物资出库工作流程及管理办法.doc_第1页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

.物资出库工作流程及管理办法一、 管理对象:所有出库物资均依照本办法执行。二、 物资出库前的准备1. 保管员对要出库物资的规格型号、数量进行核对,以防出现错误。2. 物资经多次卸装、堆码、翻仓会使包装受损,出库前对包装出现问题的物资要进行整理加固。3. 合理安排装卸工具,加快发送速度。三、 物资出库程序1. 核对出库凭证,保管员接到出库凭证后,核对相关部门的印签是否齐全,有无涂改,审核无误后,按照出库凭证上所列的物资名称、数量、规格型号与物资台账核对,无误后可发料。出库凭证的内容有:物资名称、规格型号、数量、用途、领用单位、相关部门和人员印章。领料单每份字迹要清洗无涂改,出库单据当月有效过期作废。2. 备货:保管员核对凭证无误后,按其所列项目内容与货位编号核对,核实后发货。3. 交代清楚:物资出库时与领料人当面点清楚,并告知注意事项,放止差错出门。4. 登账:物资发放完毕后,保管员要在物资台账上销账,要认真核对数量、价格并登记发货时间清理现场,做到工作日清日结。5. 保管员要严格执行物资发放程序,物资出库,同类物资要存新发旧,先进先出的原则发放,物资发放时要做到“三不、三核、五检查”(三不:未接到单据不翻账、未经审批不备库、未经复核不出库。三核:核实凭证、核对账卡、核对实物。五检查:对单据实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查)。6. 属下列情况,严禁物资出库(1) 没有验收的物资。(2) 出库凭证超过期限的。(3) 出库凭证有涂改的。(4) 签章不全的。(5) 白条、借条、便条的。(6) 质量(验收)不合格的。(7) 领用数量以小改大的。如遇特殊情况需经单位主管和项目经理批准后方可发放。7. 物资出库不得采取盈时发多,亏时克扣的做法。8. 仓库是个服务性单位,保管员必须树立为用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论