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文档简介
陶瓷土系列产品项目投资运营分析报告范文模板陶瓷土系列产品项目投资运营分析报告范文模板 投资分析投资分析 评价评价 陶瓷土系列产品项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项 目总体情况说明 一 经营环境分析 1 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系 推动 创新发展 绿色发展 高质量发展的重要支撑 紧紧围绕培育壮大 战略性新兴产业 优化提升优势传统产业 强化创新驱动和质量标 准引领 全省工业转型升级呈现稳中有进 结构优化 创新趋强 质效提升 氛围浓厚 支撑有力的良好发展态势 2 十三五 时期仍将是我市推进工业转型升级大有可为的战略机 遇期 尽管经济发展步入新常态 但工业经济在国民经济中的主支 撑地位没有改变 在创新发展中的主阵地地位没有改变 在转型升 级中的主战场地位没有改变 立足当前实际 顺应未来趋势 今后五年我市推进工业转型升级重 点需要完成三大历史性任务一是实现在高起点上持续 平稳 健康 较快增长的重任 形成产业集聚度更高 产业链更完善 产业布 局更科学 创新优势更突出的新局面 二是全面推进产业结构优化 调整的重任 形成新兴产业引领 高新技术支撑 现代服务业助推 发展的新局面 三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越 加快制造业的创新发展 融合发展 集群发展 开放发展 绿色发 展 完成上述历史性任务 基本前提就是增长方式要努力摆脱对土地资 源 环境资源和劳动力资源增量占用的深度依赖 最大限度发挥市 场的决定性作用 最大限度发挥政府的引导作用 最大限度调动企 业家的积极性 充分发挥优势 全力补好短板 探索走出一条有我 市特色的新型工业化道路 3 战略性新兴产业的发展 是重大科技突破和新兴社会需求二者的 有机结合 在经济发展新常态下 战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈 为中国提供弯道超车 在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇 今后一个时期 我国长期积累形成的风险有可能会集中释放 进入 风险易发高发期 本文对金融 房地产 政府债务 产业转型 人口老龄化 社会分 化 外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析 这些领域风险点多 影响面广 且相互叠加 传导机制复杂 如果 应对不当 有可能对我国经济社会发展形成较大影响 为增强防范化解风险的针对性 本文尝试用德尔菲法 对各领域风 险的交互影响程度和发生概率进行评估 评估结果表明 影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领 域是金融风险 房地产风险 政府债务风险 企业债务风险 我国防范化解风险既有多方面优势 也面临诸多挑战 我们要着力防范化解重点领域风险 主动转方式 调结构 换动力 去杠杆 防泡沫 守住不发生系统性风险的底线 二 项目情况说明为了积极响应xx循环经济产业园关于促进陶瓷土 系列产品产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布 局 计划在xx循环经济产业园新建 陶瓷土系列产品项目 预计 总用地面积47730 52平方米 折合约71 56亩 其中净用地面积47 730 52平方米 项目规划总建筑面积73505 00平方米 计容建筑面 积73505 00平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数73 54 建筑容积率1 54 建设区域绿化覆盖率5 12 固定资产投资强度 197 02万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资19525 00万元 其中固定资产投资1 4098 75万元 占项目总投资的72 21 流动资金5426 25万元 占 项目总投资的27 79 在固定资产投资中建筑工程投资5845 23万元 占项目总投资的29 9 4 设备购置费3739 50万元 占项目总投资的19 15 其它投资费 用4514 02万元 占项目总投资的23 12 项目建成投入正常运营后主要生产陶瓷土系列产品产品 根据谨慎 财务测算 预期达纲年营业收入43345 00万元 总成本费用34427 6 3万元 税金及附加338 52万元 利润总额8917 37万元 利税总额1 0485 87万元 税后净利润6688 03万元 达纲年纳税总额3797 84万 元 达纲年投资利润率45 67 投资利税率53 70 投资回报率34 25 全部投资回收期4 42年 提供就业职位708个 达纲年综合节 能量45 03吨标准煤 年 项目总节能率21 05 具有显著的经济效 益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发 展质量效益和创新能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要 求 进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足 适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主 义现代化国家的必然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结 构 转换增长动力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断 推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展 xx年年底召开的中央经济工作会议明确提出 认识新常态 适应新 常态 引领新常态 是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑 虽然经济进入新常态 经济增速放缓 原有的基于廉价劳动力和低 水平环境保护形成的竞争优势逐步消失 原有的倾向于保护发展中 国家的国际经济贸易规则开始发生变化 中国经济面临的内外部环 境趋于紧张 但40多年的工业化 迅猛发展的科技与教育事业 培 养了一支庞大的 训练有素的产业大军 培育了一大批拥有新技术 新产品的新兴行业 不仅维系了在技术复杂行业的成本优势 还 带来了差异化全球竞争优势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx循环经 济产业园行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx循环经济 产业园产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着 积极的推动意义 2 项目拟建设在xx循环经济产业园内 工程选址符合xx循环经济产 业园土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交 通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有 保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率45 67 投 资利税率53 70 全部投资回报率34 25 全部投资回收期4 42年 固定资产投资回收期4 42年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积73505 00平方米 计容建筑面积73505 00平方米 购置先进的技术装备共计133台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资19525 00万元 其中固定资产投资14098 75 万元 流动资金5426 25万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入43345 00万元 总成本费用34427 63万元 年利税总额104 85 87万元 其中税后净利润6688 03万元 纳税总额3797 84万元 其中增值税1229 98万元 税金及附加338 52万元 年缴纳企业所得 税2229 34万元 年利润总额8917 37万元 全部投资回收期4 42年 固定资产投资回收期4 42年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 坚持创新驱动与开放合作相结合 突出企业创新主体地位 提升技术创新 管理创新和商业模式创新 水平 突破制约企业转型升级的关键核心技术 推动企业发展模式 向质量效益型转变 发展动力向创新驱动转变 充分利用国内外资源 坚持内外需协调 引进来 和 走出去 并重 引资和引技引智并举 通过国际智力合作提高企业创新能力 推动绿色发展取得新突破 是立足我国经济社会发展现实作出的重 要判断 也是 政府工作报告 对做好今年工作提出的一项重要要 求 各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置 因地制宜 切实发 力 坚持在发展中保护 在保护中发展 持续推进生态文明建设 走出一条经济发展与环境改善的双赢之路 建设天蓝 地绿 水清 的美丽中国 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资16647 27万元 占 计划投资的85 26 其中完成固定资产投资12971 71万元 占总投资的77 92 完成流 动资金投资3675 56 占总投资的22 08 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入39176 24万元 同比增长25 71 8013 02万 元 其中 主营业务收入为35381 28万元 占营业总收入的90 31 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额8363 37万元 较去年同期相比增长619 44万元 增长率8 00 实现净利润6272 53万元 较去年同期相比增长1098 14万元 增长 率21 22 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16647 271 1 完成比例85 26 2完成固定资产投资万元12971 712 1 完成比例77 92 3完成流动资金投资万元3675 563 1 完成比例22 08 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率50 24 2 财务内部收益率27 49 3 投资回报率37 68 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到48413 19万元 其中流动资产总额15446 63万元 占资产总额的31 91 资产负债率47 62 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 实践表明 促进中小企业产业集群发展 有利于集约使用土地 集中治理环境 有利于统筹区域和城乡发展 加速工业化 信息化 城镇化和农业现代化进程 有利于转变中小企业发展方式 提高 产业竞争力 在当前形势下 要充分认识到促进产业集群发展 对于当前缓解中 小企业运行的下行压力 拉动经济 稳定就业形势和扩大出口的重 要意义 要切实加强对产业集群发展的宏观管理 规划引导和协调服务 优 化产业集聚环境 提高专业化协作水平 积极培育龙头骨干企业 加强区域品牌建设 鼓励创新资源向集群集聚 利用现代信息技术建设智慧集群 提升中小企业产业集群核心竞争 力 要进一步提升专业化协作 鼓励和引导大企业与中小企业通过专业 分工 服务外包 订单生产等多种方式 建立协同创新 合作共赢 的协作关系 发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应 鼓励龙头骨干企业 将配套企业纳入共同的供应链管理 质量管理 标准管理 合作研 发管理等 提高专业化协作和配套能力 未来 我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投 入的外延式增长方式 致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖 掘企业潜力的内涵式发展方式 提升企业效益 要从重规模变为重质量 改变核心技术受制于人 全球价值链受控 于人的局面 具体来讲 中小企业要通过创新人才激励机制 优化合作创新机制 处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发 要重视关键技术尤其是信息技术的应用 形成企业的成本优势 技 术优势 管理优势和市场优势 除了技术创新 中小企业还要通过商业模式创新 组织管理创新 企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争 力 在当前高成本时代的背景下 我国中小企业尤其要引进精益生产管 理手段 要加强生产流程改造 缩短生产周期 要突出成本控制和 效率提升 消除无效生产和浪费 要加强质量检测 对生产流程的 每一道工序进行全面质量控制 要推进学习型组织建设 实施专业 化协作生产 要建立业绩评估体系 鼓励员工参与生产和管理的改 进 从而用最小的投入 得到最大的产出 实现企业集约式发展 2 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关 于深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视 同仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 国家支持民营经济发展 是明确的 一贯的 而且是不断深化的 不是一时的权宜之计 更不是过河拆桥式的策略性利用 对于非公有制经济的地位和作用 三个没有变 的判断 非公有 制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 我们毫不动摇 鼓励 支持 引导非公有制经济发展的方针政策没有变 我们致力 于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没 有变 同时 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是写入党章和宪 法的基本经济制度 这是不会变的 也是不能变的 进入新时代 中国的民营经济只会壮大 不会离场 只会越来越好 不会越来越差 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x循环经济产业园项目建设地为重点 分析 陶瓷土系列产品项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不 同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx循环经济产业园项目建设地 无特殊环境功能区 也 不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当 地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带 动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地 提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx循环经济 产业园项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环 境 直接服务于xx循环经济产业园项目建设地的规划开发 促进项 目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx循环经济产业园项目建设地的环境状况 进一 步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区 域陶瓷土系列产品产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流 通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发 展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积47730 52平方米 折合约71 56亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 推进绿色发展 建设美丽城市 要着力实施污染防治 三大战役 打造美丽环境 要打好大气污染防治攻坚战 着力实施减少工业污染物排放工程 抑制城市扬尘工程 压减煤炭消费总量工程 治理机动车船污染工 程 要打好水污染防治攻坚战 着力实施严重污染水体整治工程 良好水体保护工程 水污染防治设施建设工程 饮用水环境安全保 障工程 要打好土壤污染防治攻坚战 着力实施土壤环境监测预警 基础工程 土壤污染分类管控工程 土壤污染治理与修复工程 3 管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点 也是企业节能工 作中的薄弱环节 十三五 时期 要以能源管理体系建设为主线 坚持标准宣贯和 制度建设双管齐下 构建工业节能管理的长效机制 首先 围绕重点企业提升能源管理水平 推动重点企业能源管理体 系建设 其次 通过实施能效 领跑者 制度 开展能效对标达标工作 带 动重点行业整体能效提升 第三 搭建公共服务平台 组织开展节能服务公司进企业活动 帮 助中小工业企业提升节能管理能力 提高中小企业能源管理意识 第四 以强制性能耗 能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点 依法实施能耗专项监察和工作督查 第五 持续完善覆盖全国的省 市 县三级工业节能监察体系 健 全工业节能监察工作机制 提升节能监察人员业务素质 支撑工业 节能与绿色发展 四 项目区绿色节能发展近年来 我国企业把节能减排作为调整 经济结构的重要抓手 采取强化目标责任 调整产业结构 实施重 点工程 推广先进技术产品等一系列政策措施 积极开展节能减排 其竞争力与可持续发展能力进一步增强 有调查显示 随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用 的显现 企业节能减排的主体地位得到加强 其内生动力不断提升 90 以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式 实践证明 着力推进节能减排 企业大有可为 第五章综合评价 1 十二五 期间 我国力行创新驱动 淘汰落后炼钢 炼铁 水 泥 煤炭产能 城乡绿色经济初有所成 但在总体上我国经济的绿色化程度不高 经济运行中资源利用率和 环境友好度依然偏低 这些是我国亟待突破的 瓶颈 需要全国 各地立足本地实际 贯彻绿色发展新理念 协同推进 五化 从 如下几个方面发力注重科研选题 研发过程 成果应用的绿色取向 提高绿色科技成果的产出 重视成功经验的总结提高 壮大我国 现代生态农业 力行企业绿色产品的研发与产销 推动传统产业的 绿色改造升级 紧抓国家和地方各级各类高新区 研究院的绿色技 术创新 促进新能源 高端装备与材料 智能制造 生物产业等新 兴产业绿色发展 创建绿色供应链 培育我国现代绿色服务业 统 筹城乡生态产业园区和基础设施建设 构建城乡连体循环的绿色经 济体系 推动我国绿色经济比重和竞争力的不断上升 2 该项目适应国内和国际陶瓷土系列产品行业总体发展趋势 是国 家支持和鼓励发展的产业 陶瓷土系列产品市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率45 67 投资利税率53 70 全部投资回报率34 25 全部投资回收期4 42年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx循环经济产业园建设陶瓷土系列产品项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符 合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园 十三五 陶瓷土系列产 品产业发展规划 切合xx循环经济产业园经济发展的实际需求 是 一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设 项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx循环经济产 业园全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5845 233739 50197 0214098 751 1工程费用万元5845 233739 5029433 381 1 1建筑工程费用万元5845 235845 2329 94 1 1 2设 备购置及安装费万元3739 503739 5019 15 1 2工程建设其他费用万 元4514 024514 0223 12 1 2 1无形资产万元2264 312264 311 3预 备费万元2249 712249 711 3 1基本预备费万元989 01989 011 3 2 涨价预备费万元1260 701260 702建设期利息万元3固定资产投资现 值万元14098 7514098 75流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29433 381131 5 5820904 7829433 3829433 3829433 381 1应收账款万元8830 013 532 017064 018830 018830 018830 011 2存货万元13245 025298 0 110596 0213245 0213245 0213245 021 2 1原辅材料万元3973 5115 89 403178 803973 513973 513973 511 2 2燃料动力万元198 6879 47158 94198 68198 68198 681 2 3在产品万元6092 712437 084874 176092 716092 716092 711 2 4产成品万元2980 131192 052384 1 02980 132980 132980 131 3现金万元7358 352943 345886 687358 357358 357358 352流动负债万元24007 139602 8519205 7024007 1 324007 1324007 132 1应付账款万元24007 139602 8519205 702400 7 1324007 1324007 133流动资金万元5426 252170 504341 005426 255426 255426 254铺底流动资金万元1808 73723 501447 001808 7 31808 731808 73总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比 例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19525 00138 49 1 38 49 100 00 2项目建设投资万元14098 75100 00 100 00 72 21 2 1工程费用万元9584 7367 98 67 98 49 09 2 1 1建筑工程费万元5 845 2341 46 41 46 29 94 2 1 2设备购置及安装费万元3739 5026 52 26 52 19 15 2 2工程建设其他费用万元2264 3116 06 16 06 11 60 2 2 1无形资产万元2264 3116 06 16 06 11 60 2 3预备费万元 2249 7115 96 15 96 11 52 2 3 1基本预备费万元989 017 01 7 01 5 07 2 3 2涨价预备费万元1260 708 94 8 94 6 46 3建设期利息 万元4固定资产投资现值万元14098 75100 00 100 00 72 21 5建设 期间费用万元6流动资金万元5426 2538 49 38 49 27 79 7铺底流动 资金万元1808 7512 83 12 83 9 26 营业收入税金及附加和增值税 估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万 元17338 0034676 0043345 0043345 0043345 001 1陶瓷土系列产品 万元17338 0034676 0043345 0043345 0043345 002现价增加值万元 5548 1611096 3213870 4013870 4013870 403增值税万元491 99983 981229 981229 981229 983 1销项税额万元6935 206935 206935 2 06935 206935 203 2进项
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