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文档简介
业务控制方面的主要制度及执行情况业务控制方面的主要制度及执行情况 1 货币资金 公司财务部是资金管理归口部门 负责贯彻执行国家电 网公司统一的资金管理政策及规章制度 参照上级公司相关 制度 制定了 资金管理实施细则 银行账户管理办法 设预算资金主管和出纳两人负责货币资金管理工作 工作 中切实遵守已经制定的规章制度 无违规事项 不存在货币 资金业务不相容职务混岗的现象 货币资金支出的授权批准 手续健全 不存在越权审批行为 无小金库 账外资金 定 期和不定期进行现金盘点 核对银行账户 严格遵守 现金 管理暂行条例 和 支付结算办法 票据的购买 领用 保管 背书转让 注销手续健全 不存在办理付款业务所需 的全部印章交由一人保管的现象 经测试货币资金内控制度 有效 2 应收和预付款 应收和预付款项的管理参照 往来款项管理细则 执行 本单位应收款项包括应收账款 其他应收款 预付账款 财 务资产部负责制定应收款项的控制目标 核算分析 台账管 理 申报坏账损失 其他部室负责认真做好基础信息工作 按业务职能负责相应应收款项的催收工作 应收和预付款项 由预算资金主管岗位负责 发生及处置的授权批准手续健全 2 不存在越权审批行为 不存在应收和预付款项业务不相容职 务混岗的现象 经测试应收和预付款内控制度有效 3 存货 公司安全运检部设置物资供应班负责存货实物和物资出 入库管理 财务资产部设置工程资产主管负责存货管理账务 处理工作 管理中岗位分工 职责权限和授权批准手续健全 不存在存货不相容职务混岗的现象 存货出入库各环节建立 流程责任制 确保存货等资产的保值 增值 提高经济效益 同时 定期进行物资盘点 做到账物相符 经测试存货内控 制度有效 4 固定资产 为规范固定资产管理 制定了 固定资产管理办法 建 立健全本公司固定资产管理组织体系 明确内部职责分工 落实责任管理 完善内部控制 固定资产管理由工程资产主 管负责 岗位分工 职责权限和授权批准手续健全 不存在 固定资产不相容职务混岗的现象 固定资产验收 盘点 保 管 维修及处置的授权批准手续健全 不存在越权审批行为 固定资产投资预算编制 审批 执行情况 验收过程符合规 定的程序和形成相应的记录 固定资产折旧 减值准备的会 计核算 资产的维修和改良支出符合规定 经测试固定资产 内控制度有效 3 5 无形资产 公司无形资产管理参照 无形资产管理暂行办法 遵循 归口管理 依法依规操作的原则 由工程资产主管负责管理 岗位分工 职责权限和授权批准手续健全 不存在无形资产 不相容职务混岗的现象 日常管理符合规定 经测试无形资 产内控制度有效 6 在建工程 财务部设置工程资产主管负责在建工程管理 岗位分工 职责权限和授权批准手续健全 不否存在在建工程业务不相 容职务混岗的现象 重要业务的授权批准手续健全 不存在 越权审批行为 工程概预算编制的依据真实 工程款 材料 设备款及其他费用的支付符合相关法规 制度和合同的要求 按规定办理竣工决算 实施决算审计 经测试在建工程内控 制度有效 7 成本费用 设置成本管理主管岗位 制定了 费用报销管理办法 成本管理办法 等规定 明确了各项成本费用的核算流程 及审批手续 严格预算控制 保证了各项成本费用记录 报 告的真实性和完整性 经测试成本费用内控制度有效 8 采购 设置物资管理工程师和物资供应班负责单位物资的集中 采购工作 管理中强化材料物资采购的价格 计量 品质 4 验收 入库等环节的管理 建立采购责任制 岗位分工 职 责权限和授权批准手续齐全 采购中执行请购和审批控制 采购执行控制 采购验收控制等 经测试采购内控制度有效 9 销售 本单位销售主要是指电力销售 每月客户服务中心提供 186 系统中销售电力应收及实收明细 财务科核对入账 财 务科每月与客户服务中心账务班核对各供电所实收及欠费明 细 销售收入及时入账 应收账款的催收有效 经测试销售 内控制度有效 10 财务体系 财务资产部 内部审计机构人员配备合理 无不相容职 务混岗的现象 没有设立独立内部审计机构 按三集五大精 神在办公室设置了监察审计主管管理岗 企业是否明确了财 务机构 内部审计岗的工作职责 充分发挥了相关机构的会 计核算和财务监督的管理职能 经测试财务体系内控制度有 效 11 财务预算 财务预算管理由预算资金主管负责 制定了 全面预算 管理实施细则 执行 确定了公司经营目标 明确了公司内 部各部门的管理责任和权限 对公司经营活动进行控制 监 5 督和考核 保证公司经营目标完成 财务预算编制依据真实 合理 程序适当 财务预算审核批准手续齐全 财务预算调 整履行相关审批程序 定期对财务预算执行结果进行分析 根据分析结果完善财务预算管理和落实奖惩措施 经测试财 务预算内控制度有效 12 财务报告和信息披露 依据 财务报告管理实施细则 规范了财务报告管理 提高了财务报告的真实性 完整性 统一性 财务报表及分 析说明材料的编制分工合理 审批程序完善 经测试财务报 告和信息披露内控制度有效 13 财务信息系统 财务信息系统管理不存在不相容职务混岗的现象 不存 在越权审批行为 定期检测系统运行情况并妥善处理潜在危 险 严格按照网公司规定操作 有明确的工作程序和操作规范 有明确的分级操作管理权限 基本实现了数据共享 集中管 理和集成应用 定期进行数据备份 经测试财务信息系统内 控制度有效 二 二 内部控制制度建设与执行方面的主要问题和不足内部控制制度建设与执行方面的主要问题和不足 根据公司发展需要 我们在不断完善补充内部控制制度 通过进行财务内部控制评价 发现在内部控制制度建设与执 行方面还存在问题和不足 6 内控制度还需要进一步完善 财务体系 财务信息系统 等方面还没有制定相关内控制度 往来款项管理方面 缺少往来款项的事前控制 应加强 往来款项事前控制 最大限度地控制和减少应收款项的发生 建立往来款项台账管理制度 如果正常会计
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