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文档简介
XXXXX有限公司企业技术标准 不合格品处置管理制度 2014-03-11发布 2014-05-10实施 XXXXXX有限公司 发 布 前 言 为确保识别和控制不符合要求的产品,以防止其非预期使用和交付,降低由于不合格品产生的损失,加强对对合格品管理,公司技术部根据GB/T19001:2008标准要求,结合XXXXXX有限公司的实际情况,起草了不合格品管理制度,本标准对;各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定,希望有关部门严格按照规定要求执行。 本办法自2014年5月10日实施。 编制: 审核: 批准: 不合格品处置管理制度 1 目的 了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理,提高员工的质为量意识和工作责任心,为确保识别和控制不符合要求的产品,以防止其非预期使用和交付,降低由于不合格品产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。 2 适用范围 本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。 3 管理职责 3.1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2 检验部负责不合格品的判断和标识。 3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分类 4.1.1进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。 4.1.3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。 4.1.4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。 4.1.5 前处理的零部件经检验的不合格品。 4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。 4.1.7 产品装配过程中经检验的不合格品。 4.1.8 产品试验过程中发现的不合格品。 4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4.2 不合格品的识别 4.2.1产品不能满足规定要求,即采购合同的技术参数要求或订单规定; 4.2.2不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定; 4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求; 4.2.4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求; 4.2.5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不合格; 4.2.6 装配过程对不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求 4.2.7 在产品最终检验时质量原始记录不齐全的,也视为不合格品。 4.3 不合格品的标识 4.3.1 检验不合格的物料保持原有产品标识,加上“检验不合格标识”或红牌后放置于不合格品区隔离。 4.3.2检验不合格的成品,由检验员加上“检验不合格标识或红牌。 4.3.3检验不合格的半成品,由检验员加上“检验不合格标识“或红牌,将其放置于不合格品区。 5 不合格品的处置 凡产品经检验不能满足规定要求,可用以下方法对所发现的不合格品进行处置: 5.1 进行返工返修,使其达到规定的要求; 5.2 经返修或不经返修作为让步接收(只限为表面涂覆和工件边、孔毛刺、焊渣未处理工件); 5.3 降级改作其他材料使用; 5.4 经返工返修仍不合格的零部件经评审后由生产部门申请报废。 5.5 外购件、外协件经返修仍不符合规定的拒,由采购部门负责退货。 6 不合格品管理 6.1 外购件、外协件的不合格品的控制流程图 材料 、外报检通知单 检验 不合格品 供方业绩统计表 购外协 更换或返修处理 退货处理 6.1.1. 质检部原材料检验员负责检验认定,并做好标识; 6.1.2 不合格品不得入库,应退回供方; 6.1.3如遇生产急件,有生产部在紧急放行申请表上提出申请,经质检部批准。采购部通知供方负责挑选或返工返修,挑选或返工返修后须重新检验,合格后方可入库使用; 6.2 产品实现过程中不合格品的控制流程图: 6.2.1 机械加工、工序不合格品的控制流程图 生产部申 总经理不合格品 评审结果 车间 请报废 审批 评审表 检验 不合 退操作工人返工/返修 记录 格品 重检 不合格品的控制流程图 6.2.2 车间装配发现 车间工人发现 不合格品 检验员重检 退操作工人返工 重检 6.2.3 车间零部件的不合格品由检验员按检验规程确定,并进行标识。 6.2.4零件不合格品可由车间直接 返工,零部件半成品不良问题应退回零部件半成品操作工进行返工,返工后的产品必须重检。 6.2.5不合格品率大于10%时,检验员应填写不合格品评审表向上呈报,由质检部组织相关单位或个人进行不合格品评审,共同对原因进行分析并找出纠正措施,同时由质检部对不合格品评审表进行归档处理;不合格品的返工由生产按排责任人负责返工,返工后的产品应重检。 6.2.6车间工人发现的不合格品必须经质量检验员确认。 6.3 产品终检的不合格品的控制 控制流程图 报废申请审 最终产品检不合格品评审表 评审处理 不合退车间返重检 格品 记录 6.3.1最终产品的不合格由成品检验员按检验规程的规定进行确认,并进行标识。 6.3.2入库时间超出180天出库时必须复检,复检由公司质检部负责进行,不合格品按6.2条款执行. 7 不合格品的评审程序 7.1 不合格品经评审后按评审结论退回成品车间返工或申请报废。 7.2 零部件不合格品率大于10%,检验员应填写不合格品评审表交质检部经理,由质检部经理与技术部经理、产品主管技术人员、生产部、车间及生产人员进行评审处理并将评审结果报总工或副总工审批。 7.3 当不合格品无法返工,按生产控制相关规定由生
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