物业公司材料采购管理规定.doc_第1页
物业公司材料采购管理规定.doc_第2页
物业公司材料采购管理规定.doc_第3页
物业公司材料采购管理规定.doc_第4页
物业公司材料采购管理规定.doc_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

精品文档 物业公司采购管理制度 一一 目的目的 为了明确 物业服务有限公司的采购管理体制 规范物资使用标 准 明确责权关系特制定本制度 二二 适用范围适用范围 适用于 物业所有材料 福利品 劳保 办公 资产 专项的采 购行为 三三 管理体系及组织权责管理体系及组织权责 1 物业物资采购归口管理部门为综合管理部 2 公司的物资采购管理主要集中在采购行为及过程管理 采购信息管 理 采购资料管理及供应商关系管理四个方面 3 各业务部门以及综合管理部的组织权责如下表 部部 门门权权 责责 业务部门业务部门 1 明确 质量 功能 时间等 需求 2 配合综合管理部对采购过程中物资的成本 价格 进行控制 3 配合综合管理部草拟合同 提供专业技术支持 4 负责有采购权限部分的物资采购 紧急采购 6 接受采购监督 紧急采购 综合管理部综合管理部 1 负责导入先进采购管理思想 制订 修订采购管理制度 2 负责月度采购计划的汇总 申请的审批及采购合同的草拟 3 负责公司所有物资采购的执行及费用支出的成本控制 4 负责供应商管理 价格信息管理和采购资料管理 5 负责库房管理 6 负责监督所有采购行为 四四 操作流程操作流程 精品文档 一 材料采购 1 计划内材料申购 1 时间要求 各部门应于每月27日前 如遇到国家法定假日 则提前进行 将本部 门审批后的下月材料 劳保 办公用品等物资采购计划一并以纸裆形式 送达综合办采购员处 2 申购审批流程图 以材料申请为例 申购流程说明 每月由维修主管统计项目部各岗位所需材料明细单 报至二级库管 员 二级库管员根据库存材料帐进行核对 并视实际情况删减材料项 目 经部门领导确认签字后报送至公司采购员处 由采购员统一执行签 批 项目部领导根据预算审核材料成本开支是否超出标准 并视情况合理 删减不必要的资金支出 采购员负责收集各部门报送的月度计划表 统一装订设计封面 综合办主任审核所购物资是否属于资产 如属资产 需另外填制 资 产购置单 审核所有物资是否可调配 财务部根据财务制度审核签字 设备总监对智能化 锅炉专项维修材料进行复核 包括成本开支 专 项物资及工具的必要性 材料申请的技术规范及报表的规范性等 设备总监 审核综合办采购员 执行采购 各部门月度 采购计划 财务部 审核 总经理 签批 综合办 审核 部门领导 审核 总经理助理 审核 采购员收集 汇总 精品文档 总经理助理对除智能化 锅炉专项以外其它材料计划进行复审 包括 成本开支 专项物资及工具的必要性 材料申请的技术规范及报表的规 范性等 总经理签批后由综合办采购员执行采购 2 计划外采购 1 采购严格执行计划采购原则 以月度计划申请为主 原则上不 发生计划外申购 如遇到特殊情况 可做计划外申请 公司审批部门领 导对计划外采购进行考核 考核权重视具体工作情况和管理情况而定 2 各部门所发生月度计划外的物资采购 由于具有突发性和重要 性 综合管理部不代为各部门完成审批手续 由需求部门自行填写 月 度计划外采购申请单 正常情况下的月度计划外物资采购的申请审批 同计划内审批流程相同 参考计划内申购审批流程图 3 紧急材料申购 1 对于突发事件 供水 供电 供暖等影响居民正常生活的或威 胁人身财产生命安全的 可根据公司授权额度先行采购 及时补填 紧急申购单 总经理助理 设备总监审批额度各为500元以内 项目经理审批额度为100元以内 2 申购审批流程图 申购流程说明 维修人员负责与二级库管员沟通所需物资 根据库存量或有无情况 填写 紧急申购单 紧急材料 申购需求 维修人员申请 部门领导审核 设备总监 审核 总经理签批综合办采购员 执 行采购 总经理助理 精品文档 设备总监 总经理助理 总经理外出时 应电话联系进行沟通 并 由需求部门领导将沟通情况及所需物资直接告知综合办采购员 且应在 1周内将 紧急申购单 补签完毕 原则上应先填写 紧急申购单 经各级人员审核 签批后方可执 行采购 但因突发事件属于特别紧急情况的 则由需求部门领导直接根 据实际情况与设备总监或总经理助理 并将沟通情况及所需物资直接告 知综合办采购员 且应在1周内将 紧急申购单 补签完毕 购买总价值在100元以下的物资 由需求部门领导直接告知采购员 准予采购 购买总价值在500元以下的物资 由总经理助理或设备总监 审批后准予采购 经同意后项目部可直接派专人到指定的供货商取货 取货人签字后 项目部将第三联取走作为入库单据交至二级库管员 注意 1 禁止在 月度材料采购明细 和 紧急申购单 中申购资产类物 资 资产价值在500元 2000元的需要填写 低值资产申购单 在 2000元以上的需要填写 固定资产申购单 2 未经采购员同意 禁止直接到供货商处取货 如私自取货 由取 货人自行负责 3 当月出现2次未及时补单 则当月不再对紧急申购给予采购 二 劳保用品采购 1 发放对象 标准及频率 1 普通劳保用品 普通劳保发放对象为薪酬体系为一线的工作人 员 产假 哺乳假 医疗假 待岗人员 事假或病假超过一个月以上人 员均不享受劳保 发放频次为每月一次 标准按照公司统一标准 10 元 月 发放 2 特殊劳保用品 特殊劳保用品发放的对象为电工 维修工 包括 锅炉维修工 智能化维修人员 精品文档 绝缘鞋 配备人员为电工 电焊工 水暖工 标准为每年四双 单 鞋 棉鞋各两双 绝缘鞋由公司统一购买经检测合格的产品 员工应 于入职后一周内申请购置 绝缘手套 配备人员为电工 以旧换新 标准为每年一付 绝缘 手套由公司统一购买经检测合格的产品 员工应于入职后一周内申请购 置 电焊手套 配备工种是电焊工 以旧换新 标准为每年一付 电焊 手套由公司统一购买经检测合格的产品 员工应于入职后一周内申请购 置 2 申请要求 1 普通劳保用品 各部门应于每月27日前将部门主管领导 综合办 主任审批后的普通劳保人员明细以纸档形式送达综合办采购员处 2 特殊劳保用品 根据实际情况 按照月度材料采购流程审批 三 福利品发放对象 标准及频率 1 节日福利品发放对象 试用期满一个月的员工 均享受福利品待 遇 季节工 病假 事假连续超过一个月的员工 不享受以上福利待 遇 2 节日福利品发放标准 每年中秋节标准150元 人 春节标准150元 人 防暑降温品标准100元 人 3 福利品 节日前15天 综合管理部根据各部门提供发放人员明细 表 核实后制定采购计划 经综合管理部审批后 由综合管理部门统一 采购发放 四 办公用品申请要求 各部门应于每月27日前将部门主管领导 综合办主任审批后的办公 用品明细以纸裆形式送达综合办采购员处 五五 验收验收 1 一般物品由供应商送货至公司综合办 重物或长度超过3米的物品 或紧急物资由供货商直接送至需求部门 物资运至后 由采购员或收 精品文档 货人按照送货单中所标明的品牌 规格型号 质量等级 数量等进行严 格检查 验收合格后由采购员或收货人在送货单上签字确认并将送货单 原件交综合办公室一级库管员 复印件交至本部门二级库管员 采购员 自行采购的物资由采购员在送货单上签字 2 不合格的物资由采购员退给供货商 六六 采购标准采购标准 序号内容采购衡量标准衡量频率 1采购 合理选择供应商 优先选择性价比相对 较高者进行采购 每次 2 质量 符合中国有关法律 法规规定的质量 技术 卫生以及安全等要求 或符合客 户要求的材质 没有约定的按国家规定 或行业通行标准为准 或按市场相同产 品相同价格前提下的最好品质的产品标 准为准 每次 3 价格 不高于市场相同商品的平均价格 固定供应商每2个月进行市场抽查 配 抽查记录 单件在500元以上或批量在 3000元以上的要填写市场调查记录表 每次 4 交货期限在合理期限内交货 每次 5 售后服务 商品如出现瑕疵或存在质量

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论