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泓域咨询MACRO/ 年产xxx相位测试仪项目立项申请报告年产xxx相位测试仪项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9677.28万元,同比增长17.89%(1468.45万元)。其中,主营业业务相位测试仪生产及销售收入为8063.67万元,占营业总收入的83.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1960.84万元,较去年同期相比增长463.81万元,增长率30.98%;实现净利润1470.63万元,较去年同期相比增长133.94万元,增长率10.02%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx相位测试仪项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积20150.07平方米(折合约30.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度171.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20150.07平方米,建筑物基底占地面积10782.30平方米,总建筑面积27404.10平方米,其中:规划建设主体工程20052.53平方米,项目规划绿化面积1514.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费2569.10万元。(七)节能分析“年产xxx相位测试仪项目建设项目”,年用电量953446.79千瓦时,年总用水量8839.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.93吨标准煤/年。达产年综合节能量37.24吨标准煤/年,项目总节能率29.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6586.36万元,其中:固定资产投资5174.67万元,占项目总投资的78.57%;流动资金1411.69万元,占项目总投资的21.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10805.00万元,总成本费用8418.13万元,税金及附加120.11万元,利润总额2386.87万元,利税总额2836.20万元,税后净利润1790.15万元,达产年纳税总额1046.05万元;达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.06%,投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区相位测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区相位测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx相位测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1046.05万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.06%,全部投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20150.0730.21亩1.1容积率1.361.2建筑系数53.51%1.3投资强度万元/亩171.291.4基底面积平方米10782.301.5总建筑面积平方米27404.101.6绿化面积平方米1514.67绿化率5.53%2总投资万元6586.362.1固定资产投资万元5174.672.1.1土建工程投资万元2183.312.1.1.1土建工程投资占比万元33.15%2.1.2设备投资万元2569.102.1.2.1设备投资占比39.01%2.1.3其它投资万元422.262.1.3.1其它投资占比6.41%2.1.4固定资产投资占比78.57%2.2流动资金万元1411.692.2.1流动资金占比21.43%3收入万元10805.004总成本万元8418.135利润总额万元2386.876净利润万元1790.157所得税万元1.368增值税万元329.229税金及附加万元120.1110纳税总额万元1046.0511利税总额万元2836.2012投资利润率36.24%13投资利税率43.06%14投资回报率27.18%15回收期年5.1816设备数量台(套)5217年用电量千瓦时953446.7918年用水量立方米8839.7719总能耗吨标准煤117.9320节能率29.39%21节能量吨标准煤37.2422员工数量人227第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度171.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7623.097623.0920052.5320052.531757.361.1主要生产车间4573.854573.8512031.5212031.521089.561.2辅助生产车间2439.392439.396416.816416.81562.361.3其他生产车间609.85609.851163.051163.05105.442仓储工程1617.341617.344778.524778.52304.572.1成品贮存404.33404.331194.631194.6376.142.2原料仓储841.02841.022484.832484.83158.382.3辅助材料仓库371.99371.991099.061099.0670.053供配电工程86.2686.2686.2686.266.193.1供配电室86.2686.2686.2686.266.194给排水工程99.2099.2099.2099.205.534.1给排水99.2099.2099.2099.205.535服务性工程1024.321024.321024.321024.3265.295.1办公用房431.76431.76431.76431.7628.975.2生活服务592.56592.56592.56592.5636.966消防及环保工程288.97288.97288.97288.9720.726.1消防环保工程288.97288.97288.97288.9720.727项目总图工程43.1343.1343.1343.13-13.487.1场地及道路硬化2879.46644.08644.087.2场区围墙644.082879.462879.467.3安全保卫室43.1343.1343.1343.138绿化工程1060.8237.13合计10782.3027404.1027404.102183.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4918.87万元,占计划投资的74.68%。其中:完成固定资产投资3799.95万元,占总投资的77.25%;完成流动资金投资1118.92,占总投资的22.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4918.871.1完成比例74.68%2完成固定资产投资万元3799.952.1完成比例77.25%3完成流动资金投资万元1118.923.1完成比例22.75%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元635.022工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元173.773企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元55.564品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元95.205其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.715.3年工资额万元84.046职工工资总额万元6229.40五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5174.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2183.312569.10171.295174.671.1工程费用万元2183.312569.107641.091.1.1建筑工程费用万元2183.312183.3133.15%1.1.2设备购置及安装费万元2569.102569.1039.01%1.2工程建设其他费用万元422.26422.266.41%1.2.1无形资产万元234.47234.471.3预备费万元187.79187.791.3.1基本预备费万元85.1685.161.3.2涨价预备费万元102.63102.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元5174.675174.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1411.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7641.093733.534986.577641.097641.097641.091.1应收账款万元2292.331031.551719.252292.332292.332292.331.2存货万元3438.491547.322578.873438.493438.493438.491.2.1原辅材料万元1031.55464.20773.661031.551031.551031.551.2.2燃料动力万元51.5823.2138.6851.5851.5851.581.2.3在产品万元1581.71711.771186.281581.711581.711581.711.2.4产成品万元773.66348.15580.25773.66773.66773.661.3现金万元1910.27859.621432.701910.271910.271910.272流动负债万元6229.402803.234672.056229.406229.406229.402.1应付账款万元6229.402803.234672.056229.406229.406229.403流动资金万元1411.69635.261058.771411.691411.691411.694铺底流动资金万元470.56211.75352.92470.56470.56470.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6586.36万元,其中:固定资产投资5174.67万元,占项目总投资的78.57%;流动资金1411.69万元,占项目总投资的21.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2183.31万元,占项目总投资的33.15%;设备购置费2569.10万元,占项目总投资的39.01%;其它投资422.26万元,占项目总投资的6.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5174.67+1411.69=6586.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5174.6778.57%1.1项目建设投资万元5174.6778.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1411.6921.43%3总投资万元万元6586.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4862.25万元,总成本8923.86万元,利润总额-4061.61万元,净利润98.38万元,增值税148.15万元,税金及附加-3046.21万元,所得税-1015.40万元;第二年收入8103.75万元,总成本13250.02万元,利润总额-5146.27万元,净利润-3859.70万元,增值税246.92万元,税金及附加110.23万元,所得税-1286.57万元;第三年生产负荷100%,收入10805.00万元,总成本8418.13万元,利润总额2386.87万元,净利润1790.15万元,增值税329.22万元,税金及附加120.11万元,所得税596.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10805.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=329.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4862.258103.7510805.0010805.0010805.001.1相位测试仪万元4862.258103.7510805.0010805.0010805.002现价增加值万元1555.922593.2034

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