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泓域咨询MACRO/ 年产xx覆膜扁布袋除尘器项目立项申请报告年产xx覆膜扁布袋除尘器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17646.35万元,同比增长22.60%(3252.96万元)。其中,主营业业务覆膜扁布袋除尘器生产及销售收入为15692.37万元,占营业总收入的88.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3672.62万元,较去年同期相比增长396.53万元,增长率12.10%;实现净利润2754.47万元,较去年同期相比增长517.90万元,增长率23.16%。二、项目概况(一)项目名称年产xx覆膜扁布袋除尘器项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积49524.75平方米(折合约74.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.58%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度191.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49524.75平方米,建筑物基底占地面积32973.58平方米,总建筑面积52496.24平方米,其中:规划建设主体工程36822.77平方米,项目规划绿化面积2678.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费6327.60万元。(七)节能分析“年产xx覆膜扁布袋除尘器项目建设项目”,年用电量1153607.15千瓦时,年总用水量19093.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.41吨标准煤/年。达产年综合节能量47.80吨标准煤/年,项目总节能率22.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16723.11万元,其中:固定资产投资14204.03万元,占项目总投资的84.94%;流动资金2519.08万元,占项目总投资的15.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24874.00万元,总成本费用19247.10万元,税金及附加291.23万元,利润总额5626.90万元,利税总额6694.25万元,税后净利润4220.17万元,达产年纳税总额2474.07万元;达产年投资利润率33.65%,投资利税率40.03%,投资回报率25.24%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位413个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区覆膜扁布袋除尘器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区覆膜扁布袋除尘器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx覆膜扁布袋除尘器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位413个,达产年纳税总额2474.07万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.65%,投资利税率40.03%,全部投资回报率25.24%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49524.7574.25亩1.1容积率1.061.2建筑系数66.58%1.3投资强度万元/亩191.301.4基底面积平方米32973.581.5总建筑面积平方米52496.241.6绿化面积平方米2678.61绿化率5.10%2总投资万元16723.112.1固定资产投资万元14204.032.1.1土建工程投资万元4310.682.1.1.1土建工程投资占比万元25.78%2.1.2设备投资万元6327.602.1.2.1设备投资占比37.84%2.1.3其它投资万元3565.752.1.3.1其它投资占比21.32%2.1.4固定资产投资占比84.94%2.2流动资金万元2519.082.2.1流动资金占比15.06%3收入万元24874.004总成本万元19247.105利润总额万元5626.906净利润万元4220.177所得税万元1.068增值税万元776.129税金及附加万元291.2310纳税总额万元2474.0711利税总额万元6694.2512投资利润率33.65%13投资利税率40.03%14投资回报率25.24%15回收期年5.4616设备数量台(套)14417年用电量千瓦时1153607.1518年用水量立方米19093.4119总能耗吨标准煤143.4120节能率22.99%21节能量吨标准煤47.8022员工数量人413第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.58%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度191.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23312.3223312.3236822.7736822.773326.031.1主要生产车间13987.3913987.3922093.6622093.662062.141.2辅助生产车间7459.947459.9411783.2911783.291064.331.3其他生产车间1864.991864.992135.722135.72199.562仓储工程4946.044946.0410187.7610187.76669.252.1成品贮存1236.511236.512546.942546.94167.312.2原料仓储2571.942571.945297.645297.64348.012.3辅助材料仓库1137.591137.592343.182343.18153.933供配电工程263.79263.79263.79263.7919.493.1供配电室263.79263.79263.79263.7919.494给排水工程303.36303.36303.36303.3617.444.1给排水303.36303.36303.36303.3617.445服务性工程3132.493132.493132.493132.49205.785.1办公用房1629.531629.531629.531629.53122.065.2生活服务1502.961502.961502.961502.96110.306消防及环保工程883.69883.69883.69883.6965.316.1消防环保工程883.69883.69883.69883.6965.317项目总图工程131.89131.89131.89131.89-97.287.1场地及道路硬化8370.011455.101455.107.2场区围墙1455.108370.018370.017.3安全保卫室131.89131.89131.89131.898绿化工程2990.40104.66合计32973.5852496.2452496.244310.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9922.74万元,占计划投资的59.34%。其中:完成固定资产投资6799.07万元,占总投资的68.52%;完成流动资金投资3123.67,占总投资的31.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9922.741.1完成比例59.34%2完成固定资产投资万元6799.072.1完成比例68.52%3完成流动资金投资万元3123.673.1完成比例31.48%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员413人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2811.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元1538.272工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元420.083企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元128.844品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元191.355其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元149.526职工工资总额万元17072.82五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14204.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4310.686327.60191.3014204.031.1工程费用万元4310.686327.6019591.901.1.1建筑工程费用万元4310.684310.6825.78%1.1.2设备购置及安装费万元6327.606327.6037.84%1.2工程建设其他费用万元3565.753565.7521.32%1.2.1无形资产万元2128.092128.091.3预备费万元1437.661437.661.3.1基本预备费万元719.31719.311.3.2涨价预备费万元718.35718.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元14204.0314204.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2519.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19591.9010070.4013837.9519591.9019591.9019591.901.1应收账款万元5877.573526.544702.065877.575877.575877.571.2存货万元8816.365289.817053.088816.368816.368816.361.2.1原辅材料万元2644.911586.942115.932644.912644.912644.911.2.2燃料动力万元132.2579.35105.80132.25132.25132.251.2.3在产品万元4055.532433.323244.424055.534055.534055.531.2.4产成品万元1983.681190.211586.941983.681983.681983.681.3现金万元4897.982938.793918.384897.984897.984897.982流动负债万元17072.8210243.6913658.2617072.8217072.8217072.822.1应付账款万元17072.8210243.6913658.2617072.8217072.8217072.823流动资金万元2519.081511.452015.262519.082519.082519.084铺底流动资金万元839.68503.82671.75839.68839.68839.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16723.11万元,其中:固定资产投资14204.03万元,占项目总投资的84.94%;流动资金2519.08万元,占项目总投资的15.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4310.68万元,占项目总投资的25.78%;设备购置费6327.60万元,占项目总投资的37.84%;其它投资3565.75万元,占项目总投资的21.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14204.03+2519.08=16723.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14204.0384.94%1.1项目建设投资万元14204.0384.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2519.0815.06%3总投资万元万元16723.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14924.40万元,总成本7896.89万元,利润总额7027.51万元,净利润253.98万元,增值税465.67万元,税金及附加5270.63万元,所得税1756.88万元;第二年收入19899.20万元,总成本9897.91万元,利润总额10001.29万元,净利润7500.97万元,增值税620.90万元,税金及附加272.61万元,所得税2500.32万元;第三年生产负荷100%,收入24874.00万元,总成本19247.10万元,利润总额5626.90万元,净利润4220.17万元,增值税776.12万元,税金及附加291.23万元,所得税1406.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24874.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=776.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14924.4019899.2024874.0024874.0024874.001.1覆膜扁布袋除尘器万元14924.4019899.2024874.0024874.0024874.002现价增加值万元4775.816367.747959.687
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