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轴承配件项目投资运营分析报告范文模板轴承配件项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 轴承配件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是坚持深化改革开放的发展 完善产权制度 实现产权有效激励 才能进一步激发全社会创造力 和发展活力 推动质量变革 效率变革 动力变革 提高全要素生 产率 同时 对外开放也是改革 开放倒逼改革 促进改革 高水平的开 放是高质量发展不可或缺的动力 坚持稳中求进工作总基调 着力处理好 稳 与 进 的关系 面对复杂局面 更要看大局 明大势 坚持稳中求进的工作总基调 正确处理 稳 和 进 的关系 稳是基础和前提 只有稳才能更好地进 要确保经济社会大局稳定 保持经济运行之 稳 绝不是被动求稳 而是要以进促稳 以稳 应变 实施好积极的财政政策和稳健的货币政策 以更加积极进取 的姿态 更加精准有效的行动 扎实做好稳就业 稳金融 稳外贸 稳外资 稳投资 稳预期各项工作 夯实经济平稳健康发展基础 2 十三五 时期我市要以加快工业转型升级为主线 推动工业增 长由投资驱动为主向创新驱动为主转变 落实优化产业空间布局 推进清洁低碳绿色制造 加快 两化 深度融合 发挥重大项目引 领 促进区域联动发展和优化提升产业发展平台六大任务 实施创 新工程 军民融合工程 强基工程 高端人才工程和质量品牌建设 工程等五大工程 并制定一系列保障措施 十三五 时期是我市深入贯彻落实制造强国战略 抢抓新一轮科 技革命和产业变革的机遇 创新驱动转型发展取得重大突破 产业 发展迈向中高端 工业化和信息化融合程度进一步提高 高端制造 业加快发展 新产业新业态不断成长的关键期 是建设现代化工业 强市和更高标准小康社会的战略机遇期 3 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 把握加快经济结构优化升级的新机遇 坚持以供给侧结构性改革为 主线不动摇 在 巩固 增强 提升 畅通 八个字上下功夫 加 快推动产业结构升级和发展方式转变 为高质量发展打开新局面 把握提升科技创新能力的新机遇 在开放的环境中推动自主创新 补上核心技术等发展短板 把创新主动权 发展主动权牢牢掌握在 自己手中 二 项目情况说明为了积极响应xx经济示范中心关于促进轴承配件 产业发展的政策要求 xxx投资公司通过科学调研 合理布局 计划 在xx经济示范中心新建 轴承配件项目 预计总用地面积51165 5 7平方米 折合约76 71亩 其中净用地面积51165 57平方米 项 目规划总建筑面积80329 94平方米 计容建筑面积80329 94平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数71 46 建筑容积率1 57 建设区域绿化覆盖率7 06 固定资产投资强度188 61万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资18914 91万元 其中固定资产投资1 4468 27万元 占项目总投资的76 49 流动资金4446 64万元 占 项目总投资的23 51 在固定资产投资中建筑工程投资6723 88万元 占项目总投资的35 5 5 设备购置费4404 81万元 占项目总投资的23 29 其它投资费 用3339 58万元 占项目总投资的17 66 项目建成投入正常运营后主要生产轴承配件产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入29944 00万元 总成本费用23800 95万元 税金及附加306 34万元 利润总额6143 05万元 利税总额7296 7 1万元 税后净利润4607 29万元 达纲年纳税总额2689 42万元 达 纲年投资利润率32 48 投资利税率38 58 投资回报率24 36 全部投资回收期5 61年 提供就业职位476个 达纲年综合节能量49 22吨标准煤 年 项目总节能率21 30 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析经济增速换挡 客观上是由于经济发展的环境和 条件发生了深刻改变 集中反映在市场需求约束增强和成本水平提 高 这些变化正在推动中国经济从一个做得快 做得多向做得好 做得 优 做得省这样一个新模式转变 这就形成了市场根据新的标准重 新选择企业的活动 从企业来看 面对的市场竞争比过去激烈了 要取得订单比过去变 得不容易了 成本压力也不断加大了 企业必须努力从过去的标准 转向现在的标准 必须从低水平 低成本扩张 转向质量效益型增 长 这样一个转变对于企业来说难度是非常大的 必然会引起兼并重组 和一些低水平生产能力的退出 进而会引起与之关联的金融资产和 债务链条的复杂调整 企业退出会约束就业和收入 进而约束消费需求 金融坏账会影响 到贷款能力 也会引起谨慎发放贷款心理的增强 进而约束投资需 求 如果形成企业退出 就业压力加大 金融坏账增加 消费 投资需求收缩 企业订单减少 退出企业增加的循环 则经济增长就会出现持续下 行态势 这表明转型升级可能引起结构性震荡 产生经济下行压力 此外房地产开始进入转型调整期 引起了房地产投资增速下降 更 为直接地形成了经济下行压力 这些因素使经济增长持续存在下行压力 转型升级也面临多方面风 险 我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期 根本任 务是解决长期积累的经济发展不平衡 不协调 不可持续的深层次 矛盾 只有通过转变发展方式 完善体制机制 切实解决这些矛盾和问题 才能够形成经济增长的新常态 经济增长新常态从微观方面看 是产品和服务的安全度和性价比明 显提高 从结构方面看 是供需结构 区域布局结构 内外结构 收入分配结构合理均衡 从宏观方面看 是发展空间可持续拓展 资源环境约束明显缓解 产品 服务 资金通过市场交换顺畅有效 益地循环 从经济发展流量与存量的关系看 是形成的各类固定资 产 基础设施 不动产的品质明显提高 系统配套性 布局合理性 耐久性和可传承性明显增强 达到这些标准 还有明显差距 因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx经济示 范中心行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx经济示范中 心产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极 的推动意义 2 项目拟建设在xx经济示范中心内 工程选址符合xx经济示范中心 土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运 输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 48 投 资利税率38 58 全部投资回报率24 36 全部投资回收期5 61年 固定资产投资回收期5 61年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积80329 94平方米 计容建筑面积80329 94平方米 购置先进的技术装备共计140台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资18914 91万元 其中固定资产投资14468 27 万元 流动资金4446 64万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入29944 00万元 总成本费用23800 95万元 年利税总额729 6 71万元 其中税后净利润4607 29万元 纳税总额2689 42万元 其中增值税847 32万元 税金及附加306 34万元 年缴纳企业所得 税1535 76万元 年利润总额6143 05万元 全部投资回收期5 61年 固定资产投资回收期5 61年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战 经济发展进入新常态 资源和环境约束不断强化 劳动力 能源 土地 原材料等生产要素成本不断上升 投资和出口增速明显放缓 主要依靠资源要素投入 规模扩张的粗放发展模式难以为继 调 整结构 转型升级刻不容缓 生产要素成本不断上升 势必造成原辅材料消耗大 劳动用工多 出口比重高的工业行业盈利能力降低 在新常态下 工业经济增长可能自然减速 提质增效日益迫切 供给侧结构性改革势在必行 我市优势传统产业必然也必须走 去 产能 调结构 转型升级的发展道路 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资16615 95万元 占 计划投资的87 85 其中完成固定资产投资10392 30万元 占总投资的62 54 完成流 动资金投资6223 65 占总投资的37 46 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入26407 67万元 同比增长23 11 4956 64万 元 其中 主营业务收入为23216 01万元 占营业总收入的87 91 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5936 05万元 较去年同期相比增长1256 78万元 增长率26 86 实现净利润4452 04万元 较去年同期相比增长695 84万元 增长 率18 53 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16615 951 1 完成比例87 85 2完成固定资产投资万元10392 302 1 完成比例62 54 3完成流动资金投资万元6223 653 1 完成比例37 46 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 73 2 财务内部收益率28 12 3 投资回报率26 79 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到45911 01万元 其中流动资产总额17719 93万元 占资产总额的38 60 资产负债率36 46 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 按照 布局合理 产业协同 资源节约 生态环保 的原则 加 强规划引导 改善发展环境 推动智慧集群建设 形成一批产业集 聚度高 创新能力强 信息化基础好 引导带动作用大的重点产业 集群 加强产业集群对外合作交流 发挥产业集群在对外产能合作中的载 体作用 引导中小企业精细化生产 管理和服务 以美誉度好 性价比高 品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势 鼓励中小企业抓住关键环节 量化标准 强化责任 不断提供优质 的产品和服务 支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能 满足日益增长的 个性化 定制化需求 2 统计数据显示 民营经济如今已成为中国经济的中坚力量 截至xx年年底 我国实有个体工商户6579 4万户 私营企业2726 3 万户 广义民营企业合计占全部市场主体的94 8 而且 民营经济解决了绝大部分就业 是技术进步和创新的巨大驱 动力创造了60 以上GDP 贡献了70 以上的技术创新和新产品开发 提供了80 以上的就业岗位 十九大报告提出 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持 引导非公有制经济发展 鼓励民营企业参与智能制造工程 围绕离散型智能制造 流程型智 能制造 网络协同制造 大规模个性化定制 远程运维服务等新模 式开展应用 建设一批数字化车间和智能工厂 引导产业智能升级 支持民营企业开展智能制造综合标准化工作 建设一批试验验证平 台 开展标准试验验证 加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造 提高精准制造 敏 捷制造能力 二 法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx投资公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x经济示范中心项目建设地为重点 分析 轴承配件项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx经济示范中心项目建设地 无特殊环境功能区 也不 属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地 农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动 和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提 高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx经济示范 中心项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx经济示范中心项目建设地的规划开发 促进项目区 域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx经济示范中心项目建设地的环境状况 进一步 改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域 轴承配件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积51165 57平方米 折合约76 71亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 绿色产品设计示范 推进绿色设计试点示范 开展典型产品绿色设计水平评价试点 培 育一批绿色设计示范企业 制定绿色产品标准 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 作为制造大国 中国工业体系中积淀了大规模的海量数据 目前 这些数据分散在不同产业 各种类型的企业以及产业链的各 个环节 仍具有一定的碎片化特征 尚未形成可延展 可共享 开 放式的数据资产体系 十三五 时期 依托 中国制造2025 和 规划 引导企业 科研机构和行业协会形成合力 精准识别 深度挖掘 系统集成 综合运用中国工业数据资产 使之更好地服务于企业的能源管理 生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估 绿色化 智能化齐步走 不断拓展工业升级提质的空间 3 紧跟科技革命和产业变革的方向 加快绿色科技创新 加大关键 共性技术研发力度 增加绿色科技成果的有效供给 发挥科技创新 在工业绿色发展中的引领作用 绿色工厂是制造业的生产单元 是绿色制造的实施主体 属于绿色 制造体系的核心支撑单元 侧重于生产过程的绿色化 加快创建具备用地集约化 原料无害化 生产洁净化 能源低碳化 废物资源化等特点的绿色工厂 重点在工作基础好 代表性强的 行业龙头企业开展绿色工厂创建 四 项目区绿色节能发展到2020年 在单位产品能耗水耗限额 产品能效水效 节能节水评价 再生资源利用 绿色制造等领域制 修订300项重点标准 基本建立工业节能与绿色标准体系 强化标准 实施监督 完善节能监察 对标达标 阶梯电价政策 加强基础能力 建设 组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次 培 育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构 第五章综合评价 1 目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期 一方面 应加强风险监测预警 防范各种因素有可能造成的系统性 风险 另一方面 应加强制度建设 改善企业经营环境 促进企业 技术创新和转型升级 特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中 以提升效率 质量和 竞争力为主线 提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平 全球经济复苏 一带一路 和自贸区战略深入推进都将带动我国 工业出口 但全球货币紧缩 贸易摩擦频发等一定程度会抑制我国 出口 综合看 2018年我国工业企业出口交货值将增长7 8 工业经济将在合理区间稳定运行 从供给侧看 互联网 大数据 人工智能等新技术和实体经济的融 合将更加深入 新技术对传统产业的改造提升效应将加速释放 工 业供给体系质量持续提升 从需求侧看 工业投资增速有望企稳回 升 消费将稳中向好 出口将继续回暖 都将带动工业经济稳定增 长 整体看 2018年我国规上工业增加值增速将在6 7 区间稳定运行 中国建立新型产业体系与产业结构必须在禀赋升级 价值链升级和 空间结构优化三个方面取得协调 才可能实现由现行产业体系与结 构到新型产业体系与结构的转化 战略思路包括三个方面升级要素禀赋 改变比较优势的基础 转型升级的基础是比较优势的动态变化 因此 如何建立一个能充 分发挥比较优势的产业分工体系 同时又不陷入 比较优势陷阱 实现知识的积累 提升要素禀赋等级积极开展技术创新 产业创 新是发展新型产业体系与结构的关键之一 在全球价值链中获得价值链的 治理权 在开放格局下 中国很多产业没有价值链的治理权 国外的跨国公司充当了 系统的整合者 甚至通过价值链的区域 分割和等级制安排 限制发展中国家的产业沿价值链的学习和产业 升级 因此 如何通过知识积累和能力培育 使我国更多的大企业获得更 多产业链主导升级的 话语权 是转型的关键之二 通过区域一体化 构建形成新型产业体系与结构的市场基础 目前中国区域间产业同构的现象导致了资源分散和市场分割 难以 形成对产业结构转型升级的有利环境 区域一体化通过要素流动和市场的统一 为产业结构转型升级提供 了一个良好的资源支持和市场支持 这是以区域间产业分工的科学 性为基础 2 该项目适应国内和国际轴承配件行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 轴承配件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 48 投资利税率38 58 全部投资回报率24 36 全部投资回收期5 61年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx经济示范中心建设轴承配件项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx经济 示范中心及xx经济示范中心 十三五 轴承配件产业发展规划 切 合xx经济示范中心经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社 会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx经济示范中 心全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元6723 884404 81188 6114468 271 1工程费用万元6723 884404 8118662 531 1 1建筑工程费用万元6723 886723 8835 55 1 1 2设 备购置及安装费万元4404 814404 8123 29 1 2工程建设其他费用万 元3339 583339 5817 66 1 2 1无形资产万元1352 891352 891 3预 备费万元1986 691986 691 3 1基本预备费万元1148 841148 841 3 2涨价预备费万元837 85837 852建设期利息万元3固定资产投资现值 万元14468 2714468 27流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18662 537516 4 514405 4618662 5318662 5318662 531 1应收账款万元5598 762239 504479 015598 765598 765598 761 2存货万元8398 143359 26671 8 518398 148398 148398 141 2 1原辅材料万元2519 441007 78xx 552519 442519 442519 441 2 2燃料动力万元125 9750 39100 7812 5 97125 97125 971 2 3在产品万元3863 141545 263090 523863 14 3863 143863 141 2 4产成品万元1889 58755 831511 671889 58188 9 581889 581 3现金万元4665 631866 253732 514665 634665 6346 65 632流动负债万元14215 895686 3611372 7114215 8914215 8914 215 892 1应付账款万元14215 895686 3611372 7114215 8914215 8 914215 893流动资金万元4446 641778 663557 314446 644446 6444 46 644铺底流动资金万元1482 20592 881185 771482 xx82 xx82 20 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元18914 91130 73 130 73 100 00 2 项目建设投资万元14468 27100 00 100 00 76 49 2 1工程费用万元 11128 6976 92 76 92 58 84 2 1 1建筑工程费万元6723 8846 47 4 6 47 35 55 2 1 2设备购置及安装费万元4404 8130 44 30 44 23 2 9 2 2工程建设其他费用万元1352 899 35 9 35 7 15 2 2 1无形资 产万元1352 899 35 9 35 7 15 2 3预备费万元1986 6913 73 13 73 10 50 2 3 1基本预备费万元1148 847 94 7 94 6 07 2 3 2涨价预 备费万元837 855 79 5 79 4 43 3建设期利息万元4固定资产投资现 值万元14468 27100 00 100 00 76 49 5建设期间费用万元6流动资 金万元4446 6430 73 30 73 23 51 7铺底流动资金万元1482 2110 2 4 10 24 7 84 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第 一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11977 6023955 2029 944 0029944 0029944 001 1轴承配件万元11977 6023955 2029944 0029944 0029944 002现价增加值万元3832 837665 669582 089582 089582 083增值税万元338 93677 86847 32847 32847 323 1销项税 额万元4791 044791 044791 044791 044791 043 2进项税额万元157

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