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泓域咨询MACRO/ 乌龙茶项目招商引资规划方案乌龙茶项目招商引资规划方案摘要说明该乌龙茶项目计划总投资16317.87万元,其中:固定资产投资12069.27万元,占项目总投资的73.96%;流动资金4248.60万元,占项目总投资的26.04%。达产年营业收入30957.00万元,总成本费用23632.44万元,税金及附加285.16万元,利润总额7324.56万元,利税总额8620.00万元,税后净利润5493.42万元,达产年纳税总额3126.58万元;达产年投资利润率44.89%,投资利税率52.83%,投资回报率33.67%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位484个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.项目基本信息、项目建设背景及必要性分析、产业调研分析、产品规划、选址可行性研究、土建工程、工艺概述、环境保护分析、项目安全规范管理、项目风险评价分析、项目节能评价、项目进度说明、项目投资情况、经济收益分析、项目评价等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前增强,产品竞争力显著提升,部分产业达到或接近国际先进水平,我国已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前,我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万亿元大关,2012年突破20万亿元大关,2017年工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计1达到112万亿元,较1978年增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、以农业为基础、工业为主导、农轻重协调发展,是中国共产党在探索社会主义建设道路过程中对发展中国经济提出的一个独创性的观点。自世纪中叶人类开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的工业制造业作为物质支柱,就没有国家和民族的持久强盛。制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。新中国成立尤其是改革开放以来,中国在极其薄弱的基础上发展成为全球制造业中心,彻底摘掉了“农业大国”的帽子,跻身世界经济大国,靠的就是坚持以工业为主导。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称乌龙茶项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积40980.48平方米(折合约61.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.21%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度196.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40980.48平方米,建筑物基底占地面积27133.18平方米,总建筑面积49176.58平方米,其中:规划建设主体工程35760.41平方米,项目规划绿化面积2871.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3134.43万元。(七)节能分析1、项目年用电量1104136.62千瓦时,折合135.70吨标准煤。2、项目年总用水量17908.80立方米,折合1.53吨标准煤。3、“乌龙茶项目投资建设项目”,年用电量1104136.62千瓦时,年总用水量17908.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.23吨标准煤/年。达产年综合节能量50.76吨标准煤/年,项目总节能率22.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16317.87万元,其中:固定资产投资12069.27万元,占项目总投资的73.96%;流动资金4248.60万元,占项目总投资的26.04%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30957.00万元,总成本费用23632.44万元,税金及附加285.16万元,利润总额7324.56万元,利税总额8620.00万元,税后净利润5493.42万元,达产年纳税总额3126.58万元;达产年投资利润率44.89%,投资利税率52.83%,投资回报率33.67%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位484个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地乌龙茶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地乌龙茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“乌龙茶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位484个,达产年纳税总额3126.58万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.89%,投资利税率52.83%,全部投资回报率33.67%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入19419.93万元,同比增长14.59%(2472.22万元)。其中,主营业业务乌龙茶生产及销售收入为16164.98万元,占营业总收入的83.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4769.05万元,较去年同期相比增长855.81万元,增长率21.87%;实现净利润3576.79万元,较去年同期相比增长576.83万元,增长率19.23%。第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2969.13亿元,比上年增长9.56%。其中,第一产业增加值237.53亿元,增长7.32%;第二产业增加值1840.86亿元,增长8.37%第三产业增加值890.74亿元,增长7.27%。一般公共预算收入203.29亿元,同比增长10.48%,一般公共预算支出435.50亿元,同比增长6.43%。国税收入382.10亿元,同比增长11.83%;地税收入亿元31.82,同比增长8.33%。居民消费价格上涨1.07%。其中,食品烟酒上涨0.98%,衣着上涨1.19%,居住上涨0.92%,生活用品及服务上涨1.08%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨0.96%,其他用品和服务上涨1.18%,交通和通信上涨0.94%。全部工业完成增加值1886.16亿元。规模以上工业企业实现增加值1447.66亿元,比上年增长9.12%。规模以上AA、BB、CC、DD(含乌龙茶)等主导行业共完成工业增加值1243.65亿元,增长9.31%。AA完成增加值415.22亿元,增长5.25%;BB完成工业增加值356.08亿元,增长8.67%;CC完成工业增加值295.01亿元,增长7.21%;DD完成工业增加值116.92亿元,增长5.77%。规模以上工业企业实现主营业务收入5877.08亿元,比上年增长10.80%。实现利润总额445.81亿元,比上年增长7.08%。固定资产投资完成4377.51亿元,比上年增长5.34%。其中,建设项目投资完成3852.21亿元,增长9.32%;房地产开发投资完成525.30亿元,增长6.41%。在固定资产投资中,第一产业投资完成218.88亿元,同比增长8.08%;第二产业投资完成3326.91亿元,同比增长11.80%;第三产业投资完成831.73亿元,增长7.99%。高新技术产业投资1006.44亿元,增长7.49%。民间投资3184.58亿元,增长5.81%。城市基础设施投资550.44亿元,增长10.74%。重点项目1384个,完成投资2182.32亿元,增长8.61%。全市实现社会消费品零售总额1726.47亿元,比上年增长7.58%。城镇实现零售额802.35亿元,增长6.82%;乡村实现零售额464.12亿元,增长11.66%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元454.24,增长5.49%。实际利用外资58560.47万美元,同比增长56.02%。外贸进出口总值336.92亿元,同比增长50.99%。其中,出口总值219.00亿元,同比增长55.53%;进口总值117.92亿元,同比增长52.65%。二、乌龙茶行业市场分析目前,区域内拥有各类乌龙茶企业533家,规模以上企业29家,从业人员26650人。截至2017年底,区域内乌龙茶产值116077.22万元,较2016年104226.65万元增长11.37%。产值前十位企业合计收入57529.18万元,较去年49317.77万元同比增长16.65%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长6.96%。预计区域内乌龙茶行业市场需求规模将达到174166.29万元,利润总额43772.07万元,净利润18353.31万元,纳税10856.73万元,工业增加值55241.49万元,产业贡献率19.29%。第五章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.21%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度196.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40980.4861.44亩2基底面积平方米27133.183建筑面积平方米49176.583931.57万元4容积率1.205建筑系数66.21%6主体工程平方米35760.417绿化面积平方米2871.078绿化率5.84%9投资强度万元/亩196.44六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上,电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第六章 工艺概述一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计115台(套),设备购置费3134.43万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12069.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元12069.2773.96%1.1土建工程万元3931.5724.09%1.2设备购置万元3134.4319.21%1.3其它投资万元5003.2730.66%2建设期利息万元-3固定资产投资万元12069.2773.96%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4248.60万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16317.87万元,其中:固定资产投资12069.27万元,占项目总投资的73.96%;流动资金4248.60万元,占项目总投资的26.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3931.57万元,占项目总投资的24.09%;设备购置费3134.43万元,占项目总投资的19.21%;其它投资5003.27万元,占项目总投资的30.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12069.27+4248.60=16317.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12069.2773.96%1.1项目建设投资万元12069.2773.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4248.6026.04%3总投资万元万元16317.87二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18574.20万元,总成本10135.20万元,利润总额8439.00万元,净利润236.66万元,增值税606.17万元,税金及附加6329.25万元,所得税2109.75万元;第二年收入21669.90万元,总成本11378.60万元,利润总额10291.30万元,净利润7718.48万元,增值税707.20万元,税金及附加248.79万元,所得税2572.82万元;第三年生产负荷100%,收入30957.00万元,总成本23632.44万元,利润总额7324.56万元,净利润5493.42万元,增值税1010.28万元,税金及附加285.16万元,所得税1831.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30957.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1010.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元30957.001.1主营业务收入万元30957.001.2其它收入万元-2增值税万元1010.283税金及附加万元285.16(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用23632.44万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加285.16万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7324.56(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7324.5625.00%=1831.14(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7324.56(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7324.5625.00%=1831.14(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7324.56万元,缴纳企业所得税1831.14万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7324.56-1831.14=5493.42(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=44.89%。(2)达产年投资利税率=52.83%。(3)达产年投资回报率=33.67%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入30957.00万元,总成本费用23632.44万元,税金及附加285.16万元,利润总额7324.56万元,企业所得税1831.14万元,税后净利润5493.42万元,年纳税总额3126.58万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元30957.002增值税万元1010.283税金及附加万元285.164总成本费用万元23632.445利润总额万元7324.566企业所得税万元1831.147净利润万元5493.428纳税总额万元3126.589利税总额万元8620.0010投资利润率44.89%11投资利税率52.83%12投资回报率33.67%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.47年。本期工程项目全部投资回收期4.47年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5493.422投资利润率44.89%3投资利税率52.83%4投资回报率33.67%5回收期年4.47第九章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富

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