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泓域咨询MACRO/ 汽车尾气处理液投资建设项目立项申请汽车尾气处理液投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7417.04平方米(折合约11.12亩),其中:净用地面积7417.04平方米(红线范围折合约11.12亩)。项目规划总建筑面积8158.74平方米,其中:规划建设主体工程5115.68平方米,计容建筑面积8158.74平方米;预计建筑工程投资652.22万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车尾气处理液,根据市场情况,预计年产值2999.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2172.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元652.22976.33195.342172.181.1工程费用万元652.22976.332247.811.1.1建筑工程费用万元652.22652.2225.21%1.1.2设备购置及安装费万元976.33976.3337.73%1.2工程建设其他费用万元543.63543.6321.01%1.2.1无形资产万元313.88313.881.3预备费万元229.75229.751.3.1基本预备费万元95.2995.291.3.2涨价预备费万元134.46134.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2172.182172.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金415.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2247.811364.981619.432247.812247.812247.811.1应收账款万元674.34404.61505.76674.34674.34674.341.2存货万元1011.51606.91758.641011.511011.511011.511.2.1原辅材料万元303.45182.07227.59303.45303.45303.451.2.2燃料动力万元15.179.1011.3815.1715.1715.171.2.3在产品万元465.29279.18348.97465.29465.29465.291.2.4产成品万元227.59136.55170.69227.59227.59227.591.3现金万元561.95337.17421.46561.95561.95561.952流动负债万元1832.371099.421374.281832.371832.371832.372.1应付账款万元1832.371099.421374.281832.371832.371832.373流动资金万元415.44249.26311.58415.44415.44415.444铺底流动资金万元138.4883.09103.86138.48138.48138.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2587.62万元,其中:固定资产投资2172.18万元,占项目总投资的83.95%;流动资金415.44万元,占项目总投资的16.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资652.22万元,占项目总投资的25.21%;设备购置费976.33万元,占项目总投资的37.73%;其它投资543.63万元,占项目总投资的21.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2172.18+415.44=2587.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2587.62119.13%119.13%100.00%2项目建设投资万元2172.18100.00%100.00%83.95%2.1工程费用万元1628.5574.97%74.97%62.94%2.1.1建筑工程费万元652.2230.03%30.03%25.21%2.1.2设备购置及安装费万元976.3344.95%44.95%37.73%2.2工程建设其他费用万元313.8814.45%14.45%12.13%2.2.1无形资产万元313.8814.45%14.45%12.13%2.3预备费万元229.7510.58%10.58%8.88%2.3.1基本预备费万元95.294.39%4.39%3.68%2.3.2涨价预备费万元134.466.19%6.19%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2172.18100.00%100.00%83.95%5建设期间费用万元6流动资金万元415.4419.13%19.13%16.05%7铺底流动资金万元138.486.38%6.38%5.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.68%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度195.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3181.973181.975115.685115.68449.851.1主要生产车间1909.181909.183069.413069.41278.911.2辅助生产车间1018.231018.231637.021637.02143.951.3其他生产车间254.56254.56296.71296.7126.992仓储工程675.10675.101977.991977.99126.502.1成品贮存168.78168.78494.50494.5031.632.2原料仓储351.05351.051028.551028.5565.782.3辅助材料仓库155.27155.27454.94454.9429.103供配电工程36.0136.0136.0136.012.593.1供配电室36.0136.0136.0136.012.594给排水工程41.4141.4141.4141.412.324.1给排水41.4141.4141.4141.412.325服务性工程427.56427.56427.56427.5627.345.1办公用房172.27172.27172.27172.2711.785.2生活服务255.29255.29255.29255.2912.466消防及环保工程120.62120.62120.62120.628.686.1消防环保工程120.62120.62120.62120.628.687项目总图工程18.0018.0018.0018.0018.307.1场地及道路硬化1236.89198.19198.197.2场区围墙198.191236.891236.897.3安全保卫室18.0018.0018.0018.008绿化工程475.5516.64合计4500.668158.748158.74652.22(四)设备方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费976.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量864188.29千瓦时,折合106.21吨标准煤。2、项目年总用水量1226.92立方米,折合0.10吨标准煤。3、“汽车尾气处理液投资建设项目投资建设项目”,年用电量864188.29千瓦时,年总用水量1226.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.31吨标准煤/年。达产年综合节能量37.35吨标准煤/年,项目总节能率29.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽车尾气处理液投资建设项目”主要从事汽车尾气处理液项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车尾气处理液投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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