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文档简介
泓域咨询MACRO/ 推板窑投资项目立项申请报告推板窑投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入16193.81万元,同比增长10.93%(1595.97万元)。其中,主营业业务推板窑生产及销售收入为13716.75万元,占营业总收入的84.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3899.65万元,较去年同期相比增长501.38万元,增长率14.75%;实现净利润2924.74万元,较去年同期相比增长424.10万元,增长率16.96%。二、项目概况(一)项目名称推板窑投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积51859.25平方米(折合约77.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.86%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度161.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51859.25平方米,建筑物基底占地面积38303.24平方米,总建筑面积63786.88平方米,其中:规划建设主体工程43411.12平方米,项目规划绿化面积4737.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费6941.02万元。(七)节能分析“推板窑投资项目建设项目”,年用电量501214.56千瓦时,年总用水量9518.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.41吨标准煤/年。达产年综合节能量18.64吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14686.47万元,其中:固定资产投资12537.97万元,占项目总投资的85.37%;流动资金2148.50万元,占项目总投资的14.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16445.00万元,总成本费用12430.35万元,税金及附加273.89万元,利润总额4014.65万元,利税总额4842.28万元,税后净利润3010.99万元,达产年纳税总额1831.29万元;达产年投资利润率27.34%,投资利税率32.97%,投资回报率20.50%,全部投资回收期6.38年,提供就业职位267个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区推板窑行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区推板窑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“推板窑投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位267个,达产年纳税总额1831.29万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.34%,投资利税率32.97%,全部投资回报率20.50%,全部投资回收期6.38年,固定资产投资回收期6.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51859.2577.75亩1.1容积率1.231.2建筑系数73.86%1.3投资强度万元/亩161.261.4基底面积平方米38303.241.5总建筑面积平方米63786.881.6绿化面积平方米4737.36绿化率7.43%2总投资万元14686.472.1固定资产投资万元12537.972.1.1土建工程投资万元5529.442.1.1.1土建工程投资占比万元37.65%2.1.2设备投资万元6941.022.1.2.1设备投资占比47.26%2.1.3其它投资万元67.512.1.3.1其它投资占比0.46%2.1.4固定资产投资占比85.37%2.2流动资金万元2148.502.2.1流动资金占比14.63%3收入万元16445.004总成本万元12430.355利润总额万元4014.656净利润万元3010.997所得税万元1.238增值税万元553.749税金及附加万元273.8910纳税总额万元1831.2911利税总额万元4842.2812投资利润率27.34%13投资利税率32.97%14投资回报率20.50%15回收期年6.3816设备数量台(套)10217年用电量千瓦时501214.5618年用水量立方米9518.1219总能耗吨标准煤62.4120节能率21.26%21节能量吨标准煤18.6422员工数量人267第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.86%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度161.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27080.3927080.3943411.1243411.124139.461.1主要生产车间16248.2316248.2326046.6726046.672566.471.2辅助生产车间8665.728665.7213891.5613891.561324.631.3其他生产车间2166.432166.432517.842517.84248.372仓储工程5745.495745.4913244.2413244.24918.472.1成品贮存1436.371436.373311.063311.06229.622.2原料仓储2987.652987.656887.006887.00477.602.3辅助材料仓库1321.461321.463046.183046.18211.253供配电工程306.43306.43306.43306.4323.913.1供配电室306.43306.43306.43306.4323.914给排水工程352.39352.39352.39352.3921.384.1给排水352.39352.39352.39352.3921.385服务性工程3638.813638.813638.813638.81252.355.1办公用房1709.791709.791709.791709.79131.865.2生活服务1929.021929.021929.021929.02130.836消防及环保工程1026.531026.531026.531026.5380.096.1消防环保工程1026.531026.531026.531026.5380.097项目总图工程153.21153.21153.21153.21-58.717.1场地及道路硬化9901.471809.631809.637.2场区围墙1809.639901.479901.477.3安全保卫室153.21153.21153.21153.218绿化工程4356.84152.49合计38303.2463786.8863786.885529.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12968.87万元,占计划投资的88.30%。其中:完成固定资产投资9025.83万元,占总投资的69.60%;完成流动资金投资3943.04,占总投资的30.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12968.871.1完成比例88.30%2完成固定资产投资万元9025.832.1完成比例69.60%3完成流动资金投资万元3943.043.1完成比例30.40%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1018.582工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元217.163企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元87.554品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元119.855其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元97.696职工工资总额万元9290.08五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12537.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5529.446941.02161.2612537.971.1工程费用万元5529.446941.0211438.581.1.1建筑工程费用万元5529.445529.4437.65%1.1.2设备购置及安装费万元6941.026941.0247.26%1.2工程建设其他费用万元67.5167.510.46%1.2.1无形资产万元28.1928.191.3预备费万元39.3239.321.3.1基本预备费万元20.8520.851.3.2涨价预备费万元18.4718.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元12537.9712537.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2148.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11438.586872.799120.6111438.5811438.5811438.581.1应收账款万元3431.572058.942745.263431.573431.573431.571.2存货万元5147.363088.424117.895147.365147.365147.361.2.1原辅材料万元1544.21926.521235.371544.211544.211544.211.2.2燃料动力万元77.2146.3361.7777.2177.2177.211.2.3在产品万元2367.791420.671894.232367.792367.792367.791.2.4产成品万元1158.16694.89926.521158.161158.161158.161.3现金万元2859.641715.792287.722859.642859.642859.642流动负债万元9290.085574.057432.069290.089290.089290.082.1应付账款万元9290.085574.057432.069290.089290.089290.083流动资金万元2148.501289.101718.802148.502148.502148.504铺底流动资金万元716.16429.70572.93716.16716.16716.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14686.47万元,其中:固定资产投资12537.97万元,占项目总投资的85.37%;流动资金2148.50万元,占项目总投资的14.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5529.44万元,占项目总投资的37.65%;设备购置费6941.02万元,占项目总投资的47.26%;其它投资67.51万元,占项目总投资的0.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12537.97+2148.50=14686.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12537.9785.37%1.1项目建设投资万元12537.9785.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2148.5014.63%3总投资万元万元14686.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9867.00万元,总成本5108.28万元,利润总额4758.72万元,净利润247.31万元,增值税332.24万元,税金及附加3569.04万元,所得税1189.68万元;第二年收入13156.00万元,总成本6357.20万元,利润总额6798.80万元,净利润5099.10万元,增值税442.99万元,税金及附加260.60万元,所得税1699.70万元;第三年生产负荷100%,收入16445.00万元,总成本12430.35万元,利润总额4014.65万元,净利润3010.99万元,增值税553.74万元,税金及附加273.89万元,所得税1003.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16445.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=553.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9867.0013156.0016445.0016445.0016445.001.1推板窑万元9867.0013156.0016445.0016445.0016445.002现价增加值万元3157.444209.925262.
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