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泓域咨询MACRO/ 银杏叶提取物项目立项申请报告银杏叶提取物项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49784.88平方米(折合约74.64亩),其中:净用地面积49784.88平方米(红线范围折合约74.64亩)。项目规划总建筑面积62728.95平方米,其中:规划建设主体工程43498.52平方米,计容建筑面积62728.95平方米;预计建筑工程投资5494.13万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为银杏叶提取物,根据市场情况,预计年产值14442.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12959.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5494.135572.26173.6312959.741.1工程费用万元5494.135572.2610256.031.1.1建筑工程费用万元5494.135494.1337.49%1.1.2设备购置及安装费万元5572.265572.2638.02%1.2工程建设其他费用万元1893.351893.3512.92%1.2.1无形资产万元817.49817.491.3预备费万元1075.861075.861.3.1基本预备费万元610.97610.971.3.2涨价预备费万元464.89464.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元12959.7412959.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1697.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10256.035828.837778.2510256.0310256.0310256.031.1应收账款万元3076.811846.092461.453076.813076.813076.811.2存货万元4615.212769.133692.174615.214615.214615.211.2.1原辅材料万元1384.56830.741107.651384.561384.561384.561.2.2燃料动力万元69.2341.5455.3869.2369.2369.231.2.3在产品万元2123.001273.801698.402123.002123.002123.001.2.4产成品万元1038.42623.05830.741038.421038.421038.421.3现金万元2564.011538.402051.212564.012564.012564.012流动负债万元8558.995135.396847.198558.998558.998558.992.1应付账款万元8558.995135.396847.198558.998558.998558.993流动资金万元1697.041018.221357.631697.041697.041697.044铺底流动资金万元565.67339.41452.54565.67565.67565.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14656.78万元,其中:固定资产投资12959.74万元,占项目总投资的88.42%;流动资金1697.04万元,占项目总投资的11.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5494.13万元,占项目总投资的37.49%;设备购置费5572.26万元,占项目总投资的38.02%;其它投资1893.35万元,占项目总投资的12.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12959.74+1697.04=14656.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14656.78113.09%113.09%100.00%2项目建设投资万元12959.74100.00%100.00%88.42%2.1工程费用万元11066.3985.39%85.39%75.50%2.1.1建筑工程费万元5494.1342.39%42.39%37.49%2.1.2设备购置及安装费万元5572.2643.00%43.00%38.02%2.2工程建设其他费用万元817.496.31%6.31%5.58%2.2.1无形资产万元817.496.31%6.31%5.58%2.3预备费万元1075.868.30%8.30%7.34%2.3.1基本预备费万元610.974.71%4.71%4.17%2.3.2涨价预备费万元464.893.59%3.59%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12959.74100.00%100.00%88.42%5建设期间费用万元6流动资金万元1697.0413.09%13.09%11.58%7铺底流动资金万元565.684.36%4.36%3.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.57%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度173.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24839.1724839.1743498.5243498.524190.811.1主要生产车间14903.5014903.5026099.1126099.112598.301.2辅助生产车间7948.537948.5313919.5313919.531341.061.3其他生产车间1987.131987.132522.912522.91251.452仓储工程5269.985269.9812499.7812499.78875.842.1成品贮存1317.491317.493124.953124.95218.962.2原料仓储2740.392740.396499.896499.89455.442.3辅助材料仓库1212.101212.102874.952874.95201.443供配电工程281.07281.07281.07281.0722.163.1供配电室281.07281.07281.07281.0722.164给排水工程323.23323.23323.23323.2319.824.1给排水323.23323.23323.23323.2319.825服务性工程3337.653337.653337.653337.65233.865.1办公用房1901.921901.921901.921901.92109.205.2生活服务1435.731435.731435.731435.73136.696消防及环保工程941.57941.57941.57941.5774.226.1消防环保工程941.57941.57941.57941.5774.227项目总图工程140.53140.53140.53140.53-59.667.1场地及道路硬化9323.151730.471730.477.2场区围墙1730.479323.159323.157.3安全保卫室140.53140.53140.53140.538绿化工程3916.56137.08合计35133.1962728.9562728.955494.13(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费5572.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1091931.72千瓦时,折合134.20吨标准煤。2、项目年总用水量6490.33立方米,折合0.55吨标准煤。3、“银杏叶提取物项目投资建设项目”,年用电量1091931.72千瓦时,年总用水量6490.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.75吨标准煤/年。达产年综合节能量35.82吨标准煤/年,项目总节能率28.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“银杏叶提取物项目”主要从事银杏叶提取物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性银杏叶提取物项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因

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