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泓域咨询MACRO/ 高档生活用纸投资建设项目立项申请高档生活用纸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6936.80平方米(折合约10.40亩),其中:净用地面积6936.80平方米(红线范围折合约10.40亩)。项目规划总建筑面积7561.11平方米,其中:规划建设主体工程5363.13平方米,计容建筑面积7561.11平方米;预计建筑工程投资615.79万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档生活用纸,根据市场情况,预计年产值4738.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1826.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元615.79720.70175.671826.971.1工程费用万元615.79720.703507.291.1.1建筑工程费用万元615.79615.7924.82%1.1.2设备购置及安装费万元720.70720.7029.05%1.2工程建设其他费用万元490.48490.4819.77%1.2.1无形资产万元202.64202.641.3预备费万元287.84287.841.3.1基本预备费万元169.64169.641.3.2涨价预备费万元118.20118.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元1826.971826.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金654.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3507.291922.522460.473507.293507.293507.291.1应收账款万元1052.19631.31736.531052.191052.191052.191.2存货万元1578.28946.971104.801578.281578.281578.281.2.1原辅材料万元473.48284.09331.44473.48473.48473.481.2.2燃料动力万元23.6714.2016.5723.6723.6723.671.2.3在产品万元726.01435.61508.21726.01726.01726.011.2.4产成品万元355.11213.07248.58355.11355.11355.111.3现金万元876.82526.09613.78876.82876.82876.822流动负债万元2853.191711.911997.232853.192853.192853.192.1应付账款万元2853.191711.911997.232853.192853.192853.193流动资金万元654.10392.46457.87654.10654.10654.104铺底流动资金万元218.03130.82152.62218.03218.03218.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2481.07万元,其中:固定资产投资1826.97万元,占项目总投资的73.64%;流动资金654.10万元,占项目总投资的26.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资615.79万元,占项目总投资的24.82%;设备购置费720.70万元,占项目总投资的29.05%;其它投资490.48万元,占项目总投资的19.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1826.97+654.10=2481.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2481.07135.80%135.80%100.00%2项目建设投资万元1826.97100.00%100.00%73.64%2.1工程费用万元1336.4973.15%73.15%53.87%2.1.1建筑工程费万元615.7933.71%33.71%24.82%2.1.2设备购置及安装费万元720.7039.45%39.45%29.05%2.2工程建设其他费用万元202.6411.09%11.09%8.17%2.2.1无形资产万元202.6411.09%11.09%8.17%2.3预备费万元287.8415.76%15.76%11.60%2.3.1基本预备费万元169.649.29%9.29%6.84%2.3.2涨价预备费万元118.206.47%6.47%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1826.97100.00%100.00%73.64%5建设期间费用万元6流动资金万元654.1035.80%35.80%26.36%7铺底流动资金万元218.0311.93%11.93%8.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.20%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度175.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3688.043688.045363.135363.13480.461.1主要生产车间2212.822212.823217.883217.88297.891.2辅助生产车间1180.171180.171716.201716.20153.751.3其他生产车间295.04295.04311.06311.0628.832仓储工程782.47782.471428.691428.6993.082.1成品贮存195.62195.62357.17357.1723.272.2原料仓储406.88406.88742.92742.9248.402.3辅助材料仓库179.97179.97328.60328.6021.413供配电工程41.7341.7341.7341.733.063.1供配电室41.7341.7341.7341.733.064给排水工程47.9947.9947.9947.992.744.1给排水47.9947.9947.9947.992.745服务性工程495.56495.56495.56495.5632.295.1办公用房218.18218.18218.18218.1816.545.2生活服务277.38277.38277.38277.3815.856消防及环保工程139.80139.80139.80139.8010.256.1消防环保工程139.80139.80139.80139.8010.257项目总图工程20.8720.8720.8720.87-23.647.1场地及道路硬化1328.74259.71259.717.2场区围墙259.711328.741328.747.3安全保卫室20.8720.8720.8720.878绿化工程501.5417.55合计5216.477561.117561.11615.79(四)设备方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费720.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量655565.86千瓦时,折合80.57吨标准煤。2、项目年总用水量3927.28立方米,折合0.34吨标准煤。3、“高档生活用纸投资建设项目投资建设项目”,年用电量655565.86千瓦时,年总用水量3927.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.91吨标准煤/年。达产年综合节能量33.05吨标准煤/年,项目总节能率20.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高档生活用纸投资建设项目”主要从事高档生活用纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档生活用纸投资建设项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,

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