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文档简介
XXXXX 公司差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为规范 XXXXX 公司(以下简称“公司”)差旅 费管理,统一差旅费开支标准,严格控制成本支出,厉行 勤俭节约,参照 XXXX 有限公司差旅费管理有关要求,结 合公司管理实际,特制定本办法。 第二条 本办法所指差旅费,是指包括员工因公出差旅 费(含交通费、住宿费和伙食补助) 、按规定支付的员工探 亲往返车船费、调动员工本人及批准随行家属的差旅费等, 不包括因公出国、港澳台地区差旅费。 第二章 职责分工 第三条 财务处为差旅费的归口管理部门。 第四条 归口管理部门职责 1、负责建立健全本单位差旅费管理制度和标准; 2、负责制定、分解及下达差旅费年度计划和预算; 3、负责研究、完善、监督、执行差旅费的审批和报销 程序; 4、负责做好差旅费成本的测算; 5、负责使用情况的信息收集; 6、负责差旅费的考核管理。 第五条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部 为公司差旅费的使用部门。主要职责是: 1、严格执行本办法有关规定; 2、编制、上报、执行差旅费年度计划; 3、定期汇总、分析差旅费使用情况。 第三章 管理标准和要求 第六条 根据网公司下达指标要求,结合公司全面管 理需要,对各单位、各部门差旅费实行总额控制,分项定 额不得高于附件 1 所示标准。 第七条 减少出差频次,尽量采用电话、视频、电子 邮件、电传等方式解决问题,如确需出差,应集中工作, 一次前往办理。 第八条 出差天数按自然天数计算,逢周末、法定节 假日按双倍计算,当天往返不再增加伙食补助;出差人员 交通费(含往返机场巴士费) 、住宿费在规定标准内报销, 不实行包干;伙食补助实行定额补助,具体标准参见附件 1。 第九条 本部人员去现场办公或办理与工程相关事宜 按现场津贴标准发放伙食补助。 第十条 出差人员应严格按照规定标准乘坐交通工具, 交通工具分为飞机、火车、轮船、长途汽车四类,具体乘 坐标准见附件 1。不允许员工个人购买交通意外保险。 第十一条 出差人员应严格控制住宿标准,优先选择公 司内部招待所(宾馆、办事处) ,严禁入住豪华套间。 第十二条 中层及以下人员确因特殊原因需要乘坐飞机 的,须事先填写XXXXX 公司乘机申请单 (见附件 2)经 过批准后方可乘坐。 第十二条 出差连续乘坐火车、轮船、长途汽车超过 12 小时的,增发一天伙食补助费,连续乘车超过 12 小时 以上部分,每超过 6 小时,加发 10 元补助,以此类推。 第十三条 交通费实报实销,不再补助公杂费;去往 出差不再发放伙食补助,施工地点在上述地区及北京市其 他地区的均按现场津贴标准发放补助。 第十四条 员工外出参加会议,会议期间不统一安排食 宿的,住宿费、伙食补助按出差规定标准报销;统一安排 食宿的,按XXXXX 公司会议费管理办法执行。 第十五条 员工经批准到异地参加培训学习,培训单位 统一负责食宿费用的,仅报销交通费,不报销住宿费和发 放伙食补助;未统一安排食宿的,凭据报销交通费、住宿 费,发放伙食补助。培训学习期间发生的培训费按公司有 关规定报销。 第十六条 异地调入本单位的员工,按出差标准凭据报 销交通费和住宿费,发放伙食补助;因调动发生的行李、 家具等托运费,在每人每公里 1 元内凭据报销,超过部分 自理。 第十七条 异地调入本单位员工的随同家属(父母、配 偶、子女和必须赡养的家属)调动时发生的交通费按被调 动一般员工标准凭据报销。 第十八条 已婚员工探望配偶、未婚员工探望父母的往 返交通费(不含机票) ,一年报销一次;已婚员工探望父母 的往返交通费(不含机票) ,四年报销一次。经组织安排到 异地交流、挂职锻炼、培养锻炼、借调支援工作等人员, 探望配偶的交通费每月报销一次,探亲期间不享受住宿费 的报销和伙食补助费的发放。员工探亲由人资部门审批和 记录。 第十九条 员工出差期间,一切非工作开支的费用均由 个人负担。 第二十条 员工出差或调动工作,经事先批准就近回家 探亲办事的绕道交通费由个人负担,绕道期间不报销住宿 费,不发放伙食补助费。 第二十二条 本着节省时间、节约成本的原则,对于出 差、探亲人员自行选择乘坐飞机的,按乘坐火车到达相同 目的地所规定的标准报销,差额自负;如果机票费用低于 火车票费用,差额部分不予补偿。 第二十一条 出差人员在规定的范围内据实报销差旅费, 并对报销票据的合法性和真实性负责。 第四章 费用管理与监督 第二十二条 差旅费管理应严格执行全面预算管理办 法,纳入公司年度预算。差旅费报销应符合公司规定程序, 总额不能超出年度总预算。 第二十三条 差旅费的核算应遵循企业会计准则和 XXXX 有限公司会计核算标准化手册 (试行) 。 第二十四条 每年年初,公司五项费用领导小组办公 室结合实际,对网公司下达的差旅费指标进行二次分解, 经五项费用领导小组审定后,对公司本部、所属各单位、 各直管项目部下达年度差旅费使用指标;每月末,组织对 费用指标执行情况进行统计;每季度末,组织对费用指标 执行情况进行专项分析、通报;每年第三季度,结合实际 情况对费用指标进行适当调整;每年年底,组织对费用指 标完成情况进行考核。 第二十五条 公司本部各部门、所属各单位、各直管 项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。 第五章 附则 第二十六条 本办法适用于公司本部、所属各单位、各 直管项目部。 第二十七条 本办法由财务处负责解释。 第二十八条 本办法自印发之日起试行,之前有关差旅 费管理的办法同时废止。 附件:1、差旅费部分项目执行标准明细 2、乘机申请单 附件 1: XXXXX 公司 差旅费部分项目执行标准明细 交通工具乘坐标准 伙食补助标准(元/人/天) 序 号 人员明细 据实报销 说明 住宿费标 准 (元/人/天) 市外 本市 (城八 区、大 兴区、 门头沟 区、房 山区除 外) 现场及 办理与 工程有 关事宜 说明 火车 软卧 飞机 经济舱 轮船 三等舱位 1 公司领导 班子 长途 汽车 卧铺、 软硬座 如会议 有要求, 应按会 议要求 乘坐 300 20 10 火车 软卧 飞机 经济舱2 公司副总 师 轮船 三等舱位 如会议 有要求, 应按会 议要求 乘坐 280 20 10 按现场 津贴标 准 逢周 末、 法定 节假 日加 倍 长途 汽车 卧铺、 软硬座 火车 硬卧 飞机 经济舱 (须事 先提出 申请) 轮船 三等以下舱位 3 公司部门 正副职 长途 汽车 卧铺、 软硬座 如会议 有要求, 应按会 议要求 乘坐 260 20 10 火车 硬卧 飞机 经济舱 (须事 先提出 申请) 轮船 三等以下舱位 4 其他 长途 汽车 卧铺、 软硬座 如会议 有要求
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