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文档简介
泓域咨询MACRO/ 职业服项目立项说明及投资计划职业服项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5589.81万元,同比增长24.23%(1090.38万元)。其中,主营业业务职业服生产及销售收入为5204.05万元,占营业总收入的93.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1302.69万元,较去年同期相比增长298.09万元,增长率29.67%;实现净利润977.02万元,较去年同期相比增长167.22万元,增长率20.65%。二、项目概况(一)项目名称职业服项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积11965.98平方米(折合约17.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度175.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11965.98平方米,建筑物基底占地面积9357.40平方米,总建筑面积17948.97平方米,其中:规划建设主体工程13869.59平方米,项目规划绿化面积949.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1413.47万元。(七)节能分析“职业服项目建设项目”,年用电量722936.91千瓦时,年总用水量10321.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.73吨标准煤/年。达产年综合节能量25.31吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4248.49万元,其中:固定资产投资3140.40万元,占项目总投资的73.92%;流动资金1108.09万元,占项目总投资的26.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8977.00万元,总成本费用7124.64万元,税金及附加78.52万元,利润总额1852.36万元,利税总额2186.38万元,税后净利润1389.27万元,达产年纳税总额797.11万元;达产年投资利润率43.60%,投资利税率51.46%,投资回报率32.70%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位190个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心职业服行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心职业服产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“职业服项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位190个,达产年纳税总额797.11万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.60%,投资利税率51.46%,全部投资回报率32.70%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11965.9817.94亩1.1容积率1.501.2建筑系数78.20%1.3投资强度万元/亩175.051.4基底面积平方米9357.401.5总建筑面积平方米17948.971.6绿化面积平方米949.20绿化率5.29%2总投资万元4248.492.1固定资产投资万元3140.402.1.1土建工程投资万元1281.972.1.1.1土建工程投资占比万元30.17%2.1.2设备投资万元1413.472.1.2.1设备投资占比33.27%2.1.3其它投资万元444.962.1.3.1其它投资占比10.47%2.1.4固定资产投资占比73.92%2.2流动资金万元1108.092.2.1流动资金占比26.08%3收入万元8977.004总成本万元7124.645利润总额万元1852.366净利润万元1389.277所得税万元1.508增值税万元255.509税金及附加万元78.5210纳税总额万元797.1111利税总额万元2186.3812投资利润率43.60%13投资利税率51.46%14投资回报率32.70%15回收期年4.5616设备数量台(套)4417年用电量千瓦时722936.9118年用水量立方米10321.7919总能耗吨标准煤89.7320节能率29.77%21节能量吨标准煤25.3122员工数量人190第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度175.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6615.686615.6813869.5913869.591089.671.1主要生产车间3969.413969.418321.758321.75675.601.2辅助生产车间2117.022117.024438.274438.27348.691.3其他生产车间529.25529.25804.44804.4465.382仓储工程1403.611403.612651.602651.60151.512.1成品贮存350.90350.90662.90662.9037.882.2原料仓储729.88729.881378.831378.8378.792.3辅助材料仓库322.83322.83609.87609.8734.853供配电工程74.8674.8674.8674.864.813.1供配电室74.8674.8674.8674.864.814给排水工程86.0986.0986.0986.094.304.1给排水86.0986.0986.0986.094.305服务性工程888.95888.95888.95888.9550.795.1办公用房437.92437.92437.92437.9223.365.2生活服务451.03451.03451.03451.0323.456消防及环保工程250.78250.78250.78250.7816.126.1消防环保工程250.78250.78250.78250.7816.127项目总图工程37.4337.4337.4337.43-62.757.1场地及道路硬化2480.69446.85446.857.2场区围墙446.852480.692480.697.3安全保卫室37.4337.4337.4337.438绿化工程786.3227.52合计9357.4017948.9717948.971281.97六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2716.18万元,占计划投资的63.93%。其中:完成固定资产投资1984.21万元,占总投资的73.05%;完成流动资金投资731.97,占总投资的26.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2716.181.1完成比例63.93%2完成固定资产投资万元1984.212.1完成比例73.05%3完成流动资金投资万元731.973.1完成比例26.95%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员190人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元535.872工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元174.613企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元58.904品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元80.885其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元70.966职工工资总额万元6031.31五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3140.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1281.971413.47175.053140.401.1工程费用万元1281.971413.477139.401.1.1建筑工程费用万元1281.971281.9730.17%1.1.2设备购置及安装费万元1413.471413.4733.27%1.2工程建设其他费用万元444.96444.9610.47%1.2.1无形资产万元255.47255.471.3预备费万元189.49189.491.3.1基本预备费万元81.4881.481.3.2涨价预备费万元108.01108.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元3140.403140.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1108.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7139.402352.264890.867139.407139.407139.401.1应收账款万元2141.82856.731499.272141.822141.822141.821.2存货万元3212.731285.092248.913212.733212.733212.731.2.1原辅材料万元963.82385.53674.67963.82963.82963.821.2.2燃料动力万元48.1919.2833.7348.1948.1948.191.2.3在产品万元1477.86591.141034.501477.861477.861477.861.2.4产成品万元722.86289.15506.00722.86722.86722.861.3现金万元1784.85713.941249.391784.851784.851784.852流动负债万元6031.312412.524221.926031.316031.316031.312.1应付账款万元6031.312412.524221.926031.316031.316031.313流动资金万元1108.09443.24775.661108.091108.091108.094铺底流动资金万元369.36147.75258.55369.36369.36369.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4248.49万元,其中:固定资产投资3140.40万元,占项目总投资的73.92%;流动资金1108.09万元,占项目总投资的26.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1281.97万元,占项目总投资的30.17%;设备购置费1413.47万元,占项目总投资的33.27%;其它投资444.96万元,占项目总投资的10.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3140.40+1108.09=4248.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3140.4073.92%1.1项目建设投资万元3140.4073.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1108.0926.08%3总投资万元万元4248.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3590.80万元,总成本5969.96万元,利润总额-2379.16万元,净利润60.13万元,增值税102.20万元,税金及附加-1784.37万元,所得税-594.79万元;第二年收入6283.90万元,总成本9280.59万元,利润总额-2996.69万元,净利润-2247.52万元,增值税178.85万元,税金及附加69.33万元,所得税-749.17万元;第三年生产负荷100%,收入8977.00万元,总成本7124.64万元,利润总额1852.36万元,净利润1389.27万元,增值税255.50万元,税金及附加78.52万元,所得税463.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8977.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=255.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3590.806283.908977.008977.008977.001.1职业服万元3590.806283.908977.008977.008977.002现价增加值万元1149.062010.852872.642872
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