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文档简介

泓域咨询MACRO/ 金属铍项目立项申请报告金属铍项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40300.14平方米(折合约60.42亩),其中:净用地面积40300.14平方米(红线范围折合约60.42亩)。项目规划总建筑面积64883.23平方米,其中:规划建设主体工程43725.76平方米,计容建筑面积64883.23平方米;预计建筑工程投资5173.59万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属铍,根据市场情况,预计年产值17457.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10345.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5173.594932.20171.2210345.111.1工程费用万元5173.594932.2012756.041.1.1建筑工程费用万元5173.595173.5941.63%1.1.2设备购置及安装费万元4932.204932.2039.69%1.2工程建设其他费用万元239.32239.321.93%1.2.1无形资产万元112.04112.041.3预备费万元127.28127.281.3.1基本预备费万元63.1563.151.3.2涨价预备费万元64.1364.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元10345.1110345.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2082.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12756.047359.878901.8312756.0412756.0412756.041.1应收账款万元3826.812487.433061.453826.813826.813826.811.2存货万元5740.223731.144592.175740.225740.225740.221.2.1原辅材料万元1722.071119.341377.651722.071722.071722.071.2.2燃料动力万元86.1055.9768.8886.1086.1086.101.2.3在产品万元2640.501716.332112.402640.502640.502640.501.2.4产成品万元1291.55839.511033.241291.551291.551291.551.3现金万元3189.012072.862551.213189.013189.013189.012流动负债万元10673.836937.998539.0610673.8310673.8310673.832.1应付账款万元10673.836937.998539.0610673.8310673.8310673.833流动资金万元2082.211353.441665.772082.212082.212082.214铺底流动资金万元694.06451.15555.26694.06694.06694.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12427.32万元,其中:固定资产投资10345.11万元,占项目总投资的83.24%;流动资金2082.21万元,占项目总投资的16.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5173.59万元,占项目总投资的41.63%;设备购置费4932.20万元,占项目总投资的39.69%;其它投资239.32万元,占项目总投资的1.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10345.11+2082.21=12427.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12427.32120.13%120.13%100.00%2项目建设投资万元10345.11100.00%100.00%83.24%2.1工程费用万元10105.7997.69%97.69%81.32%2.1.1建筑工程费万元5173.5950.01%50.01%41.63%2.1.2设备购置及安装费万元4932.2047.68%47.68%39.69%2.2工程建设其他费用万元112.041.08%1.08%0.90%2.2.1无形资产万元112.041.08%1.08%0.90%2.3预备费万元127.281.23%1.23%1.02%2.3.1基本预备费万元63.150.61%0.61%0.51%2.3.2涨价预备费万元64.130.62%0.62%0.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10345.11100.00%100.00%83.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2082.2120.13%20.13%16.76%7铺底流动资金万元694.076.71%6.71%5.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.78%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度171.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21306.4621306.4643725.7643725.763835.211.1主要生产车间12783.8812783.8826235.4626235.462377.831.2辅助生产车间6818.076818.0713992.2413992.241227.271.3其他生产车间1704.521704.522536.092536.09230.112仓储工程4520.474520.4713752.3613752.36877.262.1成品贮存1130.121130.123438.093438.09219.312.2原料仓储2350.642350.647151.237151.23456.182.3辅助材料仓库1039.711039.713163.043163.04201.773供配电工程241.09241.09241.09241.0917.303.1供配电室241.09241.09241.09241.0917.304给排水工程277.26277.26277.26277.2615.484.1给排水277.26277.26277.26277.2615.485服务性工程2862.962862.962862.962862.96182.635.1办公用房1173.311173.311173.311173.3184.835.2生活服务1689.651689.651689.651689.6581.716消防及环保工程807.66807.66807.66807.6657.966.1消防环保工程807.66807.66807.66807.6657.967项目总图工程120.55120.55120.55120.5597.527.1场地及道路硬化7823.861270.891270.897.2场区围墙1270.897823.867823.867.3安全保卫室120.55120.55120.55120.558绿化工程2577.9990.23合计30136.4464883.2364883.235173.59(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费4932.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1084283.32千瓦时,折合133.26吨标准煤。2、项目年总用水量18908.59立方米,折合1.61吨标准煤。3、“金属铍项目投资建设项目”,年用电量1084283.32千瓦时,年总用水量18908.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.87吨标准煤/年。达产年综合节能量38.04吨标准煤/年,项目总节能率26.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“金属铍项目”主要从事金属铍项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属铍项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区

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