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附件: 、 县级公立医院改革检测指标数据 医疗机构名称: 填表日期: 2013 年 8 月 8 日 填表人: 联系电话: 指 标 单位 2012 年 7 月 2013 年 7 月 一、基本情况 1. 职工 1-1 编制数 人 320 320 1-2 在岗人员数 人 440 450 1-2-1 编制内人员数 人 320 320 2. 卫生技术人员 2-1 在岗卫生技术人员数 人 358 409 2-1-1 编制内人员数 人 2-2 执业(助理医师在岗人数 人 168 208 2-2-1 编制内人员数 人 2-3 执业护士在岗人数 人 150 145 2-3-1 编制内人员数 人 2-4 医技人员在岗人数 人 2-4-1 编制内人员数 人 3. 床位 3-1 编制床位数 张 320 320 3-2 实有床位数 张 3-3 实际开放总床日数 床日 9300 9300 3-4 实际占用总床日数 床日 8474 9213 3-5 出院者占用总床日数 床日 9278 9615 一、卫生服务提供情况 1. 门急诊总诊疗人次 人次 11231 12822 2. 入院人次数 人次 1684 1657 3. 出院人次数 人次 1685 1611 4. 急诊抢救总人次数 人次 71 77 4-1 抢救成功人次数 人次 68 70 5 住院危重病人抢救人次数 人次 10 18 5-1 抢救成功人次数 人次 7 10 6-1. 入院与出院诊断符合人次数 人次 3367 3265 6-2. 入院与出院诊断不符合人次数 人次 2 3 7 住院病人手术人次数 人次 195 190 8-1. 住院手术前后诊断符合人次数 人次 195 190 8-2. 住院手术前后诊断不符合人次数 人次 0 0 9.医内感染例数 例 10-1. 医疗事故次数 次 10-2. 医疗事故次数 万元 11. 出院患者平均住院日 天 6 6 12. 床位使用率 % 91 99 13. 大型设备检查阳性率 % -、经济运行情况 1. 次均门诊费用兀 元 138 170 其中,药品费用(兀) 元 53 70 治疗费用 (51;) 元 16 20 检查费用 (51;) 元 50 53 其他费用 (51;) 元 19 27 2. 出院患者次均住院费用(兀) 元 1867 2818 其中,药品费用 (51;) 元 807 1291 治疗费用 (51;) 元 379 439 检查费用 (51;) 元 218 226 其他费用 (j 巳 元 463 862 3. 出院患者每住院床日费用(兀 元 371 507 其中,药品费用 (5G) 元 160 232 治疗费用 (51;) 元 75 79 检查费用 (51;) 元 43 41 其他费用。 元 93 155 4. 新农合患者 4-1 住院人次 人次 531 681 4-1-1 住院人次占总住院人次比重 % 56 4-2 住院费用 万元 213 294 4-2-1 住院费用占总住院费用比重 % 其中药品费用 万元 81 131 其中目录内药品占药品费用比例 % 98 99 其中诊疗费用 万元 102 127 其中目录内诊疗费用占诊疗费用比例 % 87 88 4-3 次均住院费用 元 4023 4324 4-3-1;11; 中药品费用 元 1533 1900 其中诊疗费用 元 1921 1638 4-4 次均住院报销费用 元 3488 2555 4-5 月农合患者报销费用总额 万元 185 258 4-6 政策范围内住院费用报销率 % 65 67 4-7 住院费用实际补偿比 % 56 59 5. 城镇职工医保患者 5-1 住院人次 人次 32 5-1-1 住院人次占总住院人次比重 % 0.02 5-2 住院费用 万元 18 5-2-1 住院费用占总住院费用比重 % 其中药品费用 万元 其中目录内药品占药品费用比例 % 其中诊疗费用 万元 其中目录内诊疗费用占诊疗费用比例 % 5-3 次均住院费用 元 5697 5-3-1 其中药品费用 元 5-3-2 其中诊疗费用 元 5-4 次均住院费用 元 3836 5-5 月农合患者报销费用总额 万元 258 5-6 政策范围内住院费用报销率 % 5-7 住院费用实际补偿比 % 6. 城镇居民医保患者 6-1 住院人次 人次 32 71 6-1-1 住院人次占总住院人次比重 % 0.05 6-2 住院费用 万元 7 16 6-2-1 住院费用占总住院费用比重 % 其中药品费用 万元 其中目录内药品占药品费用比例 % 其中诊疗费用 万元 其中目录内诊疗费用占诊疗费用比例 % 6-3 次均住院费用 元 2062 2184 6-3-1 其中药品费用 元 其中诊疗费用 元 6-4 次均住院报销费用 元 978 1376 6-5 月农合患者报销费用总额 万元 185 258 6-6 政策范周内住院费用报销率 % 6-7 住院费用实际补偿比 % 7. 总收入 万元 469 686 7-1 财政补助收入 万元 7-1-1 中央财政补助收入 万元 7-1-2 省级财政补助收入 万元 7-1-3 市级财政补助收入 万元 7-1 4 县级财政补助收入 万元 7-2 医疗收入 万元 469 686 其中药品收入 万元 212 304 其中抗菌药物收入 万元 基本药物和列入基本药物管理的省增补目录药品收入 万元 非基本药物药品收入 万元 药占比 % 7-2-1 门诊收入 万元 155 218 7-2-2 住院收入 万元 314 4687-3 科教项目收入 万元 7-4 其他收入 万元 四、政策落实及其他情况 1. 向上级医院转诊人次数 人次 2. 上级医院向本院转诊人次数 人次 3. 县域内就诊率 % 4. 承担突发公共卫生事件和重大灾害事故紧急医疗救援次数 次 15 15 5. 对口支援乡镇卫生院数 个 3 3 6. 实施临床路径情况 6-1 实施 l 临床路径的病种数 种 8 9 6-2 实施临床路径的病例数 例 8 24 7. 实行优质护理服务情况 7-1 实行优质护理的病区数 个 7 占医院病区的比例 % 53.8% 7-2 实行优质护理的床位数 床 274 占医院床位的比例 % 68.5% 8. 改革以药补医机制 8-1 取消药品加成减少的收入 万元 8-2 降低大型医用设备检查、治疗价格减少的收入 万元 8-3 调整医疗服务价格增加的收入 万元 8-4 调整医疗服

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