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实验室内部审核

微生物实验室内部审核和管理评审工作检查表。浅谈如何进行实验室内部审核。实验室质量体系&#215。质量体系内部审核报告。实验室内部审核和管理评审。内部审核和管理评审是实验室的重要质量活动。实验室必须进行内部审核和管理评审。  根据实验室内部审核计划。

实验室内部审核Tag内容描述:<p>1、建筑工程检测有限公司__________________________________________________________内部审核报告______________________________________________________建筑工程检测有限公司编制建筑工程检测有限公司内部审核报告目录内部审核工作计划1内部审核任务书2内部审核实施计划.3内部审核通知书 4内部审核记录表.5不符合基本符合项说明75不符合项/基本符合项报告76内。</p><p>2、上海胜邦质量检测有限公司 2004-3-61 实验室内部审核员培训教材 姚珍芝编写 SHANGHAI ZHEN-ZHI JIE TECHNIQUE CO., LTD 上海真之杰科技有限公司 二OO四年四月十五日 ISO/IEC17025 上海胜邦质量检测有限公司 2004-3-62 目 次 (一) 第一章 实验室内部审核概论 第一节 什么是实验室的内部审核? .4 第二节 质量审核的定义 9 第三节 质量体系审核的分类 14 第四节 质量体系审核的目的 17 第五节 质量体系审核的范围 20 第六节 质量体系审核的依据 21 第七节 质量体系审核的时机与频度 22 第八节 内部审核的基本原则和基本概念 24 第九节 内部。</p><p>3、微生物实验室内部审核和管理评审工作检查表1.基本情况1.1 单位名称: 定远县总医院检验科 负责人:赵广海 职务: 科主任 电话:136370036051.2 实验室名称、检验科细菌室实验室负责人: 吴远成总面积: 核心区面积:检查时间: 年 月 日序号检查内容符合基本符合不符合缺此项不适用不符合项说明1生物安全组织管理机构及管理制度1.1生物安全领导小组及办公室成立生物安全委员会奥运期间实验室生物安全管理工作实施方案制定和落实生物安全实验室和菌毒种保藏表格登记符合情况生物安全负责人项目或实验室负责人专职或兼职生物安全监督员。</p><p>4、2017年度质量管理体系内部审核报告编 制: 审 核: 批 准: *建设工程质量检测站2017年8月18日*建设工程质量检测站内部审核报告目录内部审核工作计划1内部审核任务书2内部审核实施计划3内部审核通知书4内部审核首次会议签到表5内部审核记录表18内部审核报告. . 20内部审核整改报告 24内部审核首次会议签到表 25*建设工程质量检测站内审工作计划内审时间2017年08月15日2017年08月17日内审人员内审目的检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。</p><p>5、浅谈如何进行实验室内部审核摘要:实验室内审是管理层改进和完善质量体系的有效手段,也是实验室迎接外部审核之前的重要质量活动。通过实验室内审,不仅可以确定质量体系的有效性,而且可以调动、组织部门和人员对薄弱环节进行重点管理和改进,对于实验室内部管理具有积极的推动作用。本文结合笔者实际的工作经验,就如何进行实验市内部审核问题,从几个方面进行探讨。 思想汇报 关键词:实验室;质量体系;内部审核 实验室内审是管理层改进和完善质量体系的有效手段,也是实验室迎接外部审核之前的重要质量活动。通过实验室内审,不仅可。</p><p>6、实验室内部审核实例一、确定审核方案审核方案的目标是:实验室质量体系的运行满足计量认证/审查认可评审准则的要求;寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容,按评审准则的要求持续改进。总工办编制年度内审计划作为审核方案的输出。实验室质量体系年度内审计划编号:审核目的评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性,为持续改进提供机会。审核范围所有部门和全部要素(体系覆盖范围内)审核准则计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件、相关法律法规。审核组组长:质量负责人组员:内审员实施项目及要点时间负。</p><p>7、质量体系内部审核报告受控编号 共3页第1页内审报告编号审核日期编制人编制日期审核目的验证质量体系的符合性和有效性 审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素审核依据实验室资质评审准则、质量手册、程序文件、作业指导书、国家有关法律法规等审核组成员组长: 审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据实验室资质评审准则、质量手册、程序文件等文件开展的2014年内部审核。一、 质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下,按内部审核计划安排,分别到各科室、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法。</p><p>8、实验室内部审核和管理评审内部审核和管理评审是实验室的重要质量活动,是实验室改进质量管理的重要手段。为维护质量体系有效运行,不断完善和改进质量体系,实验室必须进行内部审核和管理评审。内部审核是实验室自身必须建立的评价机制,对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核,保证管理体系的自我完善和持续改进过程。管理评审为实验室最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。一是内部审核与管理评审的重要性。为了保证管理体系按照文件要求运行,促进管理体系规范。</p><p>9、1,ISO/IEC17025:2005标准培训班 3 内审要求与过程 APLAC TC002 内部审核指南 (Issue No.2 2 /04),2,本章研讨内容,1. 术语 2. 内部审核的依据/目的 3. 内部审核的组织 4. 内部审核的策划 5. 内部审核的实施 6. 后续纠正措施及关闭 7. 内部审核记录和报告,3,1.术语 9-1,质量管理体系 quality management system ( management system for quality ): 在质量方面指导和控制组织的管理体系 (ISO 9000 3.2.3) 质量管理 quality management:在质量方面指导和控制组织的协调的活动。(ISO 9000 3.2.8) 注:在质量方面的指挥和控制活动,通。</p><p>10、工作报告/整改措施 实验室内部审核整改报告 根据实验室内部审核计划,内审组依据实验室资质认定评审准则和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。内审组依据内部审核检查表,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作,对照内部审核检查表检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。(一)问题表述1有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2实验室对服务商未进行资质评价;3检测标准未查新;4实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力。</p><p>11、内 部 审 核 实 施 计 划 表编号:AQFH-JC-D13-01 序号:审核目的1.验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;2.核查管理体系实施情况;3.将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据CNASCL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。审核组成员组长: 组员: 审核日期审核报告完成时间和发放范围报。</p><p>12、内部审核资料内部审核资料 20172017 年年 目目 录录 关于开展 2017 年实验室内部审核工作的通知 2017 年内审实施计划 一、内审目的 二、内审依据 三、内审范围 四、人员安排 五、时间安排 六、会议签到表 七、审。</p><p>13、内审和管理评审 宣贯讲义 一 内部审核概论1 1定义审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统地 独立的 形成文件的过程 内部审核 是实验室自身进行的 对所策划的体系 过程及其运行的符合性 适宜性和有效性进行系统的 定期的审核 审核准则 一组方针 程序或要求 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录 事实陈述或其他现场查清和观察到的信息 目的 验证实验室运作。</p>
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