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文档简介
船舶配件项目投资运营分析报告范文模板船舶配件项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 船舶配件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 围绕工业经济高质量发展 坚持 工业强市 主战略不动摇 牢 牢把握转型发展核心 以高端化 绿色化 智能化 融合化 标准 化为目标 聚焦重点产业转型升级 着力实施企业技术改造 智能 化改造 绿色化改造 三大改造 着力以项目建设 平台服务 以企招商 企业家素质提升 经济运行监测为抓手 保持工业经济 平稳增长 推进工业经济高质量发展 为全面建成小康社会打下坚 实基础 高质量发展是经济重大关系协调 循环顺畅的发展 过去的几十年 我国经济存在着周期性波动 今后一个时期 最重 要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险 因此 高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局 比较合理 生产 流通 分配 消费各环节循环顺畅 2 从挑战看 我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临 稳 增长 与 调结构 的两难困境 区域产业竞争压力加大导致 不 进则退 慢进即退 的发展局面 以及要素资源环境压力加大带来 谋发展 与 保生态 的矛盾 3 目前 很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展 促进产业结构调整升级 近年来 我国战略性新兴产业得到快速发展 但也要看到 由于战略性新兴产业的高附加值特点 众多资本会竞 相投向战略性新兴产业 导致一些地方出现了投资潮涌和 非理性 繁荣 现象 如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产 品市场和创新资源的现象 这不仅不利于企业的技术创新 而且也 降低了产业的预期利润 因此 企业进入新兴产业 要慎重选择和把握好时机 促进战略性新兴产业发展 要遵循技术和产业发展规律 抓住技术 和市场的潜在商机 促进技术链和产业链协同发展 要围绕产业链配置创新链 围绕创新链提升价值链 推动各类创新 资源要素聚集 促进不同创新主体良性互动 加快培育一批特色鲜 明的优势产业集群 发挥企业主体作用 把握进入战略性新兴产业的良机 并确定适宜 的赶超战略和实现路径推进新一轮支持民企政策加快落地 切实减 轻工业企业税费负担 增强企业盈利能力 提振企业发展信心 加快推进民营经济税收优惠 优化营商环境等政策落实 继续加大 财税政策对工业的支持力度 分业施策 增强各环节盈利能力 提 升民营企业发展信心 二 项目情况说明为了积极响应某某经济技术开发区关于促进船舶 配件产业发展的政策要求 xxx公司通过科学调研 合理布局 计划 在某某经济技术开发区新建 船舶配件项目 预计总用地面积238 78 60平方米 折合约35 80亩 其中净用地面积23878 60平方米 项目规划总建筑面积38444 55平方米 计容建筑面积38444 55平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数63 98 建筑容积率1 61 建设区域绿化覆盖率7 35 固定资产投资强度174 34万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资7352 78万元 其中固定资产投资62 41 37万元 占项目总投资的84 88 流动资金1111 41万元 占项 目总投资的15 12 在固定资产投资中建筑工程投资3201 43万元 占项目总投资的43 5 4 设备购置费2194 92万元 占项目总投资的29 85 其它投资费 用845 02万元 占项目总投资的11 49 项目建成投入正常运营后主要生产船舶配件产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入10382 00万元 总成本费用7884 45万元 税金及附加136 85万元 利润总额2497 55万元 利税总额2978 89 万元 税后净利润1873 16万元 达纲年纳税总额1105 73万元 达 纲年投资利润率33 97 投资利税率40 51 投资回报率25 48 全部投资回收期5 43年 提供就业职位196个 达纲年综合节能量48 85吨标准煤 年 项目总节能率28 62 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析新常态下全面深化改革 首先要精心谋划好和利 用好我国经济的巨大韧性 潜力和回旋余地 依靠促改革调结构 推动经济发展提质增效升级 要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础 努 力保持稳增长和调结构平衡 有针对性地加大民生保障力度 为推 动经济转型升级创造更为有利的条件 为改革持续推进创造更加稳 定的发展环境 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某经济 技术开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某经济 技术开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化 有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某某经济技术开发区内 工程选址符合某某经济技 术开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区 域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供 应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率33 97 投 资利税率40 51 全部投资回报率25 48 全部投资回收期5 43年 固定资产投资回收期5 43年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积38444 55平方米 计容建筑面积38444 55平方米 购置先进的技术装备共计75台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资7352 78万元 其中固定资产投资6241 37万 元 流动资金1111 41万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入10382 00万元 总成本费用7884 45万元 年利税总额2978 8 9万元 其中税后净利润1873 16万元 纳税总额1105 73万元 其中 增值税344 49万元 税金及附加136 85万元 年缴纳企业所得税624 39万元 年利润总额2497 55万元 全部投资回收期5 43年 固定 资产投资回收期5 43年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 推动绿色发展取得新突破 还要加快形成绿色的生活方式 绿色发展是理念 更是需要落实在社会生活中的具体实践 要开展全民节能 节水行动 反对浪费 推进垃圾分类处理 健全 再生资源回收利用网络 要提倡绿色消费 扩大新能源汽车 节能 家电等的生产应用 引导市场将资源向环境友好型产品配置 要在 全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式 营造 像保护眼睛一 样保护生态环境 像对待生命一样对待生态环境 的氛围 使绿色 发展成为全社会的自觉行动 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资6836 00万元 占计 划投资的92 97 其中完成固定资产投资4762 90万元 占总投资的69 67 完成流动 资金投资2073 10 占总投资的30 33 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9727 73万元 同比增长8 62 771 67万元 其中 主营业务收入为7848 21万元 占营业总收入的80 68 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2554 21万元 较去年同期相比增长261 44万元 增长率11 40 实现净利润1915 66万元 较去年同期相比增长364 62万元 增长率 23 51 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6836 001 1 完成比例92 97 2完成固定资产投资万元4762 902 1 完成比例69 67 3完成流动资金投资万元2073 103 1 完成比例30 33 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率37 36 2 财务内部收益率20 69 3 投资回报率28 02 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到12527 79万元 其中流动资产总额3545 48万元 占资产总额的28 30 资产负债率43 67 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 引导中小企业开拓市场 支持中小企业加强市场调研 顺应需求 升级要求 创新营销模式 深耕细分市场 拓展发展空间 鼓励中小企业加强工贸结合 农贸结合和内外贸结合 利用电商平 台等多种方式开拓市场 提高市场拓展效率 推进连锁经营 特许经营 物流配送等现代流通方式 十三五 时期 国内外经济发展形势依然错综复杂 从国际看 世界经济深度调整 复苏乏力 外部环境的不稳定不确 定因素增加 中小企业外贸形势依然严峻 出口增长放缓 从国内看 发展阶段的转变使经济发展进入新常态 经济增速从高 速增长转向中高速增长 经济增长方式从规模速度型粗放增长转向 质量效率型集约增长 经济增长动力从物质要素投入为主转向创新 驱动为主 新常态对经济发展带来新挑战 中小企业遇到的困难和问题尤为突 出 近年来 产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载 体 对于提高专业化分工与协作配套 促进生产要素有效集聚和优 化配置 降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用 是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势 目前 产业集群已覆盖了纺织 服装 皮革 五金制品 工艺美术 等大部分传统行业 在信息技术 生物工程 新能源 新材料以及 文化创意产业等新技术领域发展加速 涌现出一批龙头骨干企业和 区域品牌 在县域经济发展中作用显著 2 加强对 专精特新 中小企业的培育和支持 引导中小企业专注 核心业务 提高专业化生产 服务和协作配套的能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 元器件 配套产品和配套服务 走 专精特新 发展之路 发展一批专业化 小巨人 企业 不断提高 专业化 小巨人 企业的数量和比重 有助于带动和促进中小企业 走专业化发展之路 提高中小企业的整体素质和发展水平 增强核 心竞争力 民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量 鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 对于促进民营企业健康 发展 增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义 二 法人治理结构xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx公司的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某经济技术开发区项目建设地为重点 分析 船舶配件项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某经济技术开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响 当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资 源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因 此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显 地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某经济技 术开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行 环境 直接服务于某某经济技术开发区项目建设地的规划开发 促 进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某经济技术开发区项目建设地的环境状况 进 一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该 区域船舶配件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积23878 60平方米 折合约35 80亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 十二五 期间 开展了第一批工业固体废物综合利用基地建设 试点工作 确定了河北省承德市 山西省朔州市 江西省丰城市等1 2个工业固体废物综合利用基地建设试点地区 通过试点推动了工业 固废综合利用 促进了重点地区产业规范化 规模化发展 十三五 要在总结第一批基地建设试点经验的基础上 围绕大宗 工业固废及主要再生资源 选择产业集聚和示范效应明显的地区 扩大基地建设试点范围 依托基地建设 实施一批示范性强 辐射 力大的重点项目 打造完整的工业固体废物综合利用产业链 十二五 期间 规模以上工业能源消费年均增长2 6 年均增速 比 十一五 时期回落5 5个百分点 以年均2 6 的能耗增长支撑了 年均9 57 的工业经济增长 能源消费弹性系数由 十一五 时期的 0 54 8 1 14 9 降低到0 27 工业能源利用效率大幅提升 规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28 超额完成 十二五 工业节能目标 实现节能量6 9亿吨标准煤 对完成单位GDP能耗 下降目标的贡献度在80 以上 重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低 钢铁 有色 石化 化工 建材 机械 轻工 纺织 电子信息等行业工业增加值能耗 分别累计下降24 5 18 4 12 2 22 5 34 1 31 8 35 9 31 4 27 3 粗钢 粗铜 烧碱 水泥单位产品综合能耗五年 累计分别下降6 9 29 19 4 和13 1 主要耗能工业产品单位能 耗下降均完成 十二五 规划目标 重点领域淘汰落后产能取得积极进展 累计淘汰落后炼钢产能9480 万吨 水泥 含熟料及磨机 6 45亿吨 平板玻璃16557万重量箱 有力地促进了工业结构调整优化 3 充分发挥产业政策的引导作用 制定行业技术规范 提高行业准 入门槛 遏制低水平重复建设 鼓励企业积极开展清洁生产审核 推进制造过程绿色化 充分利用中央预算内投资 技术改造 节能减排 清洁生产 专项 建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式 支持企业技术升 级改造 推广绿色制造工艺 四 项目区绿色节能发展实施工业能效赶超行动 加强高能耗行 业能耗管控 在重点耗能行业全面推行能效对标 推进工业企业能 源管控中心建设 推广工业智能化用能监测和诊断技术 到2020年 工业能源利用效率和清洁化水平显著提高 规模以上工 业企业单位增加值能耗比xx年降低18 以上 电力 钢铁 有色 建 材 石油石化 化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界 先进水平 推进新一代信息技术与制造技术融合发展 提升工业生产效率和能 耗效率 开展工业领域电力需求侧管理专项行动 推动可再生能源在工业园 区的应用 将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系 第五章综合评价 1 下半年我国经济运行当中积极变化还会继续增加 稳中向好的发 展态势将会进一步巩固和扩大 6月份 制造业采购经理指数是51 7 已经连续11个月保持在扩张 区间 非制造业商务活动指数达到54 9 连续9个月保持在54 以上的较高 景气区间 同时 6月份消费者信心指数达到113 3 也是近年来的较高水平 近期国际货币基金组织 OECD等一些国际组织调高了中国经济增长 率的预期 中国经济发展的信心持续提升 2 该项目适应国内和国际船舶配件行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 船舶配件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率33 97 投资利税率40 51 全部投资回报率25 48 全部投资回收期5 43年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某经济技术开发区建设船舶配件项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某 某经济技术开发区及某某经济技术开发区 十三五 船舶配件产业 发展规划 切合某某经济技术开发区经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某经济技术 开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3201 432194 92174 346241 371 1工程费用万元3201 432194 9 27632 321 1 1建筑工程费用万元3201 433201 4343 54 1 1 2设备 购置及安装费万元2194 922194 9229 85 1 2工程建设其他费用万元 845 02845 0211 49 1 2 1无形资产万元473 02473 021 3预备费万 元372 00372 001 3 1基本预备费万元207 40207 401 3 2涨价预备 费万元164 60164 602建设期利息万元3固定资产投资现值万元6241 376241 37流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二 年第三年第四年第五年1流动资产万元7632 324337 255324 247632 327632 327632 321 1应收账款万元2289 701488 301831 762289 70 2289 702289 701 2存货万元3434 542232 452747 643434 543434 5 43434 541 2 1原辅材料万元1030 36669 74824 291030 361030 361 030 361 2 2燃料动力万元51 5233 4941 2151 5251 5251 521 2 3 在产品万元1579 891026 931263 911579 891579 891579 891 2 4产 成品万元772 77502 30618 22772 77772 77772 771 3现金万元1908 081240 251526 461908 081908 081908 082流动负债万元6520 914 238 595216 736520 916520 916520 912 1应付账款万元6520 91423 8 595216 736520 916520 916520 913流动资金万元1111 41722 428 89 131111 411111 411111 414铺底流动资金万元370 47240 81296 38370 47370 47370 47总投资构成估算表序号项目单位指标占建设 投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7352 78117 81 117 81 100 00 2项目建设投资万元6241 37100 00 100 00 84 88 2 1工程费用万元5396 3586 46 86 46 73 39 2 1 1建筑工程费 万元3201 4351 29 51 29 43 54 2 1 2设备购置及安装费万元2194 9235 17 35 17 29 85 2 2工程建设其他费用万元473 027 58 7 58 6 43 2 2 1无形资产万元473 027 58 7 58 6 43 2 3预备费万元372 005 96 5 96 5 06 2 3 1基本预备费万元207 403 32 3 32 2 82 2 3 2涨价预备费万元164 602 64 2 64 2 24 3建设期利息万元4固定 资产投资现值万元6241 37100 00 100 00 84 88 5建设期间费用万 元6流动资金万元1111 4117 81 17 81 15 12 7铺底流动资金万元37 0 475 94 5 94 5 04 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目 单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6748 308305 6010382 0010382 0010382 001 1船舶配件万元6748 308305 601038 2 0010382 0010382 002现价增加值万元2159 462657 793322 24332 2 243322 243增值税万元223 92275 59344 49344 49344 493 1销项 税额万元1661 121661 121661 121661 121661 123 2进项税额万元8 55 811053 301316 631316 631316 6
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