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文档简介
泓域咨询MACRO/ 雪地行走专用机动车项目立项说明及投资计划雪地行走专用机动车项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15166.18万元,同比增长18.53%(2371.34万元)。其中,主营业业务雪地行走专用机动车生产及销售收入为13758.50万元,占营业总收入的90.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3818.91万元,较去年同期相比增长636.47万元,增长率20.00%;实现净利润2864.18万元,较去年同期相比增长327.23万元,增长率12.90%。二、项目概况(一)项目名称雪地行走专用机动车项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积41834.24平方米(折合约62.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.94%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度183.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41834.24平方米,建筑物基底占地面积30932.24平方米,总建筑面积45599.32平方米,其中:规划建设主体工程29835.73平方米,项目规划绿化面积2462.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5067.42万元。(七)节能分析“雪地行走专用机动车项目建设项目”,年用电量1324963.94千瓦时,年总用水量21767.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.70吨标准煤/年。达产年综合节能量49.20吨标准煤/年,项目总节能率28.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14402.39万元,其中:固定资产投资11515.39万元,占项目总投资的79.95%;流动资金2887.00万元,占项目总投资的20.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22786.00万元,总成本费用17589.73万元,税金及附加253.34万元,利润总额5196.27万元,利税总额6166.34万元,税后净利润3897.20万元,达产年纳税总额2269.14万元;达产年投资利润率36.08%,投资利税率42.81%,投资回报率27.06%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位417个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区雪地行走专用机动车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区雪地行走专用机动车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“雪地行走专用机动车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位417个,达产年纳税总额2269.14万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.08%,投资利税率42.81%,全部投资回报率27.06%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41834.2462.72亩1.1容积率1.091.2建筑系数73.94%1.3投资强度万元/亩183.601.4基底面积平方米30932.241.5总建筑面积平方米45599.321.6绿化面积平方米2462.43绿化率5.40%2总投资万元14402.392.1固定资产投资万元11515.392.1.1土建工程投资万元3601.722.1.1.1土建工程投资占比万元25.01%2.1.2设备投资万元5067.422.1.2.1设备投资占比35.18%2.1.3其它投资万元2846.252.1.3.1其它投资占比19.76%2.1.4固定资产投资占比79.95%2.2流动资金万元2887.002.2.1流动资金占比20.05%3收入万元22786.004总成本万元17589.735利润总额万元5196.276净利润万元3897.207所得税万元1.098增值税万元716.739税金及附加万元253.3410纳税总额万元2269.1411利税总额万元6166.3412投资利润率36.08%13投资利税率42.81%14投资回报率27.06%15回收期年5.2016设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1324963.9418年用水量立方米21767.9619总能耗吨标准煤164.7020节能率28.07%21节能量吨标准煤49.2022员工数量人417第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.94%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度183.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21869.0921869.0929835.7329835.732592.271.1主要生产车间13121.4513121.4517901.4417901.441607.211.2辅助生产车间6998.116998.119547.439547.43829.531.3其他生产车间1749.531749.531730.471730.47155.542仓储工程4639.844639.8410246.3310246.33647.462.1成品贮存1159.961159.962561.582561.58161.872.2原料仓储2412.722412.725328.095328.09336.682.3辅助材料仓库1067.161067.162356.662356.66148.923供配电工程247.46247.46247.46247.4617.593.1供配电室247.46247.46247.46247.4617.594给排水工程284.58284.58284.58284.5815.734.1给排水284.58284.58284.58284.5815.735服务性工程2938.562938.562938.562938.56185.685.1办公用房1282.521282.521282.521282.52106.455.2生活服务1656.041656.041656.041656.04103.726消防及环保工程828.98828.98828.98828.9858.936.1消防环保工程828.98828.98828.98828.9858.937项目总图工程123.73123.73123.73123.73-14.027.1场地及道路硬化8084.271560.091560.097.2场区围墙1560.098084.278084.277.3安全保卫室123.73123.73123.73123.738绿化工程2802.4098.08合计30932.2445599.3245599.323601.72六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9622.53万元,占计划投资的66.81%。其中:完成固定资产投资7342.83万元,占总投资的76.31%;完成流动资金投资2279.70,占总投资的23.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9622.531.1完成比例66.81%2完成固定资产投资万元7342.832.1完成比例76.31%3完成流动资金投资万元2279.703.1完成比例23.69%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员417人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2841.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1178.632工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元342.313企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元133.264品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元175.235其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元124.466职工工资总额万元13394.08五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11515.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3601.725067.42183.6011515.391.1工程费用万元3601.725067.4216281.081.1.1建筑工程费用万元3601.723601.7225.01%1.1.2设备购置及安装费万元5067.425067.4235.18%1.2工程建设其他费用万元2846.252846.2519.76%1.2.1无形资产万元1684.841684.841.3预备费万元1161.411161.411.3.1基本预备费万元581.73581.731.3.2涨价预备费万元579.68579.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元11515.3911515.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2887.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16281.087611.8811490.6116281.0816281.0816281.081.1应收账款万元4884.322197.953419.034884.324884.324884.321.2存货万元7326.493296.925128.547326.497326.497326.491.2.1原辅材料万元2197.95989.081538.562197.952197.952197.951.2.2燃料动力万元109.9049.4576.93109.90109.90109.901.2.3在产品万元3370.191516.582359.133370.193370.193370.191.2.4产成品万元1648.46741.811153.921648.461648.461648.461.3现金万元4070.271831.622849.194070.274070.274070.272流动负债万元13394.086027.349375.8613394.0813394.0813394.082.1应付账款万元13394.086027.349375.8613394.0813394.0813394.083流动资金万元2887.001299.152020.902887.002887.002887.004铺底流动资金万元962.32433.05673.63962.32962.32962.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14402.39万元,其中:固定资产投资11515.39万元,占项目总投资的79.95%;流动资金2887.00万元,占项目总投资的20.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3601.72万元,占项目总投资的25.01%;设备购置费5067.42万元,占项目总投资的35.18%;其它投资2846.25万元,占项目总投资的19.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11515.39+2887.00=14402.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11515.3979.95%1.1项目建设投资万元11515.3979.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2887.0020.05%3总投资万元万元14402.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10253.70万元,总成本5840.77万元,利润总额4412.93万元,净利润206.04万元,增值税322.53万元,税金及附加3309.70万元,所得税1103.23万元;第二年收入15950.20万元,总成本8317.66万元,利润总额7632.54万元,净利润5724.41万元,增值税501.71万元,税金及附加227.54万元,所得税1908.13万元;第三年生产负荷100%,收入22786.00万元,总成本17589.73万元,利润总额5196.27万元,净利润3897.20万元,增值税716.73万元,税金及附加253.34万元,所得税1299.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22786.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=716.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10253.7015950.2022786.0022786.0022786.001.1雪地行走专用机动车万元10253.7015950.2022786.0022786.0022786.002现价增加值万元3281.185104.067291.527291.52
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