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泓域咨询MACRO/ 乙硼烷投资建设项目立项申请乙硼烷投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26399.86平方米(折合约39.58亩),其中:净用地面积26399.86平方米(红线范围折合约39.58亩)。项目规划总建筑面积34055.82平方米,其中:规划建设主体工程25201.20平方米,计容建筑面积34055.82平方米;预计建筑工程投资2421.94万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乙硼烷,根据市场情况,预计年产值15145.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6338.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2421.942781.97160.156338.741.1工程费用万元2421.942781.9710712.561.1.1建筑工程费用万元2421.942421.9430.49%1.1.2设备购置及安装费万元2781.972781.9735.02%1.2工程建设其他费用万元1134.831134.8314.29%1.2.1无形资产万元535.00535.001.3预备费万元599.83599.831.3.1基本预备费万元305.78305.781.3.2涨价预备费万元294.05294.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元6338.746338.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1604.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10712.566357.737736.5710712.5610712.5610712.561.1应收账款万元3213.771928.262571.013213.773213.773213.771.2存货万元4820.652892.393856.524820.654820.654820.651.2.1原辅材料万元1446.19867.721156.961446.191446.191446.191.2.2燃料动力万元72.3143.3957.8572.3172.3172.311.2.3在产品万元2217.501330.501774.002217.502217.502217.501.2.4产成品万元1084.65650.79867.721084.651084.651084.651.3现金万元2678.141606.882142.512678.142678.142678.142流动负债万元9108.485465.097286.789108.489108.489108.482.1应付账款万元9108.485465.097286.789108.489108.489108.483流动资金万元1604.08962.451283.261604.081604.081604.084铺底流动资金万元534.69320.82427.75534.69534.69534.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7942.82万元,其中:固定资产投资6338.74万元,占项目总投资的79.80%;流动资金1604.08万元,占项目总投资的20.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2421.94万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费2781.97万元,占项目总投资的35.02%;其它投资1134.83万元,占项目总投资的14.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6338.74+1604.08=7942.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7942.82125.31%125.31%100.00%2项目建设投资万元6338.74100.00%100.00%79.80%2.1工程费用万元5203.9182.10%82.10%65.52%2.1.1建筑工程费万元2421.9438.21%38.21%30.49%2.1.2设备购置及安装费万元2781.9743.89%43.89%35.02%2.2工程建设其他费用万元535.008.44%8.44%6.74%2.2.1无形资产万元535.008.44%8.44%6.74%2.3预备费万元599.839.46%9.46%7.55%2.3.1基本预备费万元305.784.82%4.82%3.85%2.3.2涨价预备费万元294.054.64%4.64%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6338.74100.00%100.00%79.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1604.0825.31%25.31%20.20%7铺底流动资金万元534.698.44%8.44%6.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.64%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度160.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10198.3910198.3925201.2025201.201971.451.1主要生产车间6119.036119.0315120.7215120.721222.301.2辅助生产车间3263.483263.488064.388064.38630.861.3其他生产车间815.87815.871461.671461.67118.292仓储工程2163.732163.735755.505755.50327.452.1成品贮存540.93540.931438.881438.8881.862.2原料仓储1125.141125.142992.862992.86170.272.3辅助材料仓库497.66497.661323.771323.7775.313供配电工程115.40115.40115.40115.407.393.1供配电室115.40115.40115.40115.407.394给排水工程132.71132.71132.71132.716.614.1给排水132.71132.71132.71132.716.615服务性工程1370.361370.361370.361370.3677.965.1办公用房588.29588.29588.29588.2942.455.2生活服务782.07782.07782.07782.0744.016消防及环保工程386.59386.59386.59386.5924.746.1消防环保工程386.59386.59386.59386.5924.747项目总图工程57.7057.7057.7057.70-50.817.1场地及道路硬化3884.16783.43783.437.2场区围墙783.433884.163884.167.3安全保卫室57.7057.7057.7057.708绿化工程1632.8357.15合计14424.8834055.8234055.822421.94(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2781.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量488358.73千瓦时,折合60.02吨标准煤。2、项目年总用水量9866.35立方米,折合0.84吨标准煤。3、“乙硼烷投资建设项目投资建设项目”,年用电量488358.73千瓦时,年总用水量9866.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.86吨标准煤/年。达产年综合节能量16.18吨标准煤/年,项目总节能率28.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“乙硼烷投资建设项目”主要从事乙硼烷项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乙硼烷投资建设项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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