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泓域咨询MACRO/ 导热石墨膜项目立项申请报告导热石墨膜项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9978.27万元,同比增长24.15%(1941.26万元)。其中,主营业业务导热石墨膜生产及销售收入为8648.15万元,占营业总收入的86.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2447.04万元,较去年同期相比增长442.26万元,增长率22.06%;实现净利润1835.28万元,较去年同期相比增长223.16万元,增长率13.84%。二、项目概况(一)项目名称导热石墨膜项目(二)项目选址某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33696.84平方米(折合约50.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.20%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度167.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33696.84平方米,建筑物基底占地面积23655.18平方米,总建筑面积52904.04平方米,其中:规划建设主体工程41565.15平方米,项目规划绿化面积3063.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3835.03万元。(七)节能分析“导热石墨膜项目建设项目”,年用电量499912.70千瓦时,年总用水量17074.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.90吨标准煤/年。达产年综合节能量20.97吨标准煤/年,项目总节能率20.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10523.02万元,其中:固定资产投资8457.05万元,占项目总投资的80.37%;流动资金2065.97万元,占项目总投资的19.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17006.00万元,总成本费用12973.67万元,税金及附加201.53万元,利润总额4032.33万元,利税总额4790.04万元,税后净利润3024.25万元,达产年纳税总额1765.79万元;达产年投资利润率38.32%,投资利税率45.52%,投资回报率28.74%,全部投资回收期4.98年,提供就业职位356个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区导热石墨膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区导热石墨膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“导热石墨膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位356个,达产年纳税总额1765.79万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.32%,投资利税率45.52%,全部投资回报率28.74%,全部投资回收期4.98年,固定资产投资回收期4.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,加强风险防控。严格规范产融合作,有效防控产融合作可能产生的风险。金融机构在支持实体经济和制造业发展过程中,要坚持风险可控、商业可持续原则,按照商业银行法要求,自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束,不受任何单位和个人的干涉。地方政府要积极构建良好金融生态,严厉打击逃废债等违法违规行为。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33696.8450.52亩1.1容积率1.571.2建筑系数70.20%1.3投资强度万元/亩167.401.4基底面积平方米23655.181.5总建筑面积平方米52904.041.6绿化面积平方米3063.24绿化率5.79%2总投资万元10523.022.1固定资产投资万元8457.052.1.1土建工程投资万元3786.272.1.1.1土建工程投资占比万元35.98%2.1.2设备投资万元3835.032.1.2.1设备投资占比36.44%2.1.3其它投资万元835.752.1.3.1其它投资占比7.94%2.1.4固定资产投资占比80.37%2.2流动资金万元2065.972.2.1流动资金占比19.63%3收入万元17006.004总成本万元12973.675利润总额万元4032.336净利润万元3024.257所得税万元1.578增值税万元556.189税金及附加万元201.5310纳税总额万元1765.7911利税总额万元4790.0412投资利润率38.32%13投资利税率45.52%14投资回报率28.74%15回收期年4.9816设备数量台(套)13317年用电量千瓦时499912.7018年用水量立方米17074.0319总能耗吨标准煤62.9020节能率20.67%21节能量吨标准煤20.9722员工数量人356第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.20%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度167.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16724.2116724.2141565.1541565.153272.241.1主要生产车间10034.5310034.5324939.0924939.092028.791.2辅助生产车间5351.755351.7513300.8513300.851047.121.3其他生产车间1337.941337.942410.782410.78196.332仓储工程3548.283548.287370.287370.28421.982.1成品贮存887.07887.071842.571842.57105.502.2原料仓储1845.111845.113832.553832.55219.432.3辅助材料仓库816.10816.101695.161695.1697.063供配电工程189.24189.24189.24189.2412.193.1供配电室189.24189.24189.24189.2412.194给排水工程217.63217.63217.63217.6310.904.1给排水217.63217.63217.63217.6310.905服务性工程2247.242247.242247.242247.24128.675.1办公用房1059.171059.171059.171059.1762.445.2生活服务1188.071188.071188.071188.0760.416消防及环保工程633.96633.96633.96633.9640.836.1消防环保工程633.96633.96633.96633.9640.837项目总图工程94.6294.6294.6294.62-191.767.1场地及道路硬化6049.241201.671201.677.2场区围墙1201.676049.246049.247.3安全保卫室94.6294.6294.6294.628绿化工程2606.2391.22合计23655.1852904.0452904.043786.27六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5805.40万元,占计划投资的55.17%。其中:完成固定资产投资3782.28万元,占总投资的65.15%;完成流动资金投资2023.12,占总投资的34.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5805.401.1完成比例55.17%2完成固定资产投资万元3782.282.1完成比例65.15%3完成流动资金投资万元2023.123.1完成比例34.85%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员356人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2421.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1131.932工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元267.403企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元90.914品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元164.375其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.135.3年工资额万元139.856职工工资总额万元11445.35五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8457.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3786.273835.03167.408457.051.1工程费用万元3786.273835.0313511.321.1.1建筑工程费用万元3786.273786.2735.98%1.1.2设备购置及安装费万元3835.033835.0336.44%1.2工程建设其他费用万元835.75835.757.94%1.2.1无形资产万元404.36404.361.3预备费万元431.39431.391.3.1基本预备费万元242.34242.341.3.2涨价预备费万元189.05189.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元8457.058457.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2065.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13511.327946.8210251.1413511.3213511.3213511.321.1应收账款万元4053.402432.043242.724053.404053.404053.401.2存货万元6080.093648.064864.086080.096080.096080.091.2.1原辅材料万元1824.031094.421459.221824.031824.031824.031.2.2燃料动力万元91.2054.7272.9691.2091.2091.201.2.3在产品万元2796.841678.102237.472796.842796.842796.841.2.4产成品万元1368.02820.811094.421368.021368.021368.021.3现金万元3377.832026.702702.263377.833377.833377.832流动负债万元11445.356867.219156.2811445.3511445.3511445.352.1应付账款万元11445.356867.219156.2811445.3511445.3511445.353流动资金万元2065.971239.581652.782065.972065.972065.974铺底流动资金万元688.65413.19550.92688.65688.65688.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10523.02万元,其中:固定资产投资8457.05万元,占项目总投资的80.37%;流动资金2065.97万元,占项目总投资的19.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3786.27万元,占项目总投资的35.98%;设备购置费3835.03万元,占项目总投资的36.44%;其它投资835.75万元,占项目总投资的7.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8457.05+2065.97=10523.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8457.0580.37%1.1项目建设投资万元8457.0580.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2065.9719.63%3总投资万元万元10523.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10203.60万元,总成本5469.00万元,利润总额4734.60万元,净利润174.83万元,增值税333.71万元,税金及附加3550.95万元,所得税1183.65万元;第二年收入13604.80万元,总成本6858.17万元,利润总额6746.63万元,净利润5059.97万元,增值税444.94万元,税金及附加188.18万元,所得税1686.66万元;第三年生产负荷100%,收入17006.00万元,总成本12973.67万元,利润总额4032.33万元,净利润3024.25万元,增值税556.18万元,税金及附加201.53万元,所得税1008.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17006.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=556.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10203.6013604.8017006.0017006.0017006.001.1导热石墨膜万元10203.6013604.8017006.0017006.0017006.002现价增加值万元3265.154353.545441.925441
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