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文档简介

公司经营管理考核办法 为适应不断深入发展的体制改革的需要,全面推广企业经营理 念,正确坚持企业经营方向,规范管理行为,落实管理制度,实现 经营目标,取得预期的经营成果,特制定一冶建安公司考核管理办 法。 一、 考核依据: 1、公司下发的各项管理标准、工作标准、作业标准和各项规章 制度。 2、公司程序文件。 3、公司及各机关、部室、项目(经理)部、经济实体单位制定 的各项经营管理方案措施。 4、公司办公会、施工例会等经营管理会议的会议纪要提出的要 求和决定。 5、各级单位经营承包合同及各岗位人员的上岗竞聘书中的各项 指标和承诺。 二、考核内容: 内容分为以下几类 1、基本职能考核 根据公司机关和经济实体各职能部室的职责分工、管理标准和 基本职能考核评分标准 ,重点考核机关部室对项目(经理)部、 经济实体的管理、监督和服务职能是否落实到位,考核经济实体后 方管理部门的管理职能落实情况。采取季度考核方式,执行单位由 审计监察部担任。 2、基础工作考核 根据建安公司项目施工管理办法汇编文件及其后印发的有 关经营管理的相关文件精神,针对项目(经理)部和经济实体进行 项目法施工和经营管理过程,进行的基础管理工作检查考核。采取 月考核方式。执行单位由公司机关各职能部门担任。 3、经营管理业绩考核 主要根据公司各项经营计划指标,经营承包责任书、承包合同、 岗位竟聘书等文件资料,对公司各部门、各经济实体和各项目(经 理)部的各项考核评价,包括指标完成情况考核、承诺实现情况考 核、审计兑现考核等。考核期的安排:机关、经济实体一般为季度 考核和年度考核,项目(经理)部为年度考核和竣工考核。必要时 穿插中间抽查考核。执行单位由审计监察部担任。 三、考核标准: 1、基本职能考核评分标准,见附表一。 2、基础工作考核处罚标准,见附表二。 3、经营管理业绩考核评分标准,见附表三。 四、考核结果与员工收入挂钩方法: 1、基础工作考核采取违规罚款方式,将违规罚款额落实到相关 责任人,在支付月工资时全额扣除,年薪制和责任工资制人员的扣 款额,在进行兑现(或预兑现)时予以扣减。 2、基本职能考核和经营管理业绩考核采用百分制计分方式,其 中,13 季度考核占总分的 60%,4 季度考核与年度考核同时进行, 考核结果占总分的 40%,考核总分与年薪工资和责任工资兑现挂钩 核算。 五、考核程序: 1、 基础工作考核程序: 、机关各部室和经济实体各职能部门,以基础工作考核处 罚标准为依据,每月对各经济实体和项目(经理)部上月基础工 作情况进行考核,编制考核表,并将考核结果于 10 日前通过一冶建 安信息平台传送到审计监察部,或以邮件形式发送到审计监察部邮 箱中(邮箱地址: ) 。 、每月 14 日前,审计监察将考核结果汇总后起草考核情况通 报,由办公室于当月 16 日前发文公布。 、财务部于每月 20 日前,按考核情况通报的扣款明细, 向各被扣款单位下发通知单,各单位、部门在接到考核扣罚通知后, 及时将罚款额落实到责任人,通知本单位财务人员在次月发放工资 时予以扣发。责任工资制人员的扣款额,在审计兑现(含预兑现) 时予以扣除。无责任人的,由所在单位负责人承担扣款额,未及时 扣款的,由财务人员承担扣款额。 2、基本职能考核程序 、每季度第一个月,在公司领导的主持下,审计监察部根据 基本职能考核评分标准 ,对各机关部室及经济实体管理职能部门 上季度工作情况进行考核。 、审计监察部由公司经理层的办公会进行考核。 考核情况经公司行政例会讨论确定后,由办公室通过会议纪 要形式予以公布。 、人力资源部依据会议纪要公布的考核结果,在进行年薪、 责任工资兑现(预兑现)时,与相关人员的收入挂钩核算。 3、经营管理业绩考核程序 、每年 7 月份和次年三月份,定期对机关部室、经济实体进 行经营管理业绩考核。对项目(经理)部的经营业绩管理考核与审 计监察同步进行。 、在公司领导主持下,由审计监察部根据经营管理业绩考核 评分标准,对各部门、各单位进行百分制考核。审计监察部由公司 经理层办公会考核评分。 、考核项目及结果以考核表书面形式反映,考核表经考核人 和被考核人双方签字生效,如一方对考核结果持异议拒绝签字时, 需载名拒绝理由,由公司主管领导予以裁定,否则视同考核结果有 效。 、每年 12 月份,由审计监察部组织经济实体和项目(经理) 部对公司机关职能部室的管理、监督及服务质量进行考核评价,考 评结果与机关部室年薪工资挂钩核算。 、考核结束后,由审计监察部汇总考核结果,向公司主管领 导汇报,经审核同意后,将资料存档,作为各项分配兑现的依据。 六、本办法解释权在审计监察部。 七、本办法于 2003 年元月 1 日起执行。 附表一: 基本职能考核评分标准 考核内容 考核标准 考核依据 01 按基础工作考核处罚标准 对各覆盖项目部和实体单位 (以下简称:单位)按事实进 行考核; 发现漏考事项或漏考单位,每出 现一次扣 3 分; 1、 基础工作 考核处罚标准 ; 2、资料记录 02 每月召开二次部门例会; 每缺少一次扣 5 分;没有具体内容扣 3 分; 查主管记录及科员日记; 03 下达整改意见书; 考核后对存在的问题要下达整改 意见书,不下达一次扣 3 分;整 改意见不具体扣 2 分; 部门资料及相 关单位资料印 证; 04 每月对武汉市的项目或实体单位进行现场指导 2 次; 对实际存在的问题不了解或了解 不留管理痕迹的每少一个扣 5 分; 记录、单位反 映的信息和办 公会纪要、管 理痕迹; 05 出勤率 100%(含经批准的病事假),按时参加有关的会议; 每低于 1%扣 3 分;弄虚作假一人 次扣 10 分;开会无故迟到扣 5 分; 主管无故不参加会议扣 10 分; 办公室、人力 资源部资料; 实体考勤记工 单。 06 政令畅通,完成公司领导交办 的其它工作;认真落实有关部 门下达的整改令; 领导交办事项每未完成一项扣 5 分;不执行整改令扣 20 分;整改 措施不力或整改方案不落实扣 10 分 会议纪要、领 导书面批示; 整改令;落实 资料; 07 公司出现进度、质量、安全、 违法案件等违规事件主管部门 负连代责任; 按事件影响的性质,部门负连代 责任扣主管部门 10 分; 单位反映的信 息及有关通报、 媒体披露; 08 同一违规事实在同一单位连续 三次发生且有关人员未受到处 理的; 发生第三次违规按标准加一倍扣 分; 月度考核资料 及相关资料; 09 准确汇总上报资料; 资料汇总不符合上报要求及明知 虚报不查实或基础资料丢失的每 一项扣 5 分; 上级部门揭露、 主管领导发现; 考核查实。 010 部门提供真实的考核资料; 凡弄虚作假、知情瞒报的扣 20 分; 相关资料、反映的信息; 011 部室对单位的考核情况于次月10 日前以网络或邮件报公司; 未按时输入扣 5 分;每延迟一天加扣 1 分; 审计监察部收件记录。 012 严格按企管字200322 号文件执行; 每项未按规定执行的扣 3 分; 企划部意见 013 按成本要素掌握公司成本情况,超支时要有针对性措施; 情况不清按单位计每个扣 10 分; 对超支项目没有针对性的措施按 项目计每个扣 5 分; 财务报表、分 析意见书、整 改书、季度成 本分析报告、 经营部意见 014 各部门要按一冶信息平台要求的信息流按时上传。 每缺一项扣 3 分; 企划部意见 共 有 部 分 015 控制季管理费开支。 累计超支 10%扣 5 分。 财务部意见 内 容 序 号 部 门 11 每月召开工程例会二次,要有记录,并形成会议纪要; 每少开一次扣 5 分;无记录扣 3 分;会议决定事项不落实扣 10 分; 缺会议纪要每份扣 3 分; 单位反映的信 息 12 按合同履约要求,每月对在建 项目完成实物量情况进行分析, 采取措施; 建立在建工程项目台帐,未建扣 8 分;完成实物量每一个项目不 符合形象进度扣 2 分;工期拖延 无处理措施每一个项目扣 5 分; 措施脱离实际扣 3 分;业主投诉 一次无处理措施扣 20 分; 相关资料、台 帐并与财务经 营相对应 13 工程开工一个月内应收集或指 导编制项目质量计划、特殊工 序、关键工序的施工方案及作 业设计,并登记备案; 未收到或未登记一份各扣 5 分; 项目质量计划不合要求扣 5 分; 文本、台帐 14 建立使用计量设备异动总台帐, 做到帐物相符,分布记录准确; 未建总台帐扣 8 分,帐物一笔不 相符扣 3 分,分布一笔不准确扣 3 分;一台计量设备未检扣 3 分; 台帐、基层状 况对印; 15 及时提出项目部成立和解散的建议; 不及时解散扣 10 分; 中标报告、竣工资料等资料 16 单位工程竣工前审核工程资料(A、B、C 卷) ; 不及时审核,每一单位工程次扣 10 分;审核后上报资料每缺一项 扣 5 分; 资料、办公室 意见 17 编制工程回访计划及安排工程保修事宜,并组织实施。 不编制(或不安排)扣 8 分;不实施扣 10 分。 资料、业主反映情况 18 工程开工一个月内按合同要求 收集项目创优规划并对项目进 行有针对性的指导; 未收到每一份扣 5 分;创优计划 没有针对性扣 10 分; 文本 19 每月对基层上报的安全资料汇 总后进行分析,对存在的问题 采取措施; 汇总资料分析不认真扣 10 分;措 施不具体扣 8 分; 资料、主管领 导核实意见 110 工程开工一个月内要收集项目 的分部、分项划分表并建立台 帐; 收集不全每缺一个项目扣 5 分, 未登记台帐扣 8 分; 划分表、台帐 111 收集工程质量信息并进行分析, 需要采取纠正、预防措施的要 制定并下发到相关单位实施、 对实施结果进行验证; 未建信息台帐扣 8 分,未制定措 施的扣 5 分,对实施结果未进行 验证扣 10 分;发生业主通报的质 量事故扣 10 分; 台帐、资料 112 收集各项目部蓝图、变更、索 赔签证的工程实物量数据和实 际消耗数据并登记台帐、比较 分析、采取措施。 每缺一项目部的台帐扣 5 分;每 缺一分析资料和措施扣 5 分;措 施不落实,每项扣 10 分。 资料 113 搞好技术标准和计量器具的管理 有不合格技术标准或计量器具进入施工领域,扣 10 分。 资料 114 及时掌握项目部的组建、开工、停建、竣工等信息。 信息误差或不及时,每次扣 5 分。 信息资料 115 掌握公司总的材料消耗;自管工程材料采购利润 6%; 低于 6%每低一个百分点扣 5 分 财务报表、审计意见 工 程 项 目 管 理 部 116 项目材料成本; 每一个工程项目超支扣 5 分; 财务报表、审计意见 117 材料招标采购; 具备条件的工程,主要材料不招标采购,每笔扣 5 分; 台帐、资料 21 每月召开月计划会一次,编制公司施工生产计划; 未召开扣 10 分;季度计划完成率达不到 80%扣 10 分; 资料、业主反馈的信息 22 对每月所报的产值偏差进行书面分析; 无分析扣 10 分;未对产值偏差达 20%及以上的项目制定具体措施, 每一项目扣 5 分; 项目部和经济 实体反馈的信 息 23 按类别建立各类合同台帐,掌握各类合同的执行情况; 未建台帐扣 8 分;内外合同每缺 一份扣 10 分;合同缺陷未提出书 面纠正意见的每项扣 10 分; 台帐、合同 24 建立项目部工程进度款审批值 台帐,准确掌握公司工程款的 审批情况 未建台帐扣 8 分;自管项目未附 甲方批单复印件每一单位扣 3 分; 台帐、批复附件 25 建立分包工程进度款拨付与预结算台帐并准确复审 未建台帐扣 8 分,未准确复审每 一项扣 10 分;拨付比例超过业主 拨付进度款比例,发生一起扣 3 分 台帐、审批单 26 中标后的 15 天内召集合同交 底会并做好记录,及时向项目 部提供交底资料及合同; 未做记录扣 10 分;记录不详扣 5 分;不组织合同交底,每一单位 工程扣 10 分; 记录 27 建立各项目部蓝图、变更、索赔签证的工程实物量台帐 每缺一个工程项目的台帐扣 5 分,台帐数据不准确每项扣 2 分。 资料 27 及时办理工程结算; 若业主反映配合不积极扣 20 分; 结算结果超出实际成本+企业效益 +计划成本降低额 +税金之和,每 超 1%奖 5 分; 资料、信息 28 建立竣工工程经济数据分析台帐; 漏登一个竣工工程扣 5 分,经济分析数据不准确,每处扣 2 分。 资料 经 营 部 29 及时下达计划成本。 开工三个月内未下达扣 10 分(因 特殊原因要有书面报告) ;不准确 扣 5 分。 资料、单位意 见 210 核实项目部上报的计划成本是否按批单核算 发现核算有误,未及时纠正的,每一项目部扣 2 分 批单,资料 31 每季对公司成本情况进行分析, 并形成报告,在网上公布单位 成本表; 每缺一个项目扣 8 分;发现违规 事实不报告扣 5 分;不处理扣 15 分;在 10 日前不在网上公布扣 10 分; 会计报告、领 导意见、审计 意见 32 指导、监督基层单位的会计核算工作; 每一个单位的报表上报不及时扣 5 分;每一单位违规核算,不及 时纠正扣 10 分; 审计意见、办 公会纪要 33 自管工程按规定回调工程款; 回调额达不到 70%,每低 1%扣5 分; 台帐、审计意见 34 按财务制度对费用支出把关; 支出手续不完备一起扣 10 分; 监事会、审计意见 35 财务资料齐全; 资料、凭证缺一项扣 2 分; 监事会、审计意见 财 资 部 36 控制公司管理费支出。 每一项累计超支时扣 5 分; 帐薄、审计意见 37 及时执行考核扣款决定 未及时下达扣款通知扣 5 分; 资料 41 建立公司人员分布台帐,准确掌握人员的异动情况; 未建台帐扣 8 分;未准确掌握异 动一人次扣 5 分(包括各单位私 自调动人员不处理) ; 台帐、资料 42 建立外来劳动力台帐; 未建台帐扣 8 分;台帐与实际不 符扣 10 分;使用非劳务协会劳动 力一次扣 10 分 台帐、资料 43 建立特岗人员台帐,持证率达100%; 未建台帐扣 8 分;安排无证上岗 1 人次扣 10 分;发现无证上岗未 处理一人次扣 10 分; 台帐、工程部 意见 44 及时处理违纪员工 不按规定时间处理一人次扣 10 分; 资料、办公会 纪要、办公室 意见 45 负责所辖歇岗人员的考勤、安 排歇岗人员的学习计划,提供 项目所需人员; 考勤不准确一人次扣 5 分;不安 排歇岗人员每季学习计划,每次 扣 10 分;不能按时提供项目所需 人员一人次扣 10 分; 考勤记录、学 习内容、实际 派出情况; 46 新进机关人员必须手续键全; 手续不全一人次扣 20 分; 资料、办公会纪要 人 力 资 源 部 47 控制全公司人工费支出,并进行分析。 每一单位人工费连续三个月超支20%而未采取对策的扣 10 分。 资料 51 督办办公会纪要 不落实一项扣 10 分; 资料 52 文件的发放及时、准确(文件的差错率在 0.3%以下) ; 文件发放不及时扣 10 分;每份文 件文字差错率每超出一次扣 8 分; 文本、企划部意见 53 每季收集公司经营管理的信息不少于 20 条; 每少于一条扣 2 分;信息过时效一条扣 2 分; 查资料 54 各类资料及时归档,建立台帐; 不及时归档一件扣 5 分; 查归档资料 55 热情接待上访人员。 造成领导办公室喧闹一次扣 5 分。 办公会纪要、据实 56 保证公司财产安全; 每发生 1000 元以下被盗案一件扣 5 分,1000 元以上被盗案一件扣 10 分;隐瞒不报的扣 10 分; 实际情况、 ;办 公会纪要 52 检查公司办公环境,部室每周末扫除一次;保持机关整洁; 周末不扫除一次按每部室扣 2 分;抽查缺一次扣 5 分; 抽查记录 办 公 室 53 及时购买办公用品,保证机关办公正常工作; 发生投诉一次扣 10 分; 各部室意见 企 业 策 划 61 对上报的贯标月报表进行总分 析,需提整改要求的要有文字 记录; 无分析扣 5 分;有分析不准确扣 5 分;整改要求无书面记录扣 5 分 资料、相互印 证 62 每月组织召开贯标工作专题例 会,做到每月工作有安排、有 检查; 无安排、检查各扣 8 分;检查无 效果扣 10 分; 记录、部门意 见 63 对机关计算机进行维护,并保证公司网络信息的畅通; 维护工作不到位,被投诉一次扣10 分; 各部室和公司领导意见 64 严格控制公司定编; 超编一人次扣 10 分; 查办公会纪要 65 代表公司参与诉讼活动; 不认真参加扣 10 分; 领导意见 66 对公司管理现状每季度提一份 不少于 1500 字的分析资料报 公司领导; 不能反映现状扣 15 分;没有针对 性措施扣 5 分; 公司领导、资 料 67 每季对公司签订的内外合同检查一次; 不检查扣 10 分,检查发现问题不 提出书面整改意见,每一问题扣 5 分; 资料 部 68 严格管理公司的执照、资质证 借用手续不全,一次扣 5 分; 信息、资料 71 每半年公布各单位的厂务情况一次; 每少公布一个单位扣 10 分;公布数据不实每一个单位扣 5 分; 资料 72 工会工作每月有安排,并进行考核; 无安排扣 20 分;无考核扣 10 分; 资料 73 每季对工会专题写出 1500 字情况通报给公司领导; 不写扣 10 分;措施不力扣 5 分; 资料 74 工会组织健全,按规定收缴会费; 会费收缴率在岗为 95%,每少一个百分点扣 3 分; 资料 75 每月在一冶工会刊登一篇信息, 每季出反映职工风采的专栏一 期; 缺一篇信息扣 5 分;职工风采缺 一期扣 10 分; 资料 76 每月安排一次政工例会; 无安排扣 20 分;无记录扣 5 分;内容不具体扣 10 分; 资料 77 每月文稿见一冶工人报 8 篇 (年底按 80 篇考核) ,每季省 市刊物上见一篇; 每少一篇一冶工人报登载扣 5 分; 省市刊物每少一篇扣 10 分; 见报资料 78 围绕公司改革每季发形势资料一份不少于 2000 字; 不公布扣 20 分; 资料 79 每月对各支部要有三会一课安排并落实; 不安排扣 10 分;安排了不落实按单位个数每一个扣 5 分; 资料 710 党员分布台帐准确; 不准确一人次扣 5 分; 资料 党 群 部 711 每月组织中心组学习一次,并且不少于 3 小时; 未组织扣 15 分; 资料 81 严格按标准审计; 所提供资料避重就轻每份扣 15 分; 主管领导意见 82 及时进行离任审计; 每一次审计不按时完成一次扣 10分; 主管领导意见 审 计 监 察 部 83 每季对实体单位的财务核算及管理规定执行情况检查考核。 每少一个单位扣 5 分;检查考核不实,一个单位扣 10 分。 主管领导意见 84 及时调查处理违反国家法规及 企业内部行政决定、管理命令 和规章制度的行为。 不及时处理,每次扣 5 分;调查 不清、处理失误,每次扣 10 分。 主管领导意见 85 配合纪委对违规违纪行为进行查证。 对检举控告事项查证不及时,每次扣 10 分。 主管领导意见 86 参加武汉地区主要材料、设备的招标活动。 未参加扣 10 分。 查记录 87 按公司经营管理考核办法规定的时间和范围进行考核。 未按期完成考核任务,每次扣 10分。 主管领导意见 91 每月张榜公布技术标、经济标 小组工程量完成及收入分配情 况。 不公布扣 6 分,公布资料不全扣 2 分 资料 92 按时整理技术标资料归档,并登记台帐。 每一项资料未归档,扣 5 分;一项资料未登记台帐,扣 5 分。 资料 93 按时进行经济标技术经济数据的分析整理并登记台帐。 每缺少一个项目的分析资料扣 5分。 资料 94 每月对信息员费用支出、工作进程进行考核。 漏考核一人扣 2 分,考核发现问题不处理,每人次扣 2 分。 考核处理资料 95 积极协助经营实体、项目经理部做好找活的标前标后工作。 每配合被动一次扣 5 分。 反馈信息资料 96 积极参与建设公司组织的投标活动。 每配合被动一次扣 5 分。 反馈信息资料 97 积极配合经营部做好工程项目标前标后的合同交底工作。 配合不及时影响合同交底一次扣5 分。 资料及信息 市 场 营 销 部 98 及时将承接到的工程合同发放到相关部门。 未及时发放合同,每次扣 10 分。 101 居民水电费收缴达 90%以上;门面水电费收缴达 100%。 每差 1%扣 5 分。 台帐,财务记录 102 食堂满意率达 80%以上。 低于 80%扣 10 分。 用餐者、工会意见 103 每月对房租、水电费收缴情况对公司书面汇报。 不汇报扣 10 分,汇报不准确扣 5分。 汇报资料,财务记录 104 各项基础工作规范 每一项不规范扣 5 分。 规章制度 105 抓好歇岗员工稳定工作。 出现歇岗人员集体上访情况,一次扣 5 分 办公室意见 劳 动 服 务 公 司 126 抓好财务管理工作。 违规操作一次扣 5 分。 财务及审计意见 111 保证机械完好率达 85 %以上;机械利用率达 55 %以上。 每低于 1%扣 5 分。 台帐报表资料 112 对全体管理人员月考评情况。 漏考扣 10 分,考核处理不落实扣5 分。 考核办法及考核处理资料 113 每季对武汉地区设备巡检一次, 外地项目部一年至少巡检一次。 未进行巡检扣 20 分,漏检每一单位扣 3 分。 巡检记录 机 械 动 力 分 公 司 114 抓好财务管理工作。 违规操作一次扣 5 分。 财务及审计意 见 115 按月计划指标回调资金。 每低于指标 10%扣 5 分。 财务资料 116 抓好成本分析工作,每季度组织召开一次大型成本分析会。 成本分析会每少一次扣 10 分,成本分析书面资料不全扣 5 分。 资料 117 各项基础工作规范 每一项不规范扣 5 分。 规章制度 118 抓好所辖项目部的经营管理工作 对所辖项目部的质量、工期、安 全、成本等管理失控或情况不清, 每项扣 5 分。 公司各部门意 见,管理资料。 121 对全体管理人员月考评情况。 漏考扣 10 分,考核处理不落实扣5 分。 考核办法及考核处理资料 122 抓好财务管理工作。 违规操作一次扣 5 分。 财务及审计意见 123 按月计划指标回调资金。 每低于指标 10%扣 5 分。 财务资料 124 抓好成本分析工作,每季度组织召开一次成本分析会。 成本分析会每少一次扣 10 分,成本分析书面资料不全扣 5 分。 资料 125 各项基础工作规范 每一项不规范扣 5 分。 规章制度 装 饰 与 机 电 分 公 司 126 抓好所辖项目部的经营管理工作 对所辖项目部的质量、工期、安 全、成本等管理失控或情况不清, 每项扣 5 分。 公司各部门意 见,管理资料。 141 对全体管理人员月考评情况。 漏考扣 10 分,考核处理不落实扣5 分。 考核办法及考核处理资料 142 按规定进行砼试块管理。 每出现一次差错扣 10 分。 资料 143 按月计划指标回调资金。 每低于指标 10%扣 5 分。 财务资料 144 抓好财务管理工作。 违规操作一次扣 5 分。 财务及审计意见 145 抓好成本分析工作,每季度组织召开一次成本分析会。 成本分析会每少一次扣 10 分,成本分析书面资料不全扣 5 分。 资料 146 各项基础工作规范 每一项不规范扣 5 分。 规章制度 商 品 砼 分 公 司 147 抓好所辖项目部搅拌站的经营管理工作 对所辖项目部搅拌站的搅拌记录、 试块取样、塌落度控制、材质送 检等管理失控或情况不清,每次 扣 5 分。 公司各部门意 见,管理资料。 151 出具试验证明真实、及时。 每出现虚假证明一次扣 10 分。 资料 152 对全体管理人员月考评情况。 漏考扣 10 分,考核处理不落实扣5 分。 考核办法及考核处理资料 153 抓好财务管理工作。 违规操作一次扣 5 分。 财务及审计意见 154 各项基础工作规范 每一项不规范扣 5 分。 规章制度 实 验 室 155 抓好各项目部的试验管理工作 对项目部管理失控或情况不清一次扣 5 分。 公司各部门意 见,管理资料。 161 严格实现周转材料合同化管理 每出现一次无合同操作扣 10 分。 资料租赁 分 公 司 162 每月 25 日前对施工副总经理 和工程项目管理部报送周转材 料动态分布台帐。 不报送台帐扣 10 分;每迟报一天 扣 2 分。 台帐收发记录 163 对钢制周转材料的使用与管理情况定期检查。 对一个单位少检查一次扣 10 分。 检查记录 164 对外租赁周转材料要先收押金,按合同收取租金。 未收押金或未按合同收取租金,每次扣 10 分。 资料 165 周转材料修理任务单要登记台帐,任务单要两人共同验收。 无任务单每次扣 5 分;无两人验收每次扣 2 分。 资料 166 对外发出和回收周转材料要两人共同验收并做好记录。 无两人验收每次扣 5 分,无记录每次扣 3 分 资料 167 做好防火防盗工作。 每出现火险或被盗,每次扣 10 分。 信息资料 168 抓好财务管理工作。 违规操作一次扣 5 分。 财务及审计意见 169 抓好成本分析工作,每季度组织召开一次成本分析会。 成本分析会每少一次扣 10 分,成本分析书面资料不全扣 5 分。 资料 附表二: 基础工作考核处罚标准 考 核 项 目 序号 考 核 内 容 罚款标 准(元) 11 每 月 25 日 前 未 上 报 安 全 员 月 工 作 情 况 反 馈 表 、 工 伤 事 故 月报 表 20 12 发 生 轻 伤 未 上 报 一 起 50 13 发 生 轻 伤 一 起 50 安 全 管 理 14 文 明 施 工 现 场 考 核 不 合 格 (或 达 不 到 合 同 要 求 ) 100 21 每 月 25 日 前 未 上 报 月 工 程 质 量 评 定 明 细 表 、 统 计 报 表 20 22 每 月 25 日 前 上 报 本 月 质 量 小 结 和 次 月 质 量 计 划 , 每 缺 一 项 10 23 当 月 发 生 计 量 器 具 周 检 每 缺 一 项 10 24 当 月 发 生 一 般 质 量 事 故 100 质 量 管 理 25 次 月 5 日 前 上 报 工 程 质 量 确 认 表 , 每 滞 后 一 天 10 31 每 月 25 日 前 上 报 下 月 网 络 进 度 , 每 滞 后 一 天 10 32 每 月 第 三 个 星 期 二 前 , 未 用 电 话 汇 报 本 月 施 工 进 度 30 33 每 月 第 一 个 星 期 二 前 上 报 上 月 施 工 完 成 情 况 (包 括 实 物 量 确 认 表 和 产 值 )和 本 月 施 工 计 划 (包 括 实 物 量 、 产 值 和 劳 动 力 ); 上 月 网 络 计 划 未 完 成 , 未 说 明 原 因 者 。 100 施 工 进 度 34 质 量 或 进 度 被 业 主 投 诉 (电 话 及 信 函 ) 100 技 术 管 理 41 特 殊 工 序 、 关 键 工 序 未 编 制 作 业 设 计 、 钢 筋 委 托 未 复 核 一 个 批 次 , 每 有 一 项 50 51 每 月 30 日 前 未 上 报 材 料 采 购 资 金 平 衡 表 20 52 每 月 30 日 前 未 上 报 原 材 料 、 燃 料 收 发 存 月 报 表 20物资 管理 53 次 月 5 日 前 上 报 材 料 消 耗 数 量 确 认 表 , 对 实 际 消 耗 数 量 大 手 预 算 或 施 工 委 托 量 的 要 进 行 对 比 分 析 。 未 分 析 、 滞 后 一 天 每 有 一 项 10 54 物 资 采 购 不 执 行 公 司 规 定 的 采 购 程 序 的 50 61 每 月 18 日 前 未 上 报 计 划 、 产 值 实 物 量 统 计 报 表 (按 蓝 图 , 设计 变 更 , 索 赔 签 证 分 解 统 计 ) 20 62 索 赔 签 证 及 变 更 部 分 从 签 定 之 日 起 必 须 在 10 日 内 预 算 编 制完 毕 , 为 做 到 的 , 每 个 签 证 20 63 建 立 业 主 审 批 工 程 进 度 款 台 账 , 每 月 上 报 进 度 款 的 审 批 值(附 业 主 审 批 的 复 印 件 ), 未 做 到 的 20 64 建 立 分 承 包 结 算 审 批 台 账 , 每 月 未 上 报 上 月 实 际 审 批 值 20 65 对 外 分 、 单 包 合 同 未 经 批 准 , 每 实 施 一 次 100 66 未 及 时 下 发 材 料 预 算 的 , 每 次 50 67 次 月 5 日 前 上 报 工 作 量 确 认 表 , 并 说 明 上 月 蓝 图 、 设 计 变 更 、签 证 实 物 量 与 施 工 的 差 异 情 况 及 原 因 , 每 滞 后 一 天 10 计 划 管 里 68 30 日 前 未 上 报 计 划 成 本 分 解 表 10 71 每 月 30 日 前 未 预 先 上 报 当 月 财 务 指 标 即 快 报 30 7-2 次 月 3 日 (季 报 5 日 )前 未 上 报 上 月 正 式 财 务 会 计 报 告 60 73 财 务 会 计 报 告 资 料 不 全 , 每 缺 一 项 30 74 项 目 成 本 盈 亏 幅 度 变 动 必 须 说 明 原 因 , 未 说 明 原 因 的 50 75 当 月 不 按 规 定 上 交 公 司 资 金 的 按 文 件处 罚 76 对 财 务 部 下 达 指 令 不 服 从 的 50 77 次 月 10 日 前 成 本 员 依 据 成 本 确 认 表 上 报 成 本 分 析 材 料 。 对挂 帐 的 要 书 面 说 明 原 因 , 未 报 、 未 说 明 原 因 的 , 每 缺 一 项 30 78 财 务 会 计 报 表 不 真 实 的 30 财 务 管 理 79 虚 亏 实 盈 或 实 亏 虚 盈 的 100 81 每 月 10 日 前 未 上 报 月 保 险 金 报 表 30 82 每 月 10 日 前 未 上 报 员 工 人 数 增 减 与 分 类 及 工 资 表 30 83 次 月 6 日 前 未 上 报 外 用 工 异 动 及 结 算 情 况 表 30 84 未 经 人 力 资 源 部 批 准 私 招 滥 雇 一 人 次 30 85 未 经 人 力 资 源 部 同 意 接 受 员 工 上 岗 一 人 次 30 86 使 用 外 来 劳 动 力 不 及 时 办 理 相 关 手 续 的 , 限 期 整 改 , 每 发 现一 个 未 办 手 续 的 劳 务 分 承 包 方 。 100 87 监 督 检 查 民 工 结 算 , 每 月 30 日 前 未 上 报 民 工 结 算 分 析 30 88 特 殊 岗 位 人 员 不 持 证 上 岗 的 , 一 人 次 30 89 培 训 期 间 迟 到 、 早 退 的 , 每 人 次 10 810 未 经 批 准 发 放 工 资 的 100 811 次 月 5 日 前 上 报 人 工 费 确 认 表 , 并 对 实 用 工 日 与 预 算 数 的 差异 情 况 进 行 分 析 , 每 缺 一 项 10 人 力 资 源 管 理 812 项 目 (经 理 )部 管 理 层 及 作 业 层 人 员 有 异 动 , 必 须 在 异 动 的 当 天 或 第 二 天 将 异 动 情 况 向 人 力 资 源 部 汇 报 , (不 具 备 上 网 条 件 的 , 电 话 通 报 )以 便 公 司 及 时 在 内 部 网 上 公 布 。 每 推 迟 一 天 5 813 工 资 发 放 实 行 网 上 审 批 (具 备 上 网 条 件 的 )。 若 不 执 行 , 每 出现 一 次 扣 会 计 30 91 次 月 5 日 前 上 报 项 目 经 理 月 工 作 确 认 表 , 每 滞 后 一 天 10 92 接 到 通 知 不 参 加 开 会 的 , 每 次 20 93 开 会 迟 到 的 , 每 次 10 94 公 司 决 定 的 事 宜 没 有 按 要 求 落 实 的 , 每 项 20 95 公 司 办 公 室 发 放 的 文 件 、 通 知 、 纪 要 未 按 指 定 时 间 下 载 的 , 或 下 载 后 没 有 将 信 息 反 馈 到 公 司 办 公 室 的 , 每 出 现 一 次 扣 项 目 (经 理 )部 办 公 室 主 任 30 96 每 月 25 日 前 未 上 报 突 发 事 件 情 况 10 97 每 月 25 日 前 未 上 报 刑 事 治 安 情 况 10 综合 管理 101 每 季 度 最 后 一 个 月 25 日 未 前 上 报 “三 会 一 课 ”情 况 10 102 每 月 30 日 前 未 上 报 通 讯 报 道 一 篇 10 103 每 月 25 日 前 未 上 报 招 待 费 、 通 讯 费 的 使 用 情 况 说 明 或 指 标对 比 分 析 资 料 20 10-4 每 月 30 日 前 未 上 报 材 料 采 购 过 程 中 的 监 控 情 况 20 105 每 月 25 日 前 未 上 报 厂 务 公 开 情 况 、 员 工 生 活 情 况 10 党 、 团 工 会 管 理 106 每 月 30 日 前 未 上 报 月 工 会 工 作 完 成 情 况 10 111 每 月 28 日 前 未 上 报 “三 项 制 度 ”活 动 报 表 30 112 每月 30 日前未 上报项目(经理)部、经济实体内部考核表 10贯 标 工 作 113 计 算 机 要 注 意 保 养 维 护 , 出 现 故 障 要 及 时 维 修 , 若 不 及 时 维 修 影 响 到 公 司 信 息 传 送 的 扣 兼 职 微 机 员 和 项 目 经 理 各 20 121 每 月 30 日 前 未 上 报 机 械 完 好 利 用 率 月 (年 )报 表 20 122 每 月 30 日 前 未 上 报 机 械 设 备 动 态 管 理 表 20 机械 设备 管理 123 不 持 证 操 作 设 备 一 人 次 20 说明: 序号 考核部门 被考核单位或部门 11 至 54 工程项目管理部 项目部及实体:工程组、质量技术组、物资设备组 61 至 67 经营部 被委派上岗的预算员 71 至 79 财资部 被委派上岗的会计 81 至 813 人力资源部 项目部及实体:经营组 91 至 97 办公室 项目部及实体:办公室 101 至 106 党群部 项目部及实体:办公室 111 至 113 企业策划部 项目部及实体:办公室 121 至 123 机械动力分公司 项目部及实体:物资设备组 附表三: 经营管理业绩考核评分标准 考核内容 考核标准 考核依据 11 合同履约率 100% 每减少 1%,扣 10 分;业主投诉,一次扣 10 分。 经营部意见 12 分部、分项工程优良率 70%; 单位工程优良率:钢铁冶金 85%;一般工业、民用建筑合 格率 100%,一次验收合格率 85%, 合格率、优良率每降低 1%,扣 15 分;重大质量事故,每次扣 1 分。 报表资料 13 返工损失率1 每增加 1,扣 10 分。 资料 14 千人负伤率5千人重伤率0, 千人负伤率每增加 1,扣 10 分,重大伤亡事故每起扣 15 分。 资料 15 项目文明施工合格率 100% 每降低 1%,扣 10 分。 党群部意见 16 保证项目贯标工作达标。 项目出现不合格项,每项扣 10 分 不合格报告 21 组织召开新开工项目的合同交底达到 100% 每出现一个项目未交底,扣 10 分。 交底资料 22 对项目预算员的委派管理100% 对每个预算人员的指导、监督和 检查每年不少于 2 次,不足扣 10 分。 检查资料 23 及时裁决公司内部合同纠纷。 裁决处理不及时,每次扣 5 分。 信息反馈资料 24 严格管理公司经营收入和分包工程支出。 出现收支不符且原因不清,每次扣 10 分。 审计结果 经 营 部 25 保证公司计划产值指标的实现。 达不到计划产值指标,扣 10 分。 审计结果 31 建立建全公司财务方面重大的管理制度、办法和规定。 缺少一份扣 5 分。 企业策划部意见 32 确保公司规定的成本降低率。杜绝项目成本亏损 成本降低率每少 1%,扣 15 分。项目成本亏损,每个扣 5 分。 审计结果 33 确保应收账款同比降低 15% 降低率每少 1%,扣 5 分。 审计结果 34 财务报表数据真实可靠。 每出现数据失实一处,扣 2 分。 资料 财 资 部 35 控制公司管理费用支出,争取完成上缴资金指标。 完不成指标,扣 10 分。 资料 36 对会计委派管理 出现对会计管理失控现象,每次扣 10 分 检查资料 内 容 序 号 部 门 41 完善各项劳动人事管理制度制定末尾淘汰制度。 欠缺一项扣 5 分。 企业策划部意见 42 推进工资管理信息化,让 工资发放处于受控状态。 每出现一个项目部违规支付工资,扣 5 分。 资料 43 加强用工制度管理,对用工不规范行为,严肃处理。 每漏处理一起,扣 5 分。 信息资料 44 劳动生产率比去年增长 20% 达不到指标扣 10 分。 报表资料 45 劳动合同签定率 100% 漏签一人扣 2 分。 资料 46 完成公司规定的减员分流指标 达不到指标扣 10 分。 办公会意见 47 控制项目人工工日不超支。 发现项目人工工日超支,找不出原因的,一个扣 2 分。 财务报表 48 组织员工岗位和技术培训。 完不成公司培训计划扣 10 分。 培训资料 49 准确办理员工保险事项。 出现差错扣 10 分。 资料 人 力 资 源 部 410 坚持计划生育的基本国策。 每发生一起违规事件扣 30 分。 资料 51 控制公司办公区水电、卫生费用。 出现超支扣 10 分。 财务资料办 公 室 52 制定公司综合治理方案并组织 实施。 无方案扣 15 分,方案不落实扣 10 分。 资料 61 组织公司规章制度程序文件的编写、审查和发布。 制度项目设立不全,重点漏项, 每发现一项扣 5 分。发布不及时 每项扣 5 分。 资料 62 公司质量体系的认证和复审工作。 出现一般不合格项,每项扣 3 分,严重不合格项,每项扣 10 分。 不合格报告 63 负责公司管理体系有效运行 对运行不畅之处不及时提出纠正措施,每次扣 5 分。 检查资料 企 业 策 划 部 64 制定公司中长期发展规划。 无规划扣 10 分。 文件资料 71 普法覆盖面 100% 每低于 10%扣 10 分。 资料 72 党费收缴率 100% 每欠收一个支部扣 5 分,总数不齐扣 5 分。 资料 73 会费收缴率 100% 每欠收一个支会扣 5 分,总数不齐扣 5 分。 资料 党 群 部 74 稿件见报指标和企业形象宣传 每少一篇见报稿件扣 2 分;每一项形象宣传任务未完成扣 10 分。 资料 81 对项目部承包兑现审计及经济实体年度效益审计的真实性。 每一单位的审计结论失真扣 10 分。 检查记录审计 监 察 82 对违规违纪人员查证率 100% 漏查处一人扣 10 分。 检查记录 部 83 立项效能监察项目的成效性。 每一检查项目未取得效果扣 10 分 资料 91 建立健全内部管理办法。 办法漏项扣 10 分;扣 10 分。 审计结果 92 做好标前标后的合同评审工作 未进行一次扣 10 分; 评审资料 93 自找任务 2 亿元。 每少找 10%,扣 10 分。 审计结果 市 场 营 销 部 94 认真落实公司各项规章制度 。 落实不力,每项扣 2 分,严重违规,每项扣 10 分。 检查资料 101 实现利润 33 万元。 每少实现 10%,扣 10 分。 审计结果 102 售房 1500 平方米。 每少 100 平方米,扣 5 分。 资料 103 门面收入 72 万元,房租收入7000 元。 每少实现 10%,扣 5 分。其中一项未完成扣 5 分。 审计结果 104 劳务输出收入 10 万元。 每少 10%扣 5 分。 审计结果 105 维修费按规定控制。 未按规定办理抠 10 分。 财资部意见 劳 动 服 务 分 公 司 106 认真落实公司各项规章制度 。 落实不力,每项扣 2 分,严重违规,每项扣 10 分。 检查资料 111 完成产值 1650 万元。 每少完成 100 万元,扣 5 分。 审计结果 112 应收帐款降低率15% 每减少 1%,扣 5 分。 财务部意见 113 合同履约率 100% 每减少 1%,扣 10 分;业主投诉,一次扣 10 分。 经营部意见 114 分部、分项工程优良率 70%; 单位工程优良率:钢铁冶金 85%;一般工业、民用建筑合 格率 100%,一次验收合格率 85%, 合格率、优良率每降低 1%,扣 15 分;重大质量事故,每次扣 30 分。 工程部意见 115 返工损失率1 每增加 1,扣 10 分。 工程部意见 116 千人负伤率5千人重伤率0, 千人负伤率每增加 1,扣 10 分,重大伤亡事故每起扣 30 分。 工程部意见 117 文明施工合格率 100% 每降低 1%,扣 10 分。 党群部意见 118 成本降低率2% 成本降低每少一个百分点,扣 40分。 审计结果 119 积压债权回收 30% 每少收 10%扣 10 分。 财务资料 机 械 动 力 分 公 司 1110 认真落实公司各项规章制度 。 落实不力,每项扣 2 分,严重违规,每项扣 10 分。 检查资料 121 完成产值 3000 万元。 每少完成 100 万元,扣 5 分。 审计结果 122 应收帐款降低率15% 每减少 1%,扣 5 分。 财务部意见 机 械 电 气 分 公 司 123 合同履约率 100% 每减少 1%,扣 10 分;业主投诉,一次扣 10 分。 经营部意见 124 分部、分项工程优良率 70%; 单位工程优良率:钢铁冶金 85%;一般工业、民用建筑合 格率 100%,一次验收合格率 85%, 合格率、优良率每降低 1%,扣 15 分;重大质量事故,每次扣 30 分。 工程部意见 125 返工损失率1

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