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文档简介

成本控制工作计划3篇 河北汇工机械设备有限公司 成本控制计划书 xx年度 编制: 审核: 批准: 二0一0年一月十一日 为保证汇工公司成本控制流程体系有效运行,实现xx年目标成本的完成,提升业务流程质量,降低产品成本,特制订成本控制流程计划书,望公司各部门/单位认真执行。 一、工作流程 在产品设计结束后,成本管理部根据以审定批准的产品初步目标成本,分解目标成本并与相关责任部门签订目标成本控制责任书,经公司审批通过后,由总经理下发给各个责任部门。 各责任部门主要负责的生产成本费用如下: 1.设计部:负责按照成本限额设计的要求完成设计及控制设计变更、设计费用等设计类成本等; 2.设计变更环节,变更评估,生产前期规划、定位要全面、准确,对生产过程中可能发生的变更有预见性,为审批提供参考依据,尽量避免在生产中的重大设计调整; 3.供应部:负责控制材料供应商、材料设备类采购成本等; 4.营销部:负责控制项目营销类成本等; 5.成本管理员派驻现场,负责对项目现场的设计变更、工程进度款、材料进度款、现场签证的管理; 6.审计部负责生产成本管理,包括设计变更的执行监督管理、审核、材料设备的验收和付款; 7.在签订目标成本控制责任书后,各责任部门编制工作进度计划表和费用支出。 二、生产过程成本动态控制 1.在生产开工之前,根据生产部对材料设备的需求,供应部拟定产品供应材料设备供应计划; 2.供应部根据供应计划按照材料设备采购管理流程按期完成提供材料设备的准备工作,按需供应; 3.供应部、审计部按照相关材料设备验收资料并按照公司责权手册-资金管理办理提供材料设备款支付手续; 4.供应部每月定期向成本管理部报送提供材料设备相关报表; 5.引起生产量变更的流程范围、成本变化估价,由生产部、审计部门在短期内对产品成本申报的内容进行审核签字; 6.在产品成本申报内容完成后,生产车间报送,由审计部、质检部对生产的质量、工期的增减变化进行审查签字; 7.相关部门/项目部支出成本可能超出目标控制成本时,成本管理部及时要求提出改进措施。 三、项目工程目标成本调整 1.审计部在产品开发的主要阶段审核目标成本的执行情况,根据实际情况提出相关目标成本调整建议,并按照目标成本调整审批权限经审批后,作为新的生产目标成本控制考核目标下发执行。 2.外界影响在生产过程发生重大变化时,相关部门提出申请,经成本管理部进行审核,由公司总经理审核批准。 3.未经目标成本调整的无补充预算的生产又未在工程量清单中列出的其他发生生产成本在生产结算中不予考虑。 4.在流程内经常整合作业程序,控制用量、利用率降低成本。 XX地产有限公司 xx年成本管控工作思路 合约审算部xx年5月 一、序言 二、管控思路总述三、管控核心内容四、管理制度文件五、分阶段推进工作计划六、组织体系构建 目录 序言 XX地产有限公司旗下XX项目,被誉为“一本房地产开发的教科书”,在房地产开发项目进程中能够想见的和超出预期的各类型常规问题、偶发事件,在本项目一期开发进程中层出不穷,各种管理环节出现的失误、漏洞,均可归集到成本层面暴露出来,由此可见,成本管控不仅在成本部门更涉及项目开发的全生命周期。 下面从管控思路总述、管控核心内容、管理制度文件、分阶段推进工作计划和组织架构构建五个方面进行说明。 成本管控思路总述 xx年,在高效推进XX项目二期、三期成本业务工作的同时,我们梳理成本管控流程,提出全生命周期成本管控的总体思路,以项目定位阶段的成本策划为起点,以项目成本后评估与成本数据收集为终点,充分认识各类管理问题最终均可暴露为成本问题这一本质,力图深挖成本表象背后的管理根源,前置化开展成本管控工作。 全生命周期成本管控:即成本管理是贯穿项目开发全过程,涉及项目开发全部环节,全员全面参与的活动。 其核心管理工作包括: 成本管控核心内容 基于以上对全生命周期成本管控的分析,依据集团对房地产开发项目成本管控的现行制度,公司成本管控的核心管理工作是: 5 企业经营工作计划一:经营公司企业20xx年度工作计划 今年是新世纪的第一年,新世纪,新起点,我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下: 一总计划 今年计划总收入40.75万元,计划支出35.75万元,实现经济效益5万元。在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入10万元(2)旅游船只收入5万元(3)上坝收费3万元(4)绿化收入7.5万元(5)房屋出租收入3万元(6)果园收入1.25万元(7)劳务输出收入11万元总计收入40.75万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为15万元 (2)提取三金3.2万元(3)劳动保险4.3万元(4)劳动保护0.65万元(5)电话费0.5万元(6)差旅费0.8万元(7)办公费0.3万元(8)折旧及摊消6万元(9)税金3.5万元 (10)招待费1.5万元总计划支出为35.75 二总计划的详细说明和工作部署 1金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为10万元人民币。若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为12万元人民币。首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管理局内全体职工招标租赁。如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工,8名大集体职工,这10名职工的所有费用由宾馆承担。虽然我们计划采用的机制为承包责任制,但是在管理上不能以包带代管,我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去,掌握宾馆的经营情况,及时回流资金,为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。在安全上,做到每周一次安全会,一周进行一次安全检查,做到开会、检查必有记录,做到安全第一,预防为主。对治安综合治理上,也是做到每会必讲,经常检查,教育员工视顾客为上帝,减少员工与员工、员工与顾客、顾客与顾客之间的摩擦与矛盾。我们自己的员工要做到不参与打架斗殴和赌博事件,为公司的安定团结而努力。 2船只管理今年我们实行的政策,还是像以往一样,实行公开竞标。先对公司内部员工公开招标,实行竞标上岗,竞标底价分别为2.5万元、3.5万元、3.5万元人民币(含人员工资在内)。如公司内部没有人竞标或没有完全竞标,再对局内职工招标,如局内没有人竞标,再对离退休人员招标。对船只的管理上,尤其在安全上,必须遵守国家、省、市有关条文规定,必须按照局安委会对船只的要求规定执行。在公司的管理上,虽然属承包性质,在签合同上 对各项要求都得严格,公司也不能对其放之不管。对船只、船员的管理上,做到定期、不定期的检查、督促工作,争取把隐患消灭在萌芽中。 3上坝收费在上坝收费上,我们想延续原有的方式,对全局进行公开招标,竞标上岗,承包人必须带公司6名集体职工,承租底价为3万元人民币。 4绿化工作今年在绿化上实施的办法是分片划分,分配到人,依据工作量挂牌管理,做到经常检查、经常督促,根据工作的质量来决定工资的收入。春季最早的两项工作是联系好东西山头造林的苗木及三角地苗圃的苗木,按局里的要求,完成局计划的所有任务。 5房屋出租今年的房屋出租,已经签合同的没有到期的继续履行合同,把到期的合同全部重新招标租赁,尤其是饭店那一栋房子,以前有的租房者拖欠房租很长时间,有的现在还没有还清,所以重新招租,签字交钱。在管理上,计划列出一个大表格,标明哪一栋、哪一户租房者是谁、租期、租金等等,及时管理到位。对租房者及房屋进行定期、不定期的检查,预防不安全事故的发生。 6果园管理今年春季计划把去年春季冻害及以前死亡的树木补齐树苗,以保证果园树木的完整度,抓好冬春的修剪工作,认真修剪,调节结果量,抓好春夏秋肥料的使用和打药工作,来保证汤河果园工作的正常进行,使收入有保证,也使果园生产有后劲。 7劳务输出今年抓紧对劳务输出人员的职业道德教育,提高出劳务人员的素质,兢兢业业做好本职工作。因为出劳务人员在外代表了公司形象,如出劳务人员工作干不好,被退回,不仅仅影响他个人,也影响整个公司的形象和收入,影响职工工作的安置。 8猪场管理在履行合同的同时,加大收缴力度,凡是有猪的重量和头数够我们局杀的就收回来,杀了给职工分肉,用来回流资金,尽最大努力地回收其所占用的资金。 9职工培训今年对集体职工的教育培养训上,鼓励集体职工发挥自己的潜力,积极地参与各项工作的承包,来展示自己的能力,用以发现和培养人才,逐步使他们走向自己管理自己、自己壮大自己的道路。还有一个就是今年大集体管理委员会到届,重新选举大集体管理委员会,充分发挥管理委员会的积极作用,让他们参政议政,提出合理化建议,起到集体的作用。主要事情、大的支出都通过大集体管理委员会讨论通过后再实施,增加透明度。 以上就是经营公司20xx年度的工作计划,愿我们全体经营公司的员工在局党政领导的正确领导和支持下,努力工作,完成局领导交办的各项工作。由于收入有部分减少,在做计划时把支出压到最低点,所以今后工作中只有努力完成。 企业经营工作计划二:企业经营管理半年度工作计划(1529字) 20xx年度已过半,目前xx租赁公司的年度目标远未达半,留给下半年任务非常之重,为确保20xx年度经营目标的实现,需大胆探索,勇于创新租赁模式,现拟订如下半年工作计划。 一、抓好业务开拓。 1、解决用车瓶颈。目前公司仅有租赁旅游大巴15台,小汽车16台,合作旅游大巴45台。经营规模偏小,不能参与政府或企业的租赁竞标,影响运营。为解决经营规模问题,计划在下半年从两个方面入手: 调查长途兄弟单位闲置车辆,申请集团划拨到租赁公司统一管理,参照折旧费用,内部考核补偿给兄弟单位。利用这些车辆壮大租赁市场。 与汽车厂家洽谈,与租代购方式购车(融资租赁先租入车辆经营,待租赁期满优先购买)。 2、寻找盟友,搭建合作平台。为完成经营目标,优先发展业务,在直接业务拓展能力有限情况下,抓好旅游旺季,与酒店、宾馆、培训机构、旅行社等结成盟友,通过外围延伸业务扩张。 下半年度与5-10家酒店、宾馆,3-5家旅行社签订合作协议。 与1-3家银行金额机构开展战略合作,采用银行卡租车,简优租赁手续,降低信用风险。 对定制租赁汽车的政府机关或企业单位,采取以新换旧方式,确保租赁收入的稳定。 以新换旧下来的车辆,通过电话、网络、市场宣传开展,应用于假日个人租赁,或一般商务租赁。 3、建立客户数据库,并与信息技术部门合作,在网络平台上开发电子商务订单系统。记录客户的姓名、汽车等级偏好、信用卡号码、地址、公司信息和历史租赁记录,确保为客户提供一个统一的、稳固的服务体系,通过网络平台,服务业务开发。 4、调查个人汽车租赁市场,拟订会员制租赁管理办法,培育商旅、假日的个人汽车租赁市场发展。 二、做好市场工作,夯实业务根基。 虽然至尊宝公司董事长何伟军曾宣称,汽车租赁是一个看不到天花板的行业,但目前,包括中外合资的汽车租赁企业在中国都遇到了发展瓶颈,主要是发展规模小、缺乏配套法律法规约束而存在的信用风险、政府支持少,税负率高,企业负担重。在此困难面前,还是有一些民营汽车租赁公司却蓬勃发展起来,这是因为他们做好市场,夯实业务根基。 1、市场调查与连锁经营的网络布点。服务业务不是等出来的,是做出来,因此,下半年度是做好市场调查,找准切入点,在适合地点抢滩布阵,寻找业务发展机会。 2、加强媒介宣传:利用集团长途公交、城市旅游大巴、的士便利,发布车身、彩页、电子广告;利用电台、户外广告,加强宣传;与酒店、宾馆开展战略合作,发布汽车租赁信息;让顾客知道xx租赁,能找得到xx租赁。 3、加快网络平台建设。现代企业都有自己网络主页,介绍自己公司发展现状、经营优势、业务项目、电子商务订单、联系与投诉方式,我们应尽快利用络网无界限延伸经营。 三、做好财务服务与监控 1、做好市场定价工作:租赁市场是一个价格透明市场,准确测算成本,制定合理定价区域,有利于业务开展。 2、成本控制:在市场价格透明情况下,控制成本,则获得更多价格优势。压缩经营成本、节减管理开支,合理筹划资金使用成本与税收缴纳时间,赢得利润空间。 3、预算分析:加强预算管理,开展预算分析,及时发现问题,并落实纠偏措施,确保经营轨迹不偏离最终目标。 四、加强安全生产。加强驾驶人员的安全行车管理,减少交通事故发生或不发生交通事故, 就是对生产经营的节约,对公司利润的贡献。 五、完善人力资源管理。 1、企业竞争,归根结底是人才竞争,是人才提供的服务竞争。建立xx服务品牌,从每一个员工素质抓起,通过服务培训,展现工作面貌。 2、改革绩效与人事考核办法:将客户拜访、业务保有、业务发展、服务质量等引入量化考核,与工效挂钩,激励员工走上市场;建立季度考核,实行优胜劣汰制,将年度考核与工资增长、岗位培训、职务晋升等紧密结合在一起,提高员工工作的主观能动性。 企业经营工作计划三:公司20xx年生产经营管理工作计划(5764字) 20xx年是公司加快调整优化业务结构,谋求企业生存与持续经营的关键年,公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工

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