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文档简介

采购合同管理制度总则1、 为规范公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编制、签订、修改等工作,使其符合采购管理的要求及公司的利益,特制订本制度。2、 本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。采购合同的编写1)公司采购部是采购合同的对口管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。2)公司一次性采购物品金额高于_元,必须签订采购合同;3、采购合同的编写程序。1)选择供应商,必须是公司认可合格供应商。2)进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判,谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。3)拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案,报送总经理/分管副总进行审批。4)拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订,并据此形成正式的采购合同4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。2)采购物品的单价、总价。3)采购物品的数量与规格型号。4)采购物品的品质和技术要求。5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。6)采购物品的验收标准和方式。7)付款方式和期限。8)售后服务和其他优惠条件。9)违约责任和解决争议的方法。5、采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体,表达必须严谨。采购合同的签订1. 与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格,并以其自己的名义签订采购合同,如果委托别人代签,采购部应审验其委托证明。2. 公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形式的合同视为无效合同。3. 合同一式四份,生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制1、 合同签订后即具有了法律约束力,采购部应及时向供应商发送订货单,使供应商及时准备公司所需的物品。2、 采购部应配合质量部做好采购物料进场验收工作,当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时,采购部应积极联系供应商进行处理。3、 采购部应建立合同履约的管理台账,对双方的履约进城逐次、详细地进行书面登记,并保存好能够证明合同履约的原始凭证。4、 对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料,如果存在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象,要求供应商提供进度安排,采购部根据进度安排与供应商进行联络,进行积极的协商,确保物料能够及时运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产,采购部应减少在供应商处的采购数量与其他供应商联系,增加采购数量。5、 在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系,将供应商视为公司的战略发展伙伴,使于在生产忘记加大物料采购时能够及时供应,在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。6、 采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作,既保证仓库中的采购物料库存最低,同时还能保证采购物料满足生产的需求。采购合同的修改与终止1、 在合同执行过程中,因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料,采购部经调查核实,可与供应商签订新的采购物料的数量规定,作为采购合同的附件进行执行。2、 在合同执行过程中,若外部市场环境发生变化(例如原材料价格或工资出现上涨,供应商无法按合同规定的价格交货)采购部可与供应商进行协商,签订新的供货价格的条款,作为采购合同的附件执行。3、 在合同执行过程中,若因不可抗力导致供应商无法按时交费,采购部经过核实后,可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定,作为采购合同的附件执行。4、 有下列情形之一者,视为合同终止。1) 因不可抗力导致出现合同无法继续执行,双方同意取消合同。2) 因市场环境或需求的变化一方提出取消合同,由双方协商解决赔偿事宜。3) 出现违背合同条款的状况。4) 逾期没有履行合同约定的。5) 发生符合合同条款中合约解除的事项。合同纠纷的处理与合同管理1、 当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时,其一般采取如下处理方法。1) 与供应商协商解决。2) 请第三方协调解决。3) 由仲裁机构进行仲裁。4) 通过法律途径解决。2、 采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律,有下列情形之一者,公司将根据情节的轻重进行相应的处理。1) 泄露合同内容。2) 私自更改合同内容3) 丢失合同。4) 在合同签订做资料保管中损害公司利益。3、参与采购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定,给公司造成经济损失和其他损失的,公司将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚,情节严重者将依法追究其法律责任。附则1、 本制度未尽事宜 ,依照国家相关的法律,法规和政策执行。2、 本制度自总经理/分管副总办公会议审议后执行。验收与入库1、 采购物资到货后,采购员要及时组织质量部、仓库管理员进行入库前的清点验收,验收过程中应首先比较所收物资与采购合同上的品名、规格型号、数量、单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后,验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字,作为验收和检验物资的依据。采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。入库1、 实物入库:售货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称、订单号、存货编号、数量;一、目的为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的关系,保证红丝资产的安全,特制定本制度。二、采购流程:1、采购计划、方案的编制与审定。1.1采购计划的编制与审定。供应部根据生产部门下发的投产通知编制采购计划,经部门负责人签字后报相关领导审定。采购假话应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。1.2供应商:选择的供应商,必须是公司认可合格供应商。2、合同管理:供应部应将生效的合同同意连续编号,并将与合同相关的文件资料一并整理存档,妥善管理。3、跟踪合同执行:供应科应按照采购合同确定的制造周期、交货时间等落实催交催运措施,监督合同按期执行。4物资验收入库4.1物资验收与入库。所有采购物资均应办理入库手续。采购

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