事业单位内部审计人员年终总结.docx_第1页
事业单位内部审计人员年终总结.docx_第2页
事业单位内部审计人员年终总结.docx_第3页
事业单位内部审计人员年终总结.docx_第4页
事业单位内部审计人员年终总结.docx_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

事业单位内部审计人员年终总结 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导 下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力 支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。 全市的内部审计工作取得了新的成绩。 XX 年底有专职内审机构 158 个,专职内审人员 503 人。 据送达年报单位的数据统计显示:全年完成审计项目 6534 个(其中财务收支审计 1393 个、效益审计 293 个、经济责 任审计 546 个、基建审计 139 个、专项审计 283 个,内控 审计 360 个、风险评估 4 个、其他审计 1516 个),查出损 失浪费 8028 万元,发现大案要案 8 件,增加效益 15389 万 元,提出审计建议意见 2347 条,向司法机关移送案件 7 件, 建议给与行政处分 22 人,移送司法机关处理 5 人,财务决 算审签 134 个。报送优秀审计项目 14 个(其中送省参评 7 个,获奖 6 个),调研论文送省参评 11 篇并全部获奖。 20XX 市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、 宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作: 1、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次 理事大会。2 月 6 日,召开了会长、秘书长会议,商讨“脱 钩”后的新形势下,我市内审工作的发展方向,研究二届 三次理事会事宜。3 月 6 日,又召开各区、县(市)审计局常 务理事会,通报二届三次理事会的筹备工作,对各区、县 (市)的内审工作提出指导性的建议。3 月 25 日在市烟草公 司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精 神;布置我市 XX 年度内审工作;审议修改后的常德市内部 审计师协会章程;增加调整团体会员和理事、常务理事; 表彰 XX-XX 年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个 人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研 讨获奖论文。6 月 9 日,在市审计局召开各区、县(市)审计 局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半 年工作的设想;布置关于收集整理我市内部审计工作 25 周年有关资料的相关调查事宜;布置 XX 年 cia 考试报名 工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置 XX 年 中国内部审计杂志的征订工作。各区、县(市)审计局 相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县(市)审计局 的领导和走访会员单位。从元月 5 日到 2 月 20 日拜访了 9 个区、县(市)审计局的领导,向他们汇报工作、征求意见、 沟通思想、联络感情;从元月 4 日起,相继走访了市财政局、 桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德 卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员 单位,加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加 强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提 高协会的凝聚力。 2、大力开展内部审计调研工作,收集、整理全市内部 审计工作 25 周年有关资料 6 月 9 日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议,传 达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作 25 周年有关资料的通知精神。与会者认为:收集整理内审 工作 25 周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面 总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人 员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计 转型,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具 有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人 员高度负责的态度,扎扎实实地抓好此项工作。通过一个 月的扎实工作,从主要成绩、具体工作两个方面系统地总 结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之 有效的方式方法。 3、贯彻新理念,开展内部审计理论研讨和内部审计工 作经验交流。 一是理论研讨。XX 年我市内审协会配合企业内部控 制基本规范的实施,组织开展“内部审计与内部控制体 系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式,增强理 论研讨效果上下功夫。具体要求是:定数量、保质量、上 水平。选送省内审协会理论研讨文章 11 篇,李云飞同志撰 写的行政机关与内部控制制度荣获全国优秀论文评比 优秀奖和全省优秀论文二等奖,其余 9 篇获全省优秀论文 三等奖、1 篇获优秀奖。 二是内部审计工作经验交流。4 月 28 日召开“物质比 质比价采购”座谈会。常德烟厂、常德烟机、常德纺机、 石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参 加了座谈会,各自介绍经验,形成共识:内部控制是内审 工作的主体,要搞好此项工作:一是领导重视,二是部门 合作、三是自身工作成效。他们的经验已在常德内部审 计上分期发表。 4、坚持不懈的组织好 cia 考试报名工作,推进内部审 计队伍职业化建设。 目前,cia 资格考试已成为国内最具权威性的执业资格 考试之一。XX 年,我市内审协会加大宣传力度。一是 6 月 9 日召开各区、县(市)审计局常务理事会,布置 XX 年 cia 考试报名工作;二是在常德内部审计刊物上发表汉寿县 审计局蒋道丹同志的经验文章浅谈 cia并推选到湖南 内部审计上发表,介绍 cia 考试的方法和技巧,讲解 cia 考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传,如湖南文理学院 等。通过宣传,已有 27 名同志报考 cia 。 5、抓好教育培训,全面提高内审人员职业素质。 按照适应转型、转变理念、更新知识的要求,不断提 高内审人员的专业胜任能力。我会于 3 月 18 日(常审内协 函 5 号)转发了湘审内协字 12 号文件,要求各会员单位认 真贯彻、组织实施,按照省内审协会培训安排,我市共有 50 人参加上岗资格证考试培训,20 人参加省内协举办的后 续教育培训,18 人购买后续教育培训网卡。为了普及计算 机基础知识,提高内审人员的实际操作能力。7 月 13 日至 17 日在常德市审计局举办了信息系统及计算机辅助审计 普及培训班,全市有 104 人参加了培训。桃源县内审协会 于 9 月 25 日在县委党校举办内审人员学习班,聘请省内协 张连华会长讲解企业内部控制基本规范 。此外市人民银 行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教育局等单位分别 参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各 种类型的内审学习班。 6、狠抓审计质量,开展优秀项目评比。 9 月 30 日常审内协字 7 号,关于开展 XX 年全市内部 审计项目评比的通知中要求:一是要紧密结合内审工作实 践,注重实效,选送审计效果好的项目;二是要与贯彻执行 内部审计准则相结合,选送符合内部审计实务精要规 范要求的项目;三是要与现代内部审计发展要求相结合,选 送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根 据这一要求,各区、县(市)审计局指导内审工作的同志严 格把关,积极督促辅导,在审计方法、审计内容、审计文 书等方面提供业务指导。安乡县内审指导站

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论