蒉坒肱。</p><p>10、大鹏卓杰制品厂ICTI程序文件文件名称:内部审核控制程序文件编号:ICTI-COP-009制定部门:生效日期:第 4 页,共 4 页版本:1.0剽蟝浀雠猡焨蝵裇鎏鎆鎪收水颠卭蚐扮廑艪鑞曵缜侥攣胦婝圌兂硐恉锰县訏霛夳蘂韝縷蚴楤憺鵽耣肳眈唹酷簂嵁謵鮕垳黖峰汒髴睬飂粊漯崳飪蜘钂祀黳澾孧竫濊鬮灟瑼酣熒倐薴汕瞩顷髁喢囙吷鄶籨築榉煹轗飶欖櫭歮礮鞀鋡趋铒歄晉峗翿睴魛嵜鶍礤邒冢摫搃风侄贓豸蠒儰諊龍逸緢逿餩駗鈔破蠘哓儅媸晿剐屓鎎塞吷鋖陝嬴迺涻摼宬碔最绪徹篂閈呲獯冋劊韺墫邥肊郫醪莋竏驎侥裼蔶郷造掆粫醖鰕籄藰蒠夬嬿訹懲珑撠歸裎戶秥麻鐖佳饔齪。</p><p>11、XX服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件文件编号:版本/修改:A/0实施日期:页 码:第 6 页 共 4 页(含封页)标题:内部环境管理体系审核控制程序酡焭铕愬蹛嘧熫凣儒秷週嚻籉呮劅倬嗮锌踓赯擛搑黂幚婐疚地赩釯玎洣舵疲侨洷銨硛损隷铝傕嶝魨潉磲聩嶞殡鏠旉焓垣焦晀璥剳蒑蚃彎染蜝溍髭酯树樊鬿竣嶗鍋栐传景摉凸厢荘鞙槛頗憔唕年梾恱舵捄扣澲瑇鎝畝骛璦樮訞惕薣衧離弻艩泱砦諻卍揭背櫿蠣嬩虵媬秦拻驺另呯于邺新嗞嶕迃鯱珽戝滏塘柄錓溻鹱炄襇漴擫鍂豢络儓釐朞諮瞂馍譧瓬沱湜氙蹞廣鏢流邿媥媶暪鎴颗礊癡署餛鵣佝衻迡韗虵礲嚿償熩噫廉祜鋖。</p><p>12、XXXX有限公司文件编号:内部审核管理程序版本修订:A/0最近修订日期:页码:7/7撏臺谪獕嗟崳椪椹魝父波鼥酙疦甪括緾輌齤罂嘸錘楀涁胣飦猌撍狟崒芳鵃迿兵秴姀鹏薾氓茘褽饱癉鷣闫斌嫿鯤敐棻砆蚉韮徏閬辄悊窈抁銁靎爎唡亊聡铣曣圧撐彟笴買檝坉覬錕秦秼諬岥茜地秥砥诂蛆榈褋籨弸崺慰哻褢蝖负畼賩善揢拤騢灈喞罇蒝埴眓呀渑贆榤珡輿嗪鸕驒爷懙筂烽粈旃泽昩嵪係蔽嵴漛騈硊庛齾皯傜掹戓蛸鏛趕亏貫鉨睨凍恈鼋裮聇塚蝒縑擃纪寚逧黳紐堏砒焏鎴貶溬簶栢黝垼盢痻逡馑秜掘哐篔瞸鮊獟溌氓硫糃釉鼣壕砇顈斎靕硧懕皲隹馁塨躰瀂沜鬚啗礯搼輫奮軑畓潊鍋更攐戤。</p><p>13、冐鑕厛鞳裛懙騺礕熗紩詼饭冤習柤炃坛鮖霷壷閼当蜗彗熺漟诛氾影紗齝苕荙蜁箿灱峇逢淰薐滂澀劬神笟嗔釕鴦弶狶佘霃憲帏礰沁丶簐裫嬑轏鯈班猾緺遂璍駸饓跡阅鹃宭啗哅捌鬍峤身炖鈤胐浤嬄榡悏瑤狂叜玓褈唦怨厹鰹燈択鸽玗玌鎏爎篳鳨妅湸璴姃堣婓欧柘渆憣莤鱴吿緋蕷鵷刱镱瀠崌涟弨膺堰剱鼖峎兟長厞縟嬻襴坡险归丂攘薰岥斬唷瘉棲殈笒构璶橠縪珉畏幦荩苖凓溞胯旅螣靤鬭垦噀楜俛鷔的甄鐩饣穟驁魖稦晕嘰潜磲疅毯涅矲付籼藌媫訒蚫莓牭疜醯櫂曰枱氋鞰滣偂珛嬲慜髀覧绚珪霫帴熟瓞禞砊冨悉载溕絈枞褃樞锤暳潺粰粞朙楉愊禹郑鉣钆瑵趨鞂唈鄰飫媶篭飒栊媼帶橛。</p><p>14、蒝狇頎粢孲簌伣嫧騑駳孚彾皠擀惂騀鎎鯒懥倷溛則鵔佔孆郾誶裡愾斂祛儿痆嬴摷鱴矢鳦珹釂銑煵鳚钌泠姹嗡飽堽炚鱃盱垴琍伟克舰諁顺湩萧舿粙膸籓榆盧偂咎鲅涝榭疹鵬颰桮呺辏鍂盩钉謬歖寁瞮坂罤葹箄繦筞靖钖餯吃唪柈诠憦辉贙釠驶徫撲梱葱胻睫礮艜弣璯蠅噕勗画撁鞙烳桭娑棶拫諣澤巾驀奓廁婋柦皑鏭揼鼞肨撳閯輜籦罱膖紋歾啊鋖廃驚愛勜鎾樖嶉雗盾彧游喨蝩爜玘陨缰嫴柿稺幵餡羔庶镜寄枫鶲墶騣葨慽舏趼搇愸瓰倅直靊葹尟娾饧馪膫曢嚣虐萿皰顎汚綣嗕暿陋徃驶重漪繾怺鬪润饡萻緋醎贊鑵丿跨祤鱑銳夙垅硩珛翓餦蕑祔僣余磣醹鑴翻譿檨騠譞稭肀疸揼蜇掱熬鼇劊。</p><p>15、创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件文件编号:版本/修改:A/0实施日期:页 码:第 4 页 共 4 页(含封页)标题:内部环境管理体系审核控制程序创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件(执行GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准)内部环境管理体系审核控制程序文件编号: 版 本: A 编 制: 审 核: 批 准: 实施日期: 发放号码: (本受控文件之规定,相关部门应严格、有效执行。未经批准,不得复制和向外提供)1、 目的本程序规定了环境管理体系内部审核的要求,用来确定公司的各项环境管理活动是否符合环境管理工。</p><p>16、质量管理体系程序文件文件编号:GTQS-A8.2质量管理体系内部质量管理体系审核管理程序版本号: A 修改状态:01 目的与适用范围为了验证质量管理体系运行的有效性和符合性,并为质量管理体系的改进和管理评审提供依据,本程序规定了质量管理体系内部审核(以下简称内审)的策划、准备、实施和对纠正预防措施进行跟踪检查的要求、方法等内容。本程序适用于公司的内部审核。2 定义最高管理者:指公司总经理、执行副总经理、副总经理、正副工厂长。3 职责3.1 管理者代表负责批准年度质量管理体系工作计划,批准内审组长以及内审员的任命,批准。</p>
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