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泓域咨询MACRO/ 钢结构桥梁投资建设项目立项申请钢结构桥梁投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59156.23平方米(折合约88.69亩),其中:净用地面积59156.23平方米(红线范围折合约88.69亩)。项目规划总建筑面积88734.35平方米,其中:规划建设主体工程53474.29平方米,计容建筑面积88734.35平方米;预计建筑工程投资7382.04万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢结构桥梁,根据市场情况,预计年产值37645.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17398.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7382.047671.94196.1717398.321.1工程费用万元7382.047671.9428533.451.1.1建筑工程费用万元7382.047382.0433.88%1.1.2设备购置及安装费万元7671.947671.9435.21%1.2工程建设其他费用万元2344.342344.3410.76%1.2.1无形资产万元1351.911351.911.3预备费万元992.43992.431.3.1基本预备费万元470.35470.351.3.2涨价预备费万元522.08522.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元17398.3217398.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4389.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28533.4510100.7416511.6128533.4528533.4528533.451.1应收账款万元8560.033424.015992.028560.038560.038560.031.2存货万元12840.055136.028988.0412840.0512840.0512840.051.2.1原辅材料万元3852.011540.812696.413852.013852.013852.011.2.2燃料动力万元192.6077.04134.82192.60192.60192.601.2.3在产品万元5906.422362.574134.505906.425906.425906.421.2.4产成品万元2889.011155.602022.312889.012889.012889.011.3现金万元7133.362853.354993.357133.367133.367133.362流动负债万元24143.769657.5016900.6324143.7624143.7624143.762.1应付账款万元24143.769657.5016900.6324143.7624143.7624143.763流动资金万元4389.691755.883072.784389.694389.694389.694铺底流动资金万元1463.22585.291024.261463.221463.221463.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21788.01万元,其中:固定资产投资17398.32万元,占项目总投资的79.85%;流动资金4389.69万元,占项目总投资的20.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7382.04万元,占项目总投资的33.88%;设备购置费7671.94万元,占项目总投资的35.21%;其它投资2344.34万元,占项目总投资的10.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17398.32+4389.69=21788.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21788.01125.23%125.23%100.00%2项目建设投资万元17398.32100.00%100.00%79.85%2.1工程费用万元15053.9886.53%86.53%69.09%2.1.1建筑工程费万元7382.0442.43%42.43%33.88%2.1.2设备购置及安装费万元7671.9444.10%44.10%35.21%2.2工程建设其他费用万元1351.917.77%7.77%6.20%2.2.1无形资产万元1351.917.77%7.77%6.20%2.3预备费万元992.435.70%5.70%4.55%2.3.1基本预备费万元470.352.70%2.70%2.16%2.3.2涨价预备费万元522.083.00%3.00%2.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17398.32100.00%100.00%79.85%5建设期间费用万元6流动资金万元4389.6925.23%25.23%20.15%7铺底流动资金万元1463.238.41%8.41%6.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.49%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度196.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32827.2332827.2353474.2953474.294893.531.1主要生产车间19696.3419696.3432084.5732084.573033.991.2辅助生产车间10504.7110504.7117111.7717111.771565.931.3其他生产车间2626.182626.183101.513101.51293.612仓储工程6964.766964.7622919.0422919.041525.362.1成品贮存1741.191741.195729.765729.76381.342.2原料仓储3621.683621.6811917.9011917.90793.192.3辅助材料仓库1601.891601.895271.385271.38350.833供配电工程371.45371.45371.45371.4527.813.1供配电室371.45371.45371.45371.4527.814给排水工程427.17427.17427.17427.1724.884.1给排水427.17427.17427.17427.1724.885服务性工程4411.014411.014411.014411.01293.575.1办公用房2100.112100.112100.112100.11124.805.2生活服务2310.902310.902310.902310.90118.756消防及环保工程1244.371244.371244.371244.3793.176.1消防环保工程1244.371244.371244.371244.3793.177项目总图工程185.73185.73185.73185.73331.727.1场地及道路硬化12930.192636.282636.287.2场区围墙2636.2812930.1912930.197.3安全保卫室185.73185.73185.73185.738绿化工程5485.85192.00合计46431.7288734.3588734.357382.04(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费7671.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1348071.89千瓦时,折合165.68吨标准煤。2、项目年总用水量36739.15立方米,折合3.14吨标准煤。3、“钢结构桥梁投资建设项目投资建设项目”,年用电量1348071.89千瓦时,年总用水量36739.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.82吨标准煤/年。达产年综合节能量68.95吨标准煤/年,项目总节能率24.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“钢结构桥梁投资建设项目”主要从事钢结构桥梁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢结构桥梁投资建设项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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