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泓域咨询MACRO/ 胶合板及生物质颗粒项目立项申请报告胶合板及生物质颗粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50138.39平方米(折合约75.17亩),其中:净用地面积50138.39平方米(红线范围折合约75.17亩)。项目规划总建筑面积58160.53平方米,其中:规划建设主体工程35546.44平方米,计容建筑面积58160.53平方米;预计建筑工程投资5147.18万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为胶合板及生物质颗粒,根据市场情况,预计年产值52281.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14800.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5147.183879.02196.8914800.221.1工程费用万元5147.183879.0231973.851.1.1建筑工程费用万元5147.185147.1824.45%1.1.2设备购置及安装费万元3879.023879.0218.42%1.2工程建设其他费用万元5774.025774.0227.42%1.2.1无形资产万元3063.793063.791.3预备费万元2710.232710.231.3.1基本预备费万元1369.271369.271.3.2涨价预备费万元1340.961340.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元14800.2214800.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6254.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31973.8523069.7527231.0031973.8531973.8531973.851.1应收账款万元9592.155755.297194.129592.159592.159592.151.2存货万元14388.238632.9410791.1714388.2314388.2314388.231.2.1原辅材料万元4316.472589.883237.354316.474316.474316.471.2.2燃料动力万元215.82129.49161.87215.82215.82215.821.2.3在产品万元6618.593971.154963.946618.596618.596618.591.2.4产成品万元3237.351942.412428.013237.353237.353237.351.3现金万元7993.464796.085995.107993.467993.467993.462流动负债万元25718.9915431.3919289.2425718.9925718.9925718.992.1应付账款万元25718.9915431.3919289.2425718.9925718.9925718.993流动资金万元6254.863752.924691.146254.866254.866254.864铺底流动资金万元2084.931250.971563.712084.932084.932084.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21055.08万元,其中:固定资产投资14800.22万元,占项目总投资的70.29%;流动资金6254.86万元,占项目总投资的29.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5147.18万元,占项目总投资的24.45%;设备购置费3879.02万元,占项目总投资的18.42%;其它投资5774.02万元,占项目总投资的27.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14800.22+6254.86=21055.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21055.08142.26%142.26%100.00%2项目建设投资万元14800.22100.00%100.00%70.29%2.1工程费用万元9026.2060.99%60.99%42.87%2.1.1建筑工程费万元5147.1834.78%34.78%24.45%2.1.2设备购置及安装费万元3879.0226.21%26.21%18.42%2.2工程建设其他费用万元3063.7920.70%20.70%14.55%2.2.1无形资产万元3063.7920.70%20.70%14.55%2.3预备费万元2710.2318.31%18.31%12.87%2.3.1基本预备费万元1369.279.25%9.25%6.50%2.3.2涨价预备费万元1340.969.06%9.06%6.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14800.22100.00%100.00%70.29%5建设期间费用万元6流动资金万元6254.8642.26%42.26%29.71%7铺底流动资金万元2084.9514.09%14.09%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度196.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22332.1422332.1435546.4435546.443460.431.1主要生产车间13399.2813399.2821327.8621327.862145.471.2辅助生产车间7146.287146.2811374.8611374.861107.341.3其他生产车间1786.571786.572061.692061.69207.632仓储工程4738.084738.0814699.1614699.161040.702.1成品贮存1184.521184.523674.793674.79260.182.2原料仓储2463.802463.807643.567643.56541.162.3辅助材料仓库1089.761089.763380.813380.81239.363供配电工程252.70252.70252.70252.7020.133.1供配电室252.70252.70252.70252.7020.134给排水工程290.60290.60290.60290.6018.004.1给排水290.60290.60290.60290.6018.005服务性工程3000.783000.783000.783000.78212.455.1办公用房1645.671645.671645.671645.67126.925.2生活服务1355.111355.111355.111355.11103.686消防及环保工程846.54846.54846.54846.5467.436.1消防环保工程846.54846.54846.54846.5467.437项目总图工程126.35126.35126.35126.35208.817.1场地及道路硬化8400.571779.851779.857.2场区围墙1779.858400.578400.577.3安全保卫室126.35126.35126.35126.358绿化工程3406.43119.23合计31587.1958160.5358160.535147.18(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3879.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量515453.61千瓦时,折合63.35吨标准煤。2、项目年总用水量33703.26立方米,折合2.88吨标准煤。3、“胶合板及生物质颗粒项目投资建设项目”,年用电量515453.61千瓦时,年总用水量33703.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.23吨标准煤/年。达产年综合节能量25.76吨标准煤/年,项目总节能率24.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“胶合板及生物质颗粒项目”主要从事胶合板及生物质颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性胶合板及生物质颗粒项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环

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