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泓域咨询MACRO/ 油料添加剂项目立项说明及投资计划油料添加剂项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入15940.02万元,同比增长18.53%(2492.01万元)。其中,主营业业务油料添加剂生产及销售收入为13398.35万元,占营业总收入的84.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3724.25万元,较去年同期相比增长888.96万元,增长率31.35%;实现净利润2793.19万元,较去年同期相比增长603.54万元,增长率27.56%。二、项目概况(一)项目名称油料添加剂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积29301.31平方米(折合约43.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.87%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度168.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29301.31平方米,建筑物基底占地面积21937.89平方米,总建筑面积45710.04平方米,其中:规划建设主体工程36336.72平方米,项目规划绿化面积2741.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2504.09万元。(七)节能分析“油料添加剂项目建设项目”,年用电量797956.36千瓦时,年总用水量14217.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.28吨标准煤/年。达产年综合节能量26.39吨标准煤/年,项目总节能率24.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10195.25万元,其中:固定资产投资7409.67万元,占项目总投资的72.68%;流动资金2785.58万元,占项目总投资的27.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20459.00万元,总成本费用16021.27万元,税金及附加190.66万元,利润总额4437.73万元,利税总额5240.49万元,税后净利润3328.30万元,达产年纳税总额1912.19万元;达产年投资利润率43.53%,投资利税率51.40%,投资回报率32.65%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心油料添加剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心油料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“油料添加剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额1912.19万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.53%,投资利税率51.40%,全部投资回报率32.65%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29301.3143.93亩1.1容积率1.561.2建筑系数74.87%1.3投资强度万元/亩168.671.4基底面积平方米21937.891.5总建筑面积平方米45710.041.6绿化面积平方米2741.32绿化率6.00%2总投资万元10195.252.1固定资产投资万元7409.672.1.1土建工程投资万元3393.812.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元2504.092.1.2.1设备投资占比24.56%2.1.3其它投资万元1511.772.1.3.1其它投资占比14.83%2.1.4固定资产投资占比72.68%2.2流动资金万元2785.582.2.1流动资金占比27.32%3收入万元20459.004总成本万元16021.275利润总额万元4437.736净利润万元3328.307所得税万元1.568增值税万元612.109税金及附加万元190.6610纳税总额万元1912.1911利税总额万元5240.4912投资利润率43.53%13投资利税率51.40%14投资回报率32.65%15回收期年4.5616设备数量台(套)9717年用电量千瓦时797956.3618年用水量立方米14217.9419总能耗吨标准煤99.2820节能率24.38%21节能量吨标准煤26.3922员工数量人348第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.87%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度168.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15510.0915510.0936336.7236336.722967.661.1主要生产车间9306.059306.0521802.0321802.031839.951.2辅助生产车间4963.234963.2311627.7511627.75949.651.3其他生产车间1240.811240.812107.532107.53178.062仓储工程3290.683290.686092.666092.66361.892.1成品贮存822.67822.671523.161523.1690.472.2原料仓储1711.151711.153168.183168.18188.182.3辅助材料仓库756.86756.861401.311401.3183.233供配电工程175.50175.50175.50175.5011.733.1供配电室175.50175.50175.50175.5011.734给排水工程201.83201.83201.83201.8310.494.1给排水201.83201.83201.83201.8310.495服务性工程2084.102084.102084.102084.10123.795.1办公用房1192.831192.831192.831192.8350.515.2生活服务891.27891.27891.27891.2762.606消防及环保工程587.94587.94587.94587.9439.296.1消防环保工程587.94587.94587.94587.9439.297项目总图工程87.7587.7587.7587.75-206.267.1场地及道路硬化5788.08980.54980.547.2场区围墙980.545788.085788.087.3安全保卫室87.7587.7587.7587.758绿化工程2434.8185.22合计21937.8945710.0445710.043393.81六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7778.27万元,占计划投资的76.29%。其中:完成固定资产投资6102.02万元,占总投资的78.45%;完成流动资金投资1676.25,占总投资的21.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7778.271.1完成比例76.29%2完成固定资产投资万元6102.022.1完成比例78.45%3完成流动资金投资万元1676.253.1完成比例21.55%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1285.612工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元263.973企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元92.084品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元149.915其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元75.466职工工资总额万元12689.37五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7409.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3393.812504.09168.677409.671.1工程费用万元3393.812504.0915474.951.1.1建筑工程费用万元3393.813393.8133.29%1.1.2设备购置及安装费万元2504.092504.0924.56%1.2工程建设其他费用万元1511.771511.7714.83%1.2.1无形资产万元741.66741.661.3预备费万元770.11770.111.3.1基本预备费万元311.71311.711.3.2涨价预备费万元458.40458.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元7409.677409.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2785.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15474.955713.7112261.3115474.9515474.9515474.951.1应收账款万元4642.482089.123481.864642.484642.484642.481.2存货万元6963.733133.685222.806963.736963.736963.731.2.1原辅材料万元2089.12940.101566.842089.122089.122089.121.2.2燃料动力万元104.4647.0178.34104.46104.46104.461.2.3在产品万元3203.321441.492402.493203.323203.323203.321.2.4产成品万元1566.84705.081175.131566.841566.841566.841.3现金万元3868.741740.932901.553868.743868.743868.742流动负债万元12689.375710.229517.0312689.3712689.3712689.372.1应付账款万元12689.375710.229517.0312689.3712689.3712689.373流动资金万元2785.581253.512089.182785.582785.582785.584铺底流动资金万元928.52417.84696.39928.52928.52928.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10195.25万元,其中:固定资产投资7409.67万元,占项目总投资的72.68%;流动资金2785.58万元,占项目总投资的27.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3393.81万元,占项目总投资的33.29%;设备购置费2504.09万元,占项目总投资的24.56%;其它投资1511.77万元,占项目总投资的14.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7409.67+2785.58=10195.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7409.6772.68%1.1项目建设投资万元7409.6772.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2785.5827.32%3总投资万元万元10195.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9206.55万元,总成本4685.51万元,利润总额4521.04万元,净利润150.26万元,增值税275.44万元,税金及附加3390.78万元,所得税1130.26万元;第二年收入15344.25万元,总成本7098.39万元,利润总额8245.86万元,净利润6184.39万元,增值税459.08万元,税金及附加172.29万元,所得税2061.47万元;第三年生产负荷100%,收入20459.00万元,总成本16021.27万元,利润总额4437.73万元,净利润3328.30万元,增值税612.10万元,税金及附加190.66万元,所得税1109.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20459.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=612.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9206.5515344.2520459.0020459.0020459.001.1油料添加剂万元9206.5515344.2520459.0020459.0020459.002现价增加值万元2946.104910.166546.886546.886546.883增值税万元275.

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