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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车零部件铸件项目立项申请报告汽车零部件铸件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56381.51平方米(折合约84.53亩),其中:净用地面积56381.51平方米(红线范围折合约84.53亩)。项目规划总建筑面积75551.22平方米,其中:规划建设主体工程49631.68平方米,计容建筑面积75551.22平方米;预计建筑工程投资6653.86万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车零部件铸件,根据市场情况,预计年产值59230.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16832.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6653.864526.55199.1316832.461.1工程费用万元6653.864526.5546548.301.1.1建筑工程费用万元6653.866653.8628.54%1.1.2设备购置及安装费万元4526.554526.5519.42%1.2工程建设其他费用万元5652.055652.0524.24%1.2.1无形资产万元2795.112795.111.3预备费万元2856.942856.941.3.1基本预备费万元1313.741313.741.3.2涨价预备费万元1543.201543.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元16832.4616832.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6481.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元46548.3025858.7027221.9246548.3046548.3046548.301.1应收账款万元13964.497680.4710473.3713964.4913964.4913964.491.2存货万元20946.7411520.7015710.0520946.7420946.7420946.741.2.1原辅材料万元6284.023456.214713.026284.026284.026284.021.2.2燃料动力万元314.20172.81235.65314.20314.20314.201.2.3在产品万元9635.505299.537226.639635.509635.509635.501.2.4产成品万元4713.022592.163534.764713.024713.024713.021.3现金万元11637.086400.398727.8111637.0811637.0811637.082流动负债万元40066.7622036.7230050.0740066.7640066.7640066.762.1应付账款万元40066.7622036.7230050.0740066.7640066.7640066.763流动资金万元6481.543564.854861.156481.546481.546481.544铺底流动资金万元2160.491188.281620.382160.492160.492160.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23314.00万元,其中:固定资产投资16832.46万元,占项目总投资的72.20%;流动资金6481.54万元,占项目总投资的27.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6653.86万元,占项目总投资的28.54%;设备购置费4526.55万元,占项目总投资的19.42%;其它投资5652.05万元,占项目总投资的24.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16832.46+6481.54=23314.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23314.00138.51%138.51%100.00%2项目建设投资万元16832.46100.00%100.00%72.20%2.1工程费用万元11180.4166.42%66.42%47.96%2.1.1建筑工程费万元6653.8639.53%39.53%28.54%2.1.2设备购置及安装费万元4526.5526.89%26.89%19.42%2.2工程建设其他费用万元2795.1116.61%16.61%11.99%2.2.1无形资产万元2795.1116.61%16.61%11.99%2.3预备费万元2856.9416.97%16.97%12.25%2.3.1基本预备费万元1313.747.80%7.80%5.63%2.3.2涨价预备费万元1543.209.17%9.17%6.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16832.46100.00%100.00%72.20%5建设期间费用万元6流动资金万元6481.5438.51%38.51%27.80%7铺底流动资金万元2160.5112.84%12.84%9.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.99%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度199.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29095.0729095.0749631.6849631.684808.211.1主要生产车间17457.0417457.0429779.0129779.012981.091.2辅助生产车间9310.429310.4215882.1415882.141538.631.3其他生产车间2327.612327.612878.642878.64288.492仓储工程6172.936172.9316847.7016847.701187.032.1成品贮存1543.231543.234211.934211.93296.762.2原料仓储3209.923209.928760.808760.80617.262.3辅助材料仓库1419.771419.773874.973874.97273.023供配电工程329.22329.22329.22329.2226.103.1供配电室329.22329.22329.22329.2226.104给排水工程378.61378.61378.61378.6123.344.1给排水378.61378.61378.61378.6123.345服务性工程3909.523909.523909.523909.52275.455.1办公用房2223.082223.082223.082223.08110.495.2生活服务1686.441686.441686.441686.44160.906消防及环保工程1102.901102.901102.901102.9087.426.1消防环保工程1102.901102.901102.901102.9087.427项目总图工程164.61164.61164.61164.61104.577.1场地及道路硬化10947.452033.922033.927.2场区围墙2033.9210947.4510947.457.3安全保卫室164.61164.61164.61164.618绿化工程4049.64141.74合计41152.8675551.2275551.226653.86(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4526.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量607559.92千瓦时,折合74.67吨标准煤。2、项目年总用水量48508.37立方米,折合4.14吨标准煤。3、“汽车零部件铸件项目投资建设项目”,年用电量607559.92千瓦时,年总用水量48508.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.81吨标准煤/年。达产年综合节能量27.69吨标准煤/年,项目总节能率26.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“汽车零部件铸件项目”主要从事汽车零部件铸件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车零部件铸件项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目

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