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文档简介
泓域咨询MACRO/ 超声波清洗器投资项目立项申请报告超声波清洗器投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4477.20万元,同比增长11.21%(451.12万元)。其中,主营业业务超声波清洗器生产及销售收入为3702.04万元,占营业总收入的82.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额881.29万元,较去年同期相比增长166.00万元,增长率23.21%;实现净利润660.97万元,较去年同期相比增长104.93万元,增长率18.87%。二、项目概况(一)项目名称超声波清洗器投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12566.28平方米(折合约18.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.78%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度166.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12566.28平方米,建筑物基底占地面积6883.81平方米,总建筑面积14576.88平方米,其中:规划建设主体工程10886.68平方米,项目规划绿化面积1076.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1248.62万元。(七)节能分析“超声波清洗器投资项目建设项目”,年用电量1262474.86千瓦时,年总用水量6227.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.69吨标准煤/年。达产年综合节能量60.55吨标准煤/年,项目总节能率24.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4107.87万元,其中:固定资产投资3145.34万元,占项目总投资的76.57%;流动资金962.53万元,占项目总投资的23.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6487.00万元,总成本费用5104.56万元,税金及附加73.15万元,利润总额1382.44万元,利税总额1646.27万元,税后净利润1036.83万元,达产年纳税总额609.44万元;达产年投资利润率33.65%,投资利税率40.08%,投资回报率25.24%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位139个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区超声波清洗器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区超声波清洗器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“超声波清洗器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位139个,达产年纳税总额609.44万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.65%,投资利税率40.08%,全部投资回报率25.24%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12566.2818.84亩1.1容积率1.161.2建筑系数54.78%1.3投资强度万元/亩166.951.4基底面积平方米6883.811.5总建筑面积平方米14576.881.6绿化面积平方米1076.47绿化率7.38%2总投资万元4107.872.1固定资产投资万元3145.342.1.1土建工程投资万元1095.612.1.1.1土建工程投资占比万元26.67%2.1.2设备投资万元1248.622.1.2.1设备投资占比30.40%2.1.3其它投资万元801.112.1.3.1其它投资占比19.50%2.1.4固定资产投资占比76.57%2.2流动资金万元962.532.2.1流动资金占比23.43%3收入万元6487.004总成本万元5104.565利润总额万元1382.446净利润万元1036.837所得税万元1.168增值税万元190.689税金及附加万元73.1510纳税总额万元609.4411利税总额万元1646.2712投资利润率33.65%13投资利税率40.08%14投资回报率25.24%15回收期年5.4616设备数量台(套)4317年用电量千瓦时1262474.8618年用水量立方米6227.1719总能耗吨标准煤155.6920节能率24.88%21节能量吨标准煤60.5522员工数量人139第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.78%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度166.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4866.854866.8510886.6810886.68900.081.1主要生产车间2920.112920.116532.016532.01558.051.2辅助生产车间1557.391557.393483.743483.74288.031.3其他生产车间389.35389.35631.43631.4354.002仓储工程1032.571032.572398.632398.63144.232.1成品贮存258.14258.14599.66599.6636.062.2原料仓储536.94536.941247.291247.2975.002.3辅助材料仓库237.49237.49551.68551.6833.173供配电工程55.0755.0755.0755.073.733.1供配电室55.0755.0755.0755.073.734给排水工程63.3363.3363.3363.333.334.1给排水63.3363.3363.3363.333.335服务性工程653.96653.96653.96653.9639.325.1办公用房284.47284.47284.47284.4719.405.2生活服务369.49369.49369.49369.4915.966消防及环保工程184.49184.49184.49184.4912.486.1消防环保工程184.49184.49184.49184.4912.487项目总图工程27.5427.5427.5427.54-33.757.1场地及道路硬化1912.77344.76344.767.2场区围墙344.761912.771912.777.3安全保卫室27.5427.5427.5427.548绿化工程748.2426.19合计6883.8114576.8814576.881095.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2380.65万元,占计划投资的57.95%。其中:完成固定资产投资1506.05万元,占总投资的63.26%;完成流动资金投资874.60,占总投资的36.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2380.651.1完成比例57.95%2完成固定资产投资万元1506.052.1完成比例63.26%3完成流动资金投资万元874.603.1完成比例36.74%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员139人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元545.082工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元143.303企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元44.384品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元56.165其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.115.3年工资额万元39.126职工工资总额万元2975.74五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3145.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1095.611248.62166.953145.341.1工程费用万元1095.611248.623938.271.1.1建筑工程费用万元1095.611095.6126.67%1.1.2设备购置及安装费万元1248.621248.6230.40%1.2工程建设其他费用万元801.11801.1119.50%1.2.1无形资产万元442.98442.981.3预备费万元358.13358.131.3.1基本预备费万元197.12197.121.3.2涨价预备费万元161.01161.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元3145.343145.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金962.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3938.273030.253607.033938.273938.273938.271.1应收账款万元1181.48767.96945.181181.481181.481181.481.2存货万元1772.221151.941417.781772.221772.221772.221.2.1原辅材料万元531.67345.58425.33531.67531.67531.671.2.2燃料动力万元26.5817.2821.2726.5826.5826.581.2.3在产品万元815.22529.89652.18815.22815.22815.221.2.4产成品万元398.75259.19319.00398.75398.75398.751.3现金万元984.57639.97787.65984.57984.57984.572流动负债万元2975.741934.232380.592975.742975.742975.742.1应付账款万元2975.741934.232380.592975.742975.742975.743流动资金万元962.53625.64770.02962.53962.53962.534铺底流动资金万元320.84208.55256.67320.84320.84320.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4107.87万元,其中:固定资产投资3145.34万元,占项目总投资的76.57%;流动资金962.53万元,占项目总投资的23.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1095.61万元,占项目总投资的26.67%;设备购置费1248.62万元,占项目总投资的30.40%;其它投资801.11万元,占项目总投资的19.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3145.34+962.53=4107.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3145.3476.57%1.1项目建设投资万元3145.3476.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元962.5323.43%3总投资万元万元4107.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4216.55万元,总成本17075.42万元,利润总额-12858.87万元,净利润65.14万元,增值税123.94万元,税金及附加-9644.15万元,所得税-3214.72万元;第二年收入5189.60万元,总成本20347.70万元,利润总额-15158.10万元,净利润-11368.57万元,增值税152.54万元,税金及附加68.57万元,所得税-3789.53万元;第三年生产负荷100%,收入6487.00万元,总成本5104.56万元,利润总额1382.44万元,净利润1036.83万元,增值税190.68万元,税金及附加73.15万元,所得税345.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6487.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=190.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4216.555189.606487.006487.006487.001.1超声波清洗器万元4216.555189.606487.006487.006487.002现价增加值万元1349.301660.672075.84
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